Anno | Organo | N. | Data | Oggetto | Contenuto | Allegati |
2025 | DETERMINAZIONI | 305 | 05-06-2025 | SICUREZZA: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERV | 03030525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 302 | 03-06-2025 | SICUREZZA PATRIMONIO: APPROVAZIONE CRE E RENDICONTAZIONE LAVORI MESSA | 03030225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 301 | 03-06-2025 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa APRILE 2025 CIG B524E1027 | 03030125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 300 | 03-06-2025 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura APRILE 2025 cig: Z833A4586C | 03030025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 299 | 03-06-2025 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPEGNO SOCIETA' ENGIE SPA PER SERVIZIO APPALT | 030029925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 298 | 03-06-2025 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03029825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 297 | 03-06-2025 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici MAGGIO 2025. C | 03029725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 296 | 03-06-2025 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese MAGGIO 2025 cig | 03029625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 295 | 03-06-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MAGGIO 2025 Servizio fornitura pas | 03029525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 294 | 03-06-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MAGGIO 2025 - UTENTI VARI. Servizi | 03029425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 291 | 28-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: AFFIDAMENTO SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RAC | 03029125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 290 | 28-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: AFFIDAMENTO SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO GES | 030029025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 288 | 28-05-2025 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2025 | 03028825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 287 | 27-05-2025 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE SALDO SOC. SQ | 03028725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 286 | 27-05-2025 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DITTA BAGLINI ASCENSORI PER MANUTENZ | 03028625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 284 | 21-05-2025 | ENEL: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA | 03028425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 283 | 21-05-2025 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERG | 03028325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 282 | 20-05-2025 | PNRR: ATTRATIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE III ACCONTO SO | 030028225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 281 | 20-05-2025 | PNRR: ATTRATIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE II ACCONTO SOC | 030028125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 280 | 20-05-2025 | Myo spa: impegno di registro notifiche CIG B6F1CFDDA5 | 03028025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 279 | 20-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER S | 03027925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 278 | 20-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IDEALSERVICE SERVIZIO | 03027825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 277 | 20-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER S | 03027725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 276 | 20-05-2025 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03027625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 275 | 20-05-2025 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E MESSA IN POSA INFISSI CENTRO | 03027525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 274 | 20-05-2025 | PATRIMONIO:LIQUIDAZIONE DITTA A.E.D. SERVICE PER FORNITURA DISSUASORI | 03027425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 273 | 20-05-2025 | Halley: Fornitura antivirus. Liquidazione di spesa e affidamento incar | 03027325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 272 | 20-05-2025 | Borsa lavoro: liquidazione mese di MAGGIO 2025 | 03027225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 271 | 19-05-2025 | Myo spa: impegno di spesa inviti personalizzati CIG B6E9C08278 | 03027125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 270 | 19-05-2025 | Area interna: Alta Tuscia Antica Citta di Castro Pagamento quote anni | 03027025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 269 | 15-05-2025 | Poste: piattafoma Easy Sender tramite la ditta Alfared srl | 03026925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 267 | 13-05-2025 | Riversamento Imu: riversamente Imu C.I.M erroneamente versat o al Comune di Latera anno 2023 | 03026725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 265 | 13-05-2025 | REVISORE: COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 | 03026525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 264 | 13-05-2025 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comu ne di Grotte di Castro - APRILE | 03026425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 263 | 12-05-2025 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia A PRILE 2025 | 03026325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 262 | 12-05-2025 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazi one impianto telefonico per gli uffici comunali mese di MAG | 03026225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 261 | 12-05-2025 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio MAGGIO 2025 | 03026125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 260 | 12-05-2025 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. MARZ O-APRILE VILLA MARGHERITA CIG B5BF5E7619 | 03026025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 259 | 12-05-2025 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. APRILE CIG B6172AC6BC | 03025925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 258 | 09-05-2025 | Cie: riversamento diritti fissi Ministero dell'Interno 1.01 .25-31.03.2025 | 03025825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 257 | 08-05-2025 | PATRIMONIO: IMPEGNO DITTA A.E.D. SERVICE PER FORNITURA DISSUASORI STRA | 03025725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 256 | 08-05-2025 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ALE.MAR. EDILIZIA SRL PER SISTEMA | 03025625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 255 | 07-05-2025 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENERPETROLI PER FORNITURA CARB | 03025525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 254 | 07-05-2025 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE | 03025425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 253 | 06-05-2025 | SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX SRL PER LAVORI MESSA I | 03025325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 252 | 06-05-2025 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03025225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 251 | 06-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO GE | 03025125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 250 | 06-05-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO GE | 03025025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 239 | 29-04-2025 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa MARZO 2025 CIG B524E10273 | 03023925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 238 | 29-04-2025 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER RIPULITURA STRAD | 03023825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 237 | 29-04-2025 | PNRR: ATTRATIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L | 030023625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 236 | 29-04-2025 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA C.A.M. SNC DI NUVOLA STEFANO E ANDREA P | 03023625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 235 | 28-04-2025 | RSA: liquidazione di spesa quota comune per utente C.M.L gen naio/marzo 2025 Villa Margherita | 03023525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 234 | 28-04-2025 | Borsa lavoro: liquidazione mese di APRILE 2025 | 03023425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 233 | 24-04-2025 | Pitsoft: Liquidazione supporto informatico ufficio tributi m esi gennaio, febbraio e marzo 2025 | 03023325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 232 | 24-04-2025 | PNRR: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP NELL' AMBITO DEL PROGETTO LATERA THE A | 030023225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 231 | 22-04-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO GESTION | 03023125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 230 | 22-04-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO GESTION | 03023025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 229 | 22-04-2025 | CORSI DI FORMAZIONE: liquidazione corsi di formazione 2025 | 03022925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 228 | 16-04-2025 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPROVAZIONE SUBAPPALTO SOC. IST SRL PER SERVI | 03022825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 227 | 16-04-2025 | Missioni Sindaco: Rimborso spese missioni sindaco | 03022725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 225 | 15-04-2025 | USI CIVICI: LIQUIDAZIONE AGR. PAGANINI STEFANO PER REDAZIONE RELAZIONE | 03022525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 224 | 15-04-2025 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03022425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 223 | 15-04-2025 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE | 03022325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 222 | 15-04-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER S | 03022225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 221 | 15-04-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IDEALSERVICE ONERI SICU | 03022125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 220 | 15-04-2025 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERG | 03022025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 214 | 11-04-2025 | Myo: liquidazione di spesa per rilegatura registri delibere anno 2024 cig B57F5EE3CE | 03021425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 213 | 11-04-2025 | Myo: liquidazione per rilegatura registri stato civile anno 2024 cig B57CC81448 | 030021325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 212 | 08-04-2025 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA AZ. AGRICOLA CORTESE VERUSKA PER FORNITUR | 03021225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 211 | 08-04-2025 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.M. SNC DI NUVOLA STEFANO E ANDR | 03021125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 210 | 08-04-2025 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER RIPULITURA S | 03021025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 209 | 08-04-2025 | PA DIGITALE: LIQUIDAZIONE DITTA PORSENNA SOLUZIONE PER COMUNICARE PER | 03020925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 208 | 08-04-2025 | ARREDO URBANO: LIQUIDAZIONE SOC. LAZZARI SRL PER FORNITURA ARREDO URBA | 03020825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 207 | 08-04-2025 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE SOC. EDILALTATUSCIA SRL PER FORNITURA MAT | 03020725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 201 | 03-04-2025 | MUSEO DELLA TERRA: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP NELL' AMBITO DE L PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE MUSEO DELLA TE | 030020125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 200 | 02-04-2025 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENERPETROLI PER FORNITURA CARB | 03020025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 198 | 02-04-2025 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03019825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 191 | 01-04-2025 | PNRR: ATTRATIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-NOMINA COMMISSIONE DI GARA | 03019125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 180 | 24-03-2025 | Borsa lavoro: approvazione graduatoria e impegno di spesa per una ult | 03018025.pdf | verbale graduatoria borse lavoro 2025 |
2025 | DETERMINAZIONI | 177 | 20-03-2025 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. GENNAIO-FEBBRAIO | 030017725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 175 | 18-03-2025 | TESORERIA: LIQUIDAZIONE TESORERIA ANNO 2024 | 03017525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 172 | 18-03-2025 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03017225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 169 | 14-03-2025 | assegni di maternita: Anno scolastico 2025. Approvazione Avviso e mode | 03016925.pdf | avviso modulo di domanda |
2025 | DETERMINAZIONI | 168 | 14-03-2025 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03016825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 167 | 14-03-2025 | ACQUA: Riversamento Acqua fatture errate anni 2020 2021 20222 2023 ute | 03016725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 166 | 14-03-2025 | Riversamento Imu: riversamente Imu D.L.T erroneamente versato al Comun | 03016625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 165 | 14-03-2025 | RIVERSAMENTO IMU: RIVERSAMENTO IMU M.D. ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE | 03016525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 164 | 13-03-2025 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03016425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 163 | 12-03-2025 | Borsa lavoro: liquidazione mese di MARZO 2025 | 03016325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 162 | 12-03-2025 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia FEBBRAIO 20 | 03016225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 155 | 10-03-2025 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio MARZO 2025 | 03015525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 154 | 10-03-2025 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. GENNAIO-FEBBRA | 030015425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 153 | 06-03-2025 | PSR: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP NELL' AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZ | 03015325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 149 | 06-03-2025 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03014925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 148 | 05-03-2025 | comune acquapendente: liquidazione Ufficio Circoscrizionale di Colloca | 030014825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 147 | 05-03-2025 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-APPROVAZIONE CRE INTERVENT | 030014725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 146 | 05-03-2025 | Borsa lavoro: riapertura termini per reperire una borsa lavoro | 03014625.pdf | avviso schema di domanda |
2025 | DETERMINAZIONI | 145 | 05-03-2025 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese FEBBRAIO 2025 ci | 03014525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 144 | 05-03-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di FEBBRAIO 2025 - UTENTI VARI. Servi | 03014425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 143 | 05-03-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di FEBBRAIO 2025 Servizio fornitura p | 03014325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 142 | 05-03-2025 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-APPROVAZIONE CRE INTERVENT | 030014225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 139 | 04-03-2025 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa FEBBRAIO 2025 CIG B306A66 | 03013925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 136 | 04-03-2025 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2025 | 03013625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 135 | 04-03-2025 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. GENNAIO-FEBBRAIO 2025 | 03013525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 134 | 04-03-2025 | PNRR: ATTRATIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-APPROVAZIONE CERTIFICATO RE | 030013425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 133 | 03-03-2025 | Canone di locazione: presa atto e approvazione graduatoria degli ammes | 03013325.pdf | allegato A |
2025 | DETERMINAZIONI | 132 | 28-02-2025 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici FEBBRAIO 2025. | 03013225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 131 | 28-02-2025 | POLIZZE: liquidazione di spesa RC patrimoniale tutela legale e RCT/RC | 03013125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 130 | 28-02-2025 | Spettacolo OPERA APS: liquidazione impegno di spesa manifestazione per | 030013025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 129 | 27-02-2025 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura GENNAIO 2024 cig: Z833A4586C | 03012925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 123 | 21-02-2025 | Ufficio Tributi: affidamento servizio e impegno di spesa supporto info | 03012325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 122 | 21-02-2025 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03012225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 121 | 20-02-2025 | Borsa lavoro: liquidazione mese di FEBBRAIO 2025 | 03012125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 120 | 20-02-2025 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03012025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 119 | 20-02-2025 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03011925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 118 | 20-02-2025 | Myo spa: impegno di spesa per acquisto blocchetti preavviso di accerta | 03011825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 117 | 20-02-2025 | Tipografia Quatrini: liquidazione di spesa CORNICI cig B558A37C26 | 03011725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 114 | 19-02-2025 | Personale: assunzione a tempo determinato 8 mesi e part time 18 ore se | 03011425.pdf | schema di contratto |
2025 | DETERMINAZIONI | 113 | 18-02-2025 | POLIZZE: impegno di spesa RC patrimoniale tutela legale e RCT/RCO ann | 030011325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 111 | 18-02-2025 | Halley: Fornitura antivirus. Impegno di spesa e affidamento incarico. | 030011125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 109 | 17-02-2025 | Chiani group: liquidazione per riparazione forno cucina polifunzionale | 03010925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 108 | 17-02-2025 | Museo della terra: Quota associativa Sistema Museale anno 2023 (Proget | 03010825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 106 | 13-02-2025 | RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE: approvazione rendiconto annualita 2024 | 03010625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 96 | 11-02-2025 | SEC: liquidazione quota spettante al Comune di Latera anno 2019-2021-2 | 03009625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 95 | 11-02-2025 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03009525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 94 | 11-02-2025 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici GENNAIO 2025. | 03009425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 93 | 10-02-2025 | RDP-DPO: impegno di spesa per affidamento del servizio di responsabile | 03009325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 92 | 07-02-2025 | Borse di studio: Anno scolastico 2024/2025. Approvazione Bando e model | 03009225.pdf | schema di domanda bando borse di studio 24-25 |
2025 | DETERMINAZIONI | 91 | 07-02-2025 | Vianova Spa: liquidazionecanone servizio FEBBRAIO 2025 Cig. n. B5387C7 | 03009125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 90 | 07-02-2025 | Spettacolo OPERA APS: affidamento incarico impegno di spesa manifestaz | 03009025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 89 | 07-02-2025 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03008925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 88 | 07-02-2025 | Rendiconto: approvazione rendiconto Concessione contributi e patrocini | 03008825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 87 | 07-02-2025 | Gestionidoc: liquidazione di spesa per rinnovo casella posta elettroni | 03008725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 86 | 05-02-2025 | Myo: impegno di spesa per rilegatura registri delibere anno 2024 cig B | 03008625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 85 | 04-02-2025 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa GENNAIO 2025 CIG B306A660 | 03008525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 84 | 04-02-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GENNAIO 2025 - UTENTI VARI. Serviz | 03008425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 83 | 04-02-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GENNAIO 2025 Servizio fornitura pa | 03008325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 81 | 04-02-2025 | Myo: impegno di spesa per rilegatura registri stato civile anno 2024 c | 03008125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 80 | 04-02-2025 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig B53D1860A1 | 03008025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 76 | 03-02-2025 | Gestionidoc: impegno di spesa per rinnovo casella posta elettronica ce | 03007625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 75 | 03-02-2025 | Chiani group srl: Riparazione forno cucina mensa Centro Polifunzionale | 03007525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 74 | 03-02-2025 | GBR: materiale di consumo stampante HP - liquidazione canone periodo d | 03007425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 73 | 03-02-2025 | GBR: materiale di consumo stampante SHARP - liquidazione canone period | 03007325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 72 | 03-02-2025 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese GENNAIO 2025 cig | 03007225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 68 | 29-01-2025 | CORSI DI FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE 2025 | 03006825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 65 | 28-01-2025 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO': LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 202 | 03006525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 64 | 28-01-2025 | FONDO PRODUTTIVITA': LIQUIDAZIONE DIPENDENTI FONDO PRODUTTIVITA' 2024 | 03006425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 61 | 28-01-2025 | PA DIGITALE: LIQUIDAZIONE SOCIETA' APKAPPA SRL PER SERVIZIO - AVVISO P | 03006125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 60 | 24-01-2025 | Tipografia Quatrini: Impegno di spesa CORNICI cig B558A37C26 | 03006025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 59 | 24-01-2025 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura DICEMBRE 2024 cig: Z833A4586C | 03005925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 58 | 23-01-2025 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CAM DI NUVOLA STEFANO E ANDREA PER | 03005825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 57 | 20-01-2025 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA SUPERIORE: LIQUIDAZIONE QUOTA IRRIGAZIONE 2024 | 03005725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 56 | 20-01-2025 | SUAP: impegno di spesa Progetto Sportello Unico Centro Italia - Anno 2 | 03005625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 55 | 17-01-2025 | Spettacolo: liquidazione di spesa spettacolo Sbam produzioni cig B4B16 | 03005525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 54 | 17-01-2025 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio GENNAIO 2025 | 03005425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 53 | 17-01-2025 | Vianova Spa: Determina a contrarre per la fornitura di voce e dati e a | 03005325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 52 | 17-01-2025 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig B53D1860A1 | 03005225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 51 | 17-01-2025 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03005125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 50 | 17-01-2025 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di DICEMBRE 2024 | 03005025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 49 | 15-01-2025 | Progetto srl: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio GUIDA V | 03004925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 48 | 15-01-2025 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03004825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 47 | 14-01-2025 | Cie: riversamento diritti fissi Ministero dell'Interno 1.10.24- 31.12 | 03004725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 46 | 14-01-2025 | LUMINARIE: LIQUIDAZIONE DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL P | 03004625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 45 | 14-01-2025 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03004525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 44 | 14-01-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IDEALSERVICE ONERI SICU | 03004425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 43 | 14-01-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03004325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 42 | 14-01-2025 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03004225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 41 | 14-01-2025 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRATTAMENTO RSU E CE | 03004125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 40 | 14-01-2025 | USI CIVICI: INCARICO AGR. PAGANINI STEFANO PER REDAZIONE RELAZIONE PER | 03004025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 39 | 13-01-2025 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03003925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 38 | 13-01-2025 | Retelit: impegno di spesa anno 2022. cig B5290584E2 | 03003825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 37 | 13-01-2025 | Borsa lavoro: liquidazione mese di GENNAIO 2025 | 03003725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 36 | 13-01-2025 | Borsa lavoro: impegno di spesa anno 2025 | 03003625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 35 | 13-01-2025 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia DICEMBRE 20 | 03003525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 34 | 10-01-2025 | Assistenza scolastica: impegno di spesa 2025 CIG B524E10273 | 03003425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 33 | 10-01-2025 | Farmaci a domicilio: determina a contrarre con impegno di spesa socie | 03003325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 32 | 09-01-2025 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. DICEMBRE CIG B0C | 03003225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 31 | 09-01-2025 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03003125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 30 | 09-01-2025 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2024/2025 SETTEMBRE-D | 03003025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 28 | 09-01-2025 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP - acconto ing. Marzial | 03002825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 27 | 09-01-2025 | Canone di locazione: Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 1154 de | 03002725.pdf | bando modulo di domanda |
2025 | DETERMINAZIONI | 26 | 09-01-2025 | LA FESTA DELLE MEDIE: LIQUIDAZIONE di spesa manifestazioni culturali C | 03002625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 25 | 08-01-2025 | ECONOMATO:ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2025 | 03002525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 24 | 08-01-2025 | Ufficio di piano: saldo competenze budget di distretto VT/1 anni 2021- | 03002425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 23 | 08-01-2025 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03002325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 22 | 08-01-2025 | Soluzioni per comunicare SRL: Determina a contrarre per noleggio impia | 03002225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 21 | 07-01-2025 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENERPETROLI PER FORNITURA CARB | 03002125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 20 | 07-01-2025 | Pitsoft: Liquidazione supporto informatico ufficio tributi mesi ottobr | 03002025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 19 | 07-01-2025 | Gbr: liquidazione di spesa ritiro toner esausto cig B4DF16C74F | 03001925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 18 | 07-01-2025 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile quarto trimestre 2024 c | 03001825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 17 | 07-01-2025 | ComputerVille: liquidazione di spesa per la gestione dell'invio e dell | 03001725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 16 | 07-01-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di DICEMBRE 2024 - UTENTI VARI. Servi | 03001625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 15 | 07-01-2025 | Mensa anziani: Liquidazione mese di DICEMBRE 2024 Servizio fornitura p | 03001525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 14 | 07-01-2025 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese DICEMBRE 2024 ci | 03001425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 13 | 07-01-2025 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. NOVEMBRE-DICEM | 03001325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 12 | 07-01-2025 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. DICEMBRE 2024 | 03001225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 11 | 07-01-2025 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. DICEMBRE 2024 | 03001125.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 10 | 07-01-2025 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici DICEMBRE 2024. | 03001025.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 9 | 07-01-2025 | FORNITURA ACQUA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03000925.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 8 | 07-01-2025 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE SOC. EDILALTATUSCIA SRL PER FORNITURA MAT | 03000825.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 7 | 07-01-2025 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03000725.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 6 | 07-01-2025 | Natalita: misure a sostegno della natalita nei piccolissimi comuni di | 03000625.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 5 | 07-01-2025 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA TERMOIDRAULICA DI AMADEI ERNESTO | 03000525.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 4 | 07-01-2025 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di ? 250 00 per ogni | 03000425.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 3 | 07-01-2025 | Dipofam: restituzione economie centri estivi 2023 | 03000325.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 2 | 02-01-2025 | Pulizia uffici: impegno di spesa Coop. Antico Rovere annualita 2025 - | 03000225.pdf | |
2025 | DETERMINAZIONI | 1 | 02-01-2025 | Giochi: liquidazione giochi mondo bimbo | 03000125.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 754 | 31-12-2024 | MATERIALI: IMPEGNO PASSERINI SALDO 2024 | 03075424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 753 | 31-12-2024 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN POSA INFISSI CEN | 03075324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 752 | 31-12-2024 | INDAGINI: AFFIDAMENTO INCARICO SOC. STEGA SRL PER INDAGINI GEOGNOSTICH | 03075224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 751 | 31-12-2024 | FORNITURA ACQUA: IMPEGNO SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA RETE IDRICA A | 030075124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 750 | 31-12-2024 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATER | 030075024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 749 | 31-12-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MARABBOTTINI LUCA PER | 030074924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 748 | 24-12-2024 | PA DIGITALE: IMPEGNO SOCIETA' APKAPPA SERVIZIO PER SERVIZIO REALIZZAZI | 03074824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 747 | 24-12-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIMPEX PER LAVORI DI | 03074724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 746 | 24-12-2024 | LUMINARIE: AFFIDAMENTO DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL PE | 03074624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 745 | 24-12-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO RINEGOZIAZIONE C | 03074524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 744 | 23-12-2024 | ECONOMATO: RENDICONTO ECONOMATO 2024 | 03074424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 743 | 23-12-2024 | GBR: materiale di consumo stampante SHARP - liquidazione canone period | 030074324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 742 | 23-12-2024 | GBR: materiale di consumo stampante SHARP - liquidazione canone period | 03074224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 741 | 19-12-2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUPPORTO UFFICIO | 030074124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 738 | 19-12-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura NOVEMBRE 2024 cig: Z833A4586C | 03073824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 737 | 18-12-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-APPROVAZIONE CERTIFICATO R | 030073724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 736 | 17-12-2024 | Operaio specializzato: determina di assunzione e schema di contratto M | 03073624.pdf | SCHEMA DI CONTRATTO |
2024 | DETERMINAZIONI | 735 | 17-12-2024 | E-Distribuzione: liquidazione monumento caduti 2023 | 03073524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 732 | 17-12-2024 | ComputerVille: impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ric | 030073224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 731 | 17-12-2024 | Gbr: impegno di spesa ritiro toner esausto cig B4DF16C74F | 03073124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 729 | 17-12-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di NOVEMBRE 2024 | 03072924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 725 | 17-12-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. NOVEMBRE CIG B0C | 03072524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 721 | 13-12-2024 | Rimborso spese di viaggio: Rimborso spese di viaggio supporto vice seg | 03072024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 720 | 13-12-2024 | Operaio specializzato: concorso per la copertura di un posto di operai | 03072024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 719 | 12-12-2024 | Spettacolo: liquidazione di spesa spettacolo Maximo Event di Nicolo In | 03071924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 718 | 11-12-2024 | OPERAIO SPECIALIZZATO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA | 03071824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 717 | 11-12-2024 | Libri di testo: liquidazione di spesa ditta Samuele Mencio anno scola | 03071724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 716 | 11-12-2024 | Libri di testo: liquidazione di spesa e affidamento incarico Libreria | 03071624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 715 | 11-12-2024 | Doni bambini: impegno di spesa Mondo Bimbo cig B4BD3A830E | 03071524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 714 | 10-12-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di DICEMBRE 2024 | 03071424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 713 | 10-12-2024 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia NOVEMBRE 20 | 03071324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 712 | 09-12-2024 | Spettacolo: impegno di spesa spettacolo Sbam produzioni cig B4B166DA9E | 03071224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 711 | 09-12-2024 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa NOVEMBRE AS 2024-2025 CIG | 03071124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 710 | 09-12-2024 | Myo: liquidazione materiale d'ufficio | 03071024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 709 | 06-12-2024 | Vianova: canone servizio DICEMBRE 2024 | 03070924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 708 | 06-12-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03070824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 707 | 06-12-2024 | Spettacolo: impegno di spesa spettacolo Maximo Event di Nicolo Innocen | 030070724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 706 | 05-12-2024 | Missioni Sindaco: Rimborso spese missioni sindaco | 03070624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 705 | 05-12-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03070524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 702 | 05-12-2024 | Bonus Bebe: Approvazione Bando e schema di domanda annualita 2024 | 03070224.pdf | avviso pubblico schema di domanda |
2024 | DETERMINAZIONI | 701 | 05-12-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese NOVEMBRE 2024 ci | 03070124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 700 | 05-12-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici NOVEMBRE 2024. | 030070024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 699 | 05-12-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. NOVEMBRE 2024 | 03069924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 698 | 05-12-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. NOVEMBRE 2024 | 03069824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 697 | 05-12-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di NOVEMBRE 2024 - UTENTI VARI. Servi | 03069724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 696 | 05-12-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di NOVEMBRE 2024 Servizio fornitura p | 03069624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 694 | 04-12-2024 | Sirgat: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03069424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 682 | 29-11-2024 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico Libreria Accad | 030068224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 681 | 29-11-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura OTTOBRE 2024 cig: Z833A4586C | 03068124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 680 | 28-11-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03068024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 679 | 27-11-2024 | SEGRETERIA CONVENZIONATA: SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ARRETRATI | 03067924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 677 | 26-11-2024 | Basis: liquidazione di spesa per badge dipendenti comunali cig B42E7B0 | 03067724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 676 | 25-11-2024 | Controstampa: Acquisto libri I sapori della Tuscia liquidazione di spe | 03067624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 675 | 21-11-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOL | 03067524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 673 | 21-11-2024 | SUAP: liquidazione canone SUAP 2024 Camera di Commercio CIG B3680280A5 | 03067324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 672 | 21-11-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione di spesa PRO LOCO LATERA pe | 03067224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 671 | 21-11-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione di spesa LABORATORIO NINFA | 03067124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 670 | 20-11-2024 | Myo: liquidazione di spesa fogli stato civile anno 2025 CIG B36DE001E0 | 030067024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 669 | 19-11-2024 | Sed editrice: liquidazione di spesa pagine sulla rivista cig B3E6E5E2B | 030066924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 668 | 18-11-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di OTTOBRE 2024 | 03066824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 667 | 18-11-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese OTTOBRE 2024 cig | 03066724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 666 | 18-11-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di OTTOBRE 2024 - UTENTI VARI. Serviz | 03066624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 665 | 18-11-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di OTTOBRE 2024 Servizio fornitura pa | 030066524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 664 | 14-11-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE II ACCONTO SOCIET | 03066424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 663 | 13-11-2024 | RIVERSAMENTO IMU: RIVERSAMENTO IMU M.D. ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE | 03066324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 662 | 13-11-2024 | Riversamento Imu: riversamente Imu D.L.T erroneamente versato al Comun | 03066124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 661 | 13-11-2024 | Myo: liquidazione di spesa per rilegatura registri stato civile 2023 c | 03066124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 660 | 13-11-2024 | risarcimento danni: risarcimento danni veicolo sig. L.T per eventi na | 03066024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 659 | 12-11-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA FRIM | 03065924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 658 | 12-11-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. OTTOBRE CIG B0C8 | 03065824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 657 | 12-11-2024 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia OTTOBRE 202 | 03065724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 656 | 12-11-2024 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. SETTEMBRE-OTTO | 030065624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 655 | 11-11-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di NOVEMBRE 2024 | 03065524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 654 | 11-11-2024 | Archivio: Legge 24/2019 piano 2023. Liquidazione di ? 4.000 00 Danila | 030065424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 653 | 08-11-2024 | Vianova: canone servizio NOVEMBRE 2024 | 03065324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 652 | 08-11-2024 | Basis: impegno di spesa per badge dipendenti comunali cig B42E7B08A5 | 03065224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 651 | 08-11-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03065124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 650 | 07-11-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-APPROVAZIONE CERTIFICATO R | 03065024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 649 | 06-11-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO SERVIZI SQUARE | 03064924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 648 | 06-11-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO SERVIZI MONTEC | 03064824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 647 | 06-11-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO SERVIZI K.IOT. | 03064724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 646 | 06-11-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO SERVIZI LA WHI | 030064624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 645 | 06-11-2024 | Piemme spa: liquidazione di spesa per pubblicita sul Messaggero 4 usci | 030064524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 644 | 06-11-2024 | Comune Acqupendente: rimborso comune Acquapendente spese legali ospeda | 03064424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 643 | 06-11-2024 | Myo: impegno di spesa per materiale ufficio | 03064324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 642 | 06-11-2024 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 03064224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 641 | 06-11-2024 | Libri di testo: liquidazione fornitura gratuita o semi gratuita aventi | 030064124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 640 | 06-11-2024 | Tipolitografia Quatrini: LIQUIDAZIONE di spesa calendari cig B32D065F | 03064024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 639 | 06-11-2024 | Myo: liquidazione di spesa nuovo GONFALONE comunale | 03063924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 638 | 05-11-2024 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA MARMI CANNAVACCIOLO PER VERNICIATURA LE | 03063824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 637 | 05-11-2024 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03063724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 636 | 05-11-2024 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENERPETROLI PER FORNITURA CARB | 03063624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 635 | 05-11-2024 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE SRL PER MANUTENZIONE | 03063524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 634 | 05-11-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig B34F35AC83 | 03063424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 633 | 05-11-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig B3E8C724F2 | 030063324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 632 | 05-11-2024 | Scuolabus: liquidazione assistenza scolastica mese OTTOBRE CIG B306A66 | 030063224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 631 | 05-11-2024 | SFALCIO ERBA: IMPEGNO DI SPESA SOC. AGR. SEMPLICE SAN MAGNO PER SERVIZ | 03063124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 630 | 05-11-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03063024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 629 | 05-11-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione di spesa C&P Adver Effigi p | 03062924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 628 | 04-11-2024 | Scuolabus: rimborso somma erroneamente versata | 03062824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 627 | 04-11-2024 | Scuolabus: rimborso somma erroneamente versata | 03062724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 626 | 04-11-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione di spesa PERCORSI ASD per a | 03062624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 625 | 04-11-2024 | Servizio civile: Liquidazione contributo Arci Servizio Civile | 03062524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 624 | 04-11-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici OTTOBRE 2024. | 03062424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 623 | 04-11-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. OTTOBRE 2024 | 03062324.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 621 | 29-10-2024 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALMA VERDE ZETA AGR. SRL PER FORNIT | 030062124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 620 | 29-10-2024 | Controstampa: Acquisto libri I sapori della Tuscia impegno di spesa. C | 03062024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 619 | 29-10-2024 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFORNITURE PER MANUTENZIO | 03061924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 618 | 29-10-2024 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA MARABOTTINI LUCA PER LAVORI DI R | 03061824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 616 | 29-10-2024 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03061624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 614 | 29-10-2024 | CAMPO BASKET: APPROVAZIONE COMPENSI RUP PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA | 03061424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 613 | 28-10-2024 | 557: Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 557 del | 03061324.pdf | schema di contratto |
2024 | DETERMINAZIONI | 612 | 25-10-2024 | Libri di testo: liquidazione di spesa e affidamento incarico ditta Ca | 030061224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 611 | 24-10-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura agosto 2024 cig: Z833A4586C | 03061124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 610 | 24-10-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione di spesa COMUNITA' NARRANTI | 03061024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 609 | 23-10-2024 | SFALCIO PIANTE: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PIANTE ED ERBE | 030060924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 608 | 23-10-2024 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO DITTA CANEPUCCIA GIANLUCA PER TAGLIO BOSCO - | 030060824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 606 | 22-10-2024 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Cartoli | 030060624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 605 | 22-10-2024 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig B3E8C724F2 | 03060524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 604 | 22-10-2024 | Sed editrice: IMPEGNO DI SPESA pagine sulla rivista cig B3E6E5E2B5 | 03060424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 603 | 22-10-2024 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA MECCANICA C.G.F. PER ACQUISTO TRINC | 03060324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 602 | 22-10-2024 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE SRL PER FORNITURA SEG | 03060224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 601 | 21-10-2024 | Annulli editori: determina di liquidazione per acquisto guide turistic | 03060124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 600 | 18-10-2024 | svincolo: tombola 15 agosto 2024 | 03060024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 599 | 17-10-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione di spesa per allestimento h | 030059924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 598 | 17-10-2024 | Assicurazioni: liquidazionedi spesa assucurazioni mezzi comunali 2024/ | 03059824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 597 | 17-10-2024 | Buoni Pasto: liquidzione Day Ristoservice per fornitura buoni pasto 20 | 03059724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 596 | 17-10-2024 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile terzo trimestre 2024 ci | 030059624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 595 | 17-10-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali | 03059524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 594 | 16-10-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03059424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 593 | 15-10-2024 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MARMI CANNAVACCIOLO PER VERNICIATUR | 03059324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 592 | 15-10-2024 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA MECCANICA C.G.F. PER ACQUISTO T | 03059224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 591 | 15-10-2024 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATER | 03059124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 590 | 15-10-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER S | 03059024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 589 | 15-10-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRATTAMENTO RSU E CE | 03058924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 588 | 15-10-2024 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03058824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 587 | 15-10-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di OTTOBRE 2024 | 03058724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 586 | 15-10-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IDEALSERVICE ONERI SICU | 03058624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 585 | 15-10-2024 | Pitsoft: Liquidazione supporto informatico ufficio tributi mesi luglio | 03058524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 584 | 14-10-2024 | Myo: impegno di spesa fogli stato civile anno 2025 CIG B36DE001E0 | 03058424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 583 | 14-10-2024 | Cie: riversamento diritti fissi Ministero dell'Interno 1.07.24- 30.09 | 03058324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 582 | 14-10-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03058224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 581 | 11-10-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03058124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 580 | 11-10-2024 | SUAP: impegno canone SUAP 2024 Camera di Commercio CIG B3680280A5 | 03058024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 579 | 10-10-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. SETTEMBRE CIG B | 03057924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 578 | 09-10-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE SALDO SOCIETA | 03057824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 577 | 09-10-2024 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia SETTEMBRE 2 | 03057724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 576 | 08-10-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE GEOM. PALLOTTA AL | 03057624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 575 | 08-10-2024 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. PALLOTTA ALES | 03057524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 574 | 08-10-2024 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. EDILALTATUSCIA SRL PER FOR | 03057424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 573 | 08-10-2024 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE | 03057324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 572 | 07-10-2024 | Rimborso spese di viaggio: Rimborso spese di viaggio supporto vice seg | 030057224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 571 | 07-10-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03057124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 570 | 07-10-2024 | Vianova: canone servizio OTTOBRE 2024 | 03057024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 569 | 04-10-2024 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Samuele | 03056924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 568 | 04-10-2024 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig B34F35AC83 | 030056824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 567 | 03-10-2024 | CONTABILITA' IVA: liquidazione tenuta contabilita iva 2024 | 03056724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 566 | 03-10-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. SETTEMBRE 2024 | 03056624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 565 | 03-10-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. SETTEMBRE 2024 | 03056524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 564 | 03-10-2024 | CAMPO BASKET: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIMPEX PER FORNITURA TARGA CA | 030056424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 563 | 02-10-2024 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENERPETROLI PER FORNITURA CARB | 03056324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 562 | 02-10-2024 | Piemme spa: impegno di spesa per pubblicita sul Messaggero 4 uscite ci | 030056224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 561 | 02-10-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig B308ED728F | 030056124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 560 | 01-10-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER LAVORI DI MESSA IN | 03056024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 559 | 01-10-2024 | CAMPO BASKET: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI | 03055924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 558 | 01-10-2024 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03055824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 557 | 01-10-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di SETTEMBRE 2024 Servizio fornitura | 03055724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 556 | 01-10-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese SETTEMBRE 2024 c | 03055624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 555 | 01-10-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di SETTEMBRE 2024 - UTENTI VARI. Serv | 03055524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 554 | 01-10-2024 | Buoni Pasto: impegno di spesa Day Ristoservice per fornitura buoni pas | 03055424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 553 | 01-10-2024 | RIFIUTI: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COVID- | 03055324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 552 | 01-10-2024 | RIFIUTI: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COVID- | 03055224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 551 | 01-10-2024 | Sirgat: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03055124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 550 | 01-10-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. VUEMME SRL PER SERVIZIO FORN | 03055024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 548 | 01-10-2024 | LA FESTA DELLE MEDIE: LIQUIDAZIONE di spesa manifestazioni culturali C | 03054824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 547 | 01-10-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici AGOSTO 2024. C | 03054724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 546 | 30-09-2024 | GBR: materiale di consumo stampante SHARP - liquidazione canone period | 03054624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 545 | 30-09-2024 | Operaio specializzato: nomina commissione giudicatrice concorso pubbli | 03054524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 544 | 30-09-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 030054424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 543 | 30-09-2024 | Museo: liquidazione Nemetek per progetto Piccoli musei B134D97F71 | 03054324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 542 | 30-09-2024 | Assicurazioni: impegno di spesa assucurazioni mezzi comunali | 03054224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 541 | 26-09-2024 | Area interna: Alta Tuscia Antica Citta di Castro Pagamento quote anni | 03054124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 540 | 25-09-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIMPEX PER LAVORI DI | 03054024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 539 | 25-09-2024 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa calendari cig B32D065F86 | 030053924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 538 | 25-09-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura agosto 2024 cig: Z833A4586C | 030053824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 537 | 25-09-2024 | Soluzioni per comunicare SRL: Determina liquidazione di spesa posa in | 030053724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 536 | 25-09-2024 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. Si | 03053624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 535 | 24-09-2024 | DIMORE STORICHE: LIQUIDAZIONE DITTA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI PER FORNIT | 030053524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 534 | 24-09-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE SALDO DITTA MARAB | 030053424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 533 | 24-09-2024 | ARRETRATI CONTRATTUALI: RICHIESTA RIMBORSO PER RINNOVO CONTRATTUALE CC | 03053324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 532 | 24-09-2024 | ETRURIA: LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO | 03053224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 531 | 24-09-2024 | RIVERSAMENTO IMU: RIVERSAMENTO IMU M.D. ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE | 03053124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 530 | 24-09-2024 | VINCIARELLI: IMPEGNO TENUTA CONTABILITA' IVA 2024 | 03053024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 529 | 23-09-2024 | GETTONI DI PRESENZA: liquidazione gettoni anno 2023 | 03052924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 528 | 19-09-2024 | RIFIUTI: IMPEGNO SOC. IDEALSERVICE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COVI PERIOD | 03052824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 527 | 19-09-2024 | RIFIUTI: IMPEGNO SOC. IDEALSERVICE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COVI PERIOD | 03052724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 526 | 18-09-2024 | LOC. CANALE: RETTIFICA DET.188/2022 PER IMPEGNO DI SPESA GEOM. PALLOTT | 03052624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 525 | 17-09-2024 | SERVIZIO N.U.: IMPEGNO SOC. VUEMME SRL PER SERVIZIO FORNITURA SACCHI N | 030052524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 524 | 17-09-2024 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENERPETROLI PER FORNITURA CARB | 03052424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 523 | 17-09-2024 | Assicurazioni: Liquidazione assicurazione immobili comunali 2024 | 03052324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 522 | 17-09-2024 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZIO PER IN | 03052224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 521 | 17-09-2024 | STRADE RURALI: LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE RURALI E CAMPE | 03052124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 520 | 17-09-2024 | Soluzioni per comunicare SRL: Determina impegno di spesa posa in opera | 030052024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 519 | 17-09-2024 | TARI: approvazione ruolo 2024 | 03051924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 518 | 17-09-2024 | Segretario comunale: liquidazione indennita di risultato anno 2024 | 03051824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 517 | 17-09-2024 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03051724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 516 | 17-09-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di SETTEMBRE 2024 | 03051624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 515 | 13-09-2024 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig B308ED728F | 03051524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 514 | 12-09-2024 | Assistenza scolastica: affidamento incarico e impegno di spesa AS 2024 | 03051424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 513 | 12-09-2024 | STRADE RURALI: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STR | 030051324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 512 | 12-09-2024 | Scuolabus: determina a contrarre affidamento servizio assistenza scuol | 030051224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 511 | 12-09-2024 | LA FESTA DELLE MEDIE: affidamento incarico e impegno di spesa manifest | 03051124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 510 | 12-09-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di SETTEMBRE 2024 | 03051024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 509 | 12-09-2024 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. LUGLIO VILLA M | 03050924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 508 | 12-09-2024 | SUAP: liquidazione PROGETTO SPORTELLO UNICO CENTRO ITALIA ANNO 2024 Ca | 03050824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 507 | 11-09-2024 | Retelit digital service spa: liquidazione canone telefonia LUGLIO- AGO | 03050724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 506 | 10-09-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STROICI-M1C3-RETTIFICA IN AUTOTUTELE DET. N | 030050624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 505 | 10-09-2024 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA IN AUTOTUTELE DE | 030050524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 504 | 10-09-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA IN AUTOTUTELE DET. N | 03050424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 503 | 10-09-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA IN AUTOTUTELE DET. N | 03050324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 502 | 10-09-2024 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA IN AUTOTUTELE DET. N | 030050224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 501 | 10-09-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. IDELSERVICE PER SE | 03050124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 500 | 10-09-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRATTAMENTO RSU - DI | 03050024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 499 | 10-09-2024 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2023/2024 | 03049924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 498 | 10-09-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. AGOSTO CIG B0C8 | 03049824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 497 | 10-09-2024 | Vianova: canone servizio SETTEMBRE 2024 | 03049724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 496 | 10-09-2024 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03049624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 495 | 10-09-2024 | RETE IDRICA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZI | 03049524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 493 | 10-09-2024 | Estate Laterese: liquidazione Croce rossa Italiana evento CIG B2F2CB8 | 03049324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 492 | 10-09-2024 | Tributi: IMPEGNO per stampa imbustamento e postalizzazione TARI 2024 | 03049224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 491 | 10-09-2024 | Assicurazioni: Impegno di spesa assicurazione immobili comunali 2024 | 03049124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 490 | 05-09-2024 | Estate Laterese: impegno Croce rossa Italiana evento CIG B2F2CB87AE | 03049024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 489 | 05-09-2024 | Operaio specializzato: presa d'atto delle domande pervenute e approvaz | 03048924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 488 | 05-09-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. AGOSTO 2024 | 03048824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 487 | 05-09-2024 | ulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici AGOSTO 2024. Co | 03048724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 486 | 05-09-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di AGOSTO 2024 - UTENTI VARI. Servizi | 03048624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 485 | 05-09-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di AGOSTO 2024 Servizio fornitura pas | 03048524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 484 | 05-09-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese AGOSTO 2024 cig | 03048424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 483 | 05-09-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. AGOSTO 2024 | 030048324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 482 | 05-09-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03048224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 481 | 05-09-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di LUGLIO 2024 | 03048124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 480 | 05-09-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura LUGLIO 2024 cig: Z833A4586C | 03048024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 479 | 05-09-2024 | Estate laterese: liquidazione di spesa cinema all'aperto Cinema tevere | 03047924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 478 | 03-09-2024 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2024 | 03047824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 474 | 20-08-2024 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP - acconto ing. Marzial | 030047424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 472 | 20-08-2024 | TOMBOLA: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLA DI FERRAGOSTO | 03047224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 466 | 09-08-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03046624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 465 | 09-08-2024 | Enel: liquidazione fatture | 03046524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 464 | 08-08-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. LUGLIO CIG B0C8 | 03046424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 462 | 08-08-2024 | Natalita: Riapertura termini bando natalita piccolissimi comuni annual | 03046224.pdf | avviso pubblico schema di domanda |
2024 | DETERMINAZIONI | 461 | 07-08-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di AGOSTO 2024 | 03046124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 460 | 06-08-2024 | Vianova: canone servizio AGOSTO 2024 | 03046024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 456 | 06-08-2024 | La cricca: liquidazione di spesa evento musicale per TUSCIA IN FIORE | 03045624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 454 | 06-08-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03045424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 453 | 05-08-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. LUGLIO 2024 | 03045324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 452 | 05-08-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. LUGLIO 2024 | 03045224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 451 | 05-08-2024 | Cie: riversamento diritti fissi Ministero dell'Interno 1.0424- 30.06. | 03045124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 450 | 01-08-2024 | Concorso pubblico: concorso pubblico per esami per 1 posto di operaio | 03045024.pdf | bando operaio |
2024 | DETERMINAZIONI | 449 | 01-08-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di LUGLIO 2024 Servizio fornitura pas | 03044924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 448 | 01-08-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese LUGLIO 2024 cig | 030044824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 447 | 01-08-2024 | Myo: liquidazione di spesa per rilegatura registri stato civile anno 2 | 03044724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 446 | 01-08-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di LUGLIO 2024 - UTENTI VARI. Servizi | 03044624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 444 | 31-07-2024 | Tipolitografia Quatrini: liquidazione blocchetti buoni mensa cig B24A6 | 03044424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 443 | 31-07-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici LUGLIO 2024. C | 030044324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 442 | 30-07-2024 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03044224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 440 | 29-07-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura GIUGNO 2024 cig: Z833A4586C | 03044024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 427 | 22-07-2024 | Consorzio Val di Paglia Superiore: liquidazione tributo di bonifica an | 03042724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 426 | 22-07-2024 | Pitsoft: Liquidazione supporto informatico ufficio tributi mesi aprile | 03042624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 425 | 19-07-2024 | Myo: impegno di spesa per nuovo gonfalone Comune | 03042524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 424 | 18-07-2024 | DMO EXPO TUSCIA: pagamento quote associative 2022 e 2023 | 03042424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 423 | 17-07-2024 | Myo: impegno di spesa per rilegatura registri stato civile anno 2024 | 03042324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 422 | 17-07-2024 | Servizio civile: Liquidazione contributo Arci Servizio Civile | 03042224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 421 | 16-07-2024 | PEF: VALIDAZIONE RETTIFICA PEF COMUNE DI PROCENO 2024-2025 | 030042124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 420 | 16-07-2024 | PEF: liquidazione maggioli tributi predisposizione pef 2024-2026 | 03042024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 419 | 16-07-2024 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03041924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 418 | 15-07-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di LUGLIO 2024 | 03041824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 417 | 15-07-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di GIUGNO 2024 | 03041724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 416 | 15-07-2024 | Incarico di collaborazione: incarico di collaborazione per supporto vi | 03041624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 415 | 12-07-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03041524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 405 | 09-07-2024 | Enel: liquidazione fattura | 03040524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 400 | 08-07-2024 | Estate laterese: impegno di spesa cinema all'aperto Cinema tevere e dr | 03040024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 399 | 08-07-2024 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. MAGGIO-GIUGNO | 03039924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 398 | 08-07-2024 | Vianova: canone servizio GIUGNO 2024 | 03039824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 397 | 08-07-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. GIUGNO CIG B0C8 | 03039724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 396 | 08-07-2024 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia LUGLIO 2024 | 03039624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 395 | 05-07-2024 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile secondo trimestre 2024 | 03039524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 394 | 04-07-2024 | Natalita: misure a sostegno della natalita nei piccolissimi comuni di | 03039424.pdf | graduatoria |
2024 | DETERMINAZIONI | 393 | 03-07-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. GIUGNO 2024 | 03039324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 392 | 03-07-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. GIUGNO 2024 | 03039224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 389 | 02-07-2024 | Myo: liquidazione materiale d'ufficio | 03038924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 388 | 02-07-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio ANNO 2024 cig B00AE54DD | 03038824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 387 | 02-07-2024 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa MAGGIO AS 2023-2024 CIG B | 03038724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 386 | 02-07-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese GIUGNO 2024 cig | 03038624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 385 | 02-07-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GIUGNO 2024 - UTENTI VARI. Servizi | 03038524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 384 | 02-07-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GIUGNO 2024 Servizio fornitura pas | 03038424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 383 | 01-07-2024 | ELEZIONI EUROPEE: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI ELEZIONI EUROPE | 03038324.pdf | straordinari |
2024 | DETERMINAZIONI | 382 | 01-07-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione canone LUGLIO | 03038224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 381 | 01-07-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici GIUGNO 2024. C | 03038124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 380 | 01-07-2024 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa blocchetti buoni mensa cig | 03038024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 379 | 01-07-2024 | Rimborso spese di viaggio: Rimborso spese di viaggio supporto ufficio | 03037924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 378 | 28-06-2024 | GBR: materiale di consumo stampante SHARP - liquidazione canone period | 03037824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 377 | 27-06-2024 | TRIBUTI:LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI ACQUA 2024 | 03037724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 375 | 27-06-2024 | MUSEO TERRA: RIMODULAZIONE IMPEGNI ARCH. PUTANO BISTI BRUNO E ING. SIL | 030037524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 372 | 26-06-2024 | Enel: liquidazione fattura | 03037224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 366 | 25-06-2024 | Elezioni europee: liquidazione componenti seggio elettorale. 8-9 giugn | 03036624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 360 | 21-06-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03036024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 359 | 21-06-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03035924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 358 | 20-06-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura MAGGIO 2024 cig: Z833A4586C | 03035824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 357 | 20-06-2024 | SEGRETERIA CONVENZIONATA: SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO D | 03035724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 356 | 20-06-2024 | Libri di testo: Approvazione Bando e schema di domanda A.S. 2024-2025. | 03035624.pdf | AVVISO PUBBLICO MODULO DOMANDA |
2024 | DETERMINAZIONI | 354 | 18-06-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di GIUGNO 2024 | 03035424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 352 | 18-06-2024 | Enel: liquidazione fatture MAGGIO | 03035224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 350 | 14-06-2024 | Riversamento Imu: riversamente Imu D.L.T erroneamente versato al Comun | 03035024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 349 | 14-06-2024 | Missioni Sindaco: Rimborso spese missioni Sindaco | 03034924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 348 | 14-06-2024 | Elettorale: elezioni europee del 08-09.06.2024 liquidazione LABOR MONT | 03034824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 344 | 12-06-2024 | Dipofam: restituzione economie centri estivi 2022 | 03034424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 343 | 11-06-2024 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia MAGGIO 2024 | 03034324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 339 | 11-06-2024 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03033924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 338 | 11-06-2024 | Vianova: canone servizio GIUGNO 2024 | 03033824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 337 | 07-06-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03033724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 336 | 07-06-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione aggiornamento sito - NEMETE | 03033624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 335 | 07-06-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. MAGGIO CIG B0C8 | 03033524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 334 | 06-06-2024 | Myo: liquidazione materiale d'ufficio | 03033424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 331 | 04-06-2024 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP ING. MARZIALI PA | 03033124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 330 | 04-06-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03033024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 328 | 04-06-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. MAGGIO 2024 | 03032824.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 326 | 04-06-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MAGGIO 2024 Servizio fornitura pas | 03032624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 325 | 04-06-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese MAGGIO 2024 cig | 03032524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 324 | 04-06-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MAGGIO 2024 - UTENTI VARI. Servizi | 03032424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 321 | 31-05-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici MAGGIO 2024. C | 03032124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 320 | 30-05-2024 | Sed editrice: liquidazione pagine sulla rivista cig B0924867AB | 03032024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 317 | 28-05-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura APRILE 2024 cig: Z833A4586C | 03031724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 314 | 27-05-2024 | Grafiche Gaspari: liquidazione di spesa servizio Omnia tutte le aree. | 030031424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 311 | 22-05-2024 | Proiezione film: impegno di spesa manifestazioni culturali | 03031124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 307 | 20-05-2024 | Ricorso: liquidazione di spesa per affidamento incarico costituzione i | 03030724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 306 | 20-05-2024 | REVISORE: COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 | 03030624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 305 | 17-05-2024 | PITSOFT: liquidazione servizio supporto informatico mesi di GENNAIO F | 03030524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 304 | 17-05-2024 | Enel: liquidazione fatture | 03030424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 303 | 16-05-2024 | RSA: liquidazione R.S.A. quota Comune Villa Rosa G.A. APRILE CIG B0C8 | 03030324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 302 | 16-05-2024 | Myo: liquidazione di spesa rilegatura delibere comunali anno 2023 | 03030224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 301 | 16-05-2024 | Bambini: liquidazione di spesa per gonfiabili e animazione bambini Tus | 030030124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 300 | 14-05-2024 | Myo: impegno di spesa per materiale | 03030024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 299 | 14-05-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03029924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 298 | 10-05-2024 | APKAPPA: Liquidazione fornitura sevizio elaborazione prospetti economi | 03029824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 297 | 09-05-2024 | Bambini: impegno di spesa per gonfiabili e animazione bambini Tuscia i | 030029724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 295 | 08-05-2024 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia APRILE 2024 | 03029524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 294 | 07-05-2024 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa FEBBRAIO- MARZO-APRILE AS | 030029424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 292 | 07-05-2024 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 03029224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 290 | 07-05-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03029024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 289 | 07-05-2024 | Vianova: canone servizio MAGGIO 2024 | 03028924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 285 | 07-05-2024 | RSA: liquidazione di spesa quota Comune per utente F.F. MARZO- APRILE | 030028524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 284 | 03-05-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. APRILE 2024 | 03028424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 283 | 03-05-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. APRILE 2024 | 03028324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 282 | 03-05-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio ANNO 2024 cig B00AE54DD | 03028224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 278 | 02-05-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese APRILE 2024 cig | 03027824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 277 | 02-05-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di APRILE 2024 - UTENTI VARI. Servizi | 03027724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 276 | 02-05-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di APRILE 2024 Servizio fornitura pas | 030027624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 275 | 02-05-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici APRILE 2024. C | 03027524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 274 | 02-05-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura MARZO 2024 cig: Z833A4586C | 030027424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 273 | 02-05-2024 | grafiche Gaspari: liquidazione cartella elezioni europee 2024 sezione | 030027324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 262 | 22-04-2024 | L 24/2019 archivio: affidamento incarico e impegno di spesa di ? 4.000 | 030026224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 261 | 19-04-2024 | Rocchetta Sant'Antonio: impegno di spesa e liquidazione riversamento a | 03026124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 260 | 19-04-2024 | OIV: LIQUIDAZIONE ORGANO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2020-2022 | 03026024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 259 | 19-04-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di APRILE 2024 | 03025924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 258 | 18-04-2024 | Enel: liquidazione fattura | 03025824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 257 | 18-04-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di APRILE 2024 | 03025724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 256 | 17-04-2024 | Cie: riversamento diritti fissi Ministero dell'Interno 1.01.24- 31.03 | 03025624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 253 | 16-04-2024 | Computer Evo: liquidazione di spesa fornitura servizi e beni informati | 030025324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 252 | 15-04-2024 | Segretario comunale: liquidazione indennita di risultato anno 2023 | 03025224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 251 | 15-04-2024 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03025124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 250 | 15-04-2024 | FONDPO PRODUTTIVITA': LIQUIDAZIONE DIPENDENTI FONDO PRODUTTIVITA' 2023 | 03025024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 249 | 12-04-2024 | Elettorale: elezioni europee del 08-09.06.2024 IMPEGNO DI SPESA LABOR | 03024924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 248 | 12-04-2024 | Laterza: impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di Lat | 03024824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 247 | 12-04-2024 | La cricca: impegno di spesa evento musicale per TUSCIA IN FIORE edizi | 03024724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 246 | 11-04-2024 | Museo: impegno Nemetek per progetto Piccoli musei B134D97F71 | 03024624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 244 | 11-04-2024 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile primo trimestre 2024 ci | 03024424.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 241 | 10-04-2024 | ELETTORALE: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI | 03024124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 234 | 08-04-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03023424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 233 | 08-04-2024 | Vianova: canone servizio APRILE 2024 | 03023324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 232 | 05-04-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03023224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 231 | 04-04-2024 | CASSA VINCOLATA:DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 01.01.2024 | 03023124.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 229 | 04-04-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. MARZO 2024 | 03022924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 228 | 04-04-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. MARZO 2024 | 03022824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 226 | 04-04-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio ANNO 2024 cig B00AE54DD | 030022624.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 219 | 02-04-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese MARZO 2024 cig B | 03021924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 218 | 02-04-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MARZO 2024 Servizio fornitura past | 030021824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 217 | 02-04-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MARZO 2024 - UTENTI VARI. Servizio | 030021724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 216 | 28-03-2024 | GBR: materiale di consumo stampante anagrafe - liquidazione canone per | 030021624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 215 | 28-03-2024 | TRIBUTI: impegno postalizzazione avvisi acqua 2024 | 03021524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 214 | 28-03-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura FEBBRAIO 2024 cig: Z833A4586C | 03021424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 213 | 25-03-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03021324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 212 | 25-03-2024 | Enel: liquidazione fatture | 03021224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 211 | 21-03-2024 | Agente di polizia locale: concorso per la copertura di un posto di pol | 03021124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 209 | 20-03-2024 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ricoverati presso strutture accre | 03020924.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 207 | 20-03-2024 | Ricorso: Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico costituz | 03020724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 206 | 20-03-2024 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA SUPERIORE: LIQUIDAZIONE QUOTA IRRIGAZIONE 2023 | 03020624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 205 | 20-03-2024 | TESORERIA: LIQUIDAZIONE TEOSORERIA ANNO 2023 | 03020524.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 193 | 15-03-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di MARZO 2024 | 03019324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 192 | 14-03-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di MARZO 2024 | 030019224.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 187 | 12-03-2024 | Halley: Fornitura antivirus. Impegno di spesa e affidamento incarico. | 03018724.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 180 | 12-03-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONEDITTA DANIEL PLANTS PER LAVORI DI ME | 030018024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 179 | 12-03-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE SOC. ANTICO ROVERE PER LAVORI DI ME | 03017924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 178 | 11-03-2024 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio MARZO 2024 | 03017824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 177 | 11-03-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03017724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 176 | 11-03-2024 | Myo: impegno di spesa per rilegatura registri stato civile anno 2023 | 03017624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 175 | 08-03-2024 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia FEBBRAIO 2024 | 03017524.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 173 | 06-03-2024 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MOSCATELLI ELISABETTA PER | 03017324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 172 | 06-03-2024 | Myo spa: impegno di spesa per rilegatura delibere di Giunta e di Consi | 030017224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 171 | 06-03-2024 | Tipolitografia Quatrini: liquidazione di spesa MANIFESTI cig B091EB39 | 030017124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 170 | 05-03-2024 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE DITTA ICAG SRL PER LAVORI INTERVENTO DI MESS | 03017024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 169 | 04-03-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03016924.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 167 | 04-03-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2024 | 03016724.pdf | |
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2024 | DETERMINAZIONI | 164 | 01-03-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di FEBBRAIO 2024 - UTENTI VARI. Servi | 030016424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 163 | 01-03-2024 | PTCP 2024-2026: liquidazione di spesa ditta Formanagement per applicat | 030016324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 162 | 01-03-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici FEBBRAIO 2024. | 030016224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 161 | 01-03-2024 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio ANNO 2024 cig B00AE54DD | 030016124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 160 | 29-02-2024 | Servizio civile: Liquidazione contributo Arci Servizio Civile (parte). | 03016024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 159 | 29-02-2024 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030015924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 158 | 29-02-2024 | Vestiario Polizia Locale: Impegno alla ditta Brumar SRL. CIG. B0983F2 | 03015824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 157 | 29-02-2024 | SFALCIO PIANTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PIANTE ED ERBE INFESTA | 030015724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 156 | 28-02-2024 | RSA: RETTIFICA Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilita | 03015624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 155 | 28-02-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura GENNAIO cig: Z833A4586C | 030015524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 154 | 27-02-2024 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENERPETROLI SRL PER SERVIZ | 030015424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 153 | 27-02-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 030015324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 152 | 27-02-2024 | Personale: assunzione a tempo determinato Agente di polizia Locale cat | 03015224.pdf | schema di contratto contratto |
2024 | DETERMINAZIONI | 151 | 27-02-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GIOACCHINI SANTE PER | 030015124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 150 | 27-02-2024 | Sed editrice: Impegno di spesa pagine sulla rivista cig B0924867AB | 030015024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 149 | 27-02-2024 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa MANIFESTI cig B091EB3941 | 03014924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 148 | 27-02-2024 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 03014824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 147 | 27-02-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03014724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 146 | 27-02-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DEALSERVICE SOC. COOP PER SERVIZI | 03014624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 145 | 27-02-2024 | Assistenza scolastica: liquidazione di spesa GENNAIO AS 2023-2024 CIG | 030014524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 144 | 27-02-2024 | Libri di testo: liquidazione di spesa ditta Samuele Mencio anno scola | 030014424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 143 | 23-02-2024 | Istruttore di vigilanza: Approvazione graduatoria definitiva a tempo d | 03014324.pdf | verbale schema contratto |
2024 | DETERMINAZIONI | 142 | 23-02-2024 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024 | 03014224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 141 | 23-02-2024 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03014124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 140 | 21-02-2024 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE IDEALSERVICE SOC. COOP PER SERVIZIO DI G | 03014024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 139 | 21-02-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CONSALVI RENZO PER LA | 030013924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 138 | 21-02-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CONSALVI RENZO PER LA | 03013824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 137 | 21-02-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROSIEPI PER LAVORI | 03013724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 136 | 21-02-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DANIEL PLANTS PER LAV | 03013624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 135 | 21-02-2024 | SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO SOC. ANTICO ROVERE PER LAVO | 03013524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 134 | 21-02-2024 | Libri di testo: rettifica determina con approvazione aventi diritto li | 03013424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 131 | 20-02-2024 | Buoni Pasto: liquidzione Day Ristoservice per fornitura buoni pasto 20 | 03013024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 129 | 20-02-2024 | PITSOFT: liquidazione servizio supporto informatico mesi di OTTOBRE N | 03012924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 128 | 20-02-2024 | Personale: trasformazione da part-time a full- time Fabio Maggi | 03012824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 127 | 20-02-2024 | SUAP: impegno PROGETTO SPORTELLO UNICO CENTRO ITALIA ANNO 2024 Camera | 030012724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 126 | 20-02-2024 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 03012624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 125 | 20-02-2024 | POLIZZE: RC patrimoniale e tutela legale CIG B075933BCD | 03012524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 124 | 20-02-2024 | POLIZZE: impegno di spesa e liquidazione RCT/RCO anno 2024 cig: B0760C | 03012424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 123 | 20-02-2024 | Scuolabus: liquidazione assistenza scolastica mese FEBBRAIO CIG Z8A3C6 | 030012324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 122 | 20-02-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di FEBBARIO 2024 | 03012224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 121 | 19-02-2024 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03012124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 120 | 19-02-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di FEBBRAIO 2024 | 03012024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 119 | 19-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 rettifica determina 114 del 13.02.24 per | 03011924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 115 | 13-02-2024 | MUSEO DELLA TERRA: L.R. n. 24/2019 Piano degli interventi 2023. Acce | 03011524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 114 | 13-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 Affidamento incarico e impegno di spesa | 030011424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 113 | 13-02-2024 | Economo: Parificazione conto economo 2023 | 03011324.pdf | rendiconto economo 2023 |
2024 | DETERMINAZIONI | 109 | 13-02-2024 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 030010924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 108 | 13-02-2024 | Grafiche Gaspari: liquidazione di spesa per CONTRASSEGNI ROSA N. CIG. | 030010824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 107 | 13-02-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03010724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 106 | 12-02-2024 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia GENNAIO 2024 | 03010624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 105 | 12-02-2024 | Elettorale: elezioni europee del 08-09.06.2024 IMPEGNO DI SPESA cig B | 03010524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 104 | 12-02-2024 | IRIDEOS: IMPEGNO canone telefonia 2024 FEBBRAIO- DICEMBRE | 03010424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 103 | 12-02-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03010324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 102 | 09-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 impegno di spesa LABORATORIO NINFA per r | 030010224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 101 | 09-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 impegno di spesa COMUNITA' NARRANTI per | 030010124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 100 | 09-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 impegno di spesa C&P Adver Effigi per st | 03010024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 99 | 09-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 impegno di spesa PRO LOCO LATERA per att | 03009924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 98 | 09-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 impegno di spesa PERCORSI ASD per attivi | 03009824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 97 | 09-02-2024 | Museo della terra: LR 24/2019 Affidamento incarico e impegno di spesa | 03009724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 96 | 09-02-2024 | Segreteria Convenzionata: rimborso comune di Bolsena per segreteria co | 03009624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 95 | 09-02-2024 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio FEBBRAIO 2024 | 03009524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 94 | 09-02-2024 | Ets Numero Zero: LIQUIDAZIONE di spesa manifestazioni culturali Lazio | 03009424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 93 | 09-02-2024 | Ets Numero Zero: liquidazione di spesa manifestazioni culturali | 03009324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 92 | 08-02-2024 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 03009224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 91 | 08-02-2024 | Ets Numero Zero: impegno di spesa manifestazioni culturali Lazio Crea | 03009124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 90 | 08-02-2024 | Tesserino invalidi: rilascio tesserino T.C. | 03009024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 85 | 07-02-2024 | Assistenza scolastica: impegno di spesa AS 2024 CIG B04A0B692A | 03008524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 84 | 07-02-2024 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 03008424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 83 | 06-02-2024 | PNRR: ATTRATIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-DETERMINA A CONTRARRE PER M | 03008324.pdf | AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE DGUE ISTANZA PARTECIPAZIONE |
2024 | DETERMINAZIONI | 82 | 06-02-2024 | ERP: assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica | 03008224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 81 | 06-02-2024 | Anticimex: liquidazione di spesa per monitoraggio topi polifunzionale | 03008124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 80 | 06-02-2024 | Gestionidoc: liquidazione di spesa per rinnovo casella posta elettroni | 03008024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 78 | 05-02-2024 | PERSONALE: MODIFICA DETERMINAZIONE N.56 DEL 25/01/2024 PER SOSTITUZION | 03007824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 75 | 05-02-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese GENNAIO 2024 cig | 03007524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 73 | 02-02-2024 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Samuele | 03007324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 71 | 01-02-2024 | Scuolabus: liquidazione assistenza scolastica mese GENNAIO CIG Z8A3C64 | 03007124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 70 | 01-02-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GENNAIO 2024 Servizio fornitura pa | 03007024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 67 | 01-02-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GENNAIO 2024 - UTENTI VARI. Serviz | 03006724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 65 | 01-02-2024 | Assistenza scolastica: LIQUIDAZIONE di spesa DICEMBRE CIG: ZA43C93C5E | 03006524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 63 | 01-02-2024 | CAMPO BASKET: AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VIMPEX PER LAVORI MESSA IN SIC | 03006324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 62 | 31-01-2024 | LO. CANALE: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA AZ. AGR. GALLI S.S. LAVORI | 03006224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 61 | 31-01-2024 | RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE: approvazione rendiconto annualita 2023 | 03006124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 57 | 25-01-2024 | Libri di testo: liquidazione fornitura gratuita o semi gratuita aventi | 03005724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 56 | 25-01-2024 | Concorso agente polizia locale: nomina commissione esaminatrice | 03005624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 54 | 24-01-2024 | Editoriale la Provincia: liquidazione abbonamento edizione digitale La | 03005424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 53 | 23-01-2024 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2024 | 03005324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 52 | 23-01-2024 | Libri di testo: approvazione aventi diritto A.S. 2023/2024. | 03005224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 51 | 23-01-2024 | CAUZIONE: LIQUIDAZIONE SIG. FRONTONI RICCARDO PER RESTITUZIONE DEPOSIT | 03005124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 50 | 23-01-2024 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PIERGENTILI SRL PER FORNITURA MEZZO | 03005024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 49 | 22-01-2024 | APKAPPA: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura sevizio elabo | 03004924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 48 | 22-01-2024 | Editoriale la Provincia: impegno di spesa abbomamento edizione digital | 03004824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 47 | 22-01-2024 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio GENNAIO 2024 | 03004724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 46 | 22-01-2024 | Borsa lavoro: liquidazione mese di GENNAIO 2023 | 03004624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 45 | 19-01-2024 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio ANNO 2024 cig B00AE54DD3 | 03004524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 44 | 18-01-2024 | Bonus Bebe: Approvazione Bando e schema di domanda annualita 2023 | 03004424.pdf | avviso pubblico domanda |
2024 | DETERMINAZIONI | 43 | 18-01-2024 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03004324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 42 | 18-01-2024 | Vianova Spa: Determina a contrarre per la fornitura di voce e dati e a | 03004224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 41 | 17-01-2024 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura NOVEMBRE cig: Z833A4586C | 03004124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 40 | 17-01-2024 | Agente polizia locale: presa d'atto delle domande pervenute e approvaz | 03004024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 39 | 16-01-2024 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di DICEMBRE 2023 | 03003924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 38 | 16-01-2024 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNITURA MATERI | 03003824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 37 | 16-01-2024 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03003724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 36 | 16-01-2024 | IDEALSERVICE SOC. COOP: LIQUIDAZIONE PER RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI | 03003624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 35 | 16-01-2024 | ALBANESI ALVARO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE | 03003524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 34 | 15-01-2024 | Museo della terra: Quota associativa Sistema Museale anno 2024 | 03003424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 33 | 15-01-2024 | Annulli editori: determina di impegno di spesa per acquisto guide turi | 03003324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 32 | 12-01-2024 | Mensa scolastica: rimborso servizio mensa scolastica al Comune di Grot | 03003224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 31 | 12-01-2024 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03003124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 30 | 11-01-2024 | PNRR: LIQUIDAZIONE STUDIO NOTAIO BASSINO PER STIPULA A.T.S. NELL' AMBI | 03003024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 29 | 11-01-2024 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03002924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 28 | 11-01-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03002824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 27 | 11-01-2024 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia DICEMBRE 2023 | 03002724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 26 | 11-01-2024 | FORNITURA ACQUA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQU | 03002624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 25 | 10-01-2024 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03002524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 24 | 10-01-2024 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03002424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 23 | 10-01-2024 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03002324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 22 | 10-01-2024 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORN | 03002224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 21 | 10-01-2024 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03002124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 20 | 10-01-2024 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. ZANARDI ANDREA | 03002024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 19 | 10-01-2024 | LOC. CANALE:LIQUIDAZIONE SOC. STC PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA APPALTO | 03001924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 18 | 10-01-2024 | Rogito: liquidazione saldo diritti di rodito segretario 2023 | 03001824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 17 | 09-01-2024 | REVISORE: COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 | 03001724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 16 | 09-01-2024 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03001624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 15 | 09-01-2024 | Studio Aramini Caldari Tognoni: Servizio tenute buste paga liquidazion | 03001524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 14 | 08-01-2024 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03001424.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 13 | 08-01-2024 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03001324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 12 | 08-01-2024 | PTCP 2024-2026: impegno di spesa ditta Formanagement per applicativo a | 03001224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 11 | 05-01-2024 | Ets Numero Zero: impegno di spesa manifestazioni culturali | 03001124.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 10 | 04-01-2024 | RSA: liquidazione Villa Immacolata Ospite F.F DICEMBRE 2023 | 03001024.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 9 | 04-01-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. DICEMBRE 2023 | 03000924.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 8 | 04-01-2024 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. DICEMBRE 2023 | 03000824.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 7 | 03-01-2024 | ComputerVille: liquidazione di spesa per la gestione dell'invio e dell | 03000724.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 6 | 02-01-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di DICEMBRE 2023 Servizio fornitura p | 0300624.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 5 | 02-01-2024 | Mensa anziani: Liquidazione mese di DICEMBRE - UTENTI VARI. Servizio f | 03000524.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 4 | 02-01-2024 | Borsa lavoro: impegno di spesa anno 2024 | 03000424.pdf | verbale graduatoria borse lavoro 2024 |
2024 | DETERMINAZIONI | 3 | 02-01-2024 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese DICEMBRE 2023 ci | 03000324.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 2 | 02-01-2024 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici DICEMBRE 2023. | 03000224.pdf | |
2024 | DETERMINAZIONI | 1 | 02-01-2024 | Allevamento Valle di Faul: servizio canile 4 trimestre 2023 | 03000124.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 724 | 29-12-2023 | ROGITO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2023 | 03072423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 723 | 29-12-2023 | CENSIMENTO: impegno di spesa per censimento popolazione 2023 | 03072323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 722 | 29-12-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di DICEMBRE 2023 | 03072223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 721 | 28-12-2023 | Variazione Bilancio: VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART 175 c.5 quarter let | 03072123.pdf | VARIAZIONE RESP. FINANZIARIO |
2023 | DETERMINAZIONI | 720 | 28-12-2023 | Pulizia uffici: proroga tecnica servizio pulizia immobili comunali per | 03072023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 719 | 28-12-2023 | Pulizia uffici: determina a contrarre affidamento servizio pulizia imm | 03071923.pdf | Capitolato pulizia immobili comunali SCHEMA LETTERA D'INVITO ALLEGATO 1 allegato 2- offerta economica |
2023 | DETERMINAZIONI | 718 | 28-12-2023 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 03071823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 717 | 28-12-2023 | Scuolabus: liquidazione assistenza scolastica mese DICEMBRE | 03071723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 716 | 27-12-2023 | TAGLIO BOSCHI: INCARICO AGR. VIOLANI FRANCESCO PER COLLAUDO TAGLIO BOS | 03071623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 715 | 27-12-2023 | LUMINARIE: AFFIDAMENTO DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL PE | 03071523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 714 | 27-12-2023 | VISITE MEDICHE: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. POPONI BRUNO PER VISITE MED | 03071423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 713 | 21-12-2023 | Mondo bimbo: doni bambini CIG. Z1F3DD855C | 03071323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 712 | 21-12-2023 | Gierre servizi: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA DIPENDENTI ANTICORRUZ | 03071223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 711 | 21-12-2023 | Personale: trasformazione posto di lavoro istruttore direttivo contabi | 030071123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 710 | 20-12-2023 | CAMPO PADEL: LAVORI RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. POGGIO DEL CAST | 030071023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 709 | 20-12-2023 | PIAZZA S. CROCE: LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZIO PE | 03070923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 708 | 20-12-2023 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PIERGENTILI SRL PER FORNITURA MEZZO | 03070823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 707 | 19-12-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03070723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 706 | 19-12-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUPPORTO UFFICIO | 03070623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 705 | 19-12-2023 | Doni bambini: impegno di spesa Mondo Bimbo cig Z1F3DD855C | 03070523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 704 | 18-12-2023 | Assistenza scolastica: LIQUIDAZIONE di spesa NOVEMBRE CIG: ZA43C93C5E | 030070423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 703 | 18-12-2023 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03070323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 702 | 18-12-2023 | ComputerVille: impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ric | 030070223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 701 | 15-12-2023 | Tributi: liquidazione per stampa imbustamento e postalizzazione ACQUA | 03070123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 700 | 14-12-2023 | Cie: riversamento diritti fissi Ministero dell'Interno 1.01.23- 18.12 | 03070023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 699 | 14-12-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CDR ANN | 030069923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 698 | 14-12-2023 | ISOLA ECOLOGICA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEL CENTRO D | 03069823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 697 | 14-12-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 030069723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 696 | 14-12-2023 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORN | 030069623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 695 | 14-12-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03069523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 694 | 14-12-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 030069423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 693 | 14-12-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03069323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 692 | 14-12-2023 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNITURA MATERI | 03069223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 691 | 14-12-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di NOVEMBRE 2023 | 03069123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 690 | 14-12-2023 | Segretario comunale: rimborso spese forfettario anno 2023 | 03068923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 689 | 14-12-2023 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFORNITURE PER RIPARAZIONE DECESP | 03068923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 688 | 14-12-2023 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia NOVEMBRE 2023 | 03068823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 687 | 13-12-2023 | Istruttore vigilanza: Approvazione avviso assunzione agente di polizia | 03068723.pdf | avviso pubblico |
2023 | DETERMINAZIONI | 686 | 12-12-2023 | economo:rendiconto economato anno 2023 | 03068623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 685 | 11-12-2023 | Personale: Attribuzione progressioni orizontali. | 03068523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 684 | 11-12-2023 | Sicurezza: affidamento servizio ripristino condizioni di sicurezza e v | 03068423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 683 | 07-12-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03068323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 682 | 07-12-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03068223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 681 | 07-12-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ARTIGIANSELCI PER LA | 03068123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 680 | 07-12-2023 | ENERGIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM | 03068023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 679 | 07-12-2023 | CARBURANTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 SOCIET | 03067923.pdf | CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTE |
2023 | DETERMINAZIONI | 678 | 07-12-2023 | FLORA MULTISERVICE: affidamento della concessione del servizio di boni | 03067823.pdf | convenzione |
2023 | DETERMINAZIONI | 677 | 06-12-2023 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio DICEMBRE 2023. Cig. n | 030067723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 676 | 06-12-2023 | GBR: LIQUIDAZIONE di spesa materiale d'ufficio CIG. Z9F3D53EC0 | 030067623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 675 | 05-12-2023 | PERSONALE: REVOCA CONCORSUALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 664 DEL 1. | 03067523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 674 | 05-12-2023 | SEDE COMUNALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - III° ACCONTO I | 03067423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 673 | 04-12-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03067323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 672 | 04-12-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di NOVEMBRE - UTENTI VARI. Servizio f | 03067223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 671 | 04-12-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di NOVEMBRE 2023 Servizio fornitura p | 03067123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 670 | 04-12-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. NOVEMBRE 2023 | 03067023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 669 | 04-12-2023 | RSA: liquidazione Villa Immacolata Ospite F.F NOVEMBRE 2023 | 03066923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 668 | 04-12-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. NOVEMBRE 2023 | 03066823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 667 | 01-12-2023 | Scuolabus: liquidazione assistenza scolastica mese NOVEMBRE | 03066723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 666 | 01-12-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese NOVEMBRE 2023 ci | 03066623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 665 | 01-12-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici NOVEMBRE 2023. | 030066523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 664 | 01-12-2023 | Personale: Concorso pubblico per assunzione a tempo determinato e parz | 03066423.pdf | domanda di partecipazione avviso pubblico |
2023 | DETERMINAZIONI | 663 | 30-11-2023 | Buoni Pasto: impegno di spesa Day Ristoservice per fornitura buoni pas | 03066323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 662 | 30-11-2023 | Materiale d'ufficio: impegno di spesa e liquidazione arredo cig Z8B3D8 | 03066223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 661 | 28-11-2023 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DISOSTRUZI | 03066123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 660 | 28-11-2023 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI PATRIMONIO DITTA CENTRO FORNITURE | 03066023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 659 | 28-11-2023 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA SACI PROFESSIONAL PER AC | 03065923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 658 | 28-11-2023 | Assistenza scolastica: LIQUIDAZIONE di spesa ottobre CIG: ZA43C93C5E | 030065823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 657 | 28-11-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030065723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 656 | 28-11-2023 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORN | 03065623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 655 | 28-11-2023 | Personale: Progressione economica orizontale a partire dal 01.01.2023 | 03065523.pdf | avviso pubblico domanda |
2023 | DETERMINAZIONI | 654 | 28-11-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUADZIONE STUDIO ALMACIVITA | 03065423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 653 | 28-11-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE ANTICIPO DITTA MA | 03065323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 652 | 27-11-2023 | Libri di testo: liquidazione di spesa e affidamento incarico Libreria | 030065223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 651 | 27-11-2023 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico Libreria Accad | 030065123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 650 | 27-11-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura OTTOBRE cig: Z833A4586C | 030065023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 649 | 24-11-2023 | Tributi: impegno per acquisto modulistica ufficio tributi Poste Italia | 030064923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 648 | 23-11-2023 | CAMPO PADEL: LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO PG HOLDING SRL SVINCOLO DECIMI | 030064823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 647 | 23-11-2023 | PITSOFT: liquidazione servizio supporto informatico mesi di LUGLIO AG | 030064723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 646 | 23-11-2023 | Centro Polifunzionale: impegno e liquidazione soc. e-distribuzione per | 030064623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 645 | 22-11-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE DITTA MONDOPLAST | 03064523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 644 | 22-11-2023 | SCUOLABUS: APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA DITTA ITALBUS SRL PER ALIEN | 03064423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 643 | 21-11-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di NOVEMBRE 2023 | 03064323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 642 | 21-11-2023 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PIERGENTILI SRL PER MANUTENZION | 03064223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 641 | 21-11-2023 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PIERGENTILI SRL PER MANUTENZIONE ST | 03064123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 640 | 17-11-2023 | GBR: impegno di spesa materiale d'ufficio CIG. Z9F3D53EC0 | 030064023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 639 | 17-11-2023 | Brass: liquidazione assicurazioni | 03063923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 638 | 16-11-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03063823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 637 | 16-11-2023 | Gbr: liquidazione materiali d'ufficio cig ZF13C8EF13 | 030063723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 636 | 16-11-2023 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DISOST | 03063623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 635 | 16-11-2023 | Enel energia: liquidazione mese NOVEMBRE 2023 | 03063523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 634 | 15-11-2023 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA STUPENDO DI MOSCATELLI ELISABETTA P | 03063423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 633 | 15-11-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03063323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 632 | 14-11-2023 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03063223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 631 | 14-11-2023 | SPORT SENZA BARRIERE: IMPEGNO DI SPESA INCARICO ARCH. PUTANO BISTI BRU | 03063123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 630 | 14-11-2023 | SPORT SENZA BARRIERE: IMPEGNO DI SPESA INCARICO ING. BIANCHI GIORGIO P | 03063023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 629 | 14-11-2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA IST PER PROGETT | 03062923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 628 | 14-11-2023 | TAGLIO BOSCO: DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE ASTA SECONDO ESPERIMEN | 03062823.pdf | avviso II esperimento allegato A allegato B allegato C |
2023 | DETERMINAZIONI | 627 | 14-11-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03062723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 626 | 13-11-2023 | DIMORE STORICHE: INCARICO ARCH. SANNA ANTHEA PER PROGETTO ESECUTIVO IN | 030062623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 625 | 13-11-2023 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia OTTOBRE 2023 | 03062523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 624 | 13-11-2023 | Arredo uffici: liquidazione condizionatori uffici comunali cig ZDA3C7 | 03062423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 623 | 09-11-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03062323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 622 | 09-11-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03062223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 621 | 09-11-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03062123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 620 | 09-11-2023 | Sgate: Approvazione rendiconti economici Sistema di Gestione Agevolaz | 03062023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 619 | 09-11-2023 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio NOVEMBRE 2023. Cig. n | 030061923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 618 | 08-11-2023 | MUSEO DELLA TERRA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUTANO | 03061823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 617 | 08-11-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI AN | 03061723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 616 | 08-11-2023 | CAPANNONE: LIQUIDAZIONE GIANNARINI ARNALDO PER AFFITTO CAPANNONE ANNO | 03061623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 615 | 08-11-2023 | AZIONE LOCALE TUSCIA: quota associativa anno 2023 | 03061523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 614 | 07-11-2023 | LOC. CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA INGEGNERE ZANARDI | 03061423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 613 | 06-11-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03061323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 612 | 06-11-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03061223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 611 | 06-11-2023 | RSA: liquidazione Villa Immacolata Ospite F.F OTTOBRE 2023 | 03061123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 610 | 03-11-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. OTTOBRE 2023 | 03061023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 609 | 03-11-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. OTTOBRE 2023 | 03060923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 608 | 02-11-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03060823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 607 | 02-11-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di OTTOBRE 2023 Servizio fornitura pa | 03060723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 606 | 02-11-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di OTTOBRE - UTENTI VARI. Servizio fo | 03060623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 605 | 02-11-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici OTTOBRE 2023. | 03060523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 604 | 02-11-2023 | Personale: trasformazione posto di lavoro istruttore direttivo contabi | 03060423.pdf | schema di contratto |
2023 | DETERMINAZIONI | 603 | 02-11-2023 | Broker: incarico broker assicurazioni | 03060323.pdf | disciplinare d'incarico |
2023 | DETERMINAZIONI | 602 | 31-10-2023 | SFALCIO PIANTE: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INCARICO DITTA LABOR S | 03060223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 601 | 31-10-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese OTTOBRE 2023 cig | 03060123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 600 | 31-10-2023 | PNRR: LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECO | 03060023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 599 | 31-10-2023 | Scuolabus: liquidazione assistenza scolastica mese OTTOBRE | 03059923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 598 | 31-10-2023 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 030059823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 597 | 31-10-2023 | Tipolitografia Quatrini: liquidazione calendari cig Z293CB8002 | 03059723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 596 | 30-10-2023 | Scuolabus: liquidazione assistenza scuolabus mese di SETTEMBRE | 03059623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 595 | 26-10-2023 | Borse lavoro: attivazione borse lavoro | 03059523.pdf | verbale graduatoria borse lavoro 2024 |
2023 | DETERMINAZIONI | 594 | 26-10-2023 | Area interna: Alta Tuscia Antica Citta di Castro Pagamento quote anni | 03059423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 593 | 26-10-2023 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PIERGENTILI SRL PER MANUTENZION | 03059323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 592 | 26-10-2023 | Maggiorelli Grafica: liquidazione per acquisto fogli stato civile anno | 03059223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 591 | 25-10-2023 | MARCIAPEDI: AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI | 03059123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 590 | 25-10-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCI | 03059023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 589 | 25-10-2023 | Sgate: Approvazione rendiconti economici Sistema di Gestione Agevolaz | 03058923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 588 | 24-10-2023 | PUC: Proroga per ulteriore due mesi dal 1.11.2023 al 31.12.2023 | 03058823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 587 | 24-10-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03058723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 586 | 24-10-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03058623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 585 | 24-10-2023 | VINCIARELLI:LIQUIDAZIONE TENUTA CONTABILITA' IVA 2023 | 03058523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 584 | 24-10-2023 | Borsa lavoro: revoca determinazione n. 516 del 25.09.23 | 03058423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 583 | 24-10-2023 | TESORERIA: liquidazione servizio tesoreria anni 2021 e 2022 | 03058323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 582 | 24-10-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di OTTOBRE 2023 | 03058223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 581 | 24-10-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura SETTEMBRE cig: Z833A4586C | 03058123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 580 | 24-10-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03058023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 579 | 23-10-2023 | Libri di testo: liquidazione ditta Delle Vigne Giuliana anno scolasti | 030057923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 578 | 23-10-2023 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 030057823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 577 | 23-10-2023 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03057723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 576 | 17-10-2023 | TAGLIO BOSCO: DETERMINA ACONTRARRE INDIZIONE ASTA PER TAGLIO BOSCO LE | 03057623.pdf | AVVISO ASTA ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C |
2023 | DETERMINAZIONI | 575 | 17-10-2023 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA PEPE COVER PER FORNITURA E POSA IN OPER | 03057523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 574 | 16-10-2023 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia SETTEMBRE 2023 | 03057423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 573 | 16-10-2023 | Enel energia: liquidazione mese Ottobre 2023 | 03057323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 572 | 16-10-2023 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile terzo trimestre 2023 | 03057223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 571 | 12-10-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03057123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 570 | 12-10-2023 | Anci: Quota associativa anno 2023 | 03057023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 569 | 12-10-2023 | Missione sindaco: rimborso spese missione sindaco Sharryland | 03056923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 568 | 12-10-2023 | Gierre servizi: IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' FORMATIVA DIPENDENTI ANTICO | 03056823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 567 | 12-10-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03056723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 566 | 10-10-2023 | Strutture riabilitative: impegno di spesa Luigi Maria Monti per CML | 030056623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 565 | 10-10-2023 | Estate Laterese: liquidazione le pulci Cig. Z733C59680 | 030056523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 564 | 10-10-2023 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03056423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 563 | 10-10-2023 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03056323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 562 | 10-10-2023 | PITSOFT: liquidazione servizio supporto informatico mesi di aprile ma | 03056223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 561 | 10-10-2023 | VINCIARELLI: IMPEGNO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2023 | 03056123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 560 | 10-10-2023 | Assegno di maternita: approvazione bando e schema di domanda annualita | 03056023.pdf | modulo di domanda bando assegno di maternità |
2023 | DETERMINAZIONI | 559 | 10-10-2023 | Impiguamento: impiguamento impegno per spesa calendario cig: Z293CB800 | 03055923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 558 | 10-10-2023 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa calendari cig Z293CB8002 | 030055823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 557 | 10-10-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03055723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 556 | 09-10-2023 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio OTTOBRE 2023. Cig. n. | 03055623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 555 | 05-10-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03055523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 554 | 05-10-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 030055423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 553 | 05-10-2023 | Brass srl: impegno di spesa assucurazioni mezzi comunali | 03055323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 552 | 05-10-2023 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa calendari cig Z293CB8002 | 03055223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 550 | 04-10-2023 | RSA: liquidazione Villa Immacolata Ospite F.F SETTEMBRE 2023 | 03055023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 549 | 03-10-2023 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03054923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 548 | 03-10-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IST SRL PER PROGETTO DI VI | 03054823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 547 | 03-10-2023 | VIA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIOBNE DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI MANDAGLIO G | 03054723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 546 | 03-10-2023 | IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE DITTA MANDAGLIO E IMPEGNO DI SPESA LAV | 03054623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 545 | 03-10-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. SETTEMBRE 2023 | 03054523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 544 | 03-10-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. SETTEMBRE 2023 | 03054423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 542 | 03-10-2023 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig ZF13C8EF13 | 030054223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 541 | 03-10-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03054123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 540 | 03-10-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03054023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 539 | 03-10-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03053923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 538 | 03-10-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03053823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 537 | 03-10-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03053723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 536 | 03-10-2023 | Tributi: liquidazione imbustamento e postalizzazione ACQUA e TARI 2023 | 03053623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 535 | 03-10-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030053523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 534 | 03-10-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di SETTEMBRE - UTENTI VARI. Servizio | 03053423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 533 | 03-10-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di SETTEMBRE 2023 Servizio fornitura | 03053323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 532 | 03-10-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese SETTEMBRE 2023 c | 03053223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 531 | 02-10-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 030053123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 530 | 02-10-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici SETTEMBRE 2023 | 03053023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 529 | 28-09-2023 | RSA: liquidazione Villa Immacolata Ospite F.F AGOSTO 2023 | 03052923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 528 | 28-09-2023 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 03052823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 527 | 28-09-2023 | GBR: materiale di consumo stampante anagrafe - liquidazione canone per | 03052723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 526 | 28-09-2023 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03052623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 525 | 27-09-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura AGOSTO cig: Z833A4586C | 03052523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 524 | 27-09-2023 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa e affidamento incarico per acqui | 03052423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 523 | 26-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Croce rossa Italiana evento 3 settembre | 03052323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 522 | 26-09-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di SETTEMBRE 2023 | 03052223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 521 | 26-09-2023 | PIAZZA S. CROCE: IMPEGNO DI SPESA DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZI | 03052123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 520 | 26-09-2023 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER MANUTENZIONE ST | 030052023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 519 | 26-09-2023 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MOSCATELLI ELISABETTA PER FORNI | 030051923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 518 | 26-09-2023 | PATRIMONIO: IMPEGNO INTERVENTI PATRIMONIO DITTA CENTRO FORNITURE SRL | 03051823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 517 | 25-09-2023 | Assistenza scolastica: impegno di spesa AS 2023/2024 per mesi 3 CIG: Z | 03051723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 516 | 25-09-2023 | Borse Lavoro: rettifica determina n.466 del 06.09.2023 | 030051623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 515 | 25-09-2023 | Enel energia: liquidazione mese Settembre 2023 | 03051523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 514 | 22-09-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. AGOSTO 2023 | 03051423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 513 | 22-09-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03051323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 512 | 22-09-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03051223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 511 | 22-09-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. AGOSTO 2023 | 03051123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 510 | 22-09-2023 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig ZF13C8EF13 | 030051023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 508 | 21-09-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-INCARICO DITTA MARABOTTINI LUC | 03050823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 507 | 21-09-2023 | USI CIVICI: INCARICO AGR. PAGANINI STEFANO PER REDAZIONE RELAZIONE PER | 03050723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 506 | 21-09-2023 | Dipofam: restituzione economie centri estivi 2021 | 03050623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 505 | 21-09-2023 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Delle V | 03050523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 504 | 21-09-2023 | SICUREZZA: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERV | 03050423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 503 | 20-09-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IST SRL PER PROGETTO DI VI | 030050323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 502 | 19-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione ASD NUOVA TUSCIA ACSI CIG: Z733C59680 | 030050223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 501 | 19-09-2023 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2022/2023 GENNAIO-GIU | 03050123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 500 | 19-09-2023 | Scuolabus: impegno per servizio scuolabus in convenzione con il Comune | 03050023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 499 | 19-09-2023 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia AGOSTO 2023 | 03049923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 498 | 19-09-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese LUGLIO-AGOSTO 20 | 030049823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 497 | 19-09-2023 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio SETTEMBRE 2023. Cig. | 03049723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 496 | 19-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Perquoti Cinema all'aperto CIG: Z0C3C52E | 03049623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 495 | 19-09-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura LUGLIO cig: Z833A4586C | 03049523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 494 | 19-09-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03049423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 493 | 19-09-2023 | DOTAZIONI TECNOLOGICHE: LIQUIDAZIONE DITTA RICCINI PC WIZARD PER FORNI | 03049323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 492 | 18-09-2023 | Arredo uffici: impegno di spesa condizionatori uffici comunali cig ZD | 03049223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 491 | 18-09-2023 | Libri di testo: Approvazione Bando e schema di domanda A.S. 2023-2024. | 030049123.pdf | avviso |
2023 | DETERMINAZIONI | 490 | 15-09-2023 | Anticimex: liquidazione di spesa per monitoraggio topi polifunzionale | 03049023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 489 | 15-09-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di AGOSTO2023 Servizio fornitura past | 03048923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 488 | 15-09-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di AGOSTO- UTENTI VARI. Servizio forn | 03048823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 487 | 15-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione GIANNI CONTE Cig. Z733C59680 | 03048723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 486 | 14-09-2023 | TARI: approvazione ruolo 2023 | 03048623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 485 | 13-09-2023 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig ZFA3C44E27 | 03048523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 484 | 13-09-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici AGOSTO 2023. C | 03048423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 483 | 13-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Daniele Cimaglia Cig. Z733C59680 | 03048323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 482 | 13-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Giuseppe Odore CIG: Z733C59680 | 03048223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 481 | 13-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Associazione Culturale il tempo nostro C | 03048123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 480 | 12-09-2023 | rendiconto delle gestione 2022:Modifica della composizione del risulta | 03048023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 479 | 12-09-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BONAN | 03047923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 478 | 12-09-2023 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA DET. 97/2023 E L | 03047823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 475 | 12-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Circus Karakascio CIG: Z733C59680 | 03047523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 474 | 12-09-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 030047423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 473 | 12-09-2023 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 03047323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 472 | 12-09-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03047223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 471 | 12-09-2023 | LOC. CANALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA I.CA.G. SRL APPALTO LAVO | 030047123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 470 | 12-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione AR spettacoli di Alesandro Rossi. CIG:Z7 | 03047023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 469 | 11-09-2023 | Estate Laterese: liquidazione Croce rossa Italiana evento 22-23 luglio | 030046923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 468 | 11-09-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030046823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 467 | 08-09-2023 | Scuolabus: determina a contrarre affidamento servizio assistenza scuol | 030046723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 466 | 06-09-2023 | Borse lavoro: Approvazione avviso e modello di domanda | 03046623.pdf | BANDO MODELLO DI DOMANDA |
2023 | DETERMINAZIONI | 465 | 05-09-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 030046523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 464 | 05-09-2023 | Estate laterese: impegno di spesa estate laterese 2023 cig:Z733C59680 | 030046423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 463 | 05-09-2023 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PIERGENTILI SRL PER MANUTENZION | 030046323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 462 | 05-09-2023 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA PEPE COVER PER FORNITURA E POSA IN | 03046223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 461 | 05-09-2023 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. OLIMPIERI FRA | 030046123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 460 | 05-09-2023 | PUCG: LIQUIDAZIONE INCARICO DOTT. BIOLOGO CIRIPICCHIO SAMDRO PER REDAZ | 03046023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 459 | 31-08-2023 | Estate laterese: impegno di spesa cinema all'aperto Perquoti | 03045923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 458 | 31-08-2023 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. LISONI ALBERT | 03045823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 457 | 29-08-2023 | PSR: PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA INCARICO PROGETTAZI | 030045723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 456 | 29-08-2023 | SCAVI: RESTITUZIONE CAUZIONE SIG.RA FERRANTI MORENA PER SCAVO INSTALLA | 03045623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 455 | 29-08-2023 | Tributi: impegno per stampa imbustamento e postalizzazione ACQUA e TA | 03045523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 454 | 29-08-2023 | TESORERIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 01.01.2024- 31.12.2028 | 03045423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 453 | 29-08-2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IST PER PROGETTO | 03045323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 452 | 29-08-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di AGOSTO 2023 | 03045223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 451 | 29-08-2023 | CAMPO DA TENNIS: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE PER LAVORI DI RIG | 03045123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 450 | 28-08-2023 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig ZFA3C44E27 | 03045023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 449 | 24-08-2023 | Polizia Locale: Proroga di ulteriori 2 mesi contratto a tempo determin | 03044923.pdf | allegato A |
2023 | DETERMINAZIONI | 448 | 24-08-2023 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. PIFFERI MATTIA | 03044823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 447 | 24-08-2023 | Tombola Sant'angelo: Restituzione deposito cauzionale | 03044723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 446 | 24-08-2023 | Tipolitografia Quatrini: liquidazione di spesa manifesti mostra e loca | 03044623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 445 | 23-08-2023 | Labor: restituzione diritti di segreteria | 03044523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 444 | 22-08-2023 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DITTA SACI PROFES | 030044423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 443 | 22-08-2023 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ABM ASCENSORI PER MANUTENZIONE ORDINARI | 030044323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 442 | 22-08-2023 | VERDE PUBBLICO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA ALMA | 03044223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 441 | 22-08-2023 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA CORTESE VERUSCA PER FORNITURA PIANT | 03044123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 440 | 22-08-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03044023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 439 | 22-08-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 030043923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 438 | 22-08-2023 | Tombola 15 agosto: Restituzione deposito cauzionale | 03043823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 437 | 22-08-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03043723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 436 | 22-08-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 030043623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 435 | 22-08-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: LIQUIDAZIONE DITTA D' EGIDIO ASCENZIO PER MANUTENZI | 03043523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 434 | 22-08-2023 | DOTAZIONI TECNOLOGICHE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PC WIZARD PER FORNI | 03043423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 433 | 21-08-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di AGOSTO 2023 | 030043323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 432 | 17-08-2023 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa manifesti mostra e locandine | 03043223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 431 | 17-08-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03043123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 430 | 17-08-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03043023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 429 | 16-08-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03042923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 428 | 11-08-2023 | Arredo uffici: LIQUIDAZIONE di spesa porte uffici comunali cig Z803C | 030042823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 427 | 11-08-2023 | IRIDEOS: liquidazione canone telefonia LUGLIO 2023 | 03042723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 426 | 10-08-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di LUGLIO 2023 | 03042623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 425 | 10-08-2023 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio AGOSTO 2023. Cig. n. | 03042523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 424 | 10-08-2023 | Arredo uffici: impegno di spesa porte uffici comunali cig Z803C2DDF3 | 03042423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 423 | 08-08-2023 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI | 03042323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 422 | 08-08-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA D'EG | 03042223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 421 | 08-08-2023 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 03042123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 420 | 08-08-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03042023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 419 | 08-08-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030041923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 418 | 08-08-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite P.A. MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2023 | 03041823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 417 | 08-08-2023 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03041723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 416 | 08-08-2023 | Campo soprtivo: Liquidazione Comitato regionale lazio L.N.D. per richi | 03041623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 415 | 08-08-2023 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03041523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 414 | 08-08-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici LUGLIO 2023. C | 030041423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 413 | 08-08-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di luglio 2023 Servizio fornitura pas | 03041323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 412 | 08-08-2023 | Grafiche Gaspari: liquidazione di spesa App istituzionale My City Late | 030041223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 411 | 08-08-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di LUGLIO - UTENTI VARI. Servizio for | 030041123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 410 | 08-08-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030041023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 409 | 08-08-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. LUGLIO 2023 | 03040923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 408 | 05-08-2023 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFORNITURE PER RIPARAZIONE DE | ||
2023 | DETERMINAZIONI | 407 | 05-08-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUADZIONE IN ACCONTO STUDIO | 03040723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 406 | 03-08-2023 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 03040623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 405 | 03-08-2023 | VIA CANTINE: APPROVAZIONE C.R.E. E ACCANTONAMENTO COMPENSI RUP PROGETT | 03040523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 404 | 03-08-2023 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 03040423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 403 | 03-08-2023 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE C.R.E. E ACCANTONAMENTO COMPENSI RUP P | 030040323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 402 | 03-08-2023 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 03040223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 401 | 03-08-2023 | VIA S. GIUSEPPE: ACCANTONAMENTO FONDO E QUANTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE | 03040123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 400 | 03-08-2023 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 030040023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 398 | 03-08-2023 | ARRETRATI CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETREIA:rimborso arretrati convenzio | 03039823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 397 | 03-08-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUPPORTO UFFICIO | 03039723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 396 | 01-08-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA D' EGIDIO ASCENZIO PER M | 030039623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 395 | 28-07-2023 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile secondo trimestre 2023 | 03039523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 394 | 27-07-2023 | Borse di studio: approvazione aventi diritto A.S. 2022/2023. | 03039423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 393 | 25-07-2023 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2023 | 03039323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 392 | 25-07-2023 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVOR | 030039223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 391 | 25-07-2023 | VIA S. GIUSEPPE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI MAN | 03039123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 390 | 25-07-2023 | IMPIANTI SPORTIVI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MANDAGLIO E IMPEGNO DI S | 030039023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 389 | 20-07-2023 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 03038923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 388 | 20-07-2023 | Consorzio Val di Paglia Supeeriore: quota anno 2022 | 03038823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 387 | 20-07-2023 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi gennaio febb | 030038723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 386 | 18-07-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di LUGLIO 2023 | 03038623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 385 | 18-07-2023 | Anticimex: impegno di spesa per derattizzazione polifunzionale | 03038523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 384 | 13-07-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 030038423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 383 | 12-07-2023 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03038323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 382 | 12-07-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA MARMI CANNAVACCIOLO | 03038223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 381 | 12-07-2023 | DIMORE STORICHE: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA GAVAZZI UMBERTO PER FORNIT | 03038123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 380 | 12-07-2023 | ATO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 03038023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 379 | 12-07-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA SDM SRL PER FORNITUR | 03037923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 378 | 12-07-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03037823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 377 | 11-07-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03037723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 376 | 11-07-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03037623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 375 | 11-07-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di LUGLIO 2023 | 030037523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 374 | 11-07-2023 | STRADE RURALI: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER LAVORI SFALC | 03037423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 373 | 11-07-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030037323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 372 | 11-07-2023 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNITURA MATERI | 03037223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 371 | 11-07-2023 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03037123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 370 | 11-07-2023 | VIA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA DITTA ARTIGIANSELCI PRO | 03037023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 369 | 11-07-2023 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFORNITURE PER RIPARAZIONE DECESP | 030036923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 368 | 11-07-2023 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA STUPENDO DI MOSCATELLI ELISABETTA P | 030036823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 367 | 11-07-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03036723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 366 | 11-07-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO EG | 030036623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 365 | 11-07-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03036523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 364 | 11-07-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia GIUGNO 2023 | 03036423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 363 | 10-07-2023 | Vianova Spa: liquidazione per canone di servizio LUGLIO 2023. Cig. n. | 030036323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 362 | 10-07-2023 | Impiguamento: impiguamento capitolo per spesa materiale stampante uffi | 030036223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 361 | 10-07-2023 | Arredo uffici: liquidazione di spesa tende uffici comunali cig ZE23B | 030036123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 360 | 10-07-2023 | GBR: materiale di consumo stampante anagrafe - liquidazione canone per | 030036023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 359 | 10-07-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. GIUGNO 2023 | 03035923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 358 | 07-07-2023 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03035823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 357 | 07-07-2023 | Dm: liquidazione di spesa per smaltimento carta archivio comunale pres | 030035723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 355 | 06-07-2023 | MARCIAPEDI: AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI | 030035523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 354 | 05-07-2023 | Gbr: liquidazione di spesa materiali d'ufficio cig ZF93BABEA2 | 030035423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 353 | 04-07-2023 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO CORTESE VERUSCA PER FORNITURA PIANTE | 03035323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 352 | 04-07-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese GIUGNO 2023 cig | 030035223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 351 | 04-07-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici GIUGNO 2023. C | 030035123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 350 | 04-07-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GIUGNO- UTENTI VARI. Servizio forn | 030035023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 349 | 04-07-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GIUGNO 2023 Servizio fornitura pas | 030034923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 348 | 04-07-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' APKAPPA SRL PER SERVIZIO - AVVISO PN | 03034823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 347 | 03-07-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030034723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 346 | 29-06-2023 | DIMORE STORICHE: APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO ARCH. LISONI AL | 03034623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 345 | 29-06-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' APKAPPA SRL PER SERVIZIO - AVVISO PN | 03034523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 344 | 29-06-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' PITSOFT SERVIZIO - AVVISO PNRR M1C1- | 030034423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 343 | 29-06-2023 | Dm: impegno di spesa per smaltimento carta archivio comunale presso la | 030034323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 342 | 29-06-2023 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER INTERVENTI DI MAN | 03034223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 341 | 28-06-2023 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PROGETT | 03034123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 340 | 28-06-2023 | MUSEO DELLA TERRA: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO - ONERI GENIO CIVILE PER | 03034023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 339 | 27-06-2023 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE SOCIETA' SAIN | 03033923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 338 | 27-06-2023 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOCI | 030033823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 337 | 27-06-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura GIUGNO cig: Z833A4586C | 03033723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 336 | 27-06-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' APKAPPA SERVIZIO - AVVISO PNRR M1C1- | 030033623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 335 | 27-06-2023 | PNRR: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE ACCONTO SOCIE | 030033523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 334 | 26-06-2023 | Covid 19: misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese | 03033423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 333 | 26-06-2023 | Covid 19: Azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate d | 03033323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 332 | 26-06-2023 | Borse di studio: Anno scolastico 2022/2023. Approvazione Bando e model | 03033223.pdf | BANDO MODULO DOMANDA MAGGIORENNI MODULO DOMANDA MINORENNI |
2023 | DETERMINAZIONI | 331 | 23-06-2023 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 030033123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 330 | 23-06-2023 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig ZF93BABEA2 | 03033023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 329 | 22-06-2023 | COMUNI MARGINALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI | 030032923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 328 | 22-06-2023 | LOC. CANALE:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE OFFERTA MI | 030032823.pdf | curriculum Pifferi curriculum Olimpieri curriculum Lisoni |
2023 | DETERMINAZIONI | 327 | 21-06-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA DET. N.121/23-LIQUID | 03032723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 326 | 20-06-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03032623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 325 | 20-06-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03032523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 324 | 20-06-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STR | 03032423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 323 | 20-06-2023 | Museo della terra: impegno e liquidazione rimborso spese Direttore Sci | 03032323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 322 | 20-06-2023 | Comunita Montana Alta Tuscia Laziale: pagamento quota associativa ann | 03032223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 321 | 19-06-2023 | ENERGIA: enel energia liquidazione utenze comunali mese di Giugno 2023 | 03032123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 320 | 17-06-2023 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03032023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 319 | 17-06-2023 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DISOSTRUZI | 03031923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 318 | 17-06-2023 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ROBERTO TREBINO SNC PER INTERVENTO DI R | 03031823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 317 | 17-06-2023 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DITTA SACI PROFES | 03031723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 316 | 17-06-2023 | ACQUE TERMALI: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO DI GEOLOG | 030031623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 315 | 17-06-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA VIMPEX PER L | 030031523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 314 | 17-06-2023 | LOC. CANALE:LIQUIDAZIONE SOC. STC PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA APPALT | 030031423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 313 | 16-06-2023 | Borsa lavoro: liquidazione mese di GIUGNO 2023 | 03031323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 311 | 15-06-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA DET. N.6/23-LIQUIDAZ | 03031123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 310 | 15-06-2023 | CAMPO DA TENNIS: LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE CONI PER DIRITTI SEGR | 03031023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 309 | 15-06-2023 | Myo spa: liquidazione per rilegatura delibere di Giunta e di Consiglio | 030030923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 308 | 15-06-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03030823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 307 | 14-06-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia MAGGIO 2023 | 03030723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 306 | 12-06-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 080636 per canone di servizio GIU | 03030623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 305 | 12-06-2023 | Apkappa: liquidazione Fondone- Servizio tutoraggio certificazione Covi | 03030523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 304 | 10-06-2023 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA MILLETTI FERNANDO PER MANUTENZIO | 03030423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 303 | 10-06-2023 | Dm: liquidazione per smaltimento carta archivio comunale presso la car | 030030323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 302 | 10-06-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRA | 03030223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 301 | 10-06-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI S | 03030123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 300 | 09-06-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03030023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 299 | 09-06-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03029923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 298 | 06-06-2023 | ASL: trasferimento al canile rifugio La casa di Pluto | 03029823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 297 | 06-06-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. MAGGIO 2023 | 03029723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 296 | 06-06-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici MAGGIO 2023. C | 030029623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 295 | 06-06-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03029523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 294 | 06-06-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MAGGIO 2023 Servizio fornitura pas | 030029423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 293 | 06-06-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese MAGGIO 2023 cig | 030029323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 292 | 06-06-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MAGGIO - UTENTI VARI. Servizio for | 030029223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 291 | 06-06-2023 | Myo spa: liquidazione rilegatura fogli di stato civile anno 2022 CIG Z | 030029123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 290 | 30-05-2023 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ROBERTO TREBINO SNC PER INTERVENTO | 03029023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 289 | 30-05-2023 | MATERIALI VARI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PASSERINI PER FORNITURA MATERIA | 03028923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 288 | 30-05-2023 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA STUPEND | 030028823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 287 | 30-05-2023 | STRADE RURALI: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI SFALCIO ERBA ZON | 030028723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 286 | 29-05-2023 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO PER REDAZI | 03028623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 285 | 29-05-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura MAGGIO cig: Z833A4586C | 03028523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 284 | 27-05-2023 | VIA S. GIUSEPPE: AFFIDAMENTO LAVORI A FATTURA DITTA ARTIGIANSELCI PROG | 03028423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 283 | 27-05-2023 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 030028323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 282 | 27-05-2023 | CAMPO DA TENNIS: RICONOSCIMENTO INCENTIVI RUP ING. MARZIALI PAOLO E A | 03028223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 281 | 27-05-2023 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILLETTI FERNANDO PER MANUTENZION | 030028123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 280 | 27-05-2023 | Dm: impegno di spesa per smaltimento carta archivio comunale presso la | 03028023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 279 | 25-05-2023 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA BONANNI ANGELO PER INTERVENTI DI | 030027923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 278 | 25-05-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' APKAPPA SERVIZIO - AVVISO PNRR M1C1- | 030027823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 277 | 25-05-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' APKAPPA SERVIZIO ATTIVA APP-IO - AVV | 030027723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 276 | 25-05-2023 | PA DIGITALE: AFFIDAMENTO SOCIETA' APKAPPA SERVIZIO ATTIVA APP-IO - AVV | 030027623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 275 | 24-05-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03027523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 274 | 24-05-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03027423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 273 | 24-05-2023 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 030027323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 272 | 24-05-2023 | RADIODIFFUSIONE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL | 030027223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 271 | 23-05-2023 | Quota associativa Biodistretto: liquidazione quota anno 2021 | 03027123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 270 | 23-05-2023 | LUMINARIE: LIQUIDAZIONE DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL P | 03027023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 269 | 23-05-2023 | DIMORE STORICHE: LIQUIDAZIONE DITTA GAVAZZI UMBERTO PER FORNITURA E PO | 03026923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 268 | 19-05-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03026823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 267 | 19-05-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia APRILE 2023 | 03026723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 266 | 19-05-2023 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di MAGGIO 2023. | 03026623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 265 | 19-05-2023 | Grafiche Gaspari: liquidazione servizio Omnia tutte le aree. N. CIG. | 030026523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 264 | 19-05-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di MAGGIO 2023 | 03026423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 263 | 16-05-2023 | Arredo uffici: impegno di spesa tende uffici comunali cig ZE23B2D79C | 03026323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 262 | 16-05-2023 | LOC. CANALE:IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STC PER PU | 03026223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 261 | 11-05-2023 | FONDPO PRODUTTIVITA': LIQUIDAZIONE DIPENDENTI FONDO PRODUTTIVITA' 2023 | 03026123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 260 | 09-05-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' | 030026023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 259 | 09-05-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03025923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 258 | 09-05-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03025823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 257 | 09-05-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura APRILE cig: Z833A4586C | 030025723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 256 | 09-05-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 023309 per canone di servizio MAG | 03025623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 255 | 05-05-2023 | Myo spa: impegno di spesa per rilegatura delibere di Giunta e di Consi | 03025523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 254 | 04-05-2023 | Gbr: LIQUIDAZIONE materiali d'ufficio cig Z663AE3A0F | 030025423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 253 | 04-05-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCI | 03025323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 252 | 03-05-2023 | LOC. CANALE: DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA PER INTERVENTO DI ME | 030025223.pdf | TABELLA CRITERI VALUTAZIONE |
2023 | DETERMINAZIONI | 251 | 03-05-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese APRILE 2023 cig | 03025123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 250 | 03-05-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. APRILE2023 | 03025023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 249 | 02-05-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di APRILE 2023 Servizio fornitura pas | 03024923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 248 | 02-05-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030024823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 247 | 02-05-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici APRILE 2023. C | 03024723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 246 | 02-05-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di APRILE - UTENTI VARI. Servizio for | 03024623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 244 | 02-05-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030024423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 243 | 02-05-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ | 03024323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 242 | 27-04-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 030024223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 241 | 27-04-2023 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFORNITURE PER RIPARAZIONE DE | 030024123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 240 | 27-04-2023 | LOC. CANALE: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO ONERI GENIO CIVILE RILASCIO AU | 030024023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 239 | 27-04-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di APRILE 2023 | 03023923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 238 | 27-04-2023 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CAM DI NUVOLA STEFANO E ANDREA PER MANU | ||
2023 | DETERMINAZIONI | 237 | 27-04-2023 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZIO PER INT | 03023723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 236 | 27-04-2023 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA STUPENDO DI MOSCATELLI ELISABETTA P | 03023623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 235 | 27-04-2023 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03023523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 234 | 27-04-2023 | SEDE COMUNALE: LIQUIDAZIONE DITTA TECNOCONS DI PIERINI FABRIZIO PER PR | 030023423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 233 | 26-04-2023 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNITURA MATERI | 030023323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 232 | 26-04-2023 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03023223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 231 | 26-04-2023 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA ANTICO ROVERE PER POTATURA PIANTE G | 03023123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 230 | 26-04-2023 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di APRILE 2023. | 03023023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 229 | 26-04-2023 | Personale: reinquadramento del personale dipendente sulla base delle p | 03022923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 228 | 22-04-2023 | CAMPO PADEL: LIQUIDAZIONE ING. CIACCI GIUSEPPE PER COMPETENZE PROFESSI | 03022823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 227 | 22-04-2023 | CAMPO PADEL: APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO PG HOLDI | 03022723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 226 | 21-04-2023 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio cig Z663AE3A0F | 030022623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 225 | 20-04-2023 | SUAP: liquidazione canone SUAP 2023 Camera di Commercio CIG ZE83A7500E | 030022523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 223 | 20-04-2023 | TAGLIO BOSCO: PERFEZIONAMENTO IMPEGNO INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO | 03022323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 222 | 20-04-2023 | TAGLIO BOSCO: INCARICO AGR. VIOLANI FRANCESCO PER REDAZIONE PROGETTO T | 030022223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 221 | 20-04-2023 | Canone di locazione: Adozione graduatoriA AGGIORNATA e liquidazione de | 03022123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 220 | 20-04-2023 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03022023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 219 | 20-04-2023 | Soluzioni per comunicare SRL: Determina a contrarre per noleggio impia | 030021923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 218 | 19-04-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' | 03021823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 217 | 19-04-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' | 03021723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 216 | 19-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ANTICO ROVERE PER IN | 03021623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 215 | 17-04-2023 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi ottobre nove | 030021523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 214 | 15-04-2023 | LUMINARIE: INCREMENTO IMPEGNO DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 | 03021423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 213 | 15-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER IN | 03021323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 212 | 14-04-2023 | Halley: Fornitura antivirus. Liquidazione CIG. n. Z2C3AB2DA9 | 030021223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 211 | 13-04-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ROBERTA OTTONI SU | 03021123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 210 | 13-04-2023 | Gbr: impegno di spesa noleggio stampante AFFARI GENERALI CIG Z623AC6A3 | 03021023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 209 | 13-04-2023 | CASSA VINCOLATA: RETTIFICA CASSA VINCOLATA 2023 | 03020923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 208 | 13-04-2023 | FONTANA DUCALE: GAL-RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DUCALE DEL | 03020823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 207 | 13-04-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03020723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 206 | 13-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INSEGN | 030020623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 205 | 13-04-2023 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile primo trimestre 2023 | 03020523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 204 | 13-04-2023 | Allevamento valle di faul: impegno di spesa anno 2023 cig Z5A3AC2D37 | 03020423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 203 | 12-04-2023 | FONTANA DUCALE: GAL-RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DUCALE DEL | 03020323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 202 | 12-04-2023 | FONTANA DUCALE: GAL-RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DUCALE DEL | 03020223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 201 | 12-04-2023 | Diritti di rogito: Liquidazione diritti di rogito anno 2022 Segretario | 03020123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 200 | 12-04-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia MARZO 2023 | 03020023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 199 | 11-04-2023 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 03019923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 198 | 11-04-2023 | Grafiche Gaspari: LIQUIDAZIONE di spesa tesserini sosta invalidi | 030019823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 197 | 11-04-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 023309 per canone di servizio APR | 03019723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 196 | 11-04-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03019623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 195 | 11-04-2023 | SFALCIO PIANTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PIANTE ED ERBE INFESTA | 03019523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 194 | 06-04-2023 | REVISORE: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. SANTE BINI 20 | 03019423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 191 | 06-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA COSMO VERDE-LUAPSCU | 03019123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 190 | 06-04-2023 | MUSEO DELLA TERRA: LIQUIDAZIONE DITTA SANTINI VERIANO SAL N.1 LAVORI D | 03019023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 189 | 06-04-2023 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA MECCANICA C.G.F. PER MANUTENZIO | 03018923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 188 | 06-04-2023 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03018823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 187 | 06-04-2023 | Halley: Fornitura antivirus. Impegno di spesa e affidamento incarico. | 030018723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 186 | 06-04-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. MARZO 2023 | 03018623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 185 | 05-04-2023 | FONTANA DUCALE: GAL-RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DUCALE DEL | 030018523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 184 | 05-04-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici MARZO 2023. Co | 030018423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 183 | 05-04-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese MARZO 2023 cig Z | 030018323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 182 | 05-04-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MARZO 2023 Servizio fornitura past | 030018223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 181 | 05-04-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di MARZO- UTENTI VARI. Servizio forni | 030018123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 180 | 04-04-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA D'EGI | 03018023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 179 | 04-04-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BONAN | 03017923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 178 | 04-04-2023 | LOC. CANALE: RETTIFICA DET. N.5/2023-AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOCAS | 03017823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 177 | 04-04-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-RETTIFICA DET. N.6/23-AFFIDAME | 03017723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 176 | 04-04-2023 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03017623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 174 | 04-04-2023 | FONTANA DUCALE: GAL-RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DUCALE DEL | 03017423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 173 | 04-04-2023 | FONTANA DUCALE: GAL-RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DUCALE DEL | 03017323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 172 | 04-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIM | 030017223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 171 | 04-04-2023 | VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO DITTA ANTICO ROVERE PER POTATURA PIANTE GI | 03017123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 170 | 03-04-2023 | Canone di locazione: Adozione modulo richiestra comunale delle risorse | 03017023.pdf | modulo |
2023 | DETERMINAZIONI | 169 | 03-04-2023 | GBR: materiale di consumo stampante anagrafe - liquidazione canone per | 030016923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 168 | 03-04-2023 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 030016823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 167 | 01-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ANTICO ROVER | 030016723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 166 | 01-04-2023 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DISOST | 03016623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 165 | 01-04-2023 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA DITTA STUPENDO DI MOSCATELLI ELISABET | 03016523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 164 | 01-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SDM SRL PER | 030016423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 163 | 01-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COSMO VERDE | 03016323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 162 | 01-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DANIEL PLANT | 03016223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 161 | 01-04-2023 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MARMI CANNAV | 03016123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 159 | 31-03-2023 | Gita culturale: LIQUIDAZIONE pulman gita alla Cappella Paolina Roma ci | 030015923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 158 | 30-03-2023 | Personale: assunzione agente di polizia locale a tempo determinato dal | 03015823.pdf | allegato A |
2023 | DETERMINAZIONI | 157 | 29-03-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03015723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 156 | 29-03-2023 | Rilascio autorizzazione: tesserino sosta invalidi n. 56 | 03015623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 155 | 29-03-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. GENNAIO FEBBRAIO 2023 | 030015523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 153 | 28-03-2023 | Rilascio autorizzazione: tesserino sosta invalidi n. 55 | 03015323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 152 | 28-03-2023 | Rilascio autorizzazione: tesserino sosta invalidi n. 54 | 03015223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 151 | 28-03-2023 | Rilascio autorizzazione: tesserino sosta invalidi n. 53 | 03015123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 150 | 28-03-2023 | Mensa anziani: Acquisto blocchetti buoni mensa. Liquidazione Controsta | 030015023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 149 | 28-03-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura cig: Z833A4586C | 03014923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 148 | 24-03-2023 | Grafiche Gaspari: impegno di spesa tesserini sosta invalidi | 03014823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 147 | 24-03-2023 | Apkappa: fondone | 03014723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 146 | 23-03-2023 | CHIOSCO: APPROVAZIONE VERBALE ASTA PER LA GESTIONE DEL PARCO DEI CASTA | 03014623.pdf | verbale asta |
2023 | DETERMINAZIONI | 145 | 23-03-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE IDEALSERVICE PER TRASPORTO RIFIUT | 03014523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 144 | 22-03-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA SANT | 03014423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 143 | 21-03-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SAIN | 030014323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 142 | 21-03-2023 | SUAP: impegno canone SUAP 2023 Camera di Commercio CIG ZE83A7500E | 03014223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 141 | 20-03-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici FEBBRAIO 2023. | 03014123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 140 | 20-03-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di FEBBRAIO 2023 Servizio fornitura p | 03014023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 139 | 20-03-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di FEBBRAIO utenti vari. Servizio for | 03013923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 138 | 20-03-2023 | Farmaci a domicilio: liquidazione societa Labor mese GENNAIO 2023 cig | 03013823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 137 | 20-03-2023 | Gbr: LIQUIDAZIONE materiali d'ufficio cig ZDB39E8D29 | 03013723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 136 | 17-03-2023 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di MARZO 2023. | 03013623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 135 | 16-03-2023 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 03013523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 134 | 16-03-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030013423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 133 | 16-03-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03013323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 132 | 16-03-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03013223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 131 | 14-03-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di MARZO 2023 | 03013123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 130 | 14-03-2023 | Assicurazione: liquidazione franchigia sinistro autovettura | 03013023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 129 | 14-03-2023 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di LUGLIO-AGOSTO-SETTE | 030012923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 127 | 14-03-2023 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03012723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 125 | 14-03-2023 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03012523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 124 | 10-03-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia FEBBRAIO 2023 | 03012423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 123 | 09-03-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 023309 per canone di servizio MAR | 03012323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 122 | 09-03-2023 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ROBERTA OTTONI MESE | 03012223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 121 | 08-03-2023 | TAGLIO PIANTE E BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO PER TAGLIO PIANTE LOC. CAS | 03012123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 120 | 08-03-2023 | Strutture riabilitative: impegno di spesa Luigi Maria Monti per CML an | 03012023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 119 | 08-03-2023 | Canone di locazione: Adozione graduatorie e liquidazione dei contribut | 03011923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 118 | 08-03-2023 | POSTE ITALIANE: liquidazione fattura cig: Z1B2667F2C | 030011823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 117 | 08-03-2023 | Spese postali: determina a contrarre impegno di spesa affidamento per | 03011723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 116 | 07-03-2023 | Covid 19: Azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate d | 030011623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 115 | 07-03-2023 | CHIOSCO: RETTIFICA DET. 35/2023 - APPROVAZIONE BANDO ASTA PER LA GESTI | 03011523.pdf | BANDO ASTA CAPITOLATO DICHIARAZIOBNE PRESA VISIONE ISTANZA AMMISSIONE |
2023 | DETERMINAZIONI | 114 | 07-03-2023 | CHIOSCO: APPROVAZIONE BANDO ASTA PER LA GESTIONE DEL PARCO DEI CASTAGN | 030011423.pdf | BANDO ASTA CHIOSCO CAPITOLATO CHIOSCO DICH. PRESA VISIONE LUOGHI ISTANZA AMMISSIONE |
2023 | DETERMINAZIONI | 113 | 04-03-2023 | TAGLIO BOSCO: RESTITUZIONE CAUZIONE DITTA BILLI FORAGGI PER PARTECIPAZ | 03011323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 112 | 02-03-2023 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2020/2021 2021/2022 e | 03011223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 111 | 02-03-2023 | Gemellaggio: liquidazione Associazione culturale Lighthouse Languages | 03011123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 110 | 02-03-2023 | COMUNI MARGINALI: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CO | 03011023.pdf | BANDO ATTIVITA' BANDO ATTIVITA'-ALL.B BANDO ATTIVITA'-ALL.B1 |
2023 | DETERMINAZIONI | 109 | 02-03-2023 | Archivio storico: richiesta approvazione scarto | 03010923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 108 | 01-03-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di FEBBRAIO 2023 | 030010823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 107 | 01-03-2023 | Borse lavoro: Proroga per un ulteriore mese dal 1.03.2023 al 31.03.202 | 03010723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 106 | 01-03-2023 | Myo spa: impegno di spesa per rilegatura fogli di stato civile anno 20 | 030010623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 105 | 01-03-2023 | Mensa anziani: Acquisto blocchetti buoni mensa. Affidamento fornitura | 03010523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 104 | 28-02-2023 | QUOTA ASSOCIATIVA: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 | 03010423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 103 | 28-02-2023 | Gita culturale: impegno di spesa per pulman gita alla Cappella Paolina | 03010323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 102 | 28-02-2023 | CASSA VINCOLATA:DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 01.01.2023 | 03010223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 101 | 28-02-2023 | Polizza responsabilita civile: impegno di spesa e liquidazione Rc tute | 030010123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 100 | 28-02-2023 | COMUNI MARGINALI: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CO | 030010023.pdf | BANDO COMUNI MARGINALI-RESIDENZE BANDO COMUNI MARGINALI-RESIDENZE-all.A BANDO COMUNI MARGINALI-RESIDENZE-all.A1 |
2023 | DETERMINAZIONI | 99 | 28-02-2023 | SEGRETERIA CONSORTILE:rimborso spese segreteria consortile periodo 01. | 03009923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 98 | 22-02-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di DICEMBRE 2022 | 03009823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 97 | 22-02-2023 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03009723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 96 | 22-02-2023 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03009623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 95 | 22-02-2023 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNITURA MATERI | 03009523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 94 | 22-02-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03009423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 93 | 22-02-2023 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03009323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 92 | 22-02-2023 | GBR Rossetto: liquidazione acquisto materiali di ufficio cig Z1738A961 | 03009223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 91 | 22-02-2023 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI PER FORNITURA MATERIALI V | 03009123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 90 | 22-02-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03009023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 89 | 22-02-2023 | GBR Rossetto: liquidazione acquisto materiali di ufficio cig Z313905AD | 03008923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 88 | 22-02-2023 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2023 | 03008823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 87 | 21-02-2023 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO OTTONI ROBERTA MESE DI GENNAIO 2023 | 03008723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 86 | 21-02-2023 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 03008623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 85 | 21-02-2023 | GBR: materiale di consumo stampante anagrafe - liquidazione canone per | 03008523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 84 | 21-02-2023 | Gbr: impegno di spesa noleggio stampante anagrafe CIG. ZAD3A0BE56 | 03008423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 83 | 21-02-2023 | Farmaci a domicilio: determina a contrarre con impegno di spesa socie | 03008323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 82 | 20-02-2023 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di FEBBRAIO 2023. | 03008223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 81 | 18-02-2023 | Personale: assunzione istruttore amministrativo cat C da destinare all | 03008123.pdf | contratto |
2023 | DETERMINAZIONI | 80 | 17-02-2023 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi luglio agost | 03008023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 79 | 17-02-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di GENNAIO 2023 | 03007923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 78 | 16-02-2023 | Elezioni regionali: liquidazione lavoro straordinario | 03007823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 77 | 16-02-2023 | Ufficio collocamento: rimborso spese Ufficio Circoscrizionale di Collo | 03007723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 76 | 16-02-2023 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA VENDITA DEL MATERIA | 03007623.pdf | VERBALE ASTA TAGLIO BOSCO POGGIO MONTIONE |
2023 | DETERMINAZIONI | 75 | 14-02-2023 | Elezioni regionali: liquidazione componenti seggio elettorale. 12-13 f | 03007523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 74 | 14-02-2023 | Tributi: Liquidazione per stampa imbustamento e postalizzazione ACQUA | 03007423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 73 | 14-02-2023 | Studio Aramini Caldari Tognoni: Servizio tenute buste paga liquidazion | 03007323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 72 | 14-02-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia GENNAIO 2023 | 03007223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 71 | 14-02-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 004506 per canone di servizio FEB | 03007123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 70 | 14-02-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: LIQUIDAZIONE DITTA D' EGIDIO ASCENZIO PER MANUTENZI | 03007023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 69 | 14-02-2023 | NETTEZZA URBANA: LIQUIDAZIONE DITTA SACI PROFESSIONAL PER ACQUISTO SAC | 03006923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 67 | 14-02-2023 | CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI DI RISTRU | 03006723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 66 | 10-02-2023 | Gbr: impegno di spesa materiali d'ufficio | 03006623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 65 | 09-02-2023 | REVISORE: IMPEGNO COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021-2023 | 03006523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 64 | 09-02-2023 | Pulizia uffici: liquidazione servizio di pulizia uffici GENNAIO 2023. | 03006423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 63 | 07-02-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GENNAIO utenti vari. Servizio forn | 03006323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 62 | 07-02-2023 | Pulizia uffici: impegno di spesa annualita 2023 servizio di pulizia uf | 03006223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 61 | 07-02-2023 | Gestionidoc: liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certif | 03006123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 60 | 07-02-2023 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 03006023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 59 | 07-02-2023 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03005923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 58 | 07-02-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GENNAIO. Servizio fornitura pasti | 03005823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 56 | 04-02-2023 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSP | 03005623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 55 | 04-02-2023 | TAGLIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER SERVIZIO DI TAGLIO | 03005523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 54 | 04-02-2023 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA LEXMEDIA S.R.L. PER SERVIZIO PUBBLICAZION | 03005423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 52 | 02-02-2023 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03005223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 51 | 02-02-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZI | 03005123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 50 | 02-02-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03005023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 49 | 02-02-2023 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIONE S | 03004923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 48 | 02-02-2023 | VISITE MEDICHE: LIQUIDAZIONE DITTA EUROLAB PER VISITE MEDICHE OPERAI A | 03004823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 47 | 02-02-2023 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03004723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 46 | 02-02-2023 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIONE D | 03004623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 45 | 02-02-2023 | SAGRA MARRONE: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALPHANTINCENDIO PER | 03004523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 44 | 02-02-2023 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03004423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 43 | 02-02-2023 | Gestionidoc: impegno di spesa per rinnovo casella posta elettronica ce | 03004323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 41 | 31-01-2023 | Museo della terra: Quota associativa Sistema Museale anno 2022 + quota | 03004123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 40 | 31-01-2023 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA' | 03004023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 39 | 31-01-2023 | Posta: liquidazione fatture servizio postale affrancatura competenza 1 | 03003923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 38 | 31-01-2023 | RSA: approvazione rendiconto annualita 2022 | 03003823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 37 | 30-01-2023 | Canoni di locazione: Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 788 del | 03003723.pdf | AVVISO PUBBLICO MODELLO DI DOMANDA |
2023 | DETERMINAZIONI | 36 | 27-01-2023 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di GENNAIO 2023. | 03003623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 35 | 26-01-2023 | Elezioni regionali 2023: integrazione per la costituzione dell'ufficio | 03003523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 34 | 26-01-2023 | LOC. CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOCASTRUM SAS PER INDAGINI E | 03003423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 33 | 25-01-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di DICEMBRE 2022 | 03003323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 32 | 25-01-2023 | Fondo regionale rincaro energia elettrica: approvazione bando e schema | 03003223.pdf | modulo di domanda avviso pubblico |
2023 | DETERMINAZIONI | 31 | 21-01-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03003123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 30 | 21-01-2023 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03003023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 29 | 21-01-2023 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia DICEMBRE 2022 | 03002923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 28 | 19-01-2023 | GETTONI DI PRESENZA: liquidazione gettoni anno 2022 | 03002823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 27 | 19-01-2023 | TAGLIO BOSCO: RETTIFICA DETERMINA N.1/2023 -RIAPPROVAZIONE BANDO ASTA | 03002723.pdf | avviso asta ret. ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C |
2023 | DETERMINAZIONI | 26 | 19-01-2023 | DIMORE STORICHE: LIQUIDAZIONE INCARICO RESTAURATORE MARZIALI MARIANO P | 03002623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 25 | 19-01-2023 | DEPURATORE: AFFIDAMENTO DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZI | 03002523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 24 | 18-01-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di GENNAIO 2023 | 03002423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 23 | 18-01-2023 | Posta: liquidazione fatture servizio postale affrancatura competenza 1 | 03002323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 22 | 17-01-2023 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA SUPERIORE: LIQUIDAZIONE QUOTA IRRIGAZIONE 2022 | 03002223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 21 | 17-01-2023 | Maggiorelli Grafica: liquidazione per acquisto fogli stato civile anno | 03002123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 20 | 17-01-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: LIQUIDAZIONE ROBERTA OTTONI DICEMBRE 2022 | 03002023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 19 | 17-01-2023 | Covid 19: Azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate d | 03001923.pdf | schema di domanda BANDO ANNUALITA' 2022 |
2023 | DETERMINAZIONI | 18 | 17-01-2023 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO | 03001823.pdf | avviso ASTA ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C |
2023 | DETERMINAZIONI | 17 | 16-01-2023 | Personale: assunzione a tempo determinato Agente di polizia Locale cat | 03001723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 16 | 11-01-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 186971 per canone di servizio DIC | 03001623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 15 | 11-01-2023 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici DICEMBRE 2022 | 03001523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 14 | 11-01-2023 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile terzo trimestre 2022 | 03001423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 13 | 10-01-2023 | Museo della terra: Dm 451/2020 LIQUIDAZIONE di spesa di € 3.241 49 per | 03001323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 12 | 10-01-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. DICEMBRE 2022 | 03001223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 11 | 10-01-2023 | Vianova Spa: liquidazione fattura n. 205541 per canone di servizio DIC | 03001123.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 10 | 10-01-2023 | Allevamento valle di faul: liquidazione canile periodo 26.08.2022- 30. | 03001023.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 9 | 04-01-2023 | Myo spa: liquidazione manifesti elezioni e kit elezioni regionali 2023 | 0300923.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 8 | 03-01-2023 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di DICEMBRE 2022 | 03000823.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 7 | 03-01-2023 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 0300723.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 6 | 03-01-2023 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 0300623.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 5 | 03-01-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di DICEMBRE utenti vari. Servizio for | 03000523.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 4 | 03-01-2023 | Mensa anziani: Liquidazione mese di DICEMBRE 2022 Servizio fornitura p | 03000423.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 3 | 03-01-2023 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa manifesto sindaci cig ZD5391 | 0300323.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 2 | 03-01-2023 | Tipolitografia Quatrini: liquidazione manifesto sindaci cig Z0738F3717 | 0300223.pdf | |
2023 | DETERMINAZIONI | 1 | 03-01-2023 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. periodo 27.10.22-31.10.22 | 03000123.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 730 | 31-12-2022 | LOC. CANALE: PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA I | 03073022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 729 | 31-12-2022 | LOC. CANALE: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. | 03072922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 728 | 31-12-2022 | ACQUE TERMALI: PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA | 03072822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 727 | 31-12-2022 | FONTANA DUCALE: GAL-PERFEZIONAMENTO IMPEGNO PER PROGETTAZIONE E DIREZI | 030072722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 726 | 31-12-2022 | Strutture riabilitative: impegno di spesa Luigi Maria Monti per CML | 03072622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 725 | 31-12-2022 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZ | 03072522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 724 | 31-12-2022 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SANTI | 03072422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 723 | 29-12-2022 | Tributi: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per stampa | 03072322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 722 | 29-12-2022 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIO | 03072222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 721 | 29-12-2022 | SCAVI: RESTITUZIONE CAUZIONE SIG. CANEPUCCIA VINCENZO PER SCAVO | 03072122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 720 | 29-12-2022 | VISITE MEDICHE: IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROLAB PER VISITE MEDICHE OPER | 03072022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 719 | 29-12-2022 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIO | 03071922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 718 | 29-12-2022 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI NERI PER NETTEZZ | 03071822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 716 | 29-12-2022 | MEDORI: Acquisto materiali mensa. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. ZE | 030071622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 715 | 29-12-2022 | RSA: liquidazione Villa Serena Ospite T.N. Novembre 2022 | 030071522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 714 | 29-12-2022 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 030071422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 713 | 29-12-2022 | APKAPPA: liquidazione aggiornamento software demografici per stampa at | 030071322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 711 | 29-12-2022 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DI DISOSTR | 03071122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 710 | 29-12-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 03071022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 709 | 29-12-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03070922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 708 | 29-12-2022 | Gemellaggio: impegno di spesa Associazione culturale Lighthouse Langua | 03070822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 707 | 29-12-2022 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA MECCANICA C.G.F. PER MANUTENZIO | 030070722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 706 | 28-12-2022 | MUSEO DELLA TERRA: APPROVAZIONE SAL N.1 LAVORI DI VALORIZZAZIONE E OTT | 03070622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 705 | 28-12-2022 | TAGLIO BOSCO: IMPEGNO PARZIALE INCARICO DOTT. AGR. AMADEI PIERLUIGI PE | 03070522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 704 | 27-12-2022 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 03070422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 703 | 27-12-2022 | Personale: Attribuzioni progressioni orizontali. | 03070322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 702 | 24-12-2022 | ACQUEDOTTO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZIO | 03070222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 701 | 23-12-2022 | GBR: Assistenza e materiale di consumo stampante ufficio affari genera | 030070122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 700 | 23-12-2022 | Bonus Bebe: Approvazione Bando e schema di domanda annualita 2022. | 03070022.pdf | avviso pubblico schema di domanda |
2022 | DETERMINAZIONI | 699 | 22-12-2022 | Computer Evo: liquidazione fornitura servizi e beni informatici. Deter | 030069922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 698 | 22-12-2022 | RIMBORSO SPESE: supporto ufficio ragioneria | 03069822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 697 | 22-12-2022 | SICUREZZA: AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSPP | 030069722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 696 | 22-12-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO INCARICOP DITTA D' EGIDIO ASCENZIO PER | 03069622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 695 | 22-12-2022 | LUMINARIE: AFFIDAMENTO DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL PE | 030069522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 694 | 21-12-2022 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI-M1C3-LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AS | 03069422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 693 | 21-12-2022 | SAGRA MARRONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALPHANTINCENDIO PER | 03069322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 692 | 20-12-2022 | Computer Evo: LIQUIDAZIONE di spesa fornitura servizi e beni informati | 030069222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 691 | 20-12-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 030069122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 690 | 20-12-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di DICEMBRE 2022 | 030069022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 689 | 20-12-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia DICEMBRE 2022 | 030068922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 688 | 20-12-2022 | Piu energia: Liquidazione Dicembre cig ZC35E83CD | 030068822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 687 | 20-12-2022 | Elezioni regionali 2023: impegno di spesa materiale elettorale Myo spa | 030068722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 685 | 19-12-2022 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 03068522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 684 | 19-12-2022 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030068422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 683 | 19-12-2022 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03068322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 682 | 19-12-2022 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNIT | 030068222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 681 | 19-12-2022 | CAMPO PADEL: LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO PG HOLDING SRL PER LAVORI IMPR | 03068122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 680 | 19-12-2022 | CAMPO PADEL: APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO PG HOLDI | 030068022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 679 | 19-12-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZIO PER IN | 03067922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 678 | 19-12-2022 | PATRIMONIO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA IST S.R.L. PER RIPRISTINO N. | 03067822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 677 | 17-12-2022 | CAMPO PADEL: IMPEGNO DITTA GRUPPO PG HOLDING SRL PER LAVORI IMPREVIST | 03067722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 676 | 17-12-2022 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA ANTICO ROVERE PER INTERVENTO DISOSTRUZI | 03067622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 675 | 17-12-2022 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03067522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 674 | 17-12-2022 | PNRR: LIQUIDAZIONE ACCONTOINCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-EC | 03067422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 673 | 16-12-2022 | Lastra a Signa: impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune | 030067322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 672 | 15-12-2022 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di DICEMBRE 2022. | 03067222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 671 | 15-12-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO EG | 03067122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 670 | 15-12-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZI | 030067022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 669 | 15-12-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 030066922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 668 | 15-12-2022 | APPROVAZIONE RUOLO ACQUA 2022 | 03066822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 667 | 15-12-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 030066722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 666 | 15-12-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03066622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 665 | 15-12-2022 | rendiconto economato anno 2022 | 03066522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 664 | 15-12-2022 | PNRR: ATTIVITA' DEI BORGHI STROICI-M1C3-AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZI | 030066422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 663 | 15-12-2022 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa manifesto sindaci cig ZD53 | 03066322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 662 | 15-12-2022 | VIA S. GIUSEPPE: ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMMA E SUCCESSIVA LIQUIDA | 03066222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 661 | 14-12-2022 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DI DIS | 03066122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 660 | 13-12-2022 | Computer Evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizi | 030066022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 659 | 13-12-2022 | Rimborso spese: Roberta Ottoni settore anagrafe | 03065922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 658 | 13-12-2022 | ComputerVille: Liquidazione di spesa per la gestione dell'invio e dell | 030065822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 657 | 13-12-2022 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 850 SI | 030065722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 656 | 13-12-2022 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 1100 V | 030065622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 655 | 12-12-2022 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 410 00 | 030065522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 654 | 12-12-2022 | Archivio: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 2.500 00 Monica | 03065422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 653 | 12-12-2022 | Archivio: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 2.500 00 Danila | 03065322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 652 | 12-12-2022 | GBR Rossetto: impegno di spesa e affidamento incarico acquisto materia | 030065222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 651 | 12-12-2022 | Cie: versamento Ministero dell'Interno periodo 16.05.2022- 30.11.2022 | 03065122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 650 | 06-12-2022 | CANILE: Impegno di spesa e affidamento incarico allevamento ''VALLE D | 030065022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 649 | 06-12-2022 | MEDORI: Acquisto materiali mensa. Affidamento incarico impegno di spes | 03064922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 648 | 06-12-2022 | Tipolitografia Quatrini: Impegno di spesa manifesto sindaci cig Z0738F | 030064822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 647 | 06-12-2022 | Segretario comunale: rimborso spese forfettario anno 2022 | 03064722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 646 | 05-12-2022 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 3.150 | 030064622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 645 | 05-12-2022 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2022. Liquidazione di € 1.500 | 030064522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 644 | 05-12-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030064422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 643 | 05-12-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di NOVEMBRE 2022 Servizio fornitura p | 030064322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 642 | 05-12-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030064222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 641 | 05-12-2022 | Libri di testo: Liquidazione libri di testo SCUOLA ELEMENTARE A.S. 20 | 03064122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 640 | 05-12-2022 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 030064022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 639 | 05-12-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici NOVEMBRE 2022 | 03063922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 638 | 05-12-2022 | Piu energia: Liquidazione Dicembre cig ZC35E83CD | 03063822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 637 | 05-12-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di NOVEMBRE utenti vari. Servizio for | 030063722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 636 | 05-12-2022 | Personale: Progressione economica orizontale a partire dal 01.01.2022 | 03063622.pdf | AVVISO PUBBLICO modulo di domanda |
2022 | DETERMINAZIONI | 635 | 05-12-2022 | Gierre servizi: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA DIPENDENTI ANTICORRUZ | 03063522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 634 | 01-12-2022 | TAGLIO PIANTE: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO N.6 P | 030063422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 633 | 01-12-2022 | VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. S | 03063322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 632 | 30-11-2022 | Libri di testo: impegno libri di testo SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2022-202 | 03063222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 631 | 30-11-2022 | Museo della terra: LR 24/2019 liquidazione PERCORSI ASD di € 1.000 000 | 030063122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 630 | 30-11-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale affrancatura novembre 202 | 030063022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 629 | 30-11-2022 | Grafiche Gaspari: liquidazione di spesa App istituzionale My City Late | 030062922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 626 | 29-11-2022 | L 24/2019 archivio: affidamento incarico e impegno di spesa di € 5.000 | 03062622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 625 | 26-11-2022 | Missione sindaco: rimborso spese missione sindaco Assemblea ANCI -Berg | 030062522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 624 | 26-11-2022 | Museo della terra: LR 24/2019 Affidamento incarico e impegno di spesa | 030062422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 623 | 25-11-2022 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa e affidamento incarico per acqui | 030062322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 622 | 24-11-2022 | Pitsoft: liquidazione supporto informatico tributi aprile maggio giu | 03062222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 621 | 23-11-2022 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di NOVEMBRE 2022. | 030062122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 620 | 22-11-2022 | DIMORE STORICHE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GAVAZZI UMBERTO PER FORNIT | 03062022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 619 | 18-11-2022 | Gbr: impegno di spesa noleggio stampante CIG Z1738A9618 | 030061922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 618 | 17-11-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di NOVEMBRE 2022 | 03061822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 617 | 17-11-2022 | CAMPO DA TENNIS: LIQUIDAZIONE LAVORI IMPREVISTI E A FATTURA DITTA VIMP | 030061722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 616 | 17-11-2022 | GIOCHI INCLUSIVI: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA GIOCHI INCLU | 030061622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 615 | 17-11-2022 | CAPANNONE: CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI GRADOLI LIQUIDAZIONE AFFITTO | 030061522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 614 | 16-11-2022 | Libri di testo: Liquidazione libri di testo SCUOLA ELEMENTARE A.S. 20 | 03061422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 613 | 16-11-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 030061322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 612 | 16-11-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di NOVEMBRE 2022 | 03061222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 611 | 15-11-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 030061122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 610 | 15-11-2022 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO MANUTENZIONE E RIPRISTIN | 03061022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 609 | 15-11-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03060922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 608 | 15-11-2022 | CONTROLLI INTERNI: liquidazione componenti commissione compensi e rimb | 03060822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 607 | 15-11-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 030060722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 606 | 15-11-2022 | DIMORE STORICHE: AFFIDAMENTO INCARICO RESTAURATORE MARZIALI MARIANO PE | 03060622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 605 | 14-11-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia novembre 2022 | 030060522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 604 | 12-11-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZI | 030060422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 603 | 12-11-2022 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030060322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 602 | 12-11-2022 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 030060222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 601 | 12-11-2022 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNIT | 03060122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 600 | 12-11-2022 | DIMORE STORICHE: LIQUIDAZIONE ARC. LISONI ALBERTO PER REDAZIONE PROGET | 030060022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 599 | 10-11-2022 | VINCIARELLI: liquidazione di spesa tenuta contabilita iva 2022 | 03059922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 598 | 10-11-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.168539 per canone di servizio NOVE | 030059822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 597 | 10-11-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03059722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 596 | 10-11-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030059622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 595 | 10-11-2022 | Maggiorelli Grafica: liquidazione per acquisto fogli stato civile anno | 030059522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 594 | 10-11-2022 | Libri di testo: impegno libri di testo A.S. 2022-2023 | 03059422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 593 | 10-11-2022 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ANTICO ROVERE PER INTERVENTO DISOST | 03059322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 592 | 10-11-2022 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CAM DI NUVOLA STEFANO E ANDREA PER | 03059222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 591 | 08-11-2022 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03059122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 590 | 08-11-2022 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE MAN | 03059022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 589 | 08-11-2022 | Gierre servizi: IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' FORMATIVA DIPENDENTI ANTICO | 03058922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 588 | 08-11-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale novembre 2022 cig Z1B2C67 | 03058822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 587 | 07-11-2022 | Borse di studio: rettifica approvazione aventi diritto A.S. 2021/2022. | 03058722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 586 | 07-11-2022 | APKAPPA: Affidamento incarico impegno di spesa aggiornamento software | 03058622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 585 | 07-11-2022 | Rimborso spese: Roberta Ottoni settore anagrafe | 03058522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 584 | 03-11-2022 | Gita sociale: Lago di Como - Vigevano - Bergamo 31-1-2 ottobre 2022 | 030058422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 583 | 03-11-2022 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO MANUTENZIONE E RIPRI | 030058322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 582 | 03-11-2022 | SCAVI: RESTITUZIONE CAUZIONE SIG.RA MECOBELLI PIERA PER SCAVO PREDISPO | 030058122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 581 | 03-11-2022 | Piu energia: Liquidazione settembre cig ZAC35E83CD | 030058122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 580 | 02-11-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici OTTOBRE 2022. | 030058022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 579 | 02-11-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di OTTOBRE 2022 Servizio fornitura pa | 030057922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 578 | 02-11-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030057822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 577 | 02-11-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di OTTOBRE utenti vari. Servizio forn | 030057722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 576 | 02-11-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030057622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 575 | 02-11-2022 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 03057522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 574 | 27-10-2022 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03057422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 573 | 25-10-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 030057322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 572 | 25-10-2022 | ComputerVille: impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ric | 030057222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 571 | 25-10-2022 | Gita Sociale: Vigevano - Lago di Como - Bergamo 30 Settembre/ 2 Ottobr | 030057122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 570 | 25-10-2022 | GITA SOCIALE: determina a contrarre affidamento incarico e impegno di | 030057022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 569 | 25-10-2022 | VINCIARELLI: impegno di spesa tenuta contabilita iva 2022 | 03056922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 568 | 25-10-2022 | Piu energia: Liquidazione di spesa utenze comunali OTTOBRE 2022 cig ZC | 03056822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 567 | 24-10-2022 | Borse Lavoro: Liquidazione borse lavoro mese di OTTOBRE 2022. | 030056722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 566 | 19-10-2022 | Farmacia: Liquidazione Indennita di residenza Farmacie Rurali. Biennio | 030056622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 565 | 17-10-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di OTTOBRE 2022 | 030056522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 564 | 17-10-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia OTTOBRE 2022 | 03056422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 563 | 17-10-2022 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03056322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 562 | 17-10-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03056222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 561 | 15-10-2022 | Libri di testo: liquidazione - Anno scolastico 2022-2023. CIG. Z383820 | 03056122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 560 | 13-10-2022 | Borse di studio: approvazione aventi diritto A.S. 2021/2022. | 03056022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 559 | 13-10-2022 | ERP: assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica | 03055922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 558 | 13-10-2022 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03055822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 557 | 12-10-2022 | Art 110 Dlgs 267/2000: ammissione candidati | 03055722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 556 | 12-10-2022 | Libri di testo: approvazione aventi diritto A.S. 2022/2023. | 03055622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 555 | 12-10-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030055522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 554 | 12-10-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030055422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 553 | 12-10-2022 | Tributi: Liquidazione per stampa imbustamento e postalizzazione TARI | 03055322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 552 | 11-10-2022 | Elezioni politiche: 25 settembre 2022 -impegno di spesa e liquidazione | 030055222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 551 | 11-10-2022 | 110 Area tecnica-manutentiva: ammissione candidati e nomina esperto pe | 03055122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 550 | 11-10-2022 | SERVIZIO DI TESORERIA: LIQUIDAZIONE BANCA TEMA- TERRE ETRUSCHE DI MARE | 03055022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 549 | 10-10-2022 | APK SRL Conto del patrimonio: Liquidazione di spesa servizio economi | 030054922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 548 | 10-10-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.150198 per canone di servizio OTTO | 030054822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 547 | 10-10-2022 | Piu energia: Liquidazione di spesa utenze comunali OTTOBRE 2022 cig. | 030054722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 546 | 10-10-2022 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03054622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 545 | 07-10-2022 | Borse lavoro: Proroga per ulteriori mesi 5 dal 1.10.2022 al 28.02.2023 | 030054522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 544 | 07-10-2022 | GBR Rossetto: LIQUIDAZIONE acquisto materiali di ufficio cig: Z1C37C94 | 030054422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 543 | 07-10-2022 | E BORGHI: liquidazione E borghi per promozione del borgo sul portale | 030054322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 542 | 06-10-2022 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03054222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 541 | 06-10-2022 | Manifestazione estive: IMPEGNO di spesa e liquidazione manifestazioni | 030054122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 540 | 05-10-2022 | CAPANNONE: LIQUIDAZIONE GIANNARINI ARNALDO PER AFFITTO CAPANNONE ANNO | 03054022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 539 | 04-10-2022 | Elettorale: liquidazione Bleu sanificazione seggi elettorali elezioni | 030053922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 538 | 04-10-2022 | E BORGHI: impegno di spesa E borghi per promozione del borgo sul porta | 030053822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 537 | 04-10-2022 | GBR: Liquidazione materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig | 030053722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 536 | 04-10-2022 | PNRR: IMPEGNO DI SPESA STUDIO NOTAIO BASSINO PER STIPULA A.T.S. NELL' | 03053622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 535 | 03-10-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di SETTEMBRE 2022 | 03053522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 534 | 03-10-2022 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 03053422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 533 | 03-10-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030053322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 532 | 03-10-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di AGOSTO 2022 Servizio fornitura pas | 030053222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 531 | 03-10-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030053122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 530 | 03-10-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici SETTEMBRE 202 | 030053022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 529 | 01-10-2022 | Rimborso spese: Roberta Ottoni settore anagrafe | 030052922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 528 | 01-10-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di SETTEMBRE utenti vari. Servizio fo | 030052822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 527 | 01-10-2022 | PNRR: RETTIFICA DET.123/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIB | 03052722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 526 | 01-10-2022 | RETE IDRICA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GLOBAL SERVICE DI BINI FABRIZI | 03052622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 525 | 01-10-2022 | LOC. CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO GEOMETRA PALLOTTA ALESSANDRO PER RIL | 030052522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 524 | 01-10-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale Ottobre 2022 cig Z1B2C67F | 030052422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 523 | 01-10-2022 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 030052322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 521 | 29-09-2022 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 030052122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 520 | 29-09-2022 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA PEPE INFISSI PER SOSTITUZIONE SERRATURA | 03052022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 519 | 29-09-2022 | SERVIZIO N.U.: LIQUIDAZIONE DITTA ERICA ARETINA PER FORNITURA SCOPE PE | 030051922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 518 | 28-09-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P | 030051822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 517 | 28-09-2022 | BORSE LAVORO: Liquidazione mese di Settembre 2022 Borse Lavoro. | 03051722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 516 | 28-09-2022 | Libri di testo: Riapertura termini Bando e schema di domanda A.S. 202 | 03051622.pdf | avviso riapertura termini libri testo 2022-2023 schema di domanda |
2022 | DETERMINAZIONI | 515 | 28-09-2022 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03051522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 514 | 28-09-2022 | Elezioni politiche: impegno e liquidazione componenti seggio elettoral | 03051422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 513 | 24-09-2022 | VIA S. GIUSEPPE: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESEC | 03051322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 512 | 22-09-2022 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 03051222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 511 | 21-09-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO EG | 03051122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 510 | 21-09-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03051022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 509 | 21-09-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZI | 030050922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 508 | 21-09-2022 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03050822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 507 | 21-09-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03050722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 506 | 21-09-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03050622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 505 | 21-09-2022 | Elettorale: impegno di spesa e affidamento incarico Bleu sanificazione | 030050522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 504 | 21-09-2022 | Elettorale: elezioni politiche del 25/09/2022 Liquidazione materiale e | 030050422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 503 | 21-09-2022 | Myo spa: liquidazione lenzuola monouso elezioni 25 settembre 2022 CIG | 030050322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 502 | 20-09-2022 | STRADE RURALI: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER LAVORI DI RIP | 03050222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 501 | 20-09-2022 | CAMPO DA TENNIS: AFFIDAMENTO LAVORI IMPREVISTI E A FATTURA DITTA VIMPE | 03050122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 500 | 20-09-2022 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA PEPE INFISSI PER SOSTITUZIONE SERRA | 030050022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 499 | 17-09-2022 | CAMPO DA TENNIS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. BIANCHI GI | 030049922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 498 | 17-09-2022 | CAMPO DA TENNIS: APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZ | 030049822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 497 | 16-09-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 03049722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 496 | 16-09-2022 | GBR Rossetto: impegno di spesa e affidamento incarico acquisto materia | 030049622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 495 | 16-09-2022 | Myo spa: impegno di spesa per lenzuola monouso elezioni 25 settembre 2 | 030049522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 494 | 15-09-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia SETTEMBRE 2022 | 030049422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 493 | 15-09-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di SETTEMBRE. CIG Z303 | 030049322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 492 | 14-09-2022 | Museo della terra: Dm 451/2020 Affidamento incarico e impegno di spesa | 030049222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 491 | 13-09-2022 | Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore: quota irrigazione anno | 03049122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 490 | 13-09-2022 | Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore: quota anno 2021 | 03049022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 489 | 13-09-2022 | Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore: quota irrigazione anno | 03048922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 488 | 13-09-2022 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa e affidamento incarico per acqui | 03048822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 487 | 13-09-2022 | Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore: liquidazione quota l'a | 03048722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 486 | 13-09-2022 | brass srl: liquidazione assicurazioni macchine comunali 2022 | 03048622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 485 | 13-09-2022 | Brass srl: impegno di spesa assucurazioni mezzi comunali | 03048522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 484 | 13-09-2022 | Tombola Sant'angelo: Restituzione deposito cauzionale | 030048422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 483 | 13-09-2022 | TARI: approvazione ruolo 2022 | 03048322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 482 | 12-09-2022 | Scuolabus: determina a contrarre affidamento servizio assistenza scuol | 030048222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 481 | 12-09-2022 | Piu energia: Liquidazione di spesa utenze comunali SETTEMBRE 2022 cig | 030048122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 480 | 12-09-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030048022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 479 | 12-09-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030047922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 478 | 12-09-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici AGOSTO 2022. | 030047822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 477 | 12-09-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto 2022 Servizio fornitura pas | 030047722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 476 | 12-09-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030047622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 475 | 12-09-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030047522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 474 | 12-09-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di agosto utenti vari. Servizio forni | 030047422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 473 | 12-09-2022 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 030047322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 472 | 12-09-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale Settembre 2022 cig Z1B2C6 | 030047222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 471 | 12-09-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.131995 per canone di servizio SETT | 03047122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 470 | 12-09-2022 | Croce rossa italiana: affidamento incarico impegno di spesa Evento Fie | 030047022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 469 | 10-09-2022 | MATERIALI VARI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PASSERINI PER FORNITURA MATERIA | 030046922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 468 | 10-09-2022 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03046822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 467 | 10-09-2022 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IST S.R.L. PER RIPRISTINO N. 4 | 030046722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 466 | 08-09-2022 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIONE D | 03046622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 465 | 08-09-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFARC PER FORNITURA SA | 03046522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 464 | 08-09-2022 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE DITTA MOSCATELLI ELISABETTA PER FORNIT | 030046422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 463 | 08-09-2022 | STRADE RURALI: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STR | 03046322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 462 | 06-09-2022 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUTANO BISTI BRU | 03046222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 461 | 06-09-2022 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. OLIMPIERI FRANCE | 03046122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 460 | 06-09-2022 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. PIFFERI MATTIA PE | 03046022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 459 | 06-09-2022 | ASCENSORE: LIQUIDAZIONE DITTA BAGLINI ASCENSORI PER FORNITURA E SOSTIT | 030045922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 458 | 02-09-2022 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03045822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 457 | 02-09-2022 | Manifestazione estive: IMPEGNO di spesa e liquidazione manifestazioni | 030045722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 456 | 01-09-2022 | DIMORE STORICHE: AFFIDAMENTO INCARICO ARC. LISONI ALBERTO PER REDAZION | 030045622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 455 | 31-08-2022 | GIOCHI INCLUSIVI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIMPEX PER FORNITURA GIOC | 030045522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 454 | 30-08-2022 | Manifestazioni estive: liquidazione di spesa manifestazioni estive. St | 030045422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 453 | 30-08-2022 | Porsenna: impegno di spesa fornitura e installazione switch cig Z89379 | 03045322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 452 | 29-08-2022 | BORSE LAVORO: Liquidazione mese di Agosto 2022 Borse Lavoro. | 030045222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 451 | 27-08-2022 | TAGLIO BOSCO: INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO PER REDAZIONE PROGETTO | 03045122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 450 | 27-08-2022 | RUP: Liquidazione Competenze professionali RUP ing. Marziali Paolo per | 03045022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 449 | 25-08-2022 | RIMBORSO SPESE: supporto ufficio ragioneria | 03044922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 448 | 25-08-2022 | PITSOFT: assistenza software liquidazione anno 2022 CIG Z9B35D8B15 | 03044822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 447 | 25-08-2022 | APKAPPA: determina di liquidazione canone assistenza software anno 202 | 03044722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 446 | 23-08-2022 | Spettacolo: Liquidazione di spesa manifestazione teatrale. Cig. Z5D378 | 030044622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 445 | 23-08-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 030044522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 444 | 22-08-2022 | Manifestazione estive: IMPEGNO di spesa manifestazioni estive. Stefano | 030044422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 443 | 22-08-2022 | Spettacolo: affidamento incarico impegno di spesa manifestazioni teatr | 030044322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 442 | 22-08-2022 | Personale: assunzione istruttore amministrativo cat C da destinare all | 03044222.pdf | contratto |
2022 | DETERMINAZIONI | 441 | 20-08-2022 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03044122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 440 | 19-08-2022 | Sgate: Approvazione rendiconti economici Sistema di Gestione Agevolaz | 03044022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 439 | 18-08-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 030043922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 438 | 18-08-2022 | Tributi: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per stampa | 030043822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 437 | 18-08-2022 | SFALCIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZ | 03043722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 436 | 18-08-2022 | Pitsoft: Liquidazione di spesa servizi manutenzione sito anno 2022. N. | 030043622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 435 | 18-08-2022 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi gennaio febb | 030043522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 434 | 18-08-2022 | TAGLIASIEPI: LIQUIDAIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO TAGLIASIE | 030043422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 433 | 18-08-2022 | VIA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ROCCHI AL | 03043322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 432 | 18-08-2022 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03043222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 431 | 18-08-2022 | RIFIUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PE | 030043122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 430 | 18-08-2022 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03043022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 429 | 18-08-2022 | Tombola 15 agosto: Restituzione deposito cauzionale | 03042922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 428 | 17-08-2022 | SEDE COC: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOL. BERRETTI GLORIA | 03042822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 427 | 17-08-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di agosto. | 030042722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 426 | 17-08-2022 | Amici del colle: liquidazione manifestazione bivacco medievale. Cig. Z | 030042622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 425 | 16-08-2022 | Euronics: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione Nr. Cig. ZE03741 | 030042522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 424 | 16-08-2022 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03042422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 423 | 16-08-2022 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO AGR. | 03042322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 422 | 16-08-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER SERVIZIO MANUTEN | 030042222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 421 | 16-08-2022 | VIA S. GIUSEPPE: APPROVAZIONE SAL N.1 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZ | 030042122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 420 | 16-08-2022 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIO | 030042022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 419 | 13-08-2022 | CAMPO DA TENNIS: APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX LAVO | 03041922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 418 | 11-08-2022 | Segretario comunale: Versamento fondo mobilita Segretario comunale al | 03041822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 417 | 11-08-2022 | Elezioni politiche 2022: integrazione per la costituzione dell'ufficio | 03041722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 416 | 11-08-2022 | GBR: materiale di consumo stampante ufficio affari generali - liquidaz | 030041622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 415 | 11-08-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale Luglio 2022 cig Z1B2C67F2 | 030041522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 414 | 10-08-2022 | Piu energia: Liquidazione di spesa utenze comunali agosto 2022 cig.ZC | 030041422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 413 | 10-08-2022 | Croce rossa italiana: LIQUIDAZIONE di spesa manifestazione bivacco med | 03041322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 412 | 10-08-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia GIUGNO 2022 | 030041222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 411 | 10-08-2022 | Fascia sindaco: liquidazione ditta Brumar cig Z9736F7D76 | 030041122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 410 | 10-08-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia LUGLIO 2022 | 030041022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 409 | 10-08-2022 | Elettorale: elezioni politiche del 25/09/2022 Liquidazione materiale e | 03040922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 408 | 10-08-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03040822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 407 | 10-08-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030040722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 406 | 10-08-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.095856 per canone di servizio AGOS | 030040622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 405 | 10-08-2022 | ASCENSORE: LIQUIDAZIONE DITTA BAGLINI ASCENSORI PER MANUTENZIONE STRAO | 030040522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 404 | 09-08-2022 | Gita Sociale: Vigevano - Lago di Como - Bergamo 30 Settembre/ 2 Ottobr | 030040422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 403 | 09-08-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio 2022 Servizio fornitura pas | 030040322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 402 | 09-08-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di luglio utenti vari. Servizio forni | 030040222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 401 | 09-08-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030040122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 400 | 09-08-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030040022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 399 | 08-08-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici LUGLIO 2022. | 030039922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 398 | 04-08-2022 | AUTO: PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE SOMME RELATIVA AD ATTO PIGNORAMENTO CR | 03039822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 396 | 03-08-2022 | Enel Energia: liquidazione utenze comunali mese di luglio. | 030039622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 395 | 02-08-2022 | SERVIZIO N.U.: IMPEGNO DI SPESA DITTA ERICA ARETINA PER FORNITURA SCOP | 03039522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 394 | 02-08-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03039422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 393 | 02-08-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFARC PER FORNITUR | 03039322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 392 | 01-08-2022 | GITA SOCIALE: determina a contrarre affidamento incarico e impegno di | 030039222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 391 | 29-07-2022 | Elettorale: elezioni politiche del 25/09/2022 IMPEGNO DI SPESA cig ZF | 03039122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 390 | 28-07-2022 | Campo sportivo: Liquidazione irrigazione campo sportivo cig Z7B372282A | 030039022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 389 | 28-07-2022 | Elezioni politiche 2022: Costituzione dell'ufficio elettorale. Autoriz | 030038922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 388 | 28-07-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 03038822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 387 | 27-07-2022 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 030038722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 386 | 27-07-2022 | VIA CANTINE: APPROVAZIONE SAL UNICO E LIQUIDAZIONE DITTA STELLA COSTRU | 03038622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 385 | 27-07-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE | 03038522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 384 | 26-07-2022 | Libri di testo: Approvazione Bando e schema di domanda A.S. 2022-2023. | 03038422.pdf | SCHEMA DI DOMANDA bando libri di testo as 2022-2023 |
2022 | DETERMINAZIONI | 383 | 26-07-2022 | ATER: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 180 DEL 12/11/2015 E REVOCA ASSEGNAZIO | 03038322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 382 | 26-07-2022 | Demos: versamento contributo di compartecipazione al progetto Musei lo | 03038222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 381 | 26-07-2022 | TAGLIO BOSCO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO PE | 03038122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 380 | 23-07-2022 | Euronics: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno | 030038022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 379 | 21-07-2022 | BORSE LAVORO: Liquidazione mese di LUGLIO 2022 Borse Lavoro. | 03037922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 378 | 18-07-2022 | Enel energia: utenze mese Luglio 2022 cig Z3031949BE | 030037822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 376 | 16-07-2022 | TAGLIASIEPI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO TAGL | 030037622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 375 | 16-07-2022 | ASCENSORE: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIO | 03037522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 374 | 14-07-2022 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi ottobre nove | 030037422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 373 | 14-07-2022 | CAMPO DA TENNIS: APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX LAVO | 03037322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 372 | 14-07-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03037222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 371 | 14-07-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03037122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 370 | 14-07-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO EG | 03037022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 369 | 14-07-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 030036922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 368 | 13-07-2022 | PNRR: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA - RIPAR | 03036822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 367 | 13-07-2022 | Referendum costituzionale e elezioni amministrative: 12 giugno 2022 -i | 03036722.pdf | straordinari |
2022 | DETERMINAZIONI | 366 | 12-07-2022 | Campo sportivo: impegno irrigazione campo sportivo cig Z7B372282A | 030036622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 365 | 12-07-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE ANTICIPO DEL 30% DEI LAVORI E LIQUIDA | 03036522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 364 | 12-07-2022 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 030036422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 363 | 12-07-2022 | I giullari di Rossi Davide: liquidazione manifestazione bivacco mediev | 030036322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 362 | 12-07-2022 | AUTO: LIQUIDAZIONE DITTA AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L. PER ACQUISTO AUTO | 030036222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 361 | 11-07-2022 | I giullari di Rossi Davide: affidamento incarico impegno di spesa mani | 030036122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 360 | 09-07-2022 | Amici del colle: affidamento incarico impegno di spesa manifestazione | 03036022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 359 | 09-07-2022 | Croce rossa italiana: affidamento incarico impegno di spesa manifestaz | 03035922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 358 | 08-07-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.095856 per canone di servizio LUGL | 030035822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 357 | 07-07-2022 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 030035722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 356 | 06-07-2022 | Mensa Anziani: Impegno di spesa per il servizio preparazione e consegn | 03035622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 355 | 06-07-2022 | BFF Bank: Liquidazione Spese recupero a debitore da parte della Compag | 030035522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 354 | 05-07-2022 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA MECCANICA C.G.F. PER MANUTENZIONE S | 03035422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 353 | 05-07-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03035322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 352 | 05-07-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03035222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 351 | 05-07-2022 | Piu energia: Liquidazione di spesa utenze comunali luglio 2022 cig.ZC | 03035122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 350 | 05-07-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici GIUGNO 2022. | 030034922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 349 | 05-07-2022 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO DI SPESA DITTA MOSCATELLI ELISABETTA PER FO | 03034922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 348 | 02-07-2022 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA PER FORNIT | 03034822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 347 | 02-07-2022 | TERREMOTI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INARICO DITTA NEW TRA | 030034722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 346 | 01-07-2022 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di gennaio-febbraio-ma | 030034622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 345 | 01-07-2022 | Emergenze socio assitenziali: impegno mesi di gennaio-febbraio-marzo-a | 030034522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 344 | 01-07-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GIUGNO 2022 Servizio fornitura pas | 030034422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 343 | 01-07-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030034322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 342 | 01-07-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di GIUGNO utenti vari. Servizio forni | 030034222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 341 | 01-07-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030034122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 340 | 01-07-2022 | GBR: Assistenza e materiale di consumo stampante ufficio affari genera | 030034022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 339 | 01-07-2022 | Fascia sindaco: Impegno di spesa ditta Brumar cig Z9736F7D76 rettifica | 03033922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 338 | 30-06-2022 | Elezioni amministrative e Referendum abrogativo: liquidazione componen | 03033822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 337 | 30-06-2022 | Emergenza COVID 19: approvazione rendicontazione delle risorse assegna | 03033722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 336 | 30-06-2022 | Emergenza COVID 19: approvazione rendicontazione delle risorse assegna | 03033622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 335 | 30-06-2022 | ATO: LIQUIDAZIONI QUOTE ANNUALI DI COMPETENZA ANNI 2018-2019-2020-2021 | 030033522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 334 | 30-06-2022 | STRADE RURALI: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO STRADE RURALI E SFALC | 03033422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 333 | 30-06-2022 | VIA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ROCCHI AL | 03033322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 332 | 30-06-2022 | CAMPO DA TENNIS: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. BIANCHI GI | 03033222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 331 | 30-06-2022 | SEDE COMUNALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOL. BERRETTI GL | 03033122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 330 | 30-06-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOM. SCIPIO | 03033022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 328 | 29-06-2022 | Mensa anziani: svincolo cauzione servizio consegna pasti a domicilio | 03032822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 327 | 29-06-2022 | BORSE LAVORO: Liquidazione mese di GIUGNO 2022 Borse Lavoro. | 030032722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 326 | 29-06-2022 | Soluzioni per comunicare: liquidazione per canone realizzazione impian | 030032622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 325 | 29-06-2022 | Irideos spa: liquidazione di spesa servizio telefonia MAGGIO 2022 | 030032522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 324 | 29-06-2022 | RSA: approvazione rendiconto annualita 2021 | 030032422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 323 | 28-06-2022 | Scuolabus: impegno per servizio scuolabus in convenzione con il Comune | 030032322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 322 | 28-06-2022 | PEF: liquidazione M.T. SPA per elaborazione PEF 2022 | 03032222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 321 | 28-06-2022 | Fascia sindaco: Impegno di spesa ditta Brumar cig Z9736F7D76 | 03032122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 320 | 28-06-2022 | Mensa Anziani: Determinazione di aggiudicazione dell'appalto servizio | 030032022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 319 | 28-06-2022 | Anticimex: Liquidazione Servizio monitoraggio topi derattizzazione C | 030031922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 318 | 28-06-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale Giugno 2022 cig Z1B2C67F2 | 030031822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 317 | 25-06-2022 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03031722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 316 | 25-06-2022 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 030031622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 315 | 23-06-2022 | Chiani group srl: Riparazione frigorifero cucina Centro Polifunzionale | 03031522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 314 | 23-06-2022 | Enel energia: utenze mese Giugno 2022 cig Z3031949BE | 03031422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 313 | 23-06-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03031322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 312 | 23-06-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03031222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 311 | 23-06-2022 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 030031122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 310 | 23-06-2022 | Piu energia: Liquidazione di spesa utenze comunali GIUGNO 2022 | 030031022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 309 | 23-06-2022 | Myo: Liquidazione rilegature delibere di giunta e di consiglio anno 20 | 03030922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 308 | 23-06-2022 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA SN COSTRUZIONI PER LAVORI MANUTENZIONE STRA | 03030822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 307 | 23-06-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 03030722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 306 | 14-06-2022 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione canone realizzazione impianto | 030030622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 305 | 23-06-2022 | RIFIUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PE | 030030522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 304 | 13-06-2022 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030030422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 303 | 13-06-2022 | RSA: Liquidazione suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu casa di c | 030030322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 302 | 13-06-2022 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. per utenti aventi un reddito ISEE | 030030222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 301 | 13-06-2022 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Maggio 2022. | 030030122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 300 | 11-06-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 030030022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 299 | 09-06-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: PERFEZIONAMENTO IMPEGNO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GR | 030029922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 298 | 09-06-2022 | TRIBUTI : impegno di spesa supporto informatico gestione tributi anno | 030029822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 297 | 09-06-2022 | Anci: Quota associativa anno 2022 | 03029722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 296 | 07-06-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.078014 per canone di servizio GIUG | 030029622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 295 | 07-06-2022 | GBR: LIQUIDAZIONE materiale d'ufficio. CIG.Z73367127E | 030029522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 294 | 06-06-2022 | Piu Energia: Liquidazione di spesa utenze comunali. Giugno 2022 Cig. | 03029422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 293 | 06-06-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio 2022 Servizio fornitura pas | 030029322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 292 | 06-06-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di maggio utenti vari. Servizio forni | 030029222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 291 | 06-06-2022 | Carburante: Acquisto blocchetti carburante. LIQUIDAZIONE. Cig. n. Z7B3 | 030029122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 290 | 06-06-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Maggio 2022. | 030029022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 289 | 06-06-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 03028922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 288 | 06-06-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03028822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 287 | 06-06-2022 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 030028722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 286 | 04-06-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER SERVIZIO MANUTEN | 03028622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 285 | 04-06-2022 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO | 03028522.pdf | AVVISO ASTA ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C |
2022 | DETERMINAZIONI | 284 | 04-06-2022 | CENTRO STORICO: IMPEGNO DI SPESA DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI DI RI | 030028422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 283 | 31-05-2022 | AUTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L. PER ACQUISTO A | 03028322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 282 | 31-05-2022 | Rimborso spese: Gilda Boggi settore finanziario | 030028222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 281 | 31-05-2022 | VIA CANTINE: RETTIFICA DETERMINA N.74/2022 IMPEGNO DITTA STELLA COSTR | 030028122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 280 | 31-05-2022 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONI COMPENSI PROFESSIONALI INCARICO DOTT. AGR. | 03028022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 279 | 31-05-2022 | VIE CENTRO STORICO: APPROVAZIONE SAL UNICO E LIQUIDAZIONE DITTA ARTIGI | 030027922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 278 | 31-05-2022 | FONTANA DUCALE: GAL-APPROVAZIONE SAL UNICO LAVORI RESTAURO E VALORIZZA | 030027822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 277 | 31-05-2022 | STRADE RURALI: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STR | 03027722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 276 | 31-05-2022 | Mensa Anziani: Determinazione a contrarre Preparazione e consegna past | 03027622.pdf | lettera di invito capitolato speciale di appalto allegato 1 allegato 2 allegato 2 bis allegato 3 duvri |
2022 | DETERMINAZIONI | 275 | 30-05-2022 | BFF BANK: presa d'atto dell'avvenuto pagamento della medesima fattura | 030027522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 274 | 30-05-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale aprile 2022 cig Z1B2C67F2 | 030027422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 273 | 28-05-2022 | VIA S. GIUSEPPE: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ARTIGIANSELCI PER RIFACIMENT | 030027322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 272 | 26-05-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici APRILE 2022. | 030027222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 271 | 26-05-2022 | CIMITERO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED | 03027122.pdf | ALLEGATO1 ALLEGATO2 ALLEGATO3 ALLEGATO4 ALLEGATO5 |
2022 | DETERMINAZIONI | 270 | 26-05-2022 | Computer Evo: LIQUIDAZIONE fornitura servizi e beni informatici Cig.Z | 030027022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 269 | 26-05-2022 | Enel energia: spesa per l'energia utenze MAGGIO cig: Z3031949BE | 030026922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 268 | 26-05-2022 | PEF: VALIDAZIONE PEF 2020-2025 COMUNE DI PREOCENO | 030026822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 267 | 25-05-2022 | RETE IDRICA: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA D | 03026722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 266 | 25-05-2022 | Borse di studio: Anno scolastico 2021/2022. Approvazione Bando e model | 03026622.pdf | modulo domanda bando |
2022 | DETERMINAZIONI | 265 | 24-05-2022 | BORSE LAVORO: Liquidazione mese di maggio 2022 Borse Lavoro. | 03026522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 264 | 24-05-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.121657 per canone di servizio Cig | 030026422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 263 | 24-05-2022 | Carburante: Acquisto blocchetti carburante. Affidamento fornitura e im | 030026322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 262 | 24-05-2022 | Sgate: Approvazione rendiconti economici Sistema di Gestione Agevolaz | 03026222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 261 | 24-05-2022 | BRUMAR: LIQUIDAZIONE Vestiario Polizia locale. CIG. Z5D36316C2. | 030026122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 260 | 24-05-2022 | VIA S. GIUSEPPE: PERFEZIONAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGE | 030026022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 259 | 24-05-2022 | Enel energia: utenze mesi vari. cig Z3031949BE | 03025922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 258 | 23-05-2022 | Canoni di locazione: Delibera di Giunta Regionala del Lazio n. 788 de | 03025822.pdf | schema di domanda AVVISO PUBBLICO |
2022 | DETERMINAZIONI | 257 | 23-05-2022 | Halley: Fornitura antivirus. LIQUIDAZIONE. CIG. n. Z033658F6A | 03025722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 255 | 19-05-2022 | STRADE: AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO FINALE ST | 03025522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 254 | 19-05-2022 | Computer Evo: LIQUIDAZIONE fornitura servizi e beni informatici. Deter | 030025422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 253 | 19-05-2022 | Grafiche Gaspari: Liquidazione servizio Omnia tutte le aree. N. CIG. | 030025322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 252 | 19-05-2022 | Cie: versamento Ministero dell'Interno periodo 01.05.2022- 15.05.2022 | 03025222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 251 | 19-05-2022 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 03025122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 250 | 17-05-2022 | GBR: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA MATERIALI UFFICIO. CIG.Z7 | 03025022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 249 | 17-05-2022 | Enel energia: utenze mese di Maggio cig Z3031949BE | 030024922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 248 | 16-05-2022 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Aprile 2022. | 03024822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 247 | 16-05-2022 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione canone realizzazione impianto | 030024722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 246 | 12-05-2022 | Annulli editori: LIQUIDAZIONE per acquisto libri sulla storia dei Farn | 03024622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 245 | 12-05-2022 | Elezioni amministrative 2022: integrazione per la costituzione dell'uf | 03024522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 244 | 11-05-2022 | Myo spa: liquidazione per rilegatura fogli di stato civile anno 2021 C | 03024422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 243 | 11-05-2022 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa App istituzi | 03024322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 242 | 11-05-2022 | APKAPPA: impegno di spesa per assistenza software e conservazione annu | 03024222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 241 | 10-05-2022 | Halley: Fornitura antivirus. Impegno di spesa e affidamento incarico. | 03024122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 240 | 10-05-2022 | Myo spa: impegno di spesa per rilegatura delibere di giunta e di consi | 03024022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 239 | 10-05-2022 | Elettorale: allestimento manifesti elettorali proclamati eletti CIG Z2 | 03023922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 238 | 09-05-2022 | Annulli editori: determina a contrarre e impegno di spesa per acquisto | 03023822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 237 | 09-05-2022 | Computer Evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizi | 03023722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 236 | 09-05-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.060292 per canone di servizio MAGG | 03023622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 235 | 07-05-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GRUPPO PG HOLDING SRL PER | 03023522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 234 | 05-05-2022 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. LIQUIDAZIONE. Nr. Cig.ZC8358D869 | 030023422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 233 | 05-05-2022 | Myo: Liquidazione di spesa acquisto materiali per ufficio. CIG. Z6735A | 03023322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 232 | 05-05-2022 | BFF Bank: Liquidazione Spese recupero a debitore da parte della Compag | 03023222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 231 | 05-05-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale aprile 2022 cig Z1B2C67F2 | 030023122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 230 | 05-05-2022 | Piu Energia: Liquidazione di spesa utenze comunali. Maggio 2022 Cig. | 030023022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 229 | 04-05-2022 | Elezioni: Liquidazione materiale elezioni del 12/06/2022. | 030022922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 228 | 04-05-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile2022 utenti vari. Servizio f | 030022822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 227 | 04-05-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile 2022 Servizio fornitura pas | 030022722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 226 | 04-05-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030022622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 225 | 03-05-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030022522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 224 | 30-04-2022 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03022422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 223 | 30-04-2022 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO ANTINCENDIO VITERBO PER FORNITU | 030022322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 222 | 30-04-2022 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03022222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 221 | 30-04-2022 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO MANUTENZIONE E RIPRISTIN | 030022122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 220 | 29-04-2022 | Vestiario Polizia Locale: Impegno di spesa ditta Brumar | 030022022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 219 | 28-04-2022 | VIA S. GIUSEPPE: NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO PRESTITO ORDINARIO | 03021922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 218 | 28-04-2022 | COMUNITA MONTANA: LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZI | 030021822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 217 | 28-04-2022 | Elezioni: Liquidazione manifesto convocazione comizi elezioni del 12/0 | 03021722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 216 | 27-04-2022 | VIA CANTINE: AFFIDAMENTO DITTA STELLA COSTRUZIONI 2020SRL LAVORI DI RE | 03021622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 215 | 27-04-2022 | BORSE LAVORO: Liquidazione mese di Aprile 2022 Borse Lavoro. | 030021522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 214 | 26-04-2022 | Banda Cittadina: Liquidazione contributo alla banda cittadina riguarda | 030021422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 213 | 22-04-2022 | Personale: assunzione a tempo determinato Agente di polizia Locale cat | 030021322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 212 | 21-04-2022 | RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA DITTA IDEALSERVICE SRL PER SERVIZIO RACCOLTA | 03021222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 211 | 21-04-2022 | RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA DITTA ECONET PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIAL | 030021122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 210 | 21-04-2022 | CIMITERO: RETTIFICA DETERMINA N.28 DEL 19/02/2022 - NOMINA COMMISSIONE | 03021022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 209 | 21-04-2022 | Cie: versamento Ministero dell'Interno periodo 01.04.2022- 15.04.2022 | 03020922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 208 | 20-04-2022 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 030020822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 207 | 20-04-2022 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03020722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 206 | 20-04-2022 | Irideos: impegno di spesa anno 2022. cig Z443611B00 | 03020622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 205 | 20-04-2022 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Aprile 2022. | 030020522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 204 | 19-04-2022 | Enel energia: utenze mese di APRILE cig Z3031949BE | 030020422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 203 | 19-04-2022 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER ULTERIORE FORNITURA MAT | 03020322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 202 | 15-04-2022 | TERREMOTI: AFFIDAMENTO INARICO DITTA NEW TRADE SRLS PER FORNITURA SIST | 03020222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 201 | 15-04-2022 | PUCG: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. BIOLOGO CIRIPICCHIO SAMDRO PER REDAZI | 030020122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 200 | 15-04-2022 | Fagnano Olona: impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune | 03020022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 199 | 15-04-2022 | Givoletto: impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di G | 03019922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 198 | 14-04-2022 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE DITTA CORTESE VERUSKA PER FORNITURA PI | 030019822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 197 | 14-04-2022 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER INTERVENTI DI TAG | 03019722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 196 | 14-04-2022 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE SOC. COOPERATIVA ANTICO ROVERE PER RIM | 030019622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 195 | 14-04-2022 | Studio Aramini Caldari Tognoni: Servizio tenute buste paga liquidazion | 03019522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 194 | 13-04-2022 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSP | 03019422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 193 | 13-04-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 030019322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 192 | 13-04-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO EG | 030019222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 191 | 13-04-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE PER SERVIZIO RA | 03019122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 190 | 13-04-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03019022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 188 | 13-04-2022 | PEF: Affidamento incarico e impegno di spesa adempimenti connessi Pef | 030018822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 187 | 13-04-2022 | Elezioni amministrative 2022: Costituzione dell'ufficio elettorale. Au | 03018722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 186 | 13-04-2022 | Enel energia: utenze mesi vari. cig Z3031949BE | 030018622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 185 | 13-04-2022 | Referendum: Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al pe | 03018522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 184 | 12-04-2022 | Comunita Montana Alta Tuscia Laziale: pagamento quota associativa ann | 030018422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 182 | 12-04-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.041708 per canone di servizio APRI | 030018222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 181 | 11-04-2022 | ELETTORALE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12/06/2022 IMPEGNO DI SPESA | 03018122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 180 | 09-04-2022 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO MANUTENZIONE E RIPRI | 030018022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 179 | 08-04-2022 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03017922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 178 | 08-04-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 030017822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 177 | 08-04-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici MARZO 2022. C | 03017722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 176 | 08-04-2022 | CAMPO DA TENNIS: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ING. BIANCH | 030017622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 175 | 07-04-2022 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. LIQUIDAZIONE. Nr. Cig.ZC8358D869 | 030017522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 174 | 07-04-2022 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03017422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 173 | 06-04-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZ | 030017322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 172 | 06-04-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IDEALSERVICE PER SE | 03017222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 171 | 06-04-2022 | Ufficio di Piano: budget di distretto- art 11 convenzione per la gesti | 030017122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 170 | 06-04-2022 | Piu Energia S.p.A.: impegno di spesa utenze di energia elettrica comun | 030017022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 169 | 06-04-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale marzo 2022 cig Z1B2C67F2C | 030016922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 168 | 06-04-2022 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA LEXMEDIA S.R.L. PER SERVIZIO PUBBLICAZION | 030016822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 167 | 06-04-2022 | Piu Energia: Liquidazione di spesa utenze comunali. Aprile 2022 Cig. | 030016722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 166 | 05-04-2022 | Libri di testo: Liquidazione libri di testo A.S. 2021-2022 | 030016622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 165 | 05-04-2022 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor mese di Marzo cig 7852412F5C | 030016522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 164 | 05-04-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo 2022 utenti vari. Servizio f | 030016422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 163 | 05-04-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030016322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 162 | 05-04-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030016222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 161 | 04-04-2022 | PITSOFT: assistenza software affidamento incarico e impegno di spesa t | 03016122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 160 | 04-04-2022 | Personale: assunzione istruttore direttivo contabile part time e indet | 03016022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 159 | 02-04-2022 | VIA S. GIUSEPPE: DETERMINA A CONTRARRE MUTUO PRESTITO ORDINARIO CASSA | 030015922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 158 | 01-04-2022 | APKAPPA: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura sevizio elabo | 030015822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 157 | 01-04-2022 | Pitsoft: Impegno di spesa affidamento incarico servizi manutenzione si | 03015722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 156 | 01-04-2022 | Cie: versamento Ministero dell'Interno periodo 16.03.2022- 31.03.2022 | 030015622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 155 | 01-04-2022 | Libri di testo: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Delle V | 030015522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 154 | 31-03-2022 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO ANTINCENDIO VITERBO PER FOR | 03015422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 153 | 31-03-2022 | Borse lavoro: attivazione borse lavoro 2022 | 03015322.pdf | verbale |
2022 | DETERMINAZIONI | 152 | 31-03-2022 | SFALCIO PIANTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PIANTE ED ERBE INFESTA | 03015222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 151 | 31-03-2022 | Gbr: impegno di spesa noleggio stampante CIG ZC035D4B85 | 03015122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 150 | 30-03-2022 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CORTESE VERUSKA PER FORNITUR | 03015022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 149 | 30-03-2022 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO DI SPESA SOC. COOPERATIVA ANTICO ROVERE PER | 030014922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 148 | 30-03-2022 | Computer Evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizi | 03014822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 147 | 30-03-2022 | DMO La francigena e le vie del gusto in Tuscia: pagamento quota associ | 03014722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 146 | 30-03-2022 | Expo Tuscia: pagamento quota associativa anno 2022. | 03014622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 145 | 30-03-2022 | GBR: Liquidazione acquisto materiali. CIG. Z853532124 | 030014522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 144 | 30-03-2022 | Myo spa: impegno di spesa per rilegatura fogli di stato civile anno 20 | 03014422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 143 | 28-03-2022 | Covid 19: misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese | 030014322.pdf | Prospetto elenco contributi |
2022 | DETERMINAZIONI | 142 | 25-03-2022 | Covid 19: Azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate d | 030014222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 141 | 24-03-2022 | ISOLA ECOLOGICA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEL CENTRO D | 03014122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 140 | 24-03-2022 | VIA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA BONANNI ANGELO PER AFFIDAM | 03014022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 139 | 23-03-2022 | Gestionidoc PEC: liquidazione rinnovo posta certificata. N. CIG. ZC23 | 030013922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 138 | 19-03-2022 | SCUOLABUS: APPROVAZIONE BANDO TRATTATIVA PRIVATA PER ALIENAZIONE AUTOM | 03013822.pdf | BANDO TRATTATIVA PRIVATA |
2022 | DETERMINAZIONI | 137 | 19-03-2022 | Comune di Acquapendente: pagamento pro- quota somme liquidate a favore | 03013722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 136 | 19-03-2022 | VIA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE ANTICIPO DITTA BONANNI ANGELO PER AFFIDA | 03013622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 135 | 19-03-2022 | Myo spa: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno d | 03013522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 134 | 19-03-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale GENNAIO 2022 cig Z1B2C67F | 030013422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 133 | 19-03-2022 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Marzo-Aprile | 030013322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 132 | 18-03-2022 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 030013222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 131 | 18-03-2022 | Gestionidoc PEC: Affidamento incarico e impegno di spesa rinnovo posta | 03013122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 130 | 18-03-2022 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03013022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 129 | 18-03-2022 | CIE: versamento corrispettivi al Ministero dell'Interno (periodo 1- 15 | 03012922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 128 | 16-03-2022 | Enel energia: utenze mese di MARZO cig Z3031949BE | 03012822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 127 | 16-03-2022 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione canone realizzazione impianto | 030012722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 126 | 16-03-2022 | BFF Bank: Liquidazione Spese recupero a debitore da parte della Compag | 030012622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 125 | 15-03-2022 | Enel energia: spesa per l'energia utenze MARZO cig: Z3031949BE | 03012522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 124 | 15-03-2022 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA DITTA DANIEL PLANTS PER INTERVENTI DI | 03012422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 123 | 15-03-2022 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO DITTA HLIHOR MIHAI PER TAGLIO BOSCO IN LOC. | 030012322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 122 | 14-03-2022 | Laterina: impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di La | 030012222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 121 | 14-03-2022 | AUTOMEZZI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER VENDI | 030012122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 120 | 12-03-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 03012022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 119 | 12-03-2022 | Economato: Anticipazione di cassa 2022 | 03011922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 117 | 11-03-2022 | ANF: Concessione assegno a nucleo familiare numeroso. | 03011722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 116 | 11-03-2022 | Posta: liquidazione fatture servizio postale internazionale cig Z1B2C6 | 03011622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 115 | 10-03-2022 | D'egidio Ascenzio: liquidazione lavoro riparazione ventola polifunzion | 03011522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 114 | 09-03-2022 | VIE CENTRO STORICO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ARTIGIANSELCI SNC PER RIF | 030011422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 113 | 08-03-2022 | D'egidio Ascenzio: impegno di spesa lavoro riparazione ventola polifun | 03011322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 112 | 08-03-2022 | PNRR: APPROVAZIONE GRADUATORIA MANIFESTAZIONE PER LA SELEZIONE DI SOGG | 03011222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 111 | 07-03-2022 | Spettacolo: liquidazione manifestazioni teatrale. Cig. Z8435772D7 | 030011122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 110 | 05-03-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.004405 per canone di servizio MARZ | 03011022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 109 | 04-03-2022 | Viaggio: valorizzazzione patrimonio culturale gita a san Pietro per be | 030010922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 108 | 04-03-2022 | Spettacolo: affidamento incarico impegno di spesa manifestazioni teatr | 030010822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 107 | 04-03-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030010722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 106 | 04-03-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici FEBBRAIO 2022 | 03010622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 105 | 03-03-2022 | Piu Energia: Liquidazione di spesa utenze comunali. gennaio Cig. ZC43 | 030010522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 104 | 03-03-2022 | CIE: versamento corrispettivi al Ministero dell'Interno | 030010422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 103 | 03-03-2022 | Viaggio: valorizzazzione patrimonio culturale gita a san Pietro per be | 03010322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 102 | 03-03-2022 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 030010222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 101 | 03-03-2022 | LOC. CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO INGEGNERE ZANARDI ANDREA PER PROGETT | 03010122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 100 | 02-03-2022 | Audioguide: impegno di spesa e liquidazione Flico per audioguide creat | 03010022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 99 | 02-03-2022 | Personale: liquidazione lavoro straordinario Vici Nazzareno | 03009922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 98 | 01-03-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03009822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 97 | 01-03-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio 2022 utenti vari. Servizi | 03009722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 96 | 01-03-2022 | mensa anziani: liquidazione ditta Labor mese di FEBBRAIO cig 7852412F5 | 03009622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 95 | 01-03-2022 | Borsa lavoro: determina di approvazione bando e schema di domanda annu | 03009522.pdf | schema di domanda bando |
2022 | DETERMINAZIONI | 94 | 26-02-2022 | AUTOMEZZI: ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER VENDITA AUTOMEZZO CO | 03009422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 93 | 26-02-2022 | AUTOMEZZI: ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER VENDITA AUTOMEZZO CO | 03009322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 92 | 24-02-2022 | Polizza responsabilita civile: impegno di spesa e liquidazione Rc tute | 03009222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 91 | 23-02-2022 | Museo della terra: Quota associativa Sistema Museale anno 2020 - 2021+ | 03009122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 90 | 23-02-2022 | Gbr: liquidazione acquisto materiali di ufficio cig: Z2234791E0 | 03009022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 89 | 23-02-2022 | Piu Energia: Liquidazione di spesa utenze comunali mese di Febbraio 20 | 03008922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 88 | 22-02-2022 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione canone realizzazione impianto | 03008822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 87 | 19-02-2022 | CIMITERO: NOMINA COMMISSIONE GARA RELATIVA AL PROJECT FINANCING DI AMP | 03008722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 86 | 17-02-2022 | Economato: impegno di spesa anno 2022 | 03008622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 85 | 17-02-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici GENNAIO 2022. | 03008522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 84 | 16-02-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.004405 per canone di servizio FEBB | 03008422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 83 | 16-02-2022 | Gbr: liquidazione materiali di ufficio cig Z2234791E0 | 03008322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 82 | 16-02-2022 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Gennaio-Febbr | 03008222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 81 | 16-02-2022 | Pasti a domicilio: Liquidazione ditta Labor mese di GENNAIO 2022 cig: | 03008122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 80 | 16-02-2022 | pASTI A DOMICILIO: Liquidazione ditta Labor mese di gennaio 2022 UTENT | 03008022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 79 | 16-02-2022 | Tributi: Liquidazione di spesa per spese postali e imbustamento serviz | 03007922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 78 | 16-02-2022 | Pitsoft: Liquidazione di spesa servizi manutenzione sito anno 2021. N. | 03007822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 77 | 16-02-2022 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.193271 per canone di servizio DICE | 03007722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 76 | 16-02-2022 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione canone realizzazione impianto | 03007622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 75 | 16-02-2022 | telefonia: liquidazione utenze tim Museo della terra. Cig. Z02310A336. | 03007522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 74 | 15-02-2022 | MUSEO DELLA TERRA: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E | 03007422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 73 | 15-02-2022 | MUSEO DELLA TERRA: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ING. SILVE | 03007322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 72 | 15-02-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03007222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 71 | 15-02-2022 | D'Egidio Ascenzio: Riparazione motore elettrico condizionatore cucina | 03007122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 70 | 15-02-2022 | Mensa anziani: Acquisto blocchetti buoni mensa. Liquidazione. Cig. n. | 03007022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 69 | 15-02-2022 | Gbr: liquidazione materiali di ufficio cig Z853532124 | 03006922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 68 | 15-02-2022 | Enel energia: utenze mese di FEBBRAIO cig Z3031949BE | 03006822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 67 | 15-02-2022 | Enel energia: utenze mese di GENNAIO cig Z3031949BE | 03006722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 66 | 15-02-2022 | MUSEO DELLA TERRA: AFFIDAMENTO DITTA SANTINI VERIANO LAVORI DI VALORIZ | 03006622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 65 | 14-02-2022 | Covid 19: Approvazione bando e schema di domanda per l'erogazione di | 03006522.pdf | avviso schema domanda |
2022 | DETERMINAZIONI | 64 | 14-02-2022 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03006422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 63 | 12-02-2022 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03006322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 62 | 10-02-2022 | Personale: Liquidazione lavoro straordinario 2021. | 03006222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 61 | 10-02-2022 | CIE: versamento corrispettivi al Ministero dell'Interno | 03006022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 60 | 10-02-2022 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2021. Liquidazione di € 7.777 | 03006022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 59 | 10-02-2022 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 03005922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 58 | 10-02-2022 | Personale: Liquidazione salario accessorio anualita 2021. | 03005822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 57 | 10-02-2022 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03005722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 56 | 10-02-2022 | Farmaci a domicilio: determina a contrarre con impegno di spesa socie | 03005622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 55 | 10-02-2022 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2021/2022 mese di GEN | 03005522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 54 | 10-02-2022 | Personale: Liquidazione salario accessorio anualita 2021. | 03005422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 53 | 10-02-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03005322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 52 | 10-02-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 03005222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 51 | 09-02-2022 | Rsa: quota partecipazione di Lombardelli Agata dicembre Villa serena | 03005122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 50 | 09-02-2022 | Rsa: quota partecipazione comune retta Dicembre 2021 Bellia A. | 03005022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 49 | 09-02-2022 | Rsa: Giannarini Andrino quota a carico del comune Dicembre 2021 | 03004922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 48 | 09-02-2022 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03004822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 47 | 09-02-2022 | Riabilitative: fondazione Luigi Maria Monti Cionco Maria Luisa DICEMBR | 03004722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 46 | 08-02-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO PER SERVIZIO TRAT | 03004622.pdf | BOZZA CONTRATTO 2022 |
2022 | DETERMINAZIONI | 45 | 08-02-2022 | Rimborso spese: Gilda Boggi settore finanziario | 03004522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 44 | 05-02-2022 | Diritti di rogito: Liquidazione diritti di rogito anno 2021 Segretario | 03004422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 43 | 05-02-2022 | Segretario comunale: rimborso spese forfettario anno 2021. | 03004322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 42 | 05-02-2022 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 03004222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 41 | 29-01-2022 | PERITO DEMANIALE: APPROVAZIONE BANDO PER NOMINA PERITO DEMANIALE COMUN | 03004122.pdf | bando perito demaniale |
2022 | DETERMINAZIONI | 40 | 29-01-2022 | ARREDO URBANO: LIQUIDAZIONE DITTA CORTESE VERUSKA PER FORNITURA DI ARR | 03004022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 39 | 29-01-2022 | MUSEO DELLA TERRA: LIQUIDAZIONE ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER INCARICO | 03003922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 38 | 29-01-2022 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI CATASCA PER ACQUISTO MATERIAL | 03003822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 37 | 29-01-2022 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03003722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 36 | 29-01-2022 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03003622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 35 | 29-01-2022 | Personale: trasformazione posto di lavoro cat. C posizione economica C | 03003522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 34 | 27-01-2022 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio mese di Dicembre. Li | 03003422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 33 | 27-01-2022 | Maggiorelli: Liquidazione fogli suppletivi stato civile. CIG. Z87336DD | 03003322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 31 | 22-01-2022 | CAMPO DA TENNIS: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO DA TENN | 03003122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 30 | 20-01-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di dicembre Servizio fornitura pasti | 03003022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 29 | 20-01-2022 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici dicembre 2021 | 03002922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 28 | 20-01-2022 | Piu Energia: Liquidazione di spesa utenze comunali. Cig. ZC430D0CD6. | 03002822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 27 | 20-01-2022 | Luminarie Natalizie: liquidazione di spesa. Cig n. ZE43434FEB | 03002722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 26 | 19-01-2022 | VIA ROMA: LIQUIDAZIONE INCARICO LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA ROMA | 03002622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 25 | 19-01-2022 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03002522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 24 | 19-01-2022 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03002422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 23 | 18-01-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZI | 03002322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 22 | 18-01-2022 | SCAVI: RESTITUZIONE CAUZIONE SIG. BOMBINOPASQUALE PER SCAVO ALLACCIO N | 03002222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 21 | 18-01-2022 | DEPURATORE: AFFIDAMENTO DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZI | 03002122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 20 | 15-01-2022 | Tributi: Supporto informatico gestione tributi triennio 2022 - 2024. D | 03002022.pdf | Disciplinare |
2022 | DETERMINAZIONI | 19 | 15-01-2022 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZI | 03001922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 18 | 15-01-2022 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEALSERVICE SRL PER SERVIZIO GESTI | 03001822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 17 | 15-01-2022 | ARREDO URBANO: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURE MATERIALE ARRED | 03001722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 16 | 14-01-2022 | ANTINCENDIO: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO ANTINTENCIO VITERBO PER CONTROL | 03001622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 15 | 14-01-2022 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Dicembre 2021 utenti vari. Servizi | 03001522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 14 | 14-01-2022 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03001422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 13 | 14-01-2022 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Dicembre 2021 | 03001322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 11 | 08-01-2022 | TAGLIO BOSCO: INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO PER REDAZIONE PROGETTO | 03001122.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 669 | 31-12-2021 | ARREDO URBANO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CORTESE VERUSKA PER FORNITUR | 030066921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 668 | 31-12-2021 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI CATASCA PER ACQUISTO MATE | 030066821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 667 | 31-12-2021 | MUSEO DELLA TERRA: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESEC | 03066721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 666 | 31-12-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFARC PER FORNITURA SA | 030066621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 665 | 31-12-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030066521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 664 | 31-12-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030066421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 663 | 31-12-2021 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER ULTERIORE FORNITURA | 030066321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 662 | 31-12-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di dicem | 030066221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 661 | 31-12-2021 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 030066121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 660 | 31-12-2021 | Covid 19: Fondo di solidarieta sovvenzione pagamento utenze domestich | 03066021.pdf | Avviso Domanda |
2021 | DETERMINAZIONI | 659 | 30-12-2021 | Pulizia Uffici: Determina a contrarre servizio pulizia immobili comuna | 03065921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 658 | 29-12-2021 | LOC. CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. CAMILLI SANTE PER STUDIO GEOLO | 03065821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 657 | 28-12-2021 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE VERBALE ASTA PER TAGLIO BOSCO IN LOC. MACCH | 030065721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 656 | 28-12-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 030065621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 655 | 28-12-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER RACCOLTA E TRASP | 03065521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 654 | 23-12-2021 | Ruolo Acqua: Approvazione ruolo acqua scarichi e depurazione relativo | 03065421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 653 | 23-12-2021 | ARREDO URBANO: IMPEGNO DI SPESA DITTA VIMPEX PER FORNITURE MATERIALE A | 03065321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 652 | 22-12-2021 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 030065221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 651 | 21-12-2021 | Personale: Progressione economica orizontale a partire dal 01.01.2021 | 030065121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 650 | 21-12-2021 | ComputerVille: Liquidazione di spesa per la gestione dell'invio e dell | 030065021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 649 | 21-12-2021 | ComputerVille: Impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ric | 030064921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 648 | 18-12-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI DI MESSA IN | 030064821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 647 | 18-12-2021 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA | 030064721.pdf | avviso d' asta vendita bosco allegato B- Dichiarazioni allegato C- offerta |
2021 | DETERMINAZIONI | 646 | 17-12-2021 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03064621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 645 | 17-12-2021 | Tarsu: approvazione ruolo coattivo Tarsu 2013 | 03064521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 644 | 17-12-2021 | Enfiteusi: Approvazione ruolo coattivo enfiteusi 2013-2014-2015 | 03064421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 643 | 17-12-2021 | Acqua: approvazione ruolo coattivo acqua 2013-2014-2015 | 03064321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 642 | 16-12-2021 | Enel energia: utenze mese di DICEMBRE cig Z3031949BE | 030064221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 641 | 16-12-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.175055 per canone di servizio DICE | 03064121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 640 | 16-12-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di novembre 2021 affit | 030064021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 639 | 16-12-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di novem | 030063921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 638 | 16-12-2021 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione realizzazione impianto telefon | 03063821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 637 | 16-12-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici novembre 2021 | 03063721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 636 | 16-12-2021 | Avv. Ines Giuliani: Liquidazione di spesa per attivita stragiudiziale | 03063621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 635 | 16-12-2021 | Anticimex: Liquidazione Servizio monitoraggio topi derattizzazione C | 030063521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 634 | 16-12-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio mese di novembre. Li | 030063421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 633 | 16-12-2021 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2021/2022 mese di nov | 030063321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 632 | 16-12-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di novembre Servizio fornitura pasti | 030063221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 631 | 16-12-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre 2021 utenti vari. Servizi | 03063121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 630 | 16-12-2021 | GBR: affidamento incarico e impegno di spesa forntura materiali di uff | 03063021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 628 | 15-12-2021 | VIA S. GIUSEPPE: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DITTA BONANNI ANGELO PER | 03062821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 627 | 15-12-2021 | RSA: liquidazione Casa di Cura Villa Serena SRL. Ospite L.A. Anno 2021 | 030062721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 626 | 15-12-2021 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 030062621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 625 | 15-12-2021 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03062521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 624 | 15-12-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030062421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 623 | 14-12-2021 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA STUPENDO DI MOSCATELLI ELISABETTA P | 03062321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 622 | 14-12-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE LAVORI DI MESSA IN SIC | 030062221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 621 | 13-12-2021 | Personale: Istituto delle progressioni orizzontali anno 2021. Approvaz | 03062121.pdf | Avviso selezione progressione economica orizontale 2021 Schema domanda selezione progressione economica orizontale 2021 |
2021 | DETERMINAZIONI | 620 | 11-12-2021 | ACQUE TERMALI: AFFIDAMENTO INCARICO PER RICERCA ACQUE TERMALI PRESSO T | 03062021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 619 | 11-12-2021 | Ufficio collocamento: rimborso spese Ufficio Circoscrizionale di Collo | 03061921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 618 | 11-12-2021 | Mensa anziani: Acquisto blocchetti buoni mensa. Affidamento fornitura | 03061821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 617 | 09-12-2021 | ANF: Concessione assegno a nucleo familiare numeroso. | 03061721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 616 | 09-12-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFARC PER FORNITUR | 03061521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 615 | 09-12-2021 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 030061521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 614 | 09-12-2021 | VIA S. GIUSEPPE: DETERMINA A CONTRARRE MUTUO PRESTITO ORDINARIO CASSA | 030061421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 613 | 07-12-2021 | Gita sociale: Mantova - Padova - Venezia - Ferrara -15 - 16 - 17 ot | 03061321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 612 | 07-12-2021 | Covid 19: misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese | 030061221.pdf | Prospetto elenco contributi |
2021 | DETERMINAZIONI | 611 | 04-12-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. Novembre CI | 03061121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 610 | 04-12-2021 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione realizzazione impianto telefon | 03061021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 609 | 02-12-2021 | CIMITERO: DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE NUOVA GARA PER AFFIDAMENTO | 030060921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 608 | 02-12-2021 | CIMITERO: IMPEGNO DI SPESA DITTALEXMEDIA S.R.L. PER SERVIZIO PUBBLICAZ | 030060821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 607 | 02-12-2021 | Tributi: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per stampa | 03060721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 606 | 02-12-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA ECONET PER RACCOLTA E T | 030060621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 605 | 02-12-2021 | Luminarie Natalizie: impegno di spesa e affidamento incarico. Cig n. | 03060521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 604 | 02-12-2021 | Avv. Ines Giuliani: impegno di spesa per attivita stragiudiziale di a | 03060421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 603 | 30-11-2021 | VIA ROMA: AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA ROMA | 03060321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 602 | 30-11-2021 | FONTANA DUCALE: GAL-PERFEZIONAMENTO INCARICO E IMPEGNO PER PROGETTAZIO | 03060221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 601 | 30-11-2021 | FONTANA DUCALE: GAL-AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA | 03060121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 600 | 26-11-2021 | Gita sociale: Mantova - Padova - Venezia - Ferrara -15 - 16 - 17 ot | 03060021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 599 | 26-11-2021 | GBR: Assistenza e materiale di consumo stampante ufficio affari genera | 03059921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 598 | 26-11-2021 | Maggiorelli Grafica: liquidazione per acquisto fogli stato civile anno | 030059821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 597 | 25-11-2021 | Vestiario Polizia Locale: BRUMAR Fornitura di beni e servizi in econom | 030059721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 596 | 25-11-2021 | Libri di testo: Liquidazione libri di testo A.S. 2021-2022 | 03059621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 595 | 25-11-2021 | Anci: Quota associativa. | 03059521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 594 | 25-11-2021 | Comunita Montana Alta Tuscia Laziale: pagamento quota associativa ann | 03059421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 593 | 25-11-2021 | Museo della terra: quota associativa sistema museale Lago di bolsena | 03059321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 592 | 25-11-2021 | Enel energia: utenze mese di NOVEMBRE cig Z3031949BE | 03059221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 591 | 25-11-2021 | Studio Associato Vinciarelli: liquidazione per consulenza ed assistenz | 030059121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 590 | 25-11-2021 | Piccola grande italia: Format televisivo da 10 minuti con riprese imm | 030059021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 589 | 25-11-2021 | PTCP 2021-2023: liquidazione ditta Formanagement per applicativo antic | 030058921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 588 | 25-11-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.157/055 per canone di servizio NOV | 030058821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 587 | 25-11-2021 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 03058721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 586 | 25-11-2021 | APKAPPA: determina di liquidazione canone assistenza software anno 202 | 03058621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 585 | 23-11-2021 | Covid 19: Azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate d | 030058521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 584 | 23-11-2021 | CAMPO DA TENNIS: ASSUNZIONE MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIGEN | 030058421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 583 | 23-11-2021 | TAGLIO BOSCO: AGGIUDICAZIONE DITTA SEGHERIA CANEPUCCIA GIANLUCA PER TA | 03058321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 582 | 23-11-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. SCIPIO MASSIMO PER ACCAT | 030058221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 581 | 23-11-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO GESTIONE | 03058121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 580 | 23-11-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO I | 03058021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 579 | 23-11-2021 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03057921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 578 | 23-11-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 03057821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 577 | 23-11-2021 | VIA S. GIUSEPPE: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC | 03057721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 576 | 22-11-2021 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03057621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 575 | 20-11-2021 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030057521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 574 | 19-11-2021 | Museo della terra: Legge 24/2019 piano 2021. Affidamento incarico e i | 03057421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 573 | 18-11-2021 | SFALCIO PIANTE: AFFIDAMENTO LABOR SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI S | 03057321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 572 | 17-11-2021 | Tributi: Liquidazione incarico per stampa imbustamento e postalizzazi | 030057221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 571 | 17-11-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di Novembre 2021. Cig. Z3 | 030057121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 570 | 17-11-2021 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi Luglio Agost | 030057021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 569 | 17-11-2021 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030056921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 568 | 17-11-2021 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2021/2022 mese di ott | 030056821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 567 | 17-11-2021 | telefonia: liquidazione utenze tim Museo della terra. Cig. Z02310A336. | 030056721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 566 | 13-11-2021 | Covid 19: Affidamento incarico e impegno di spesa forniture mascherine | 03056621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 564 | 13-11-2021 | Missione sindaco: rimborso spese missione sindaco Incontro aree intern | 03056421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 562 | 12-11-2021 | POSTA: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE cig Z1B2C67F2C | 030056221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 561 | 12-11-2021 | POSTA: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE cig Z1B2C67F2C | 03056121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 560 | 12-11-2021 | Covid 19: Determina liquidazione per acquisto barriere protettive e pi | 03056021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 559 | 11-11-2021 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA BELLI 1967 SRL PER FORNITURA NUOVA | 03055921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 558 | 11-11-2021 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CE.A.R. SNC DI ROCCHI DORIANO PER R | 03055821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 557 | 11-11-2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 030055721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 556 | 11-11-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA MILLETTI FERNANDO PER RIPARAZIONE PORTO | 030055621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 555 | 11-11-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 030055521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 554 | 06-11-2021 | D'Egidio Ascenzio: Riparazione motore elettrico condizionatore cucina | 03055421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 553 | 06-11-2021 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DITTA STUPENDO DI MOSCATELLI ELISABETTA PER FO | 03055321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 552 | 06-11-2021 | Piccola grande italia: Format televisivo da 10 minuti con riprese imm | 03055221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 551 | 06-11-2021 | Laterza: impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di Lat | 030055121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 550 | 05-11-2021 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 030055021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 549 | 05-11-2021 | BFF Bank: Liquidazione Spese recupero a debitore da parte della Compag | 03054921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 548 | 05-11-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Ottob | 030054821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 547 | 05-11-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di ottobre Servizio fornitura pasti a | 030054721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 546 | 05-11-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Ottobre 2021. | 030054521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 545 | 05-11-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio mese di ottobre. Liq | 030054521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 544 | 05-11-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Ottobre 2021 utenti vari. Servizio | 030054421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 543 | 05-11-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030054321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 542 | 04-11-2021 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 03054221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 541 | 30-10-2021 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA PRIVATA PER TAGLIO BOSCO | 030054121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 540 | 30-10-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI IN VIA RIPETT | 03054021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 539 | 30-10-2021 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER INTERVENTI DI RIP | 03053921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 538 | 30-10-2021 | CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUTA | 03053821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 537 | 29-10-2021 | Tari: approvazione ruolo. | 03053721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 536 | 27-10-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE SAL N.3 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RI | 030053621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 535 | 27-10-2021 | CENTRO STORICO: RENDICONTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTA | 03053521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 533 | 27-10-2021 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Ottobre 2021 | 030053321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 532 | 27-10-2021 | Assicurazioni: Liquidazine di spesa assicurazione parco macchine anno | 030053221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 531 | 21-10-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03053121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 530 | 21-10-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL | 030053021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 529 | 21-10-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ANTICO ROVERE SOC. COOP. PER LAVORI RIP | 03052921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 528 | 21-10-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 030052821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 527 | 21-10-2021 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA BELLI 1967 PER FORNITURA FIORIERE P | 030052721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 526 | 21-10-2021 | TAGLIO PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER TAGLIO PIANTE CIPR | 03052621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 525 | 21-10-2021 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA STC MANGING SRL PER SERVIZIO PUBBLICAZION | 030052521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 524 | 21-10-2021 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. SRL PER I | 030052421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 523 | 21-10-2021 | CAMPO DA TENNIS: LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE CONI PER DIRITTI SEGR | 03052321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 522 | 21-10-2021 | Covid 19: Determina a contrarre per acquisto barriere protettive e pia | 03052221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 521 | 18-10-2021 | Gita sociale: Mantova - Padova - Venezia - Ferrara -15 - 16 - 17 ot | 030052121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 520 | 18-10-2021 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione realizzazione impianto telefon | 030052021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 519 | 18-10-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di Ottobre 2021. Cig. Z30 | 030051921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 518 | 16-10-2021 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER REALIZZAZ | 03051821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 517 | 16-10-2021 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CE.A.R. SNC DI ROCCHI DORIANO P | 030051721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 516 | 15-10-2021 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione realizzazione impianto telefon | 030051621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 515 | 15-10-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.086945 per il servizio di voce e d | 03051521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 514 | 15-10-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.086945 per il servizio di voce e d | 030051421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 513 | 14-10-2021 | Scuolabus: liquidazione di spesa anno scolastico 2021/2022 mese di set | 03051321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 512 | 14-10-2021 | BFF Bank: Liquidazione Spese recupero a debitore da parte della Compag | 03051221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 511 | 13-10-2021 | SEDE COMUNALE: LIQUIDAZIONE DITTA GAMMA GEO SERVIZI PER PROVE GEOTECN | 03051121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 510 | 13-10-2021 | CENTRO STORICO: RETTIFICA DET. N.194/2021 - APPROVAZIONE STATO FINALE | 030051021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 509 | 13-10-2021 | VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BELLI 1967 SRL PER FORNITUR | 030050921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 508 | 12-10-2021 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MILLETTI FERNANDO PER RIPARAZIONE P | 03050821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 507 | 12-10-2021 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI IN VIA RI | 030050721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 506 | 12-10-2021 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CONSALVI RENZO PER INTERVENTI DI | 030050621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 505 | 11-10-2021 | Tefa: Liquidazione addizionale Provinciale 5% per anni pregressi 2009/ | 03050521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 504 | 11-10-2021 | Studio Associato Vinciarelli: Determina a contrarre per consulenza ed | 03050421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 503 | 09-10-2021 | Maggiorelli grafica: acquisto fogli suppletivi stato civile anno 2021 | 03050321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 502 | 08-10-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Settembre 202 | 030050221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 501 | 08-10-2021 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030050121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 500 | 08-10-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030050021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 499 | 08-10-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Settembre 2021 utenti vari. Serviz | 030049921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 498 | 08-10-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Settembre Servizio fornitura pasti | 030049821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 497 | 08-10-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. CIG. Z1B2C6 | 030049721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 496 | 08-10-2021 | Gita sociale: Mantova - Padova - Venezia - Ferrara -15 - 16 - 17 ot | 030049621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 495 | 07-10-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030049521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 494 | 07-10-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030049421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 493 | 07-10-2021 | Assicurazioni: impegno di spesa assicurazione parco macchine anno 2021 | 03049321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 492 | 07-10-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Ottobre 2021 affitt | 03049221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 491 | 06-10-2021 | Anticimex: Servizio monitoraggio topi derattizzazione Centro Polifun | 03049121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 490 | 06-10-2021 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 03049021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 489 | 06-10-2021 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03048921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 488 | 04-10-2021 | APKAPPA: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizio assi | 03048821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 486 | 01-10-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI | 03048621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 485 | 01-10-2021 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa e affidamento incarico per acqui | 030048521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 484 | 28-09-2021 | Personale: Assunzione di n. 1 profilo amministrativo cat. C a tempo | 030048421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 483 | 24-09-2021 | Poliambulatorio Manzi: impegno di spesa e liquidazione poliambulatorio | 030048321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 482 | 24-09-2021 | Tributi: LIquidazione di spesa per spese postali e imbustamento serviz | 030048221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 481 | 23-09-2021 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia settembre 202 | 03048121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 480 | 23-09-2021 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03048021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 479 | 23-09-2021 | SEDE C.O.C.: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. PIFFERI MATTIA | 030047921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 478 | 22-09-2021 | Personale: Attribuzioni progressioni orizontali. | 03047821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 477 | 22-09-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE LAVORI DI MESSA IN SIC | 03047721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 476 | 22-09-2021 | VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. S | 03047621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 475 | 22-09-2021 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA DITTA BELLI 1967 PER FORNITURA FIORIE | 03047521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 473 | 22-09-2021 | Libri di testo: liquidazione fornitura gratuita o semigratuita aventi | 030047321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 472 | 22-09-2021 | Libri di testo: approvazione aventi diritto A.S. 2020/2021. | 030047221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 471 | 22-09-2021 | Irideos: liquidazione fattura 0012005519 Dicembre 2020 | 03047121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 470 | 22-09-2021 | Libri di testo: impegno di spesa anno scolastico 2021-2022. CIG. Z383 | 03047021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 469 | 20-09-2021 | Studio Aramini Caldari Tognoni: Servizio tenute buste paga affidamento | 03046921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 468 | 20-09-2021 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03046821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 467 | 20-09-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER RACCOLTA E TRASP | 03046721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 466 | 17-09-2021 | Personale: Liquidazione salario accessorio anualita 2020. | 03046621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 465 | 16-09-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER RIPARAZIONE E MA | 03046521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 464 | 16-09-2021 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03046421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 463 | 16-09-2021 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 030046321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 462 | 16-09-2021 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 030046221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 461 | 16-09-2021 | Manifestazioni estive: Liquidazione ditte varie manifestazioni estive. | 030046121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 460 | 15-09-2021 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03046021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 459 | 15-09-2021 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03045921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 458 | 15-09-2021 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D | 03045821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 457 | 15-09-2021 | telefonia: liquidazione utenze tim Uffici Comunali e Museo della terra | 030045721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 456 | 15-09-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030045621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 455 | 15-09-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di Settembre 2021. Cig. Z | 030045521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 454 | 14-09-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030045421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 453 | 11-09-2021 | Scuolabus: determina a contrarre affidamento servizio assistenza scuol | 03045321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 452 | 10-09-2021 | Tributi: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per stampa | 030045221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 451 | 10-09-2021 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03045121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 450 | 10-09-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Sette | 030045021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 449 | 10-09-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Settembre 2021 affi | 030044921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 448 | 10-09-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030044821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 447 | 10-09-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030044721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 446 | 10-09-2021 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030044621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 445 | 10-09-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto 2021 utenti vari. Servizio | 030044521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 444 | 10-09-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto Servizio fornitura pasti a | 030044421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 443 | 10-09-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Agosto 2021. | 030044321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 442 | 10-09-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. CIG. Z1B2C6 | 030044221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 441 | 07-09-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ES | 03044121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 440 | 04-09-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE STUDIO BAFFO COMPETENZE PROFESSIONALI | 030044021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 439 | 04-09-2021 | MEZZI COMUNALI: ANNULLAMENTO DET. N.152/2021 E LIQUIDAZIONE DITTA OEMM | 03043921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 438 | 02-09-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE SAL N.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RI | 03043821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 437 | 02-09-2021 | RETE IDRICA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROCENESI LUCIANO PER RIPARAZI | 030043721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 436 | 02-09-2021 | ANTINCENDIO: IMPEGNO DITTA CENTRO ANTINTENCIO VITERBO PER CONTROLLO SE | 030043621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 435 | 02-09-2021 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICU | 030043521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 434 | 02-09-2021 | VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. S | 030043421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 433 | 01-09-2021 | Economato: impegno di spesa anno 2021 | 03043321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 431 | 31-08-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO IMPORTO A S | 03043121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 430 | 28-08-2021 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE BANDO ASTA TAGLIO BOSCO IN LOC. LE PIAGGE ( | 03043021.pdf | AVVISO ASTA |
2021 | DETERMINAZIONI | 429 | 27-08-2021 | Tombola S. Angelo: Restituzione deposito cauzionale | 03042921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 428 | 27-08-2021 | OIV: Liquidazione Nucleo di Valutazione anni 2019 e 2020. | 030042821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 427 | 27-08-2021 | OIV: Liquidazione Nucleo di Valutazione 2020. CIG. Z6932D98D8 | 03042721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 426 | 26-08-2021 | CENTRO STORICO: AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER RED | 03042621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 423 | 25-08-2021 | ISOLA ECOLOGICA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEL CENTRO D | 030042321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 422 | 25-08-2021 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. Al | 030042221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 421 | 25-08-2021 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 030042121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 420 | 21-08-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE SAL N.3 PER LAVORI DI RECUPERO E RIPRI | 03042021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 419 | 19-08-2021 | Tefa: Liquidazione addizionale Provinciale 5% per anni pregressi 2009/ | 030041921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 418 | 19-08-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: IMPEGNO DI SPESA STUDIO ING. BAFFO ALVARO PER REDAZ | 03041821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 417 | 19-08-2021 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI DI MANUTENZIO | 03041721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 416 | 19-08-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER INTERVENTO DI R | 03041621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 415 | 19-08-2021 | Gestioni Doc SRL: impegno e liquidszione per assistenza e supporto tec | 030041521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 414 | 19-08-2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IST PER INTERVENTO | 030041421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 413 | 19-08-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. CIG. Z1B2C6 | 030041321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 412 | 18-08-2021 | Myo: Liquidazione di spesa acquisto materiali per ufficio. CIG. ZF031A | 030041221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 411 | 18-08-2021 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione realizzazione impianto telefon | 030041121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 410 | 18-08-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.086945 per il servizio di voce e d | 030041021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 409 | 18-08-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di agosto 2021. Cig. Z303 | 030040921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 408 | 17-08-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 03040821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 407 | 17-08-2021 | SFALCIO PIANTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PIANTE ED ERBE INFESTA | 03040721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 406 | 16-08-2021 | Covid 19: Liquidazione buoni alimentari Manni Massimo | 03040621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 405 | 13-08-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03040521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 404 | 13-08-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030040421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 403 | 13-08-2021 | Grafiche Gaspari: liquidazione App Istituzionale my city Latera. Cig Z | 030040321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 402 | 13-08-2021 | GBR: Liquidazione materiali ufficio. Cig. Z1632566D2. | 03040221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 401 | 13-08-2021 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi aprile maggi | 030040121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 400 | 12-08-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio. Servizio fornitura pasti a | 03040021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 399 | 12-08-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio utenti vari. Servizio forni | 030039921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 398 | 12-08-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030039821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 397 | 12-08-2021 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 030039721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 396 | 12-08-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030039621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 395 | 12-08-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Luglio 2021. | 030039521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 394 | 12-08-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Agost | 030039421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 393 | 12-08-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Agosto 2021 affitto | 03039321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 392 | 12-08-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva F | 03039221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 391 | 12-08-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva A | 03039121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 390 | 12-08-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva D | 03039021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 389 | 11-08-2021 | Manifestazioni estive: affidamento incarico impegno di spesa manifesta | 030038921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 388 | 05-08-2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA IST PER INTERVENTO DI R | 030038821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 387 | 05-08-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. CIG. Z1B2C6 | 030038721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 386 | 05-08-2021 | Ines Giuliani: Liquidazione avv.to per l'attivita stragiudiziale di as | 030038621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 385 | 04-08-2021 | telefonia: liquidazione e cessazione servio utenze tim Uffici Comunali | 030038521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 383 | 03-08-2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03038321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 382 | 31-07-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di luglio 2021. Cig. Z303 | 03038221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 381 | 31-07-2021 | RETE IDRICA: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER INTERVENT | 03038121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 380 | 29-07-2021 | BFF Bank: Liquidazione Spese recupero a debitore da parte della Compag | 030038021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 379 | 29-07-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA ECONET PER RACCOLTA E T | 03037921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 377 | 29-07-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 030037721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 376 | 29-07-2021 | telefonia: liquidazione utenze tim Uffici Comunali e Museo della terra | 030037621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 375 | 29-07-2021 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DI DISOSTR | 03037521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 374 | 29-07-2021 | APK SRL Conto del patrimonio: Liquidazione di spesa servizio economi | 030037421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 373 | 28-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E RENDIC | 030037321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 372 | 28-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP ING. MARZIALI PAOLO PER LA | 03037221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 371 | 28-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. BAFFO ALVA | 03037121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 370 | 28-07-2021 | Vestiario Polizia Locale: Impegno e liquidazione alla ditta Brumar SRL | 03037021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 369 | 27-07-2021 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA OEMMEDI DI DINI LEONARDO E C. SAS P | 03036921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 368 | 23-07-2021 | Bonus Bebe: Concessione del contributo una tantum di € 250 00 per ogni | 030036821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 367 | 23-07-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Luglio 2021 affitto | 030036721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 366 | 23-07-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Giugno 2021 affitto | 030036621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 365 | 23-07-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Maggio 2021 affitto | 03036521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 364 | 22-07-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03036421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 363 | 22-07-2021 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA RONCA MASSIMO PER MANUTENZIONE STRA | 030036321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 362 | 22-07-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA PEPE INFISSI PER FORNITURA E POSA IN OP | 030036221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 361 | 22-07-2021 | Libri di testo: Approvazione Bando A.S. 2021-2022. | 03036121.pdf | Bando libri di testo. Dichiarazione sostitutiva |
2021 | DETERMINAZIONI | 360 | 22-07-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA IDEALSERVICE PER SERVIZIO I | 03036021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 359 | 21-07-2021 | CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PU | 03035921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 358 | 21-07-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE SAL N.1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RI | 03035821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 357 | 21-07-2021 | STRADE RURALI: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER MESSA IN SICU | 03035721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 356 | 21-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE DITTA IST PER VERIFICA IMPIANTO DI TERRA | 03035621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 355 | 21-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE DITTA IST PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE E | 030035521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 354 | 21-07-2021 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03035421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 353 | 21-07-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03035321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 352 | 21-07-2021 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE SRL PER ACQUISTO SEGN | 03035221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 351 | 21-07-2021 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GARDEN MOTOR SRL PER RIPARAZIONE E | 03035121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 350 | 20-07-2021 | SAN CLEMENTE: AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. LISONI ANTONIO PER REDAZIONE | 03035021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 349 | 20-07-2021 | Invalidi Civili: Rilascio contrassegno domanda prot. n. 3178 del 20.07 | 03034921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 348 | 16-07-2021 | SEDE COMUNALE: PRESA ATTO RECESSO INCARICO ARCH. LISONI ALBERTO E AFFI | 03034821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 347 | 16-07-2021 | Tributi: Liquidazione di spesa incarico per stampa imbustamento e pos | 03034721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 346 | 14-07-2021 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia luglio 2021 | 030034621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 345 | 14-07-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.086945 per il servizio di voce e d | 030034521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 344 | 14-07-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di luglio 2021. Cig. Z303 | 030034421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 343 | 10-07-2021 | Economato: anticipo dotazione economo anno 2021 | 03034321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 342 | 08-07-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030034221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 341 | 08-07-2021 | APK SRL Conto del patrimonio: Liquidazione di spesa servizio economi | 030034021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 340 | 08-07-2021 | ANTINCENDIO: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO ANTINTENCIO VITERBO PER FORNITU | 03034021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 339 | 08-07-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03033921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 338 | 08-07-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER RACCOLTA E TRASP | 03033821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 337 | 08-07-2021 | STRADE RURALI: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO PE | 03033721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 336 | 08-07-2021 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE DITTA MOSCATELLI ELISABETTA PER FORNIT | 03033621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 335 | 06-07-2021 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SFALCIO MANUTENZIONE | 03033521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 334 | 06-07-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03033321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 333 | 06-07-2021 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA GARDEN MOTOR SRL PER RIPARAZION | 030033321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 332 | 06-07-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva C | 03033221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 330 | 03-07-2021 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03033021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 329 | 02-07-2021 | Sottocommissione elettorale circondariale di Montefiascone: spese per | 03032921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 328 | 02-07-2021 | Supporto servizi strumentali: Determina di liquidazione relativa al me | 03032821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 327 | 02-07-2021 | Servizi strumentali uffici comunali: Impegno di spesa e affidamento de | 030032721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 326 | 02-07-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Giugno 2021. | 030032621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 325 | 03-07-2021 | GBR: Assistenza e materiale di consumo stampante ufficio affari genera | 03032221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 324 | 02-07-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 030032421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 322 | 02-07-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Lugli | 030032221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 321 | 02-07-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno. Servizio fornitura pasti a | 03032121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 320 | 02-07-2021 | APKAPPA: liquidazione di spesa servizio di ANPR angrafe locale CIG. | 030032021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 319 | 02-07-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese diGiugno Servizio fornitura pasti a d | 030031921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 318 | 01-07-2021 | Myo: Liquidazione di spesa acquisto materiali per ufficio. CIG. ZF031A | 030031821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 317 | 01-07-2021 | Infocert PEC: Liquidazione di spesa rinnovo posta certificata. N. CIG | 030031721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 316 | 01-07-2021 | Grafiche Gaspari: Liquidazione di spesa di spesa servizio Omnia tutte | 030031621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 315 | 29-06-2021 | ISOLA ECOLOGICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA IST PER VERIFICA IMPIANTO DI T | 03031521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 314 | 28-06-2021 | Pulizia uffici: Proroga tecnica servizio pulizia edifici comunali. | 03031421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 313 | 25-06-2021 | Piccola grande italia: Format televisivo da 10 minuti con riprese imm | 030031321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 312 | 25-06-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor Soc. COOP Sociale per pulizie | 030031221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 311 | 25-06-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio 2019 Servizio fornitura pas | 030031121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 310 | 25-06-2021 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 030031021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 309 | 24-06-2021 | ISOLA ECOLOGICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA IST PER RIPRISTINO ILLUMINAZIO | 030030921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 308 | 23-06-2021 | CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUT | 03030821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 307 | 23-06-2021 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE MAN | 03030721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 306 | 23-06-2021 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE INCARICO DOTT. AGR. BURLA MARCELLO PER COLL | 030030621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 305 | 23-06-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE SAL N.1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVI | 03030521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 304 | 23-06-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva M | 03030421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 303 | 23-06-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva C | 03030321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 302 | 23-06-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Giugn | 030030221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 301 | 19-06-2021 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE SRL PER ACQUISTO | 03030121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 300 | 18-06-2021 | Halley: Liquidazione fornitura antivirus. CIG. n. ZAE320D7DA. | 03030021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 299 | 18-06-2021 | Soluzioni per comunicare : Liquidazione realizzazione impianto telefon | 030029921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 298 | 17-06-2021 | Vianova Spa: liquidazione fattura n.069842 per l'attivazione del servi | 03029821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 297 | 17-06-2021 | SEDE COMUNALE: LIQUIDAZIONE II° ACCONTO INCARICO ARCH. LISONI ALBERTO | 030029721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 296 | 17-06-2021 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SFALCIO MANUTENZIONE | 03029621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 295 | 17-06-2021 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO MANUTENZIONE E RIPRISTIN | 030029521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 294 | 16-06-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie mese di Aprile Maggio Giugno 2 | 030029421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 293 | 16-06-2021 | Enel Energia: liquidazione fattura n. 004077740529 Anno 2020. Cig. Z30 | 030029321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 292 | 16-06-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva B | 03029221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 291 | 16-06-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva D | 03029121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 290 | 15-06-2021 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03029021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 289 | 15-06-2021 | Avv. Ines Giuliani: impegno di spesa per attivita stragiudiziale di a | 03028921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 288 | 15-06-2021 | ANTINCENDIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO ANTINTENCIO VITERBO PER FOR | 03028821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 287 | 15-06-2021 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 030028721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 286 | 12-06-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA ECONET PER RACCOLTA E T | 030028621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 285 | 12-06-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER RACCOLTA E TRASP | 03028521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 284 | 12-06-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03028421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 283 | 12-06-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 030028321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 282 | 12-06-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. BAFFO ALVA | 030028221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 280 | 11-06-2021 | APKAPPA: Censimento permanente 2021. Liquidazione di spesa anno 2021 d | 030028021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 279 | 10-06-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE SAL N.1 E SAL N.2 E LIQUIDAZIONE DITTA | 03027921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 278 | 10-06-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici aprile e magg | 030027821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 277 | 10-06-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030027721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 276 | 10-06-2021 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Maggio 2021 | 03027621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 275 | 09-06-2021 | HERA COMM: liquidazione utenze elettriche anno 2021 | 03027521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 274 | 09-06-2021 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 030027421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 273 | 09-06-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 03027321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 272 | 09-06-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio. Servizio fornitura pasti a | 030027221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 271 | 09-06-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio. Servizio fornitura pasti a | 030027121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 270 | 09-06-2021 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 030027021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 269 | 09-06-2021 | Halley: Fornitura antivirus. Impegno di spesa e affidamento incarico. | 030026921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 268 | 04-06-2021 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 030026821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 267 | 04-06-2021 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 03026721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 266 | 04-06-2021 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 030026621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 265 | 04-06-2021 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03026521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 264 | 03-06-2021 | Pitsoft: liquidazione servizio supporto informatico mesi Gennaio Febb | 030026421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 263 | 03-06-2021 | CENTRO STORICO: APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DISPESA LAVORI DI M | 030026321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 262 | 31-05-2021 | GBR: Assistenza e materiale di consumo stampante ufficio affari genera | 03026221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 261 | 29-05-2021 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DITTA OEMMEDI EREDI DINI PER INTERVENTI DI MAN | 03026121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 260 | 27-05-2021 | Economato: secondo anticipo dotazione economo anno 2021 | 03026021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 259 | 27-05-2021 | Supporto servizi strumentali: Determina a contrarre e di aggiudicazion | 030025921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 258 | 27-05-2021 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DI DIS | 03025821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 257 | 27-05-2021 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO MANUTENZIONE E RIPRI | 03025721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 256 | 27-05-2021 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03025621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 255 | 26-05-2021 | SEDE COMUNALE: APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA TECNOCONS PER PROVE SUI | 03025521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 254 | 26-05-2021 | SEDE COMUNALE: APPROVAZIONE SUBAPPALTO DITTA GAMMA GEO SERVIZI PER PR | 03025421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 252 | 22-05-2021 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO DI SPESA DITTA MOSCATELLI ELISABETTA PER FO | 03025221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 251 | 20-05-2021 | PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE ASTA PER VENDITA IMMOBILE DENOMINATO MAGAZZ | 030025121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 250 | 20-05-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFARC PER FORNITURA SACCHI NETTEZZ | 03025021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 249 | 20-05-2021 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURA PER FORNITURA SEGNALE | 03024921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 248 | 20-05-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03024821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 247 | 20-05-2021 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI CATASCA PER MANUTENZIONE STRA | 03024721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 246 | 20-05-2021 | STRADE RURALI: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER MA | 03024621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 245 | 19-05-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELE | 030024521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 243 | 19-05-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva F | 03024321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 242 | 18-05-2021 | Assegno di maternita: Concessione assegno di maternita domanda prot. n | 03024221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 241 | 18-05-2021 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03024121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 240 | 17-05-2021 | Covid 19: Liquidazione buoni alimentari Baglioni Donatella. | 03024021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 239 | 17-05-2021 | Covid 19: Liquidazione buoni alimentari Manni Massimo | 03023921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 237 | 13-05-2021 | RETE IDRICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE | 030023721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 236 | 13-05-2021 | CENTRO STORICO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STELLA SRL PER LAVORI DI MESS | 030023621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 235 | 12-05-2021 | CENTRO STORICO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. PUTA | 03023521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 234 | 12-05-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 030023421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 233 | 12-05-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA | 03023321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 232 | 12-05-2021 | STRADE RURALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER MESSA IN | 030023221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 231 | 12-05-2021 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURA PER FORNITURA SEG | 030023121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 230 | 11-05-2021 | Conti correnti Postali: impinguamento fondo sui conti correnti postali | 03023021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 229 | 11-05-2021 | Borse di studio: Anno scolastico 2020/2021. Approvazione Bando e model | 030022921.pdf | Bando Borse di Studio Modello di Domanda |
2021 | DETERMINAZIONI | 228 | 11-05-2021 | Covid 19: Buoni Alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 030022821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 227 | 11-05-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI URGENTI DI | 03022721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 226 | 11-05-2021 | IRIDEOS S.p.a : Liquidazione di spesa servizio Telefonia Gennaio-Marzo | 030022621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 225 | 10-05-2021 | Chiosco bar: Assegnazione definitiva parco pubblico loc. Castagneti c | 03022521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 223 | 08-05-2021 | Tesoreria: Affidamento Tesoreria Poste italiane. Impegno di spesa | 03022321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 222 | 08-05-2021 | Myo: impegno di spesa acquisto materiali per ufficio. | 03022221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 221 | 07-05-2021 | Invalidi Civili: Rilascio contrassegno domanda prot. n. 2098 del 07.05 | 03022121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 220 | 07-05-2021 | Tributi: LIquidazione di spesa per spese postali e imbustamento serviz | 030022021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 219 | 07-05-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva D | 03021921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 218 | 07-05-2021 | Computer evo: fornitura servizi informatici.Liquidazione di spesa. CIG | 03021821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 217 | 07-05-2021 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2021- 31.12.2021. Liqui | 03021721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 216 | 07-05-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030021621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 215 | 07-05-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile. Servizio fornitura pasti a | 030021521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 214 | 07-05-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile Servizio fornitura pasti a | 030021421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 213 | 07-05-2021 | Farmaci a domicilio: consegna farmaci a domicilio. Liquidazione di spe | 03021321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 212 | 07-05-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. | 030021221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 211 | 06-05-2021 | APKAPPA: Contabilita personale dipendente annualita 2021. Informatizza | 030021121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 210 | 06-05-2021 | APKAPPA: Assistenza software Finanziaria - rilevazioni presenze - demo | 030021021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 209 | 06-05-2021 | CENSIMENTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENS | 03020921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 208 | 06-05-2021 | VIA MONTINACCIO: AFFIDAMENTO INCARICO R.T.P. GEOM PALLOTTA ALESSANDRO | 030020821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 207 | 06-05-2021 | Myo: Liquidazione materiali ufficio. | 030020721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 206 | 05-05-2021 | Grafiche Gaspari: liquidazione blocchetti buoni alimentari Covid 19 an | 03020621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 205 | 05-05-2021 | Grafiche Gaspari: liquidazione App Istituzionale my city Latera. Cig | 03020521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 204 | 05-05-2021 | MAGGIORELLI GRAFICA: liquidazione spese per ufficio di stato civile. | 03020421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 203 | 05-05-2021 | CARBURANTI: liquidazione fornitura carburanti mezzi Comunali Dicembre | 030020321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 202 | 05-05-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo. Servizio fornitura pasti a | 030020221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 201 | 05-05-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo Servizio fornitura pasti a d | 03020121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 200 | 05-05-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio. Servizio fornitura pasti | 03020021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 199 | 05-05-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio Servizio fornitura pasti | 030019921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 198 | 04-05-2021 | Farmaci a domicilio: Liquidazione di spesa mese di Gennaio - Febbraio | 030019821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 197 | 04-05-2021 | telefonia: liquidazione utenze tim Uffici Comunali e Museo della terra | 030019721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 196 | 04-05-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: RETTIFICA DETERMINA N.65/2021 - IMPEGNO DI SPE | 03019621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 195 | 04-05-2021 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE SOC. STC MANAGING SRL PER SERVIZIO PUBBLICAZION | 03019521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 194 | 04-05-2021 | HERA COMM: liquidazione utenze elettriche anno 2020. | 03019421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 193 | 04-05-2021 | CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO PROGETT | 030019321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 192 | 04-05-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva B | 03019221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 191 | 03-05-2021 | residui: determina riaccertamento residui attivi e passivi | 03019121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 190 | 03-05-2021 | Residui: determina riaccertamento residui attivi e passivi | 03019021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 189 | 03-05-2021 | Residui: Determina riaccertamento residui attivi e passivi | 03018921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 188 | 03-05-2021 | Enel Energia: liquidazione utenze varie 2021. Cig. Z3031949BE. | 03018821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 187 | 03-05-2021 | Enel - eracom: Impegno di spesa per utenze elettriche comunali. Cig. n | 03018721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 186 | 03-05-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03018621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 185 | 03-05-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03018521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 184 | 29-04-2021 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI MAURIZIO PER FORNITURA MA | 030018421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 183 | 29-04-2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03018321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 182 | 29-04-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 030018221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 181 | 29-04-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA D'EGIDIO ASCENZIO PER LAVORI DI MODIFIC | 030018121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 180 | 28-04-2021 | ISOLA ECOLOGICA: AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL CENTRO DI | 030018021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 179 | 28-04-2021 | Museo della terra: Liquidazione di spesa € 750 00 Acquisto e implement | 03017921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 178 | 28-04-2021 | Museo della terra: Liquidazione di spesa € 2.250 00 Ghaleb editore. Ac | 03017821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 177 | 27-04-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Aprile 2021 affitto | 030017721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 176 | 27-04-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 030176.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 175 | 27-04-2021 | Anticimex: Servizio monitoraggio topi derattizzazione Centro Polifun | 03017521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 174 | 27-04-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di April | 03017421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 173 | 27-04-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Marzo | 030017321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 172 | 26-04-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva B | 03017221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 171 | 26-04-2021 | Chiosco bar castagneti: Affidamento gestione parco dei castagneti con | 03017121.pdf | Bando Istanza di ammissione Dichiarazione istanza stato dei luoghi |
2021 | DETERMINAZIONI | 170 | 24-04-2021 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. AGR. BATTAGLINI STEFANO PER P | 030017021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 169 | 22-04-2021 | Tefa: Liquidazione addizionale Provinciale 5% per anni pregressi 2009/ | 03016921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 168 | 21-04-2021 | STRADE RURALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER MANUTENZI | 03016821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 167 | 21-04-2021 | telefonia: liquidazione utenze tim anno 2020. Cig. ZE02D17F3B. | 03016721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 166 | 21-04-2021 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa App istituzi | 03016621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 165 | 20-04-2021 | Vianova Spa: Determina a contrarre per la fornitura di voce e dati e a | 03016521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 164 | 20-04-2021 | Soluzioni per comunicare SRL: Determina a contrarre per noleggio impia | 030016421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 162 | 17-04-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva C | 03016221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 161 | 14-04-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03016121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 160 | 13-04-2021 | COVID19: LIQUIDAZIONE POL. AMBULATORIO DR. RODOLFO MANZI SRL PER SERVI | 030016021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 159 | 12-04-2021 | Computer evo: fornitura servizi informatici. | 03015921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 158 | 10-04-2021 | SFALCIO PIANTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO PIANTE ED ERBE INFESTA | 03015821.pdf | contratto-lettera commerciale |
2021 | DETERMINAZIONI | 157 | 10-04-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA IDEALSERVICE PER SERVIZ | 030015721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 156 | 10-04-2021 | RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA DITTA ECONET PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIAL | 03015621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 155 | 09-04-2021 | DIFESA DEL SUOLO: RENDICONTAZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SIC | 03015521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 154 | 08-04-2021 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO RE | 030015421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 153 | 08-04-2021 | Studio Aramini Caldari Tognoni: Servizio tenute buste paga liquidazion | 030015321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 152 | 07-04-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03015221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 151 | 06-04-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici marzo 2021. C | 030015121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 150 | 06-04-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di marzo 2021 affitto | 03015021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 149 | 06-04-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di febbraio 2021 affit | 030014921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 148 | 06-04-2021 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di gennaio 2021 affitt | 03014821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 147 | 06-04-2021 | CHIESA S. CLEMENTE: RENDICONTAZIONE FINALE RELATIVA AI LAVORI DI MANUT | 03014721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 146 | 06-04-2021 | CENTRO STORICO: IMPEGNO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. PUTANO BISTI BRUN | 030014621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 145 | 06-04-2021 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI CATASCA PER MANUTENZIONE | 030014521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 144 | 06-04-2021 | MATERIALI VARI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PASSERINI MAURIZIO PER FORNITUR | 03014421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 143 | 03-04-2021 | MICROZONAZIONE: LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO ING. SETTIMI ALESSANDR | 03014321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 142 | 03-04-2021 | Eventi natalizie: approvazione bilancio eventi natalizie | 03014221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 141 | 02-04-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. | 03014121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 139 | 01-04-2021 | CHIESA S. CLEMENTE: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP ING. MARZIALI PAOLO RELA | 030013921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 138 | 01-04-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CONFALONI PER FORNITURA MATERIALE PER S | 03013821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 137 | 01-04-2021 | APKAPPA: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura sevizio elabo | 03013721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 136 | 31-03-2021 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNITURA MATER | 030013621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 135 | 31-03-2021 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA RONCA MASSIMO PER MANUTENZIONE | 030013521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 134 | 31-03-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ERICA ARETINA PER FORNITURA SCOPE PER M | 030013421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 133 | 30-03-2021 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio postale. | 03013321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 132 | 30-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva B | 03013221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 130 | 30-03-2021 | Polizia Locale: Proroga di ulteriori 9 mesi contratto a tempo determin | 03013021.pdf | Contratto |
2021 | DETERMINAZIONI | 129 | 29-03-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030012921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 128 | 29-03-2021 | Tributi: liquidazione fattura n. 93/01 del 24/04/2020 - 140/01 del 21. | 030012821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 127 | 27-03-2021 | Myo: impegno di spesa acquisto materiali per ufficio. | 03012721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 126 | 27-03-2021 | Covid - 19: Concessione buoni alimentari agli aventi diritto. | 03012621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 125 | 27-03-2021 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE S.U.A. PROVINCIA VITERBO PER ESPLETAMENTO GARA | 030012521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 124 | 27-03-2021 | CIMITERO: DETERMINA A CONTRARRE (RETTIFICA DET. N.145/2020) PER AFFID | 030012421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 123 | 25-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03012321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 122 | 25-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva B | 03012221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 121 | 25-03-2021 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA D'EGIDIO ASCENZIO PER LAVORI DI | 03012121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 120 | 25-03-2021 | ACQUEDOTTO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI DI MA | 030012021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 119 | 24-03-2021 | Personale: Liquidazione lavoro straordinario 2020. | 03011921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 118 | 23-03-2021 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PEPE INFISSI PER FORNITURA E POSA | 030011821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 117 | 23-03-2021 | CENTRO STORICO: AFFIDAMENTO DITTA ARTIGIANSELCI PER LAVORI DI MESSA IN | 030011721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 116 | 23-03-2021 | Posteitaliane: Costo di disinstallazione e ritiro POS | 03011621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 115 | 22-03-2021 | Personale: Istituto delle progressioni orizzontali anno 2020. Approvaz | 030011521.pdf | Avviso progressioni orizzontali anno 2020 Schema di domanda progressioni orizzontali |
2021 | DETERMINAZIONI | 114 | 19-03-2021 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2021- 31.12.2021. Impeg | 030011421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 113 | 19-03-2021 | Pitsoft: Impegno di spesa affidamento incarico servizi manutenzione si | 030011321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 112 | 19-03-2021 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 030011221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 111 | 19-03-2021 | Vestiario Polizia Locale: Fornitura di beni e servizi in economia di i | 030011121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 110 | 18-03-2021 | Scuolabus: liquidazione di spesa per la fornitura d n. 2 pneumatici pe | 030011021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 106 | 18-03-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio Servizio fornitura pasti a | 030010621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 105 | 18-03-2021 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP ING. MARZIALI PAOLO PER LAV | 030010521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 104 | 17-03-2021 | TESORERIA: Affidamento Tesoreria Poste Italiane. Impegno di spesa. | 03010421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 101 | 15-03-2021 | Farmaci a domicilio: Determina a contrarre consegna farmaci a domicili | 030010121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 100 | 11-03-2021 | Covid 19: liquidazione di spesa per test sierologici ricerca anticorpi | 03010021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 99 | 10-03-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio. Servizio fornitura pasti | 03009921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 98 | 10-03-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Dicembre. Servizio fornitura pasti | 03009821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 97 | 10-03-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di dicembre Servizio fornitura pasti | 03009721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 96 | 10-03-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici febbraio 2021 | 03009621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 95 | 10-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva B | 03009521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 94 | 10-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03009421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 93 | 10-03-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE SOC. + ENERGIA SPA PER SERVIZIO FORNITURA ENE | 03009321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 92 | 10-03-2021 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE SIG.RA MANCINI MARIA LUISA PER RESTITUZIONE C | 03009221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 91 | 10-03-2021 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSP | 03009121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 90 | 10-03-2021 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA RETE IDR | 03009021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 89 | 08-03-2021 | Scuolabus: determina servizio assistenza scuolabus A.S. 2020/2021. Liq | 03008921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 88 | 08-03-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre Servizio fornitura pasti | 03008821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 87 | 08-03-2021 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre. Servizio fornitura pasti | 03008721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 86 | 05-03-2021 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03008621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 85 | 04-03-2021 | PSR: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE AGR. BATTAGLINI STEFANO PER PR | 03008521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 83 | 04-03-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Febbr | 03008321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 82 | 04-03-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03008221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 81 | 04-03-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03008121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 80 | 03-03-2021 | Bolli auto: Impegno e liquidazione bolli auto e scuolabus comunale. | 03008021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 79 | 03-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03007921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 78 | 03-03-2021 | Covid 19: Buoni alimentari impegno di spesa. | 03007821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 77 | 02-03-2021 | Applicativo per la predisposizione del PTCP -2021-2023: Affidamento in | 03007721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 76 | 01-03-2021 | Infocert PEC: Affidamento incarico e impegno di spesa rinnovo posta ce | 03007621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 75 | 27-02-2021 | Piu energia spa: Impegno di spesa per utenze elettriche comunali. Cig. | 03007521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 74 | 27-02-2021 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03007421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 72 | 26-02-2021 | Assicurazioni: Impegno di spesa e liquidazione assicurazione RC e Resp | 03007221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 71 | 26-02-2021 | Referendum 20 - 21 settembre: Liquidazione di spesa materiale per refe | 03007121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 70 | 25-02-2021 | Tari: assistenza e supporto per la predisposizione del Piano Economico | 03007021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 69 | 25-02-2021 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI VITERBO SPESE ISTRUTTORIA PER RI | 03006921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 68 | 24-02-2021 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03006821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 66 | 23-02-2021 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE DITTA GIOACCHINI SANTE PER LAVORI IMPREVIST | 03006621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 65 | 22-02-2021 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03006521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 64 | 19-02-2021 | CIMITERO: IMPEGNO DI SPESA DITTA STC MANGING SRL PER SERVIZIO PUBBLICA | 03006421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 63 | 19-02-2021 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03006321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 62 | 18-02-2021 | Ufficio tributi: Liquidazione ditta Pitsoft di Pitigliano per il suppo | 03006221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 61 | 18-02-2021 | Scuolabus: A.S. 2020/2021. liquidazione di spesa servizio assistenza s | 03006121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 60 | 18-02-2021 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z1 | 03006021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 58 | 18-02-2021 | Tesoreria: Liquidazione servizio di tesoreria anno 2020. | 03005821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 57 | 17-02-2021 | Luminarie natalizie: Liquidazione di spesa ditta Luminarie e Spettacol | 03005721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 56 | 17-02-2021 | Segretario Comunale: Spese reggenza segreteria comunale anno 2021. | 03005621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 55 | 17-02-2021 | Diritti di rogito: Liquidazione diritti di rogito anno 2020 Segretario | 03005521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 54 | 17-02-2021 | Segretario comunale: rimborso spese forfettario mese di Gennaio 2021. | 03005421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 53 | 17-02-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Gennaio 2021. | 03005321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 52 | 16-02-2021 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Dicembre 2020 | 03005221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 51 | 16-02-2021 | Invalidi Civili: Rilascio contrassegno domanda prot. n. 687 del 12.02 | 03005121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 50 | 15-02-2021 | suap | 03005021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 49 | 11-02-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO PER SERVIZIO TRAT | 03004921.pdf | BOZZA CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO RSU |
2021 | DETERMINAZIONI | 48 | 11-02-2021 | PARCHEGGIO: LIQUIDAZIONE DITTA SN COSTRUZIONI PER INTERVENTI DI COMPLE | 03004821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 47 | 11-02-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO SOC. CONVERSION & LIGHTING PER CONDUNZ | 03004721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 46 | 11-02-2021 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUTANO BISTI | 03004621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 45 | 11-02-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER RACCOLTA E TRASP | 03004521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 44 | 11-02-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO | 03004421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 43 | 11-02-2021 | Covid - 19: Concessione buoni alimentari agli aventi diritto. | 03004321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 42 | 10-02-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03004221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 41 | 10-02-2021 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GUZZON PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE | 03004121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 40 | 10-02-2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03004021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 39 | 10-02-2021 | ISOLA ECOLOGICA: ANNULLAMENTO DETERMINA N.9/2021 E LIQUIDAZIONE DITTA | 03003921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 38 | 06-02-2021 | DEPURATORE: AFFIDAMENTO DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZI | 03003821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 37 | 04-02-2021 | Centro Polifunzionale: impegno e liquidazione soc. e-distribuzione per | 03003721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 35 | 02-02-2021 | CARBURANTE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA C | ||
2021 | DETERMINAZIONI | 33 | 29-01-2021 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03003321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 32 | 28-01-2021 | Open Solution: Liquidazine di spesa per fornitura Centralino Openvoice | 03003221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 31 | 27-01-2021 | Economato: impegno di spesa anno 2021 | 03003121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 30 | 27-01-2021 | ISOLA ECOLOGICA: APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI REN | 03003021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 29 | 27-01-2021 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARZIALIPIETR | 03002921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 28 | 27-01-2021 | Prevenzione e corruzione: liquidazione di spesa per corso di prevenzio | 03002821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 27 | 27-01-2021 | Covid - 19: Grafiche Gaspari affidamento incarico e impegno di spesa p | 03002721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 26 | 24-01-2021 | Covid 19: Liquidazione di spesa ditta Biosystem per servizio sanificaz | 03002621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 25 | 23-01-2021 | Borse lavoro: contributo borse lavoro all'evente diritto mese di Genna | 03002521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 24 | 22-01-2021 | Halley: Fornitura antivirus. Liquidazione di spesa e CIG. n. Z2D2AE80 | 03002421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 23 | 22-01-2021 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03002321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 22 | 21-01-2021 | Libri di testo: D.G.R. Legge 23.12.1998 n.448 art.27. Fornitura tota | 03002221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 21 | 21-01-2021 | Economato: Determina di anticipazione economo anno 2021 | 03002121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 20 | 20-01-2021 | DIFESA SUOLO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GIOACCHINI SANTE PER IMPREVISTI | 03002021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 19 | 18-01-2021 | SEDE COMUNALE: LIQUIDAZIONE I° ACCONTO INCARICO ARCH. LISONI ALBERTO P | 03001921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 18 | 16-01-2021 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 03001821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 17 | 16-01-2021 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA | 03001721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 11 | 16-01-2021 | Anagrafe: provvedimento in autotutele richiesta prot. n. del | 03001121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 10 | 16-01-2021 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI VITERBO SPESE ISTRUTTORIA P | 03001021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 9 | 16-01-2021 | ISOLA ECOLOGICA: AFFIDAMENTO INCARICO ING. BAFFO ALVARO PER RICHIESTA | 03000921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 8 | 15-01-2021 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 0300821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 7 | 14-01-2021 | Co.se.A. : Liquidazione fattura n.713/PA Ditta Co.Se.A. | 03000721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 5 | 12-01-2021 | Invalidi Civili: Rilascio contrassegno domanda prot. n. 166 del 12.01. | 03000521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 3 | 09-01-2021 | Enegan: liquidazione fatture insolute anni 2015 - 2017. | 03000321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 2 | 08-01-2021 | Revisore dei conti: liquidazione annualita 2018 - 2019 - 2020. | 03000221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 1 | 08-01-2021 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 03000121.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 533 | 31-12-2020 | Covid 19: sostegno alle attivita commerciali e artigianali. DPCM 24.09 | 03053320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 526 | 23-12-2020 | TAGLIO BOSCO: RETTIFICA DETERMINA N. 100 DEL 05/06/2020 - NUOVO INCARI | 030052620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 520 | 18-12-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 03052020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 519 | 17-12-2020 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZI | 03051920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 513 | 17-12-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE DITTA | 030051320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 511 | 16-12-2020 | Arredi Urbani: Liquidazione di spesa forniture piante e fiori per arre | 030051120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 510 | 16-12-2020 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 03051020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 509 | 16-12-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA GIOACCHINI SANTE PER FORNITURA MATE | 030050920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 508 | 16-12-2020 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA MARMI CANNAVACCIOLO SNC PER FORNITURA E P | 03050820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 507 | 16-12-2020 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO SU RETE FO | 03050720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 506 | 16-12-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER LAVORI MANUTENZIONE | 030050620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 504 | 16-12-2020 | Covid 19: Sostegno alle attivita commerciali e artigianali. DPCM 24 se | 03050420.pdf | Avviso Domanda |
2020 | DETERMINAZIONI | 499 | 12-12-2020 | ISOLA ECOLOGICA: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI | 03049920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 498 | 12-12-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL' I | 03049820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 494 | 10-12-2020 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER LAVORI MANUTENZI | 03049420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 489 | 02-12-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE A SALDO SU ESTRATTO CONTO DEL 12.11.20 A SOC. EN | 03048920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 488 | 02-12-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU ESTRATTO CONTO DEL 12.11.20 A SOC. | 03048820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 487 | 01-12-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA MILLETTI FERNANDO PER MANUTENZIONE STRA | 030048720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 486 | 30-11-2020 | CENSIMENTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENS | 03048620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 473 | 21-11-2020 | CHIESA S. CLEMENTE: PROGETTO DI MANUTENZIONE FACCIATA CHIESA S. CLEMEN | 030047320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 469 | 19-11-2020 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA BELLI 1967 PER FORNITURA FIORIERA A | 030046920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 467 | 19-11-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA GUZZON PER SERVIZIO DI RIPARAZI | 030046720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 466 | 19-11-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PM&B PER SERVIZIO DI MANUTENZIO | 030046620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 465 | 17-11-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03046520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 464 | 17-11-2020 | FOSSO DEL PISCERO: RETTIFICA DETERMINA N.192/2019 PER RESTITUZIONE SO | 03046420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 463 | 17-11-2020 | CHIESA S. CLEMENTE: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVOR | 030046320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 461 | 16-11-2020 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. AGR. BURLA MARCELLO PER COLLA | 03046120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 459 | 12-11-2020 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 030045920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 458 | 12-11-2020 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO DIRITTI ISTRUTTORIA PER DEPOS | 03045820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 457 | 11-11-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SISTEMAZIONE E MESSA | 03045720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 456 | 11-11-2020 | DIFESA SUOLO: APPROVAZIONE SAL N.3 E LIQUIDAZIONE DITTA GIOACCHINI SAN | 03045620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 454 | 10-11-2020 | POLIFUNZIONALE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. SCIPIO MAS | 03045420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 453 | 10-11-2020 | CHIESA S. CLEMENTE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. LISONI | 03045320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 449 | 07-11-2020 | TAGLIO PIANTE: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO N.2 P | 03044920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 448 | 07-11-2020 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 030044820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 447 | 07-11-2020 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH | 030044720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 445 | 04-11-2020 | CHIESA S. CLEMENTE: APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIO | 03044520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 442 | 03-11-2020 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03044220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 440 | 03-11-2020 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNITURA MATER | 03044020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 439 | 03-11-2020 | STRADE: IMPEGNO DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN S | 03043920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 437 | 26-10-2020 | CHIESA S. CLEMENTE: APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI | 030043720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 435 | 23-10-2020 | Borse lavoro: Approvazione avviso e modello di domanda. | 03043520.pdf | Avviso Domanda |
2020 | DETERMINAZIONI | 424 | 15-10-2020 | DIFESA DEL SUOLO: APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PROGETT | 03042420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 422 | 15-10-2020 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AR | 03042220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 420 | 15-10-2020 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA GIOACCHINI SANTE PER FORNITURA MATERIAL | 03042020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 417 | 14-10-2020 | CIMITERO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MARMI CANNAVACCIOLO SNC PER FORNITURA | 03041720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 413 | 13-10-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE SALDO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER ISTANZ | 03041320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 412 | 09-10-2020 | VIA S. GIUSEPPE: IMPEGNO DI SPESA DITTA BONANNI ANGELO PER AFFIDAMENTO | 03041220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 411 | 09-10-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: LIQUIDAZIONE DITTA ETRURIA WIFI SRL PER SERVIZIO IN | 03041120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 410 | 08-10-2020 | DIFESA SUOLO: APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE DITTA GIOACCHINI SAN | 030041020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 409 | 08-10-2020 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRA | 03040920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 408 | 06-10-2020 | ISOLA ECOLOGICA: APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZ | 03040820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 404 | 03-10-2020 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MILLETTI FERNANDO PER MANUTENZIONE | 03040420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 401 | 01-10-2020 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 030040120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 395 | 29-09-2020 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO SU RET | 03039520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 394 | 29-09-2020 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRAORDIN | 03039420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 393 | 29-09-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 030039320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 391 | 29-09-2020 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 030039120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 390 | 29-09-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE PER | 030039020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 386 | 28-09-2020 | Feste delle meraviglie: Liquidazione di spesa ditte varie contributo r | 03038620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 385 | 28-09-2020 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03038520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 383 | 26-09-2020 | PARCHEGGIO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SN COSTRUZIONI PER LAVORI DI COMP | 03038320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 382 | 26-09-2020 | SFALCIO ERBA: LIQUIDAZIONE SOC. LABOR SOC. COOP. PER SERVIZIO SFALCIO | 03038220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 381 | 26-09-2020 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03038120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 380 | 26-09-2020 | MESSA IN SICUREZZA: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER LAVORI D | 030038020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 379 | 23-09-2020 | Scuolabus: affidamento e impegno di spesa per la fornitura d n. 2 pneu | 03037920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 378 | 23-09-2020 | Mensa anziani: Acquisto blocchetti buoni mensa. Affidamento fornitura | 03037820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 376 | 22-09-2020 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata. | 03037620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 375 | 22-09-2020 | CIMITERO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA P | 030037520.pdf | Allegato A |
2020 | DETERMINAZIONI | 374 | 21-09-2020 | Referendum Costituzionale: Referendum del 20 - 21 sett. 2020 - liqui | 03037420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 372 | 17-09-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA IST PER LA | 030037220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 370 | 17-09-2020 | PARCHI E GIARDNINI: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER SERVIZIO LAVO | 030037020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 369 | 16-09-2020 | DIFESA DEL SUOLO: APPROVAZIONE VARIANTE STRUTTURALE PROGETTO REALIZZAZ | 03036920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 368 | 16-09-2020 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 030036820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 367 | 16-09-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto. Servizio fornitura pasti a | 030036720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 366 | 16-09-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto 2020. Servizio fornitura pa | 030036620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 365 | 15-09-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio. Servizio fornitura pasti a | 030036520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 364 | 15-09-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio 2020. Servizio fornitura pa | 030036420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 363 | 15-09-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno. Servizio fornitura pasti a | 03036320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 362 | 15-09-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno 2020. Servizio fornitura pa | 030036220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 361 | 14-09-2020 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 030036120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 360 | 14-09-2020 | APK SRL: Liquidazione di spesa servizio di Attivazione pagamenti elett | 030036020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 359 | 14-09-2020 | Rilegature delibere: Rilegature delibere di Giunta e di Consiglio. Liq | 03035920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 358 | 14-09-2020 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03035820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 357 | 11-09-2020 | Ascensori - Montacarichi: Liquidazione servizio di assistenza e pronto | 030035720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 356 | 11-09-2020 | APKAPPA: Siope + determina di liquidazione di spesa per assistenza. | 030035620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 355 | 11-09-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fattura n. 125811/2020 de | 030035520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 353 | 08-09-2020 | MESSA IN SICUREZZA: IMPEGNO DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER LAVORI DI MES | 03035320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 352 | 08-09-2020 | Scuolabus: determina a contrarre affidamento servizio assistenza scuol | 030035220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 351 | 07-09-2020 | Referendum 20 - 21 settembre: Acquisto materiale per referendum. | 03035120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 350 | 07-09-2020 | Libri di testo: Liquidazione libri di testo A.S. 2019-2020 | 03035020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 349 | 05-09-2020 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 030034920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 348 | 05-09-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 030034820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 347 | 05-09-2020 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO DIRITTI ISTRUTTORIA VARIANTE | 030034720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 346 | 05-09-2020 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03034620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 345 | 05-09-2020 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA MECCANICA C.G.F. PER MANUTENZIONE S | 03034520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 344 | 04-09-2020 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03034420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 343 | 03-09-2020 | SPORT E PERIFERIE: AFFIDAMENTO INCARICO ING. BIANCHI GIOEGIO PER REDAZ | 03034320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 342 | 03-09-2020 | DIFESA SUOLO: INCARICO ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER REDAZIONE VARIANTE | 03034220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 341 | 03-09-2020 | Ascensori - Montacarichi: Affidamento servizio di assistenza e pronto | 030034120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 340 | 02-09-2020 | Canonone di locazione: Adozione graduatorie e liquidazione dei contrib | 030034020.pdf | Elenco aventi diritto |
2020 | DETERMINAZIONI | 339 | 02-09-2020 | Segretario Comunale: Rimborso al Comune di Marta per recupero riduzion | 03033920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 338 | 01-09-2020 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 03033820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 337 | 01-09-2020 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di agosto 2020 affitto | 03033720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 336 | 01-09-2020 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di luglio 2020 affitto | 03033620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 335 | 31-08-2020 | Anticimex: Servizio monitoraggio topi derattizzazione Centro Polifun | 03033520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 334 | 25-08-2020 | Istruttore di vigilanza: Approvazione graduatoria definitiva a tempo d | 03033420.pdf | schema contratto Graduatoria Verbale |
2020 | DETERMINAZIONI | 333 | 25-08-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA ROBERTO TREBINO SNC PER FORNITURA OROLO | 03033320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 332 | 25-08-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA RESINVETRO PER FORNITURA SA | 03033220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 331 | 25-08-2020 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 030033120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 330 | 25-08-2020 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNITURA MATER | 030033020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 329 | 24-08-2020 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUTA | 03032920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 328 | 24-08-2020 | DIFESA SUOLO: APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DITTA GIOACCHINI SANTE | 030032820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 325 | 22-08-2020 | PARCHEGGIO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZION | 03032520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 322 | 20-08-2020 | Istruttore Vigilanza: Nomina commissione concorso per titoli e colloqu | 03032220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 321 | 20-08-2020 | Personale: Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura d | 03032120.pdf | Allegato A |
2020 | DETERMINAZIONI | 320 | 19-08-2020 | STRADE: IMPEGNO DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STR | 030032020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 319 | 19-08-2020 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03031920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 318 | 19-08-2020 | PARCHI E GIARDNINI: AFFIDAMENTO DITTA DANIEL PLANTS PER SERVIZIO LAVOR | 03031820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 317 | 19-08-2020 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. Om | 03031720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 316 | 19-08-2020 | APKAPPA: Assistenza software Finanziaria - rilevazioni presenze - demo | 030031620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 315 | 18-08-2020 | Ufficio tributi: Liquidazione di spesa supporto Ufficio tributi nelle | 030031520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 314 | 18-08-2020 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFORNITURE SRL PER FORNITURA CART | 03031420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 313 | 18-08-2020 | Ufficio tributi: Impegno di spesa supporto Ufficio tributi nelle attiv | 030031320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 312 | 18-08-2020 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFORNITURE SRL PER ACQUISTO CARTE | 03031220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 311 | 18-08-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fattura n. 113506V1/2020 | 030031120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 309 | 17-08-2020 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03030920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 308 | 17-08-2020 | Scuolabus: Riparazione scuolabus. liquidazione spesa. | 03030820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 307 | 17-08-2020 | Segretario Comunale: rimborso spese di viaggio periodo 01.05.2020 - 31 | 03030720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 306 | 13-08-2020 | APKAPPA: Siope + determina a contrarre e impegno di spesa per contrat | 03030620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 305 | 12-08-2020 | Canonone di locazione: Adozione graduatorie e liquidazione dei contrib | 03030520.pdf | Elenco aventi diritto |
2020 | DETERMINAZIONI | 303 | 11-08-2020 | Sgretario comunale: Liquidazione reggenza segreteria comunale periodo | 03030320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 302 | 10-08-2020 | Manifestazione estive: affidamento incarico impegno di spesa manifesta | 03030220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 301 | 07-08-2020 | Fermo Amministrativo: Provvedimento cancellazione - revoca fermo ammin | 03030120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 300 | 05-08-2020 | Referendum: Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al pe | 03030020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 298 | 03-08-2020 | Autoscuola Zeno Spadaccia: Corso CQC per dipendente impegno di spesa e | 03029820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 297 | 31-07-2020 | IMU: rimborso al Comune di Laterza per erroneo pagamento effettuato al | 03029720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 296 | 30-07-2020 | Efficientamento energetico Centro Polifunzionale: determina a contrarr | 03029620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 295 | 29-07-2020 | Scuolabus: Riparazione scuolabus. Determina a contrarre affidamento in | 03029520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 293 | 27-07-2020 | Rsa: liquidazione spesa Rsa Luigi Maria Monti. Decreto ingiuntivo. | 03029320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 292 | 23-07-2020 | Istruttore vigilanza: Approvazione avviso assunzione agente di polizia | 03029220.pdf | Avviso Allegato A Domanda di ammissione |
2020 | DETERMINAZIONI | 291 | 22-07-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. E-DISTRIBUZIONE PER CONNESSIONE NUOVA FORNI | 030029120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 290 | 22-07-2020 | Rilegature delibere: Rilegature delibere di Giunta e di Consiglio. Aff | 03029020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 289 | 22-07-2020 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche 2020. | 03028920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 288 | 21-07-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fattura n. 97039V1/2020 d | 030028820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 287 | 21-07-2020 | telefonia: liquidazione utenze tim Museo della terra anno 2020. Cig. Z | 03028720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 286 | 21-07-2020 | telefonia: liquidazione utenze tim Uffici Comunali anno 2020. Cig. ZE0 | 030028620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 285 | 21-07-2020 | Enel Energia: liquidazione utenze varie 2020. Cig. Z6B2C57B57. | 030028520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 284 | 20-07-2020 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa App istituzi | 030028420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 283 | 20-07-2020 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa rilegatura fogli unione civili a | 030028320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 282 | 18-07-2020 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03028220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 281 | 18-07-2020 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA EREDI DINI GIANFRANCO PER RIPARAZIO | 03028120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 280 | 18-07-2020 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GUZZON SNC PER MANUTENZIONE STRAORD | 03028020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 279 | 17-07-2020 | Piu Energia S.p.A.: liquidazione di spesa utenze di energia elettrica | 03027920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 278 | 17-07-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva D | 03027820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 277 | 16-07-2020 | APK SRL: Liquidazione di spesa gestione in smart working dei software | 03027720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 276 | 16-07-2020 | Computer Evo: Liquidazione di spesa fornitura servizi e beni informati | 03027620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 275 | 16-07-2020 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Giugno 2020 affitto | 03027520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 274 | 16-07-2020 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Giugno 2020. | 03027420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 273 | 15-07-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva M | 03027320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 272 | 14-07-2020 | COVID19: IMPEGNO DI SPESA DITTA BIOSYSTEM PER SERVIZIO DI SANIFICAZION | 03027220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 271 | 14-07-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA | 03027120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 270 | 14-07-2020 | PSR 2007/2013: RESTITUZIONE SOMME DOMANDA AIUTO COD. 8475907635 RELATI | 03027020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 269 | 13-07-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva A | 03026920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 268 | 13-07-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03026820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 267 | 11-07-2020 | FOSSO DEL PISCERO: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP ING. MARZIALI PAOLO PER M | 030026720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 266 | 11-07-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA MECCANICA C.G.F. PER MANUTENZIO | 030026620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 265 | 09-07-2020 | PARCHEGGIO: LIQUIDAZIONE SAL N.1 DITTA S.N. COSTRUZIONIPER MESSA IN SI | 030026520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 264 | 08-07-2020 | FONTANA DUCALE: GAL-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTA | 03026420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 263 | 08-07-2020 | PARCHEGGIO: APPROVAZIONE SALN.1 CERTIFICATO DI FINE LAVORI E LIQUIDA | 03026320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 262 | 08-07-2020 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03026220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 261 | 07-07-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA EREDI DINI GIANFRANCO PER RIPAR | 03026120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 260 | 07-07-2020 | FOSSO PISCERO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. PALUMBO VIN | 030026020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 259 | 07-07-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER ISTANZA RILA | 030025920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 258 | 03-07-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI CATASCA SNC PER SOSTITUZI | 030025820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 257 | 03-07-2020 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO DECES | 03025720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 256 | 03-07-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva | 03025620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 255 | 03-07-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva C | 03025520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 252 | 02-07-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA RESINVETRO PER FORNITUR | 030025220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 251 | 02-07-2020 | Personale: Attribuzioni progressioni orizontali. | 03025120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 250 | 02-07-2020 | Economato: liquidazione spese anno 2019 | 030025020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 249 | 02-07-2020 | Personale: Liquidazione salario accessorio anualita 2019. | 03024920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 248 | 01-07-2020 | Personale: Liquidazione lavoro straordinario anno 2019. | 03024820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 247 | 01-07-2020 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03024720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 246 | 01-07-2020 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03024620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 245 | 01-07-2020 | DIFESA SUOLO: INCARICO ING. MARZIALI PIETRO GIORGIO PER COLLAUDO STAT | 030024520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 244 | 01-07-2020 | Personale: Responsabili dei settori: liquidazione retribuzione di risu | 03024420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 243 | 26-06-2020 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI VITERBO PER SPESE DI ISTRUTTOR | 030024320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 242 | 25-06-2020 | FOSSO DEL PISCERO: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER FORNITURA PIA | 03024220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 241 | 25-06-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SERVIZIO MANUTENZION | 03024120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 240 | 23-06-2020 | Piu Energia S.p.A.:liquidazione di spesa utenze di energia elettrica c | 03024020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 239 | 23-06-2020 | Piu Energia S.p.A.: impegno di spesa utenze di energia elettrica comun | 03023920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 237 | 23-06-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO D | 03023720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 236 | 22-06-2020 | PARCHEGGIO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER | 03023620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 235 | 22-06-2020 | Covid 19: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizi e be | 03023520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 234 | 18-06-2020 | ANF: Concessione assegno a nucleo familiare numeroso. | 03023420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 231 | 18-06-2020 | MUSEO DELLA TERRA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. PUTANO BIS | 03023120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 230 | 18-06-2020 | FONTANA DEL PISCERO: AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ROCCHI ALESSANDRA PER | 030023020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 229 | 18-06-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio 2020. Servizio fornitura pa | 030022920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 228 | 18-06-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio. Servizio fornitura pasti a | 030022820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 227 | 18-06-2020 | Mutui: Sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze | 03022720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 226 | 17-06-2020 | Grafiche Gaspari: Liquidazione di spesa di spesa servizio Omnia tutte | 030022620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 225 | 17-06-2020 | ASF: Concessione assegno nucleo familiare numeroso anno 2020. | 03022520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 224 | 16-06-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fattura n. 79115V1/2020 d | 03022420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 223 | 16-06-2020 | Maggiorelli: Liquidazione spesa brogliaccio Giunta Municipale. | 03022320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 222 | 16-06-2020 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche 2020. | 03022220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 221 | 16-06-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva M | 03022120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 220 | 16-06-2020 | PARCHEGGIO: APPROVAZIONE PERIZIA VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA LAVORI SI | 030022020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 219 | 16-06-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 03021920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 218 | 15-06-2020 | Libri di testo: liquidazione fornitura gratuita o semigratuita aventi | 03021820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 216 | 15-06-2020 | Istruttore contabile: Liquidazione di spesa ai membri esperti di lingu | 03021620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 215 | 11-06-2020 | FOSSO DEL PISCERO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEL PROGETTO DI MESSA I | 030021520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 214 | 11-06-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: LIQUIDAZIONE DITTA BONACCORSO FRANCESCO PER SERVIZI | 03021420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 213 | 10-06-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva | 03021320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 212 | 09-06-2020 | APKAPPA: Contabilita personale dipendente annualita 2019-2020-2021. In | 030021220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 211 | 09-06-2020 | FOSSO DEL PISCERO: AFFIDAMENTO DITTA DANIEL PLANTS PER FORNITURA PIAN | 03021120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 210 | 09-06-2020 | Covid 19: Liquidazione di spesa forniture Gel igienizzante con piantan | 03021020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 209 | 09-06-2020 | Covid 19: Liquidazione di spesa forniture Gel igienizzante con piantan | 030020920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 208 | 09-06-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI PER FORNITURA S | 03020820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 207 | 09-06-2020 | VIDEOSRVEGLIANZA: IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCORSO FRANCESCO PER SERV | 03020720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 206 | 09-06-2020 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFORNITURE SRL PER FORNITURA | 030020620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 205 | 09-06-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva | 03020520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 204 | 08-06-2020 | Covid 19: Impegno di spesa affidamento incarico fornitura piantana e g | 030020420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 203 | 08-06-2020 | Covid 19: Impegno di spesa affidamento incarico fornitura piantana e g | 03020320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 202 | 06-06-2020 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03020220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 201 | 06-06-2020 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA TIPOLITOGRAFIA QUADRINI PER FORNITU | 03020120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 200 | 05-06-2020 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2020- 31.12.2020. Impeg | 030020020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 199 | 05-06-2020 | Pitsoft: Impegno di spesa affidamento incarico servizi manutenzione si | 03019920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 198 | 05-06-2020 | APKAPPA: Contabilita personale dipendente annualita 2019-2020-2021. In | 030019820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 197 | 05-06-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03019720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 196 | 04-06-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture dicembre 2019 e g | 03019620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 194 | 04-06-2020 | Enel Energia: liquidazione fattura n. 004015136978 del 07.03.2020. Cig | 03019420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 193 | 04-06-2020 | CALORE:LIQUIDAZIONE SOC. ENELE ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 030019320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 192 | 04-06-2020 | Istruttore amministrativo: Liquidazione di spesa espletamento prova pr | 03019220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 191 | 04-06-2020 | telefonia: liquidazione utenze tim uffici comunali anno 2020. Cig. ZE0 | 03019120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 190 | 04-06-2020 | telefonia: liquidazione utenze tim uffici comunali. Cig. ZE02D17F3B. | 03019020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 189 | 04-06-2020 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Maggio 2020. | 030018920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 188 | 04-06-2020 | GBR: Assistenza e materiale di consumo stampante ufficio affari genera | 03018820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 187 | 30-05-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03018720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 186 | 30-05-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03018620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 185 | 30-05-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 030018520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 184 | 30-05-2020 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNITURA MATER | 030018420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 182 | 30-05-2020 | SICUREZZA: IMPEGNO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSPP COM | 03018220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 180 | 30-05-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 030018020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 179 | 28-05-2020 | STRADE: IMPEGNO DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STR | 030017920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 177 | 28-05-2020 | Tesoreria: Liquidazione servizio di tesoreria annI 2018 - 2019. | 03017720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 176 | 27-05-2020 | Covid 19: Liquiazione di spesa forniture mascherine-copriviso. Cig. n. | 03017620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 175 | 27-05-2020 | Enel Energia: liquidazione utenze varie 2018 -2019 - 2020. Cig. Z6B2C5 | 030017520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 174 | 27-05-2020 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 030017420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 173 | 27-05-2020 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03017320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 172 | 26-05-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva | 03017220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 171 | 26-05-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva V | 03017120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 170 | 26-05-2020 | Istruttore Amministrativo: Concorso per la copertura di un posto di is | 030017020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 169 | 26-05-2020 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03016920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 168 | 26-05-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA GUZZON SNC PER MANUTENZIONE STR | 03016820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 167 | 26-05-2020 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA EREDI DINI GIANFRANCO PER RIPARAZIO | 03016720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 165 | 26-05-2020 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ROBERTO TREBINO SNC PER FORNITURA O | 030016520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 164 | 26-05-2020 | Scuolabus: Liquidazione di spesa servizio assistenza scuolabus A.S. 20 | 030016420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 163 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile. Servizio fornitura pasti a | 030016320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 162 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile 2020. Servizio fornitura pa | 03016220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 161 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo. Servizio fornitura pasti a | 030016120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 160 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo 2020. Servizio fornitura pas | 03016020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 159 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio. Servizio fornitura pasti | 030015920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 158 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio 2020. Servizio fornitura | 03015820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 157 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio. Servizio fornitura pasti | 030015720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 156 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio 2020. Servizio fornitura p | 030015620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 155 | 26-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di dicembre. Servizio fornitura pasti | 030015520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 154 | 25-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Dicembre 2019. Servizio fornitura | 030015420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 153 | 25-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di novembre 2019. Servizio fornitura | 03015320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 152 | 25-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di ottobre 2019. Servizio fornitura p | 03015220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 151 | 25-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di novembre. Servizio fornitura pasti | 03015120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 150 | 25-05-2020 | Mensa anziani: Liquidazione mese di ottobre. Servizio fornitura pasti | 03015020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 149 | 25-05-2020 | Mensa Anziani: Impegno di spesa per il servizio preparazione e consegn | 03014920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 148 | 25-05-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture Marzo - Aprile 20 | 03014820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 147 | 25-05-2020 | Telefonia: impegno di spesa anno 2020. | 03014720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 146 | 23-05-2020 | DIFESA SUOLO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GIOACCHINI SANTE LAVORI | 03014620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 145 | 22-05-2020 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche 2020. | 03014520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 144 | 22-05-2020 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Aprile 2020. | 030014420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 143 | 22-05-2020 | Ufficio tributi: Liquidazione ditta Pitsoft di Pitigliano per il suppo | 03014320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 142 | 22-05-2020 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z4 | 03014220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 141 | 22-05-2020 | Maggiorelli: Liquidazione spesa postalizzazione Servizio idrico. | 03014120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 140 | 21-05-2020 | Computer Evo: Liquidazione di spesa fornitura servizi e beni informati | 03014020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 139 | 21-05-2020 | Servizio Idrico: liquidazione di spesa per spese postali spedizione bo | 03013920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 138 | 21-05-2020 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa per acquisto registri stat | 03013820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 137 | 21-05-2020 | DIFESA SUOLO: LIQUIDAZIONE INCARICO GEOL. TAMANTINI GIANLUCA PER REDAZ | 03013720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 136 | 21-05-2020 | Personale: incremento orario di lavoro Sig.ra Ilaria Casciani istrutt | 03013620.pdf | Contratto incremernto orario |
2020 | DETERMINAZIONI | 135 | 21-05-2020 | DIFESA SUOLO: INCARICO ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER DIREZIONE LAVORI | 030013520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 134 | 21-05-2020 | APKAPPA: Affidamento definitivo impegno di spesa servizio di ANPR ang | 030013420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 133 | 21-05-2020 | APK SRL Conto del patrimonio: Affidamento difinitivo e impegno di spe | 030013320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 132 | 21-05-2020 | APK SRL: Affidamento e impegno di spesa gestione in smart working dei | 030013220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 131 | 21-05-2020 | APK SRL: Affidamento diretto ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 50 | 03013120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 130 | 19-05-2020 | APK SRL: Attivazione proposta di pagamento elettronico sulla piattafor | 030013020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 129 | 19-05-2020 | APK SRL: gestione in smart working dei software APKAPPA in uso presso | 03012920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 128 | 19-05-2020 | APKAPPA: ANPR determina a contrarre per acquisizione servizio Subentr | 03012820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 127 | 19-05-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO LAVORI DI R | 030012720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 126 | 19-05-2020 | FACCIATE CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE STAO FINALE DITTA CIORBA SRL | 030012620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 125 | 19-05-2020 | APK SRL Conto del patrimonio: Determina a contrarre. Affidamento diret | 03012520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 124 | 16-05-2020 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Maggio 2020 affitto | 03012420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 123 | 16-05-2020 | Parco dei castagneti: proroga tecnica contratto per la gestione del pa | 03012320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 121 | 15-05-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva A | 03012120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 120 | 15-05-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva D | 03012020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 119 | 15-05-2020 | Covid 19: Buoni alimentari liquidazione di spesa attivita produttiva C | 03011920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 118 | 15-05-2020 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03011820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 117 | 14-05-2020 | VIABILITA': LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA STELLA SRL PER SISTEMAZIONE VIAB | 03011720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 116 | 14-05-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA EDG PER SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI C | 03011620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 115 | 14-05-2020 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03011520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 114 | 13-05-2020 | Istruttore Contabile: Concorso per la copertura di un posto di istrutt | 03011420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 112 | 12-05-2020 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNIURA GAS IMMOBILI COMUN | 03011220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 111 | 12-05-2020 | Istruttore amministrativo: Liquidazione di spesa ai membri esperti di | 03011120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 110 | 12-05-2020 | PARCHEGGIO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI PRO | 03011020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 109 | 12-05-2020 | RETE IDRICA: IMPEGNO DITA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA | 03010920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 108 | 11-05-2020 | Maggiorelli Grafica: Brogliaccio Giunta Municipale. Impegno di spesa. | 03010820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 107 | 09-05-2020 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE ED EXTRA-CANONE SOCIETA' | 03010720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 106 | 09-05-2020 | PARCHEGGIO: AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA AREA PARCHEGGIO | 03010620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 105 | 06-05-2020 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA EDG PER SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFI | 030010520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 104 | 06-05-2020 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Aprile 2020 affitto | 03010420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 103 | 05-05-2020 | Sfalcio erbe infestanti: Determina a contrarre sfalcio erbe infestanti | 030010320.pdf | Lettera contratto |
2020 | DETERMINAZIONI | 97 | 30-04-2020 | PARCHEGGIO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 03009720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 95 | 30-04-2020 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA EREDI DINI GIANFRANCO PER RIPAR | 03009520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 92 | 28-04-2020 | CHIESA S. CLEMENTE: AFFIDAMENTO DITTA S.E.R. SRL LAVORI DI MANUTENZION | 03009220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 91 | 28-04-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA:LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALLA COMUNITA MONTA | 03009120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 90 | 28-04-2020 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 03009020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 88 | 24-04-2020 | Farmaci a domicilio: Determina a contrarre consegna farmaci a domicili | 03008820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 85 | 21-04-2020 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA IST SRL PER COMPLETAMENTO FORNITURA E POS | 03008520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 84 | 21-04-2020 | Istruttore Amministrativo: Assunzione lavoratore istruttore Amministra | 03008420.pdf | Contratto |
2020 | DETERMINAZIONI | 83 | 21-04-2020 | Censimento della popolazione: Liquidazione rilevatori. | 03008320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 82 | 20-04-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE SALDO DITTA PONTE GREGORIANO PER FORNITURA CEMENT | 03008220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 81 | 20-04-2020 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MILLETTI FERNANDO PER MANUTENZIONE | 03008120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 80 | 20-04-2020 | CIMITERO: IMPEGNO DITTA IST SRL PER COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN | 03008020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 79 | 15-04-2020 | ComputerVille: Liquidazione di spesa per la gestione dell'invio e dell | 03007920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 78 | 09-04-2020 | VIABILITA': AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STELLA SRL SISTEMAZIONE VIABILITA | 03007820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 77 | 01-04-2020 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici febbraio - ma | 03007720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 76 | 28-03-2020 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03007620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 75 | 28-03-2020 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTROFORNITURE SRL PER ACQUISTO C | 03007520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 74 | 28-03-2020 | Covid 19: Assegnazione dei dipendenti non impiegati nei servizi comuna | 03007420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 72 | 25-03-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC.ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03007220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 71 | 25-03-2020 | Covid 19: Affidamento incarico e impegno di spesa forniture mascherine | 03007120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 70 | 21-03-2020 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNIURA GAS IMMOBILI COMUN | 03007020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 69 | 21-03-2020 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03006920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 68 | 21-03-2020 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITUR | 03006820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 67 | 19-03-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. IDEAL SERVICE PER SERVIZIO R | 03006720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 66 | 19-03-2020 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI PER FORNITURA MATERIALI V | 03006620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 65 | 18-03-2020 | DIFESA SUOLO: IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOL. TAMANTINI GIANLUCA PER R | 03006520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 64 | 18-03-2020 | DIFESA SUOLO: IMPEGNO DI SPESA INCARICO IMG. BIANCHI GIORGIO PER PROGE | 03006420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 63 | 17-03-2020 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNIURA GAS IMMOBILI COMUN | 03006320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 62 | 17-03-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA | 03006220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 59 | 13-03-2020 | Assicurazioni: Impegno di spesa e liquidazione assicurazione RC e Resp | 03005920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 58 | 13-03-2020 | Maggioli: fornitura manuale del ragioniere. | 03005820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 57 | 11-03-2020 | Spese postali: determina a contrarre impegno di spesa affidamento per | 03005720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 56 | 07-03-2020 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALOZZI LEGNAMI DEL COMPLETAMENTO | 03005620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 55 | 07-03-2020 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03005520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 54 | 07-03-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO DI RACCOLTA | 03005420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 52 | 06-03-2020 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Gennaio Febbario e | 03005220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 51 | 06-03-2020 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche 2020. | 03005120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 50 | 05-03-2020 | Enel Energia: liquidazione utenze varie 2020. Cig. Z6B2C57B57. | 03005020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 49 | 05-03-2020 | Enel: Impegno di spesa per utenze elettriche comunali. Cig. n. Z6B2C57 | 03004920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 48 | 05-03-2020 | FOSSO DEL PISCERO: APPROVAZIONE II SAL-FINALE DEL PROGETTO DI MESSA | 03004820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 46 | 04-03-2020 | Computer Evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizi | 03004620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 45 | 03-03-2020 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03004520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 44 | 03-03-2020 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03004420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 43 | 03-03-2020 | Posta certificata: Ampliamento di un GB dello spazio di posta in arriv | 03004320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 42 | 28-02-2020 | Servizio Idrico: Impegno di spesa. | 03004220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 41 | 25-02-2020 | Luminarie natalizie: Liquidazione di spesa ditta Luminarie e Spettacol | 03004120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 39 | 19-02-2020 | PARCHEGGIO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. PUTA | 03003920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 38 | 17-02-2020 | MURO VIA ALDO MORO: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI DI REAL | 03003820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 37 | 17-02-2020 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP ING. MARZIALI PAOLO LAVO | 03003720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 36 | 17-02-2020 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Dicembre 2019 | 03003620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 35 | 15-02-2020 | MATERIALI VARI : LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MAT | 03003520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 34 | 15-02-2020 | MURO VIA ALDO MORO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ | 03003420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 33 | 15-02-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA:LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALLA COMUNITA MONTA | 03003320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 32 | 13-02-2020 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DITTA BONANNI ANGELO PER INTERVENTO RIPARAZIONE | 03003220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 31 | 12-02-2020 | Istruttore contabile: Integrazione Commissione Esaminatrice del concor | 03003120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 30 | 11-02-2020 | ISOLA ECOLOGICA: AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CONSALVI RENZO PER REALIZ | 03003020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 29 | 11-02-2020 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE ING. MARZIALI P | 03002920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 28 | 06-02-2020 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSP | 03002820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 27 | 04-02-2020 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Ottobre 2019. | 03002720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 26 | 04-02-2020 | Sicurezza e viabilita: Affidamento servizio ripristino condizioni di s | 03002620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 25 | 03-02-2020 | Referendum: Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al pe | 03002520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 24 | 30-01-2020 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE SOCIETA' CONVERSION & LIGH | 03002420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 23 | 30-01-2020 | ACQUISTO AREE: LIQUIDAZIONE NOTAIO BASSINO EMANUELE PER STIPULA CONTRA | 03002320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 22 | 29-01-2020 | VISITE MEDICHE: LIQUIDAZIONE DOTT.SSA MOCHI CHIARA PER VISITE MEDICHE | 03002220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 20 | 27-01-2020 | Segretario comunale: liquidazione indennita risultato 2019. | 03002020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 19 | 27-01-2020 | Segretario Comunale: Liquidazione rimborso spese forfettario reggenza | 03001920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 17 | 24-01-2020 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fattura n. 35227 del 05.0 | 03001720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 16 | 23-01-2020 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche 2019. | 03001620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 15 | 23-01-2020 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA | 03001520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 14 | 23-01-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE ECOLOGIA VITERBO PER SERVIZIO SMA | 03001420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 13 | 23-01-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03001320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 12 | 23-01-2020 | Enel Energia: liquidazione utenze varie 2019. | 03001220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 11 | 22-01-2020 | Ascensori Montacarichi: liquidazione assistenza 2019. | 03001120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 8 | 21-01-2020 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO PER SERVIZIO TRAT | 03000820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 7 | 21-01-2020 | SENTENZA ING. FORNAI: LIQUIDAZIONE IMPORTI SENTENZA 4973/2019 A FAVORE | 0300720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 6 | 21-01-2020 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 0300620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 5 | 21-01-2020 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI DI SISTEMAZIO | 03000520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 4 | 21-01-2020 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE STA | 03000420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 3 | 18-01-2020 | Segretario Comunale: Spese reggenza e spese di viaggio. | 03000320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 2 | 11-01-2020 | DEPURATORE: AFFIDAMENTO DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZI | 03000220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 1 | 04-01-2020 | ASF: Concessione assegno nucleo familiare numeroso. | 03000120.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 462 | 31-12-2019 | Luminarie: Affidamento incarico e impegno di spesa ditta Luminarie e s | 030046219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 461 | 31-12-2019 | Istruttore di Vigilanza: Utilizzo di dipendente di altro ente. Conferi | 030046119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 460 | 31-12-2019 | MURO VIA ALDO MORO: INCARICO COLLAUDATORE ING. MARZIALI PIETRO GIORGIO | 030046019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 459 | 31-12-2019 | Segretario comunale: Liquidazione reggenza periodo settembre dicembre | 030045919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 458 | 31-12-2019 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 030045819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 457 | 31-12-2019 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA EREDI DINI GIANFRANCO (EX OEMMEDI) | 03045719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 456 | 31-12-2019 | Pulizia uffici: Proroga tecnica servizio pulizia edifici comunali. | 03045619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 455 | 31-12-2019 | Museo della terra: affidamento incarico e impegno di spesa € 5.000 00: | 03045519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 454 | 24-12-2019 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO AGR. POSC | 030045419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 453 | 24-12-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA BELLI LANDSCAPE PER FORNITURA FIORIERE | 03045319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 452 | 24-12-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA MATERI | 03045219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 451 | 24-12-2019 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICOA DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI DI S | 030045119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 450 | 20-12-2019 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03045019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 449 | 19-12-2019 | ComputerVille: Impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ric | 03044919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 448 | 19-12-2019 | IMPIANTI SPORTIVI: RIAPPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE - ART. 192 TUE | 03044819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 447 | 19-12-2019 | IMPIANTI SPORTIVI: RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E. ED ELENCO TAVOLE AGGIORNA | 030044719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 446 | 18-12-2019 | MURO VIALE I MAGGIO: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO SPESE DI ISTRUTTORIA P | 030044619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 444 | 14-12-2019 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Liquidazione di spesa incidente corso Vittor | 03044419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 442 | 12-12-2019 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI DI SISTEMAZIO | 030044219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 441 | 11-12-2019 | Avv. Nicoletta Spadaccia: impegno di spesa incidente corso Vittorio Em | 030044119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 440 | 10-12-2019 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Dicembre 2019 affi | 03044019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 439 | 10-12-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Novembre 2019 | 03043919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 438 | 10-12-2019 | Ufficio tributi: Liquidazione ditta Pitsoft di Pitigliano per il suppo | 03043819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 437 | 10-12-2019 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture n. 145627V1/2019 | 030043719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 436 | 09-12-2019 | Conto del patrimonio: Liquidazione di spesa ditta APKAPPA. Saldo. CIG | 03043619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 435 | 09-12-2019 | Telefonia: Liquidazione di spesa Ditta TIM periodo 01.7.2019 - 31.10.2 | 03043519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 434 | 09-12-2019 | Diritti di rogito: Liquidazione diritti di rogito anno 2019 Segretario | 03043419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 433 | 07-12-2019 | ACQUEDOTTO: AFFIDAMENTO INCARICOA DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI DI S | 03043319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 432 | 05-12-2019 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA OEMMEDI PER FORNITURA MATERIALE | 030043219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 431 | 05-12-2019 | VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DANIEL PLANTS PER FORNITURA | 030043119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 430 | 05-12-2019 | Avv. Nicoletta Spadaccia: liquidazione Giudiziale spese vive (contribu | 03043019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 429 | 04-12-2019 | Avv. Nicoletta Spadaccia: impegno di spesa incidente corso Vittorio Em | 03042919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 428 | 03-12-2019 | SFALCIO ERBE INFESTANTI: LIQUIDAZIONE DITTA LABOR SOC. COOP. PER SERVI | 03042819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 427 | 30-11-2019 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture n. 45620V1/2019 d | 03042719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 426 | 30-11-2019 | Suap: Liquidazione canone Suap Camera di Commercio Viterbo. Anno 2019 | 03042619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 425 | 30-11-2019 | Grafiche Gaspari: Liquidazione di spesa App istituzionale My City Late | 03042519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 424 | 30-11-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURE GAS VARI IMMOBILI | 03042419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 423 | 30-11-2019 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA | 03042319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 422 | 30-11-2019 | SEGNALETICA:LIQUIDAZIONE DITTA SDM SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA S | 03042219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 421 | 30-11-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA:LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALLA COMUNITA MONTA | 03042119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 420 | 30-11-2019 | Personale: liquidazione lavoro straordinario 2018. | 03042019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 419 | 30-11-2019 | GBR: Liquidazione di spesa per assistenza stampante Multifunzioni a co | 030041919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 417 | 29-11-2019 | Halley: Fornitura antivirus. Impegno di spesa e affidamento incarico. | 03041719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 416 | 28-11-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 030041619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 415 | 27-11-2019 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE SOCIETA' CONVERSION & LIGH | 03041519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 414 | 27-11-2019 | CHIESA S. CLEMENTE: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. LISONI | 030041419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 413 | 23-11-2019 | FOSSO DEL PISCERO: APPROVAZIONE I SAL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA | 030041319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 412 | 23-11-2019 | VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ETRURIA WI-FI SRL PER FO | 03041219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 411 | 22-11-2019 | Personale: Liquidabilita somme contrattazione decentrata annualita 201 | 03041119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 410 | 22-11-2019 | APKAPPA: Assistenza software Finanziaria - rilevazioni presenze - demo | 030041019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 409 | 22-11-2019 | Tributi: Liquidazione di spesa per stampa imbustamento e postalizzazi | 03040919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 408 | 22-11-2019 | Tributi: Liquidazione di spesa incarico per stampa imbustamento e pos | 030040819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 407 | 22-11-2019 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa rilegatura fogli unione civ | 030040719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 406 | 22-11-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. ZC | 03040619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 405 | 22-11-2019 | Ufficio collocamento: rimborso spese Ufficio Circoscrizionale di Collo | 03040519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 404 | 22-11-2019 | Studio Associato Vinciarelli: Liquidazione di spesa per consulenza ed | 030040419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 403 | 22-11-2019 | Libri di testo: liquidazione libri di testo scuole elementari. Anno sc | 030040319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 402 | 21-11-2019 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 03040219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 401 | 21-11-2019 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Novembre 2019 affi | 03040119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 400 | 21-11-2019 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03040019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 399 | 21-11-2019 | Carburanti: Liquidazione di spesa carburante per auotovettura e scuola | 030039919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 398 | 21-11-2019 | ISOLA ECOLOGICA: DETERMINA A CONTRARRE - ART. 192 TUEL - PRESTITO ORDI | 030039819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 397 | 21-11-2019 | Carburanti: affidamento incarico e impegno di spesa carburante per auo | 03039719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 396 | 21-11-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03039619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 395 | 21-11-2019 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03039519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 394 | 21-11-2019 | DISINFESTAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA BIOSYSTEM PER SERVIZIO DI DISINFES | 03039419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 393 | 20-11-2019 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO SPESE DI ISTRUTTORIA PE | 03039319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 392 | 19-11-2019 | Targhe: Acquisto targhe medaglie Centro Laser Viterbese. Liquidazione | 03039219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 391 | 18-11-2019 | SFALCIO ERBE INFESTANTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DITT | 03039119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 389 | 13-11-2019 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO AGR. POSCIA GIROLAMO PER REDAZIONE | 030038919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 388 | 12-11-2019 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03038819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 387 | 07-11-2019 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03038719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 386 | 07-11-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03038619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 385 | 05-11-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03038519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 383 | 05-11-2019 | DISINFESTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DITTA BIOSYSTEM PER SERVIZIO DI DISI | 03038319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 378 | 31-10-2019 | SEGNALETICA: IMPEGNO DITTA SDM SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA SPECC | 030037819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 377 | 31-10-2019 | IMPIANTI SPORTIVI: DETERMINA A CONTRARRE - ART. 192 TUEL - PRESTITO OR | 03037719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 374 | 31-10-2019 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRAOR | 030037419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 369 | 24-10-2019 | IMPIANTI TELEVISIVI: LIQUIDAZIONE QUOTA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO | 03036919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 366 | 18-10-2019 | Istruttore di Vigilanza: Utilizzo di dipendente di altro ente. Conferi | 03036619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 365 | 18-10-2019 | Tirocini di inserimento: Liquidazione mesi di Luglio - Agosto - Settem | 03036519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 364 | 18-10-2019 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di settembre - ottobr | 03036419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 363 | 17-10-2019 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 030036319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 362 | 17-10-2019 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE GEOLOGO TAMANTINI GIANLUCA PER REDAZI | 03036219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 360 | 15-10-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03036019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 359 | 15-10-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03035919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 358 | 11-10-2019 | Contrattazione decentrata: Liquidazione salario accesorio annualita 20 | 03035819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 357 | 11-10-2019 | Personale: Liquidabilita somme contrattazione decentrata annualita 201 | 03035719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 356 | 11-10-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO DI RACCOLTA | 03035619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 355 | 10-10-2019 | Personale: Liquidabilita somme contrattazione decentrata annualita 201 | 03035519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 354 | 10-10-2019 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche | 03035419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 353 | 10-10-2019 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03035319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 352 | 10-10-2019 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03035219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 351 | 10-10-2019 | Controlli interni: liquidazione componente commissione anni 2016 -2017 | 03035119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 350 | 09-10-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA SE.VA.M. SNC PER FORNITURA OLIO I | 03035019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 349 | 09-10-2019 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03034919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 348 | 09-10-2019 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03034819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 347 | 09-10-2019 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE A SALDO I SAL DITTA BONANNI ANGELO PE | 03034719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 346 | 08-10-2019 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER INTERVENTI DI MES | 03034619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 345 | 08-10-2019 | Segreteria: Rimborso spese costi di segretria convenzionata secondo se | 03034519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 344 | 08-10-2019 | Segreteria: Rimborso spese di viaggio servizio di segreteria convenzio | 03034419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 343 | 08-10-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di agosto. Servizio fornitura pasti a | 03034319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 342 | 08-10-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di agosto. Servizio fornitura pasti a | 03034219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 340 | 07-10-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di luglio. Servizio fornitura pasti a | 03034019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 339 | 07-10-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di settembre. Servizio fornitura past | 03033919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 338 | 07-10-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di agosto. Servizio fornitura pasti a | 03033819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 337 | 07-10-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di luglio. Servizio fornitura pasti a | 03033719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 336 | 07-10-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mesi Novembre e | 03033619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 335 | 07-10-2019 | Scuolabus: Liquidazione assistenza su pulmino dello scuolabus mese di | 03033519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 334 | 07-10-2019 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03033419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 333 | 07-10-2019 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03033319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 332 | 07-10-2019 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 030033219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 331 | 03-10-2019 | RIPETITORE: RETTIFICA DETERMINA N.148 DEL 22/08/2019 - LIQUIDAZIONE DI | 030033119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 330 | 02-10-2019 | Istruttore amministrativo: Concorso pubblico per titoli ed esami per l | 03033019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 329 | 02-10-2019 | Istruttore amministrativo: Nomina commissione esaminatrice del concors | 03032919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 328 | 02-10-2019 | Gita sociale: Bari Matera Altamura e Trani 27 - 29 Settembre 2019. liq | 03032819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 327 | 02-10-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici settembre 201 | 030032719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 326 | 02-10-2019 | Gita sociale: Bari Matera Altamura e Trani 27 - 29 Settembre 2019. liq | 030032619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 325 | 01-10-2019 | Ufficio tributi: Liquidazione ditta Pitsoft di Pitigliano per il suppo | 030032519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 324 | 01-10-2019 | Ufficio tributi: Liquidazione ditta Pitsoft di Pitigliano per il suppo | 03032419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 323 | 01-10-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURE GAS VARI IMMOBILI | 03032319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 321 | 26-09-2019 | IMPIANTI SPORTIVI: RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E. ED ELENCO TAVOLE AGGIORNA | 030032119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 320 | 24-09-2019 | Assicurazioni: impegno di spesa assicurazione parco macchine anno 2019 | 03032019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 318 | 24-09-2019 | FOSSO DEL PISCERO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STELLA SRLS PER PROGETTO D | 03031819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 317 | 21-09-2019 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA NUOVA SE.VA.M. SNC PER FORNITURA OL | 030031719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 316 | 18-09-2019 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di agosto 2019 affitto | 03031619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 315 | 18-09-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Agosto 2019. | 030031519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 314 | 18-09-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici luglio 2019. | 03031419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 313 | 18-09-2019 | ISOLA ECOLOGICA: DETERMINA A CONTRARRE - ART. 192 TUEL - PRESTITO ORDI | 030031319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 312 | 17-09-2019 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA | 03031219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 311 | 17-09-2019 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA PONTE GREGORIANO PER FORNITURA CLS PER MAN | 03031119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 310 | 17-09-2019 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER FORNITURA TARGA P | 03031019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 309 | 16-09-2019 | Scuolabus: determina a contrarre affidamento servizio assistenza scuol | 03030919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 308 | 14-09-2019 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03030819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 306 | 13-09-2019 | Mensa anziani: svincolo cauzione servizio consegna pasti a domicilio t | 03030619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 304 | 06-09-2019 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03030419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 303 | 05-09-2019 | Assegno nucleo familiare numeroso: concessione assegno anno 2019 Prot | 03030319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 302 | 05-09-2019 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03030219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 301 | 05-09-2019 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03030119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 300 | 27-08-2019 | Tributi: liquidazione fattura n. 167/01 del 22/07/2019 e 25/01 del 08. | 03030019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 299 | 27-08-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 030029919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 298 | 27-08-2019 | Pitsoft: Liquidazione di spesa affidamento incarico servizi manutenzio | 030029819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 297 | 26-08-2019 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2019- 31.12.2020. liqui | 03029719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 296 | 26-08-2019 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche | 03029619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 295 | 26-08-2019 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03029519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 294 | 26-08-2019 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03029419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 293 | 26-08-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03029319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 292 | 22-08-2019 | RIPETITORE: LIQUIDAZIONE DITTA D'EGIDIO ASCENZIO PER LAVORI DI MDIFICA | 03029219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 291 | 21-08-2019 | RIQUALIFICAZIONE URBANA: INCARICO ING. PALUMBO VINCENZO PER PROGETTAZI | 03029119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 290 | 12-08-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. liquidazione di spesa. Nr. Cig. ZC | 03029019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 289 | 12-08-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa di spesa. Nr | 03028919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 288 | 10-08-2019 | Mensa anziani: Liquidazione somme inerenti alle spese sostenute per l' | 03028819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 287 | 10-08-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA IST SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA D | 03028719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 286 | 10-08-2019 | Suap: Liquidazione canone Suap Camera di Commercio Viterbo. | 03028619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 285 | 10-08-2019 | IMU: Riversamento al Comune di Latina della somma di € 1.945 00 errone | 03028519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 284 | 08-08-2019 | Siset: rilascio tessere a tariffa agevolata | 03028419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 283 | 06-08-2019 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE STA | 03028319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 282 | 06-08-2019 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03028219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 281 | 05-08-2019 | Gita sociale: Bari Matera Altamura e Trani 27 - 29 Settembre 2019. Det | 03028119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 280 | 03-08-2019 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE IN ANTICIPAZIONE ACCONTO I SAL DITTA | 03028019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 279 | 02-08-2019 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche | 03027919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 278 | 01-08-2019 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA IST SRL PER FORNITURA E POSA IN OPE | 03027819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 277 | 30-07-2019 | MICROZONAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI GEOLOGO PELOROSSO MATTEO PER RED | 03027719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 276 | 30-07-2019 | Hera comm: liquidazione utenze elettriche | 03027619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 275 | 27-07-2019 | IMPIANTI TELEVISIVI: LIQUIDAZIONE QUOTA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO | 03027519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 274 | 26-07-2019 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03027419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 273 | 26-07-2019 | Ufficio finanziario: liquidazione spese viaggi collaboratore 1° quadri | 03027319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 272 | 25-07-2019 | Scuolabus: Liquidazione assistenza su pulmino dello scuolabus mese di | 03027219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 271 | 25-07-2019 | Scuolabus: Liquidazione assistenza su pulmino dello scuolabus mese di | 03027119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 270 | 25-07-2019 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03027019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 269 | 25-07-2019 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03026919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 268 | 25-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno servizio fornitura pasti a | 03026819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 267 | 25-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno servizio fornitura pasti a | 03026719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 266 | 25-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile servizio fornitura pasti a | 03026619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 265 | 25-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile servizio fornitura pasti a | 03026519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 264 | 25-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo servizio fornitura pasti a d | 03026419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 263 | 25-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo servizio fornitura pasti a d | 03026319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 262 | 24-07-2019 | RIPETITORE: IMPEGNO DI SPESA DITTA D'EGIDIO ASCENZIO PER LAVORI DI MDI | 03026219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 261 | 24-07-2019 | PARCO CASTAGNETI: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO Rec | 03026119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 260 | 24-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio servizio fornitura pasti a | 03026019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 259 | 24-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio servizio fornitura pasti a | 03025919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 258 | 24-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio servizio fornitura pasti | 03025819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 257 | 24-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio servizio fornitura pasti | 03025719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 256 | 24-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio servizio fornitura pasti a | 03025619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 255 | 23-07-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio servizio fornitura pasti a | 03025519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 254 | 23-07-2019 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fattura 88283V1/2019 del | 03025419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 253 | 23-07-2019 | Telefonia: Liquidazione di spesa TIM periodo Novembre e Dicembre 2018 | 03025319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 251 | 23-07-2019 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GIORGI CANDIDA RICAMBI PER FORNITUR | 03025119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 250 | 23-07-2019 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE STA | 03025019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 249 | 23-07-2019 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI CATASCA PER FORNITURA NUOVA B | 03024919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 248 | 23-07-2019 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture n. 7395 del 04.01 | 03024819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 247 | 23-07-2019 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER FORNITURA TAR | 03024719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 246 | 23-07-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURE GAS VARI IMMOBILI | 03024619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 245 | 23-07-2019 | Telefonia: Liquidazione di spesa Ditta TIM periodo 01.01.2019 - 30.06. | 03024519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 244 | 22-07-2019 | Museo della terra: Liquidazione Quota Progetto Simulabo anno 2017 € 2 | 03024419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 243 | 22-07-2019 | Museo della terra: Quota associativa Sistema Museale anno 2017 - 2018 | 03024319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 242 | 22-07-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CHIANI GROUP PER FORNITURA FRI | 03024219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 235 | 18-07-2019 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03023519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 234 | 18-07-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03023419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 233 | 17-07-2019 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03023319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 232 | 16-07-2019 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA | 03023219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 231 | 16-07-2019 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER ULTERIORE FORNITURA | 03023119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 230 | 16-07-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | ||
2019 | DETERMINAZIONI | 229 | 16-07-2019 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE SOCIETA' CONVERSION & LIGH | 03022919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 228 | 13-07-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z8 | 03022819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 227 | 13-07-2019 | Grafiche Gaspari: Liquidazione di spesa servizio Omnia tutte le aree. | 03022719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 226 | 13-07-2019 | Ciatti Office: Acquisto stampante laser per ufficio ragioneria. Liquid | 03022619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 225 | 13-07-2019 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente adepimenti relativi al 2018 | 03022519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 224 | 12-07-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO DI RACCOLTA | 03022419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 223 | 12-07-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA:LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALLA COMUNITA MONTA | 03022319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 222 | 11-07-2019 | MURO VIA ALDO MORO: LIQUIDAZIONE IN ANTICIPAZIONE DITTA BONANNI ANGELO | 03022219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 221 | 11-07-2019 | IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA COMITATO REGIONALE | 03022119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 220 | 09-07-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici giugno 2019. | 03022019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 219 | 09-07-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. liquidazione di spesa. Nr. Cig. ZC | 03021919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 218 | 09-07-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03021819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 217 | 06-07-2019 | Scuolabus: Liquidazione manutenzione ordinaria automezzo scuolabus. Di | 03021719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 216 | 04-07-2019 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA AGOAR DI PALLUCCA BRUNO PER FORNITU | 03021619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 215 | 04-07-2019 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03021519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 214 | 01-07-2019 | Personale: liquidazione lavoro straordinario 2018. | 03021419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 212 | 27-06-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03021219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 211 | 27-06-2019 | STRADE FORESTALI: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STUDIO BAFFO PER | 03021119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 208 | 26-06-2019 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mesi di Marzo - Aprile - Ma | 03020819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 207 | 26-06-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Aprile 2019. | 03020719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 206 | 25-06-2019 | MEZZI COMUNALI: INCREMENTO IMPEGNO DETERMINA N.109/2018 AFFIDAMENTO DI | 03020619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 205 | 25-06-2019 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA OEMMEDI PER INTERVENTI MANUTENZIONE | 03020519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 203 | 21-06-2019 | Avv. Nicoletta Spadaccia: impegno e liquidazione controversia Comune d | 03020319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 202 | 21-06-2019 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente adepimenti relativi al 3° t | 03020219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 201 | 19-06-2019 | Tributi: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico per stampa | 03020119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 200 | 18-06-2019 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA GIORGI CANDIDA RICAMBI PER FORN | 03020019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 198 | 15-06-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03019819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 197 | 15-06-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA IST SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA D | 03019719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 196 | 15-06-2019 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER | 03019619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 194 | 12-06-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO DECESPUGL | 03019419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 193 | 12-06-2019 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA PONTE GREGORIANO PER FORNITURA N. 4 BOTTI D | 03019319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 192 | 12-06-2019 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03019219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 191 | 12-06-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Maggio 2019. | 03019119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 190 | 12-06-2019 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa rilegatura fogli unione civili a | 03019019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 189 | 11-06-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03018919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 186 | 06-06-2019 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO DECES | 03018619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 185 | 06-06-2019 | Targhe: Acquisto targhe medaglie Centro Laser Viterbese. Affidamento i | 03018519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 184 | 06-06-2019 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA IST SRL PER FORNITURA E POSA IN OPE | 03018419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 183 | 05-06-2019 | TAGLIO BOSCO: INCARICO DOTT. AGR. POSCIA GIROLAMO PER PROGETTO TAGLIO | 03018319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 182 | 04-06-2019 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO N. 4 CAR | 03018219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 181 | 04-06-2019 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA | 03018119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 180 | 04-06-2019 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI INCARICO SERVIZIO MANUTENZ | 03018019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 179 | 04-06-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER LAVORI DI RIPRIS | 03017919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 178 | 04-06-2019 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AGR. POSCIA GIROLAMO | 03017819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 177 | 30-05-2019 | PARCO CASTAGNETI: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO Rec | 03017719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 176 | 29-05-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO DI RACCOLTA | 03017619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 175 | 29-05-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CAM DI NUVOLA STEFANO PER INTERVENTI DI | 03017519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 174 | 29-05-2019 | Prevenzione e corruzione: Impegno di spesa per corso di prevenzione e | 03017419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 172 | 25-05-2019 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA STELLA SRL PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MA | 03017219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 171 | 24-05-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03017119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 170 | 23-05-2019 | Personale: liquidazione indennita di preavviso equivalente a tre mensi | 03017019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 169 | 22-05-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Marzo e 2019. | 03016919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 168 | 22-05-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03016819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 167 | 22-05-2019 | APKAPPA: Assistenza software Finanziaria - rilevazioni presenze - demo | 03016719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 166 | 13-05-2019 | SICUREZZA: AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSPP | 03016619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 165 | 13-05-2019 | SICUREZZA: IMPGNO DI SPESA LABORATORIO EUROLAB PER ANALISI RELATIVE A | 03016519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 164 | 13-05-2019 | SICUREZZA: IMPGNO DI SPESA DOTT. MOCHI CHIARA PER VISITE MEDICHE DIPEN | 03016419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 163 | 08-05-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA GAVAZZI UMBERTO PER FORNITURA PORTA BAT | 03016319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 162 | 08-05-2019 | MEZZI COMUNALI: INCREMENTO IMPEGNO DETERMINA N.109/2018 AFFIDAMENTO DI | 03016219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 161 | 07-05-2019 | ACQUISTO AREE: IMPEGNO DI SPESA NOTAIO BASSINO EMANUELE PER STIPULA CO | 03016119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 160 | 04-05-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03016019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 159 | 04-05-2019 | Telefonia: impegno di spesa anno 2019. | 03015919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 158 | 04-05-2019 | Acquedotto: liquidazione fattura n. 8719035749 del 08.02.2019 FATTURA | 03015819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 157 | 04-05-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03015719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 156 | 03-05-2019 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente adepimenti relativi al 4° t | 03015619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 155 | 03-05-2019 | GBR: Liquidazione di spesa assistenza stampante Multifunzioni a colori | 03015519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 154 | 03-05-2019 | GBR: impegno di spesa per assistenza stampante Multifunzioni a colori | 03015419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 153 | 03-05-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di sp | 03015319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 152 | 03-05-2019 | Ciatti Office: Acquisto stampante laser per ufficio ragioneria. Affida | 03015219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 150 | 02-05-2019 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA PONTE GREGORIANO PER FORNITURA BOTTI DI | 03015019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 149 | 02-05-2019 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONE SOCIETA' CONVERSION & LIGH | 03014919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 148 | 02-05-2019 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA PEPE INFISSI PER LAVORI DI FORNITURA E | 03014819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 147 | 30-04-2019 | Sagra della Castagna: Sagra del Marrone di Latera ed. 2018 rendiconto | 03014719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 143 | 27-04-2019 | RETE FOGNARIA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CONSALVI RENZO PER INTERVENT | 03014319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 141 | 24-04-2019 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO FORNITURE PER ACQUISTO N. 4 | 03014119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 140 | 23-04-2019 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA | 03014019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 139 | 23-04-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03013919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 138 | 23-04-2019 | MEZZI COMUNALI: INCREMENTO IMPEGNO DETERMINA N.192/2018 AFFIDAMENTO DI | 03013819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 137 | 23-04-2019 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA SEGNALETICA ITALIANA S.R.L. PER SERVIZ | 03013719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 136 | 23-04-2019 | MATERIALI VARI: AFIDAMENTO DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATERI | 03013619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 135 | 23-04-2019 | TAGLIO PIANTE: LIQUIDAZIONE SOC. COOP. ANTICO ROVERE PER SERVIZIO TAGL | 03013519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 134 | 20-04-2019 | Personale: trasformazione dell'orario di lavoro del Sig. Vici Nazzaren | 03013419.pdf | Contratto |
2019 | DETERMINAZIONI | 133 | 18-04-2019 | ATEM: LIQUIDAZIONE ING. CAVICCHIA VINCENZO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE | 03013319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 132 | 18-04-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA:LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALLA COMUNITA MONTA | 03013219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 131 | 18-04-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03013119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 130 | 17-04-2019 | RETE IDRICA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZ | 03013019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 129 | 13-04-2019 | CHIESA S. CLEMENTE: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARC | 03012919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 128 | 13-04-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE PER SERVIZIO | 03012819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 127 | 13-04-2019 | TAGLIO PIANTE: INCREMENTO IMPEGNO DETERMINA N. 40 DEL 09/03/2019 PER U | 03012719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 126 | 13-04-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIM | 03012619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 125 | 13-04-2019 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03012519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 123 | 11-04-2019 | Luminarie: liquidazione ditta Luminarie e Spettacoli per fornitura ed | 03012319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 122 | 10-04-2019 | Mensa Anziani: Affidamento incarico e impegno di spesa per appalto pre | 03012219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 120 | 09-04-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03012019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 119 | 06-04-2019 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03011919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 118 | 06-04-2019 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA | 03011819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 117 | 06-04-2019 | Piano Regolatore: Liquidazione quota istruttoria per il rilascio parer | 03011719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 116 | 03-04-2019 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAM DI NUVOLA STEFANO PER INTER | 03011619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 115 | 03-04-2019 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CONFALONI MASSIMO PER FORNITURA | 03011519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 112 | 02-04-2019 | Luminarie: Impegno di spesa ditta luminarie e spettacoli per fornitura | 03011219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 111 | 02-04-2019 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03011119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 109 | 30-03-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03010919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 108 | 29-03-2019 | PEC: LIQUIDAZIONE ING. SILVESTRI MARIO PER REDAZIONE PROGETTO PIANO EM | 03010819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 106 | 29-03-2019 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA SEGNALETICA ITALIANA S.R.L. PER SE | 03010619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 105 | 23-03-2019 | INAIL: Violazione tardiva presentazione della denuncia di infortunio d | 03010519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 104 | 22-03-2019 | Economo: anticipo somme all'economo comunale per spese economali. | 03010419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 103 | 22-03-2019 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNITURA MATER | 03010319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 101 | 21-03-2019 | COMUNITA MONTANA: LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZI | 03010119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 100 | 20-03-2019 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELET | 03010019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 99 | 20-03-2019 | MURO VIA ALDO MORO: AFFIDAMENTO INCARICO DIITA BONANNI ANGELO PER REAL | 03009919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 98 | 19-03-2019 | CIMITERO: AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DITTA STELLA SRL PER REALIZZAZIO | 03009819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 96 | 15-03-2019 | Scuolabus: Alienazione mediante asta pubblica automezzo comunale. Appr | 03009619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 95 | 15-03-2019 | Diritti di rogito: Liquidazione diritti di rogito anno 2018 Segretario | 03009519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 94 | 13-03-2019 | TAGLIO PIANTE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ANTICO ROVERE PER TAGLIO PIA | 03009419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 92 | 13-03-2019 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PEPE INFISSI PER LAVORI DI FORN | 03009219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 91 | 12-03-2019 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03009119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 90 | 12-03-2019 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03009019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 89 | 12-03-2019 | Enel: impegno di spesa anno 2019. | 03008919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 88 | 09-03-2019 | TAGLIO PIANTE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROSIEPE PER TAGLIO PIANTE | 03008819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 86 | 08-03-2019 | Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa per corso online Anti | 03008619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 85 | 08-03-2019 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03008519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 84 | 08-03-2019 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2019- 31.12.2020. Impeg | 03008419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 83 | 08-03-2019 | Pitsoft: Impegno di spesa affidamento incarico servizi manutenzione si | 03008319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 80 | 06-03-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS SEDE COMUNALE | 03008019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 78 | 05-03-2019 | Segretario comunale: liquidazione indennita di risultato anno 2018 | 03007819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 77 | 04-03-2019 | Assicurazioni: Impegno di spesa e liquidazione assicurazione RC e Resp | 03007719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 76 | 04-03-2019 | Farmaci a domicilio: Determina a contrarre consegna farmaci a domicili | 03007619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 75 | 02-03-2019 | Economato: impegno di spesa anno 2019 | 03007519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 74 | 02-03-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Febbraio 2019 | 03007419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 73 | 25-02-2019 | APKAPPA: Contabilita personale dipendente annualita 2019-2020-2021. In | 03007319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 72 | 23-02-2019 | Ufficio Finanziario: Liquidazione rimborso spese viaggi collaborazione | 03007219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 68 | 21-02-2019 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSP | 03006819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 67 | 20-02-2019 | DIFESA SUOLO: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVE | 03006719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 65 | 19-02-2019 | MURO VIA ALDO MORO: INCARICO GEOLOGO TAMANTINI GIANLUCA PER REDAZIONE | 03006519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 63 | 13-02-2019 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03006319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 62 | 12-02-2019 | Ascensori - Montacarichi: Affidamento servizio di assistenza e pronto | 03006219.pdf | Ordini di Manutenzione |
2019 | DETERMINAZIONI | 60 | 11-02-2019 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03006019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 58 | 11-02-2019 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03005819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 57 | 11-02-2019 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. liquidazione di spesa. Nr. Cig. ZE | 03005719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 56 | 11-02-2019 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Febbraio 2019 affit | 03005619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 55 | 11-02-2019 | Libri di testo: liquidazione di spesa anno scolastico 2018-2019. CIG. | 03005519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 54 | 11-02-2019 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Gennaio 2019. | 03005419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 53 | 11-02-2019 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03005319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 52 | 11-02-2019 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03005219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 51 | 11-02-2019 | Invalidi civili: Rinnovo contrassegno sig. I.R. | 03005119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 48 | 08-02-2019 | Acquedotto: liquidazione fattura n. 2018116033 del 17/12/2018 servizio | 03004819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 47 | 07-02-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Dicembre Servizio fornitura pasti | 03004719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 46 | 07-02-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre Servizio fornitura pasti | 03004619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 45 | 07-02-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di dicembre Servizio fornitura pasti | 03004519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 44 | 07-02-2019 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre Servizio fornitura pasti | 03004419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 43 | 07-02-2019 | Libri di testo: liquidazione di spesa anno scolastico 2018-2019. CIG. | 03004319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 38 | 02-02-2019 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE SPA PER FORNITURA ACQUA PERIODO | 03003819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 33 | 31-01-2019 | ISAOLA ECOLOGICA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBI | 03003319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 32 | 31-01-2019 | CAMPO SPORTIVO: IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCORSO FRANCESCO PER RIPARA | 03003219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 31 | 31-01-2019 | RETE IDRICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA PROCENESI LUCIANO PER RIPARAZIONE | 03003119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 18 | 15-01-2019 | MATERIALI VARI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PASSERINI PER FORNITURA MAT | 03001819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 16 | 15-01-2019 | MATERIALI VARI: AFIDAMENTO DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATERI | 03001619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 11 | 15-01-2019 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO ER FORNITURA CARBURANTE | 03001119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 4 | 03-01-2019 | SEDE COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. LISONI ALBERTO PER VERIFICA | 03000419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 3 | 03-01-2019 | SEDE COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. BERRETTI GLORIA PER REDAZION | 03000319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 2 | 03-01-2019 | SEDE COC: AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. BERRETTI GLORIA PER REDAZIONE REL | 03000219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 1 | 03-01-2019 | SEDE COC: AFFIDAMENTO INCARICO ING. PIFFERI MATTIA PER VERIFICA VULNER | 03000119.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 480 | 15-12-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA D.M. SRL PER SERVIZIO RACCO | 03048018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 477 | 13-12-2018 | RETE IDRICA: RETTIFICA DETERMINA N.199/2018 LIQUIDAZIONE DITTA PROCENE | 03047718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 474 | 11-12-2018 | CINIPIDE: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOTT. AGR. DI BIAGIO LUD | 03047418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 473 | 11-12-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI PER | 03047318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 471 | 06-12-2018 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE | 03047118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 470 | 05-12-2018 | SOMMA URGENZA: LIQUIDAZIONE DITTA GIOACCHINI SANTE PER LAVORI DI MESSA | 03047018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 469 | 05-12-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DITTA FRONTONI GIULIO PER REALIZZAZION | 03046918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 468 | 04-12-2018 | Scuolabus: Liquidazione assistenza su pulmino dello scuolabus mese di | 03046818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 467 | 03-12-2018 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. Di | 03046718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 466 | 03-12-2018 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. St | 03046618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 465 | 03-12-2018 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente annualita 2018 secondo seme | 03046518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 464 | 03-12-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03046418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 463 | 03-12-2018 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Novembre 201 | 03046318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 462 | 03-12-2018 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Ottobre 2018 | 03046218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 461 | 03-12-2018 | Ciatti Office snc: Liquidazione di spesa riparazione PC Ufficio Ragion | 03046118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 460 | 03-12-2018 | Grafiche Gaspari: Liquidazione di spesa App istituzionale My City Late | 03046018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 459 | 03-12-2018 | Conto del patrimonio: Liquidazione di spesa ditta APKAPPA. Saldo. CIG | 03045918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 458 | 03-12-2018 | APKAPPA srl: Liquidazione di spesa per acquisto software e servizi per | 03045818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 457 | 01-12-2018 | Spese contrattuali: Liquidazione di spesa segretario comunale trascriz | 03045718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 456 | 30-11-2018 | APKAPPA: Liquidazione di spesa servizio di attivazione e manutenzione | 03045618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 454 | 29-11-2018 | Studio Associato Vinciarelli: Liquidazione di spesa per consulenza ed | 03045418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 453 | 29-11-2018 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA D'EGIDIO ASCENZIO PER INTERVENTO DI MES | 03045318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 452 | 29-11-2018 | MESSA IN SICUREZZA MURO: LIQUIDAZIONE DITTA UMBRIA CONSOLIDAMENTI PER | 03045218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 451 | 29-11-2018 | Missioni: Liquidazioni missioni amministratori anno 2018 | 03045118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 450 | 29-11-2018 | Missioni: Liquidazioni missioni Sindaco. | 03045018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 449 | 29-11-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DITTA D.M. SRL PER SERVIZIO RACCOLTA D | 03044918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 448 | 29-11-2018 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DITTA OEMMEDI DI DINI GIANCARLO PER INTERVENTI | 03044818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 446 | 27-11-2018 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. | 03044618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 445 | 27-11-2018 | Computer Evo: Liquidazione di spesa fornitura servizi e beni informati | 03044518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 444 | 26-11-2018 | Ufficio collocamento: rimborso spese Ufficio Circoscrizionale di Collo | 03044418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 443 | 26-11-2018 | Suap: Liquidazione canone Suap Camera di Commercio Viterbo | 03044318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 442 | 26-11-2018 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. Si | 03044218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 441 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Ottobre Servizio fornitura pasti a | 03044118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 440 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Ottobre Servizio fornitura pasti a | 03044018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 439 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Settembre Servizio fornitura pasti | 03043918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 438 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Settembre Servizio fornitura pasti | 03043818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 437 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto Servizio fornitura pasti a | 03043718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 436 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto Servizio fornitura pasti a | 03043618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 435 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio Servizio fornitura pasti a | 03043518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 434 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio Servizio fornitura pasti a | 03043418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 433 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno Servizio fornitura pasti a | 03043318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 432 | 26-11-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno Servizio fornitura pasti a | 03043218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 431 | 26-11-2018 | Ciatti Office snc: Impegno di spesa e affidamento incarico riparazione | 03043118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 430 | 22-11-2018 | LETTURA CONTATORI: LIQUIDAZIONE INCARICO DITTA MONACO DANILO PER LETTU | 03043018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 429 | 22-11-2018 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER FORNITURA TARGHE | 03042918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 428 | 22-11-2018 | AVV. Spadaccia: Liquidazione di spesa in acconto per controversia ditt | 03042818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 427 | 22-11-2018 | Duomo: DETERMINA DI INCARICO ALL'AVVOCATO ROSINA MAFFEI PER LA PRATICA | 03042718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 425 | 20-11-2018 | Scuolabus: Liquidazione assistenza su pulmino dello scuolabus mese di | 03042518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 424 | 20-11-2018 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03042418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 422 | 20-11-2018 | Scuolabus: Liquidazione assistenza su pulmino dello scuolabus mese di | 03042218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 421 | 20-11-2018 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa e affidamento incarico per acqui | 03042118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 420 | 20-11-2018 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA MARMI CANNAVACCIOLO PER FORNITURA E POS | 03042018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 419 | 20-11-2018 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03041918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 418 | 20-11-2018 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Liquidazione di spesa per affidamento incari | 03041818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 417 | 20-11-2018 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Liquidazione di spesa per affidamento incari | 03041718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 416 | 20-11-2018 | Telefonia: Liquidazione TIM Spa Settembre - Ottobre. Uffici - Museo. | 03041618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 415 | 20-11-2018 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture 173189 del 04.18. | 03041518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 410 | 17-11-2018 | Personale: Approvazione avviso pubblico mediante mobilita esterna vol | 03041018.pdf | Avviso pubblico |
2018 | DETERMINAZIONI | 409 | 17-11-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI | 03040918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 406 | 13-11-2018 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI MES | 03040618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 404 | 10-11-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA MESI APRRILE | 03040418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 402 | 06-11-2018 | Carburanti: liquidazione di spesa carburante per macchina e scuolabus. | 03040218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 401 | 06-11-2018 | Apkappa: Liquidazione di spesa per acquisto Servizio Migrazione ANPR. | 03040118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 400 | 06-11-2018 | Apkappa: Assistenza triennale 2016-2018 software. Liquidazione annuali | 03040018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 398 | 05-11-2018 | Libri di testo: approvazione aventi diritto A.S. 2018/2019. | 03039818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 397 | 26-10-2018 | VIDEOSORVEGLIANZA: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER INTERVENTI D | 03039718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 395 | 26-10-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03039518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 393 | 26-10-2018 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03039318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 392 | 26-10-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTI | 03039218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 391 | 26-10-2018 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTELLI STRADALI SEGNALETICA | 03039118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 390 | 26-10-2018 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI SOC. ING. G. LUPI SRL | 03039018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 389 | 26-10-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA GUZZON SNC PER FORNITURA AU | 03038918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 382 | 26-10-2018 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA MARMI CANNAVACCIOLO PER FORNITURA E | 03038218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 381 | 26-10-2018 | Enel Energia: liquidazione utenze ex scuola media. | 03038118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 380 | 26-10-2018 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Ottobre anno 2018 a | 03038018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 379 | 26-10-2018 | Libri di testo: liquidazione fornitura gratuita o semigratuita aventi | 03037918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 378 | 25-10-2018 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Assunzione impegno di spesa per affidamento | 03037818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 377 | 23-10-2018 | PERITO DEMANIALE: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO INCA | 03037718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 376 | 23-10-2018 | Enel Energia: liquidazione utenze varie. | 03037618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 374 | 22-10-2018 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03037418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 373 | 19-10-2018 | Computer Evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura servizi | 03037318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 372 | 18-10-2018 | VIA DEL DI SOTTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFEESSIONALI GEOM. PETROCCHI | 03037218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 371 | 18-10-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER INTERVE | 03037118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 370 | 18-10-2018 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONEDITTA PM&B PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 03037018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 369 | 18-10-2018 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA D'EGIDIO ASCENZIO PER INTERVENTO DI | 03036918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 367 | 18-10-2018 | Studio K: Affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto Servizi | 03036718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 366 | 16-10-2018 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI MAN | 03036618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 365 | 16-10-2018 | MEZZI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE ASTA VENDITA AUTOMEZZO DI PROPRIETA' CO | 03036518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 364 | 15-10-2018 | AVV. Spadaccia: Impegno di spesa per controversia ditta boschiva Matti | 03036418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 363 | 13-10-2018 | Anziani: Contributo DGR 812-2017. Approvazione rendiconto. € 5.000 00 | 03036318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 362 | 13-10-2018 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Settembre 20 | 03036218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 358 | 09-10-2018 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Assunzione impegno di spesa per affidamento | 03035818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 356 | 09-10-2018 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03035618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 354 | 06-10-2018 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA PONTE GREGORIANO PER FORNITURA CALCESTRUZZO | 03035418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 353 | 06-10-2018 | CHIESA S. GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO PER DIRITTI SEGRETERIA | 03035318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 351 | 05-10-2018 | Tirocini di inserimento: Liquidazione mesi di Agosto e Settembre tiroc | 03035118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 350 | 05-10-2018 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione dal mese di Febbraio al mes | 03035018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 349 | 04-10-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mesi di Aprile Mag | 03034918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 348 | 04-10-2018 | GEOTERMIA: LIQUIDAZIONE DOTT. GEOLOGO BORGIA PER PROROGA INCARICO REDA | 03034818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 346 | 04-10-2018 | Pitsoft: Liquidazione di spesa servizi manutenzione sito. N. cig. Z3D2 | 03034618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 345 | 04-10-2018 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2018- 31.12.2018. Liqui | 03034518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 344 | 04-10-2018 | Libri di testo: impegno di spesa anno scolastico 2018-2019. CIG | 03034418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 343 | 04-10-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA TIPOLITOGRAFIA QUATRINI | 03034318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 342 | 04-10-2018 | SEGNALETICA: IMPEGNO DITTA CENTRO FORNITURE PER FORNITURA TARGHE SEGNA | 03034218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 341 | 04-10-2018 | SEGNALETICA: INCREMENTO IMPEGNO DET. N. 129 DEL 02/08/2018 PER ULTERIO | 03034118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 340 | 04-10-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03034018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 337 | 03-10-2018 | Libri di testo: approvazione bando A.S. 2018-2019. | 03033718.pdf | Avviso pubblico Libri di testo A.S. 2018/2019 |
2018 | DETERMINAZIONI | 336 | 03-10-2018 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente adepimenti relativi al 1° e | 03033618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 334 | 01-10-2018 | Archivio storico: liquidazione servizio di assistenza stampante Multif | 03033418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 333 | 01-10-2018 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. ZE | 03033318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 332 | 01-10-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03033218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 331 | 01-10-2018 | Telefonia: Liquidazione TIM Spa Maggio-Giugno Luglio - Agosto. Uffici | 03033118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 330 | 01-10-2018 | Clouditalia: Liquidazione di spesa telefonia fatture 137541 del 04.07. | 03033018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 329 | 29-09-2018 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa App istituzi | 03032918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 328 | 29-09-2018 | CALDAIE: LIQUIDAZIONE DITTA C.A.M. SNC PER SOSTITUZIONE GENERATORE A S | 03032818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 327 | 29-09-2018 | Emergenze socio assistenziali: impegno di spesa e presa d'atto del sos | 03032718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 326 | 27-09-2018 | MEZZI COMUNALI: APPROVAZIONE BANDO AVVISO D' ASTA PER VENDITA AUTOMEZZ | 03032618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 324 | 26-09-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA IDEALSERVICE PER FORNITURA | 03032418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 322 | 26-09-2018 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI MES | 03032218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 321 | 25-09-2018 | SOMMA URGENZA: AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI MESSA IN SICURAZZA TRATT | 03032118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 319 | 18-09-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA MESI DICEMBR | 03031918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 318 | 18-09-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTI | 03031818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 317 | 18-09-2018 | VIDEOSORVEGLIANZA: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER LAVORI DI PR | 03031718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 316 | 18-09-2018 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA AGOAR DI PALLUCCA BRUNO PER INTERVE | 03031618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 314 | 15-09-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03031418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 313 | 15-09-2018 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio di pulizia uffici Luglio Agost | 03031318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 312 | 15-09-2018 | AVIS: Festa Patronale di S. Angelo Martire. Concessione contributo in | 03031218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 311 | 15-09-2018 | VIA DEL DI SOTTO: INCARICO GEOM. PETROCCHI RAFFAELE PER FRAZIONAMENTO | 03031118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 310 | 15-09-2018 | Tombole: svincolo cauzione delle tombole organizzate dall'AVIS il 15.0 | 03031018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 309 | 13-09-2018 | Piu Energia S.p.A: Recesso precedente gestore - Affidamento Piu Energi | 03030918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 307 | 13-09-2018 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DITTA PM&B PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO TRIN | 03030718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 306 | 12-09-2018 | Scuolabus: Determina a contrarre affidamento incarico e impegno di spe | 03030618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 303 | 06-09-2018 | Siset: rilascio tessere di viaggio tariffe agevolate. | 03030318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 302 | 06-09-2018 | Siset: rilascio tessere di viaggio tariffe agevolate. | 03030218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 301 | 05-09-2018 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03030118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 300 | 05-09-2018 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03030018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 299 | 31-08-2018 | Manifestazione estive: Liquidazione di spesa manifestazioni estive. As | 03029918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 297 | 29-08-2018 | GEOTERMIA: IMPEGNO ULTERIORE DOTT. GEOLOGO BORGIA | 03029718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 296 | 29-08-2018 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI MANUTENZ | 03029618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 295 | 27-08-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03029518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 294 | 23-08-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA DITTA IDEALSERVICE PER FORNIT | 03029418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 293 | 22-08-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DITTA GUZZON SNC PER FORNITURA AUTOMEZ | 03029318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 292 | 21-08-2018 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03029218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 291 | 21-08-2018 | CHIESA S. GIUSEPPE: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO SO | 03029118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 290 | 20-08-2018 | Invalidi civili: Rinnovo contrassegno sig. B.G. | 03029018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 287 | 10-08-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03028718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 285 | 09-08-2018 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03028518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 284 | 08-08-2018 | CALDAIE: IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.M. SNC PER SOSTITUZIONE GENERATORE | 03028418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 283 | 08-08-2018 | CHIESA S. GIUSEPPE: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SOLAIO SACRESTIA | 03028318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 281 | 04-08-2018 | STRADE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER L | 03028118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 280 | 04-08-2018 | VIDEOSORVEGLIANZA: IMPEGNO DITTA FRONTONI GIULIO PER LAVORI DI PREDISP | 03028018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 275 | 31-07-2018 | LETTURA CONTATORI: INCARICO DITTA MONACO DANILO PER LETTURA CONTATORI | 03027518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 274 | 31-07-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03027418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 272 | 28-07-2018 | APKAPPA srl: liquidazione di spesa per acquisto n. 10 ore in teleassis | 03027218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 270 | 24-07-2018 | VIA DEL DI SOTTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. BAFFO ALVAR | 03027018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 269 | 24-07-2018 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER SERVIZIO CONDUZIONE DE | 03026918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 268 | 24-07-2018 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03026818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 267 | 24-07-2018 | VIDEOSORVEGLIANZA: IMPEGNO DITTA FRONTONI GIULIO PER RIPARAZIONE TELEC | 03026718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 266 | 24-07-2018 | Manifestazione estive: affidamento incarico impegno di spesa manifesta | 03026618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 264 | 19-07-2018 | Enel Energia: liquidazione utenze varie | 03026418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 263 | 18-07-2018 | MATERIALI E DPI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA SRL PER FORNITURA | 03026318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 262 | 14-07-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03026218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 260 | 13-07-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03026018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 258 | 12-07-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTI | 03025818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 256 | 04-07-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA MESI OTTOBRE | 03025618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 255 | 04-07-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03025518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 254 | 04-07-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE PER SMALTIME | 03025418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 253 | 04-07-2018 | VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA ANTICO ROVERE PER TAGLIO VEGETAZION | 03025318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 252 | 04-07-2018 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORN | 03025218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 251 | 04-07-2018 | STRADE: IMPEGNO DITTA PONTE GREGORIANO PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER | 03025118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 248 | 03-07-2018 | MATERIALI VARI: IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA | 03024818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 247 | 03-07-2018 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DITTA OEMMEDI DI DINI GIANCARLO PER INTERVENTI | 03024718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 243 | 19-06-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03024318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 240 | 14-06-2018 | VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA DITTA ANTICO ROVERE PER TAGLIO VEGETA | 03024018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 239 | 14-06-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03023918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 238 | 14-06-2018 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO PER REVIS | 03023818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 237 | 14-06-2018 | ENERGIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LUCE 3-LOTTO 5 PER LA GESTIO | 03023718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 236 | 14-06-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di febbraio 2 | 03023618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 235 | 14-06-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Marzo 2018 | 03023518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 234 | 14-06-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di febbraio 2 | 03023418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 233 | 14-06-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di gennaio 20 | 03023318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 232 | 14-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio Servizio fornitura pasti a | 03023218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 231 | 14-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio Servizio fornitura pasti a | 03023118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 230 | 14-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile Servizio fornitura pasti a | 03023018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 229 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile Servizio fornitura pasti a | 03022918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 228 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo Servizio fornitura pasti a d | 03022818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 227 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo Servizio fornitura pasti a d | 03022718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 226 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio Servizio fornitura pasti | 03022618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 225 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio Servizio fornitura pasti | 03022518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 224 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio Servizio fornitura pasti a | 03022418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 223 | 13-06-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Gennaio Servizio fornitura pasti a | 03022318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 222 | 12-06-2018 | Cartab: fornitura materiali uffici. liquidazione di spesa. CIG. ZE922 | 03022218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 221 | 12-06-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03022118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 220 | 12-06-2018 | Clouditlia: Liquidazione di spesa telefonia fatture 117914 del 05.06.2 | 03022018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 219 | 11-06-2018 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente annualita 2018. Determina a | 03021918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 217 | 07-06-2018 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER SERVIZIO CONDUZIONE DE | 03021718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 216 | 07-06-2018 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03021618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 215 | 07-06-2018 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI MAURIZIO PER FORNITURA MA | 03021518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 213 | 07-06-2018 | STRADE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER FORNITURA SP | 03021318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 212 | 06-06-2018 | CALORE: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI | 03021218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 211 | 06-06-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I | 03021118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 209 | 05-06-2018 | Archivio storico: Liquidazione di spesa fornitura infissi archivio sto | 03020918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 208 | 05-06-2018 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa per rilegatura fogli unione | 03020818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 207 | 05-06-2018 | Centro Laser: Affidamento incarico e impegno di spesa per la fornitura | 03020718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 206 | 05-06-2018 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03020618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 205 | 05-06-2018 | Studio Associato Vinciarelli: Determina a contrarre per consulenza ed | 03020518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 204 | 04-06-2018 | Telefonia: Liquidazione TIM Spa Marzo e Aprile Uffici - Museo. | 03020418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 203 | 04-06-2018 | Carburanti: liquidazione di spesa carburante per macchina e scuolabus. | 03020318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 202 | 04-06-2018 | Zerbonia: Contabilita personale dipendente adepimenti relativi 4 trime | 03020218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 201 | 29-05-2018 | VIA DEL DI SOTTO: LIQUIDAZIONI COMPENSI PROFESSIONALI ING. BAFFO ALVAR | 03020118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 200 | 29-05-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STR | 03020018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 199 | 29-05-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03019918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 198 | 29-05-2018 | Controlli interni: liquidazione componente commissione anno 2014 | 03019818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 197 | 29-05-2018 | Controlli interni: liquidazione componente commissione anno 2014. | 03019718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 196 | 28-05-2018 | Pulizia uffici: Impegno di spesa in attesa di una nuovo affidamento de | 03019618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 195 | 25-05-2018 | Censimento: costituzione ufficio di censimento permanente della popola | 03019518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 194 | 25-05-2018 | APKAPPA srl: Affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto n. 1 | 03019418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 193 | 25-05-2018 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2018- 31.12.2018. Impeg | 03019318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 192 | 23-05-2018 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03019218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 191 | 22-05-2018 | MANUTENZIONE: INCARICO DITTA STELLA SRLS PER INTERVENTI DI MANUTENZION | 03019118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 190 | 22-05-2018 | MESSA IN SICUREZZA MURO: INCARICO DITTA UMBRIA CONSOLIDAMENTI PER INTE | 03019018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 189 | 21-05-2018 | Enel: Liquidazione di spesa servizi enegia elettrica-Gas vari anno 201 | 03018918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 188 | 17-05-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03018818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 187 | 15-05-2018 | Amministratori: liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunale | 03018718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 186 | 15-05-2018 | Amministratori: liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali | 03018618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 185 | 15-05-2018 | Anticimex: liquidazione ditta Anticimex per derattizzazione Centro Pol | 03018518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 184 | 15-05-2018 | Anticimex: liquidazione ditta Anticimex per derattizzazione Museo dell | 03018418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 183 | 15-05-2018 | Clouditlia: Liquidazione di spesa telefonia fatture 75916 del 04.04.20 | 03018318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 182 | 15-05-2018 | Infocert PEC: Liquidazione di spesa rinnovo per tre anni posta certifi | 03018218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 181 | 15-05-2018 | Gesint: liquidazione di spesa acquisto software conto annuale del pers | 03018118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 180 | 15-05-2018 | Controlli interni: liquidazione compenso compontente commissione anno | 03018018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 179 | 15-05-2018 | CASTAGNETI: LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO PG HOLDING SRL PER LAVORI DI MAN | 03017918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 177 | 15-05-2018 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03017718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 175 | 09-05-2018 | CINIPIDE: INCARICO AGR. DI BIAGIO LUDOVICO PER PROGETTO LOTTA BIOLOGIC | 03017518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 174 | 09-05-2018 | TAGLIO BOSCO: INCARICO AGR. POSCIA GIROLAMO PER REDAZIONE PROGETTO TAG | 03017418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 173 | 09-05-2018 | CIMITERO: INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER REDAZIONE PROGETTO DI RIQU | 03017318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 172 | 08-05-2018 | Controlli interni: liquidazione compenso componente commissione anno 2 | 03017218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 171 | 08-05-2018 | APKAPPA srl: Affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto soft | 03017118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 170 | 08-05-2018 | Ufficio finanziario: liquidazione compenso per collaborazione primo qu | 03017018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 168 | 02-05-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA MATERI | 03016818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 167 | 02-05-2018 | SEGNALETICA: IMPEGNO DITTA CENTRO FORNITURE PER FORNITURA SPECCHI SEGN | 03016718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 166 | 02-05-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA IDEALSERVICE PER FORNITURA | 03016618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 165 | 02-05-2018 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GIORGI CANDIDA RICAMBI PER FORNITUR | 03016518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 164 | 02-05-2018 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA ULTERIORE M | 03016418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 163 | 02-05-2018 | RETE IDRICA: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 03016318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 162 | 28-04-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DI TTA FRONTONI GIULIO PER INTERV | 03016218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 161 | 26-04-2018 | SICUREZZA: RETTIFCA DETERMINA N.10 DEL 17/01/2018 INCARICO ING. SILVE | 03016118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 160 | 24-04-2018 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA SACCHI DI SA | 03016018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 159 | 23-04-2018 | Enel: impegno di spesa Energia elettrica - Gas anno 2018. | 03015918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 158 | 18-04-2018 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA CAM snc PER INTERVENTO MANUTENZIONE STR | 03015818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 157 | 18-04-2018 | CASTAGNETI: IMPEGNO DITTA GRUPPO PG HOLDING SRL PER LAVORI DI MANUTENZ | 03015718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 156 | 14-04-2018 | Tari: impegno di spesa per servizio di stampa imbustamento e spedizio | 03015618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 155 | 14-04-2018 | ICP: impegno di spesa per supporto alla riscossione anno 2018 | 03015518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 154 | 14-04-2018 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA FEDERICI EDILIZIA PER FORNITURA MATERIALE C | 03015418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 153 | 14-04-2018 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI DI RIPRISTINO STR | 03015318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 152 | 14-04-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI TTA FRONTONI GIULIO PER INTERVENTI | 03015218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 151 | 13-04-2018 | Carburanti: affidamento incarico e impegno di spesa carburante per mac | 03015118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 150 | 12-04-2018 | DPI SICUREZZA: IMPEGNO DITTA EDIL ALTA TUSCIA SRL PER FORNITURA DISPOS | 03015018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 149 | 12-04-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03014918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 148 | 10-04-2018 | Infocert PEC: Affidamento incarico e impegno di spesa rinnovo per tre | 03014818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 147 | 09-04-2018 | DEPURATORE: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IM | 03014718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 146 | 09-04-2018 | STRADE: IMPEGNO DITTA EDIL ALTA TUSCIA LAZIALE PER FORNITURA ULTERIORE | 03014618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 145 | 09-04-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INCARICO DITTA ELETTROTECNICA FRONTONI GIULIO | 03014518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 144 | 09-04-2018 | RETE IDRICA: INCARICO DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORDINAR | 03014418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 143 | 09-04-2018 | CARBURANTE: IMPEGNO DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANTE MEZ | 03014318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 142 | 09-04-2018 | MATERIALI VARI: IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI VARI DITTE EDILATATUSC | 03014218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 141 | 09-04-2018 | Ciatti Office SnC: Liquidazione di spesa fornitura Cartuccie Toner e c | 03014118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 139 | 31-03-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03013918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 138 | 31-03-2018 | VIA DI SOTTO: APPROVAZIONE CRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORI | 03013818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 137 | 31-03-2018 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03013718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 136 | 31-03-2018 | TERRENI AGRICOLI: APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LOCAZIONE TERR | 03013618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 135 | 31-03-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. E | 03013518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 134 | 26-03-2018 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE DITTA CORTESE VERUSKA PER FORNITURA PI | 03013418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 133 | 26-03-2018 | Enel: Liquidazione di spesa servizi enegia elettrica-Gas vari anno 201 | 03013318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 132 | 26-03-2018 | Enel: impegno di spesa Energia elettrica - Gas anno 2018 in dodicesimi | 03013218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 131 | 26-03-2018 | Telefonia: liquidazione TIM SPA mesi di Gennaio Febbraio 2018. Cig. n. | 03013118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 130 | 26-03-2018 | Telefonia: liquidazione TIM SPA mesi di Novembre Dicembre 2017. | 03013018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 128 | 22-03-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03012818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 127 | 22-03-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03012718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 126 | 22-03-2018 | VIA DEL DI SOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO FATTURA RELATIVA A | 03012618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 125 | 22-03-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DITTA VIMPEX PER FORNITURA MATERIALI V | 03012518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 124 | 22-03-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03012418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 123 | 22-03-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03012318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 122 | 22-03-2018 | Clouditalia: Liquidazione fattura: n. 55256 del 05.03.2018 per un impo | 03012218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 121 | 21-03-2018 | Assicurazione: liquidazione franchigia sinistro autovettura targata BP | 03012118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 120 | 20-03-2018 | Invalidi civili: Rilascio contrassegno per sosta ai sensi dell'art. 38 | 03012018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 119 | 20-03-2018 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTR | 03011918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 118 | 20-03-2018 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03011818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 117 | 20-03-2018 | Ecologia 2000: costituzione di parte civile del Comune di Latera nel p | 03011718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 116 | 20-03-2018 | IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER INSTALLAZI | 03011618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 115 | 20-03-2018 | STRADE: IMPEGNO DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTE | 03011518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 114 | 20-03-2018 | STRADE: IMPEGNO DITTA FEDERICI EDILIZIA PER FORNITURA ASFALTO PER RIPR | 03011418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 113 | 20-03-2018 | STRADE: IMPEGNO DITTA EDIL ALTA TUSCIA LAZIALE PER FORNITURA SALE E CO | 03011318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 112 | 19-03-2018 | Avv. Pierpaolo Grazini: Pagamento spettanze Sentenza tribunale di Vite | 03011218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 111 | 19-03-2018 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Liquidazione di spesa per incarico stragiudi | 03011118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 110 | 19-03-2018 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa rilegatura fogli unione civili a | 03011018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 109 | 19-03-2018 | Gesint: Affidamento fornitura software conto personale impegno di spe | 03010918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 108 | 19-03-2018 | Personale: liquidazione lavoro straordinario anno 2017 | 03010818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 107 | 19-03-2018 | Ciatti Office SnC: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura Ca | 03010718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 106 | 16-03-2018 | Elettorale: elezioni politiche e regionali del 04/03/2018 - liquidazio | 03010618.pdf | Allegato A |
2018 | DETERMINAZIONI | 105 | 10-03-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: INCARICO DITTA IDEALSERVICE PER FORNITURA MATE | 03010518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 104 | 08-03-2018 | ENEL: Liquidazione fatture Centro sociale anziani Polifunzionale Cam | 03010418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 103 | 08-03-2018 | RETE FOGNARIA: RETTIFICA DETERMINA N. 44/18 LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI | 03010318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 102 | 08-03-2018 | PATRIMONIO: RETTIFICA DETERMINA N. 43/2018 LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI | 03010218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 101 | 08-03-2018 | Tributi: rimborso Tares non dovuta Pagliarusco Pietro | 03010118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 100 | 08-03-2018 | Elettorale: elezioni politiche e regionali del 04/03/2018 - liquidazio | 03010018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 99 | 08-03-2018 | Elettorale: elezioni politiche e regionali del 04/03/2018 - liquidazio | 03009918.pdf | Allegato "A" |
2018 | DETERMINAZIONI | 98 | 03-03-2018 | Etnoarcheologia: Contributo per conferenze etnoarcheologiche. | 03009818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 97 | 02-03-2018 | Pitsoft: Impegno di spesa affidamento incarico servizi manutenzione si | 03009718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 96 | 01-03-2018 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER INTERVENTI DI MAN | 03009618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 95 | 01-03-2018 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER POSA IN OPERA SOGLIE | 03009518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 94 | 28-02-2018 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZ | 03009418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 93 | 28-02-2018 | Telefonia: impegno di spesa anno 2018. | 03009318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 92 | 28-02-2018 | Energia: impegno di spesa servizi enegia elettrica. | 03009218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 91 | 27-02-2018 | TERRENI AGRICOLI: APPROVAZIONE BANDO D' ASTA PER LOCAZIONE TERRENI AGR | 03009118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 90 | 27-02-2018 | LUMINARIE: LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA LUMINART SRL PER FORNITURA LUMINAR | 03009018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 89 | 24-02-2018 | IMU: rimborso per pagamenti in esubero sig. Magalotti alessandro. | 03008918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 88 | 24-02-2018 | IMU: rimborso per versamento non dovuto sig. Ginanneschi Antonio. | 03008818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 87 | 24-02-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA N. 6 P | 03008718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 86 | 24-02-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. COOP ELCE PER SERVIZIO DI RA | 03008618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 85 | 24-02-2018 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03008518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 84 | 24-02-2018 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03008418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 83 | 24-02-2018 | Revisore dei conti: liquidazione quarto trimestre 2017 | 03008318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 82 | 24-02-2018 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER SERVIZIO CONDUZIONE DE | 03008218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 81 | 24-02-2018 | Tributi: liquidazione fattura n. 9/01 del 18/01/2018 ditta SAP S.r.l. | 03008118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 80 | 24-02-2018 | ICI accertamenti: liquidazione fattura n. 8/01 del 18/01/2018 ditta SA | 03008018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 79 | 24-02-2018 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO | 03007918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 78 | 24-02-2018 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIGELO E GRASSO PER M | 03007818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 77 | 24-02-2018 | Archivio storico: Affidamento fornitura infissi archivio storico media | 03007718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 76 | 22-02-2018 | Acquedotto: liquidazione fattura n. 2017115627 del 19/12/2017 servizio | 03007618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 75 | 22-02-2018 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di gennaio e febbraio | 03007518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 74 | 17-02-2018 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELE | 03007418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 73 | 17-02-2018 | CAMPO SPORTIVO: LIQUIDAZIONE DITTA IDROELETTRICA SAS PER RIPARAZIONE I | 03007318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 72 | 17-02-2018 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03007218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 71 | 17-02-2018 | Assicurazioni: Impegno di spesa e liquidazione assicurazione RC e Resp | 03007118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 70 | 17-02-2018 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE III ED ULTIMO SAL LAVORI DI RIQUALIFICA | 03007018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 69 | 17-02-2018 | GEOTERMIA: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOTT. GEOL. BORGIA ANDR | 03006918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 65 | 13-02-2018 | Pulizia uffici: Impegno di spesa in dodicesimi in attesa di una nuovo | 03006518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 64 | 13-02-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA MESI DIC.201 | 03006418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 63 | 12-02-2018 | Autovettura comunale: impegno di spesa e affidamento incarico per acqu | 03006318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 62 | 12-02-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03006218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 59 | 09-02-2018 | Tributi: approvazione ruolo coattivo canoni-enfiteusi anno 2012 | 03005918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 58 | 09-02-2018 | Strutture Riabilitative: liquidazione Fondazione Lugi Maria Monti. Quo | 03005818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 57 | 08-02-2018 | RSA: liquidazione Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesu - Casa di | 03005718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 56 | 08-02-2018 | Estate laterese: liquidazione diritti SIAE per eventi realizzati duran | 03005618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 55 | 07-02-2018 | VIA DEL DI SOTTO: LIQUIDAZIONI COMPENSI PROFESSIONALI ING. BAFFO ALVAR | 03005518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 54 | 07-02-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO | 03005418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 53 | 07-02-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER RACCOLTA E | 03005318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 52 | 07-02-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE PER | 03005218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 51 | 07-02-2018 | Segretario comunale: liquidazione indennita di risultato anno 2017 | 03005118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 50 | 07-02-2018 | Diritti di rogito: anno 2016 -2017 | 03005018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 49 | 06-02-2018 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z | 03004918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 48 | 06-02-2018 | Cartab: fornitura meterila uffici. Affidamento incarico impegno di sp | 03004818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 47 | 06-02-2018 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE PERIZIA FINALE DI VARIATA DISTRIBUZIONE | 03004718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 46 | 06-02-2018 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 248588 del 04.12.2017 per un imp | 03004618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 45 | 06-02-2018 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03004518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 42 | 06-02-2018 | MATERIALI VARI: IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA | 03004218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 40 | 06-02-2018 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE PER | 03004018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 38 | 06-02-2018 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03003818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 37 | 05-02-2018 | Gaspari: Liquidazione di spesa per corso online Anticorruzione. CIG. Z | 03003718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 36 | 05-02-2018 | Tipografia Benedettucci: Liquidazione di spesa fornitura buste per uff | 03003618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 35 | 05-02-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Dicembre Servizio fornitura pasti | 03003518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 34 | 05-02-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre Servizio fornitura pasti | 03003418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 33 | 05-02-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di dicembre Servizio fornitura pasti | 03003318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 32 | 05-02-2018 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Novembre Servizio fornitura pasti | 03003218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 31 | 05-02-2018 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03003118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 30 | 05-02-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Novembre 2 | 03003018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 29 | 05-02-2018 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Dicembre 2 | 03002918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 28 | 05-02-2018 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di Posta Easy. Fatt. | 03002818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 27 | 05-02-2018 | Carburanti: liquidazione di spesa carburante per macchina e scuolabus. | 03002718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 26 | 02-02-2018 | Ecologia 2000: costituzione di parte civile del Comune di Latera nel p | 03002618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 23 | 17-01-2018 | Elettorale: Elezioni Politiche e Regionali del 04/03/2018 - impegno di | 03002318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 22 | 17-01-2018 | Pubblicita e affissioni: proroga pagamento imposta comunale sulla pubb | 03002218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 21 | 17-01-2018 | Pubblicita e affissioni: affidamento servizio di supporto per la gesti | 03002118.pdf | Capitolato |
2018 | DETERMINAZIONI | 20 | 17-01-2018 | MEZZI COMUNALI: RETTIFICA DETERMINA N. 129 DEL 02/11/2017 LIQUIDAZION | 03002018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 19 | 17-01-2018 | TAGLIO PIANTE: AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO PIANTE LUNGO VIALE I MAGGIO | 03001918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 17 | 17-01-2018 | SICUREZZA: INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RSPP COMUNE DI L | 03001718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 15 | 12-01-2018 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA EFFE.DI PER FORNITURA DISSUASORI STRAD | 03001518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 14 | 12-01-2018 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA EFFE.DI PER FORNITURA PALINE SEGNALETI | 03001418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 13 | 12-01-2018 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PM&B PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 03001318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 11 | 11-01-2018 | TAGLIO BOSCO. VENDITA SIG. TATARU AUREL IOAN DEL MATERIALE LEGNOSO TAG | 03001118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 5 | 11-01-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM | 03000518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 4 | 11-01-2018 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI | 03000418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 2 | 10-01-2018 | Elettorale: Elezioni Politiche del 04/03/2018 - autorizzazione lavoro | 03000218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 1 | 10-01-2018 | Elettrorale: Elezioni Politiche del 04/03/2018 - costituzione ufficio | 03000118.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 499 | 27-12-2017 | Acquedotto: Concessione utenza acqua potabile uso diverso Guerrini Mar | 03049917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 498 | 27-12-2017 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE SUBAFFIDAMENTO DITTA DRINI DRL PER TAGLIO B | 03049817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 495 | 22-12-2017 | Economato: liquidazione spese economali anno 2017 | 03049517.pdf | Rendiconto Economo |
2017 | DETERMINAZIONI | 494 | 13-12-2017 | TARI: riversamento pagamento al Comune competente di Fagnano Olona | 03049417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 493 | 13-12-2017 | POTATURA PIANTE: LIQUIDAZIONE DITTA COOP ANTICO ROVERE PER POTATURE PI | 03049317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 491 | 11-12-2017 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO TAGLIO BOSCO DITTA CANEPUCCIA GIANLUCA LOCAL | 03049117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 490 | 11-12-2017 | IMPIANTI SPORTIVI: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PROCENESI LUCIANO PER INST | 03049017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 489 | 11-12-2017 | Missioni: Liquidazioni missioni Sindaco. | 03048917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 488 | 11-12-2017 | Ufficio collocamento: rimborso spese Ufficio Circoscrizionale di Collo | 03048817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 487 | 11-12-2017 | Ufficio finanziario: liquidazione collaborazione alto contenuto profes | 03048717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 486 | 11-12-2017 | Servizio civile: Liquidazione contributo Arci Servizio Civile (parte). | 03048617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 485 | 07-12-2017 | Controlli interni: liquidazione compenso componente commissione anno 2 | 03048517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 484 | 07-12-2017 | Vodafone: liquidazione ditta Vodafone Fatture n. AG19394007/2016, AH1 | 03048417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 483 | 07-12-2017 | Vodafone: liquidazione ditta Vodafone Fatture n . 17829767/2014, 02848 | 03048317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 482 | 07-12-2017 | Controlli interni: liquidazione compenso componente commissione anno 2 | 03048217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 481 | 07-12-2017 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER RIPARAZIONE POZZE | 03048117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 480 | 07-12-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA RESINVETRO SRL PER FORNITUR | 03048017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 478 | 05-12-2017 | INPS: liquidazione cartella avviso per regolarizzazione contributi. | 03047817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 477 | 05-12-2017 | Libri di testo: liquidazione (parte) libri di testo A.s. 2017/2018. Di | 03047717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 476 | 05-12-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Dicembre 2017 Gennaio 2018 Uffic | 03047617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 475 | 05-12-2017 | Tipografia benedettucci: Liquidazione di spesa fornitura buste per uff | 03047517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 474 | 05-12-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Dicembre anno 2017 | 03047417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 473 | 05-12-2017 | Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa per corso online Anti | 03047317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 471 | 04-12-2017 | Demos: Liquidazione di spesa fornitura sitema Qr code Musei demo antro | 03047117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 470 | 02-12-2017 | ICI/IMU: liquidazione fattura n. 187/01 del 19/10/2017 ditta S.A.P. sr | 03047017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 469 | 02-12-2017 | TRIBUTI: liquidazione fattura n. 193/01 del 31/10/2017 ditta S.P.A. sr | 03046917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 468 | 02-12-2017 | ICI/IMU: liquidazione fattura n. 192/01 del 31/10/2017 ditta S.A.P. sr | 03046817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 467 | 02-12-2017 | POTATURA PIANTE: IMPEGNO DITTA ANTICO ROVERE PER POTATURE E TAGLIO VEG | 03046717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 466 | 02-12-2017 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE FORNITURA ACQUA PERIODO APR-NOV2 | 03046617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 465 | 02-12-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SERVIZ | 03046517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 464 | 30-11-2017 | Cosap: approvazione ruolo 2017 | 03046417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 463 | 30-11-2017 | Canoni-Enfiteusi: approvazione ruolo 2017 | 03046317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 462 | 30-11-2017 | TARI: Approvazione ruolo 2017 | 03046217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 461 | 30-11-2017 | Archivio storico: Impegno di spesa servizio di assistenza stampante Mu | 03046117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 460 | 29-11-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. SIENAMBIENTE PER SMALTIMENTO | 03046017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 459 | 29-11-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA CNS PER RACCOLTA E TRASPORT | 03045917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 458 | 29-11-2017 | OIV: Liquidazione Nucleo di Valutazione 2016 | 03045817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 457 | 29-11-2017 | Vinciarelli: Liquidazione di spesa Studio Associato Vinciarelli di Acq | 03045717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 456 | 29-11-2017 | Libri di testo: liquidazione (parte) libri di testo A.s. 2017/2018. Di | 03045617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 455 | 29-11-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: liquidazione saldo per affidamento incarico | 03045517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 454 | 28-11-2017 | Servizio Tesoreria: proroga tecnica servizio di tesoreria al 31/12/201 | 03045417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 453 | 28-11-2017 | Acquedotto: Approvazione ruolo principale anno 2017 | 03045317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 451 | 28-11-2017 | Tipografia Benedettucci: Affidamento incarico e impegno di spesa forni | 03045117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 450 | 28-11-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Liquidazione di spesa per affidamento incari | 03045017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 449 | 28-11-2017 | Personale: Attribuzione indennità di risultato al responsabile di | 03044917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 448 | 28-11-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Assunzione impegno di spesa per affidamento | 03044817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 447 | 28-11-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Ottobre Novembre 2017 Uffici com | 03044717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 446 | 28-11-2017 | Enel: Liquidazione mese di Ottobre 2017 Spese Funzionamento Museo. | 03044617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 445 | 23-11-2017 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa acquisto registri stato civ | 03044517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 444 | 23-11-2017 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PM&B SRL PER MANUTENZIONE STRAO | 03044417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 443 | 23-11-2017 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. SILVESTRI MARIO PE | 03044317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 442 | 23-11-2017 | DEPURATORE: IMPEGNO DITTA ING. G. LUPI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE | 03044217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 441 | 23-11-2017 | Invalidi civili: Rilascio contrassegno per sosta sig.ra B.I. | 03044117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 440 | 22-11-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Novembre anno 2017 | 03044017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 439 | 22-11-2017 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AGR. BATTAGLINI STEF | 03043917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 437 | 21-11-2017 | RETE FOGNARIA: IMPEGNO DITTA BONANNI ANGELO PER INTERVENTI DI MANUTENZ | 03043717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 436 | 21-11-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER R | 03043617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 435 | 18-11-2017 | Personale: Attribuzione indennità di risultato al responsabile di | 03043517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 434 | 18-11-2017 | Personale: Attribuzione indennità di risultato al responsabile di | 03043417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 432 | 16-11-2017 | GEOTERMIA: IMPEGNO DI SPESA INCARICO DOTT. GEOLOGO BORGIA ANDREA PER R | 03043217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 431 | 16-11-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA P.I. E I | 03043117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 430 | 16-11-2017 | Zerbonia: Contabilità personale dipendente annualità 2017. Liquidazion | 03043017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 429 | 16-11-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Febbraio Marzo 2017 Museo della | 03042917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 428 | 16-11-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 227853 del 04.11.2017 per un imp | 03042817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 427 | 16-11-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali varie 2017 Uffici comunali Giugn | 03042717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 426 | 15-11-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z | 03042617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 425 | 15-11-2017 | Archivio storico: liquidazione servizio di assistenza stampante Multif | 03042517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 424 | 15-11-2017 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03042417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 422 | 15-11-2017 | Invalidi civili: Concessione rinnovo contrassegno n. 39 sig. P.M. | 03042217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 421 | 14-11-2017 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2017- 31.12.2018. Liqui | 03042117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 420 | 14-11-2017 | Pitsoft: Liquidazione di spesa servizio manutenzione sito anno 2017 N | 03042017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 419 | 13-11-2017 | Contrattazione decentrata: Liquidazione salario accesorio annualità 20 | 03041917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 418 | 13-11-2017 | Personale: Liquidabilità somme contrattazione decentrata annualità 201 | 03041817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 417 | 13-11-2017 | Personale: Liquidabilità somme contrattazione decentrata annualità 201 | 03041717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 416 | 11-11-2017 | SICUREZZA: IMPEGNO DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA D.P.I. OPERAI | 03041617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 415 | 11-11-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: FORNITURA N. 6 POSACENERE DA ESTERNO PER RACCO | 03041517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 413 | 07-11-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA REM PER LAVORI DI MANUTENZI | 03041317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 412 | 07-11-2017 | SICUREZZA: IMPEGNO DI SPESA CASA DI CURA SALUS SRL PER ESAMI DI LABORA | 03041217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 411 | 04-11-2017 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03041117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 410 | 04-11-2017 | CALDAIE: LIQUIDAZIONE DITTA CAM PER MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMU | 03041017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 409 | 04-11-2017 | P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IM | 03040917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 408 | 04-11-2017 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORN | 03040817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 406 | 04-11-2017 | MARCIAPIEDE CIMITERO: INCARICO ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER REDAZIONE | 03040617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 404 | 03-11-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 206823 del 04.10.2017 per un imp | 03040417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 403 | 03-11-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 186245 del 04.09.2017 per un imp | 03040317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 402 | 03-11-2017 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03040217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 401 | 03-11-2017 | CARTAB: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. | 03040117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 400 | 03-11-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Ottobre Servizio fornitura pasti a | 03040017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 399 | 03-11-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Ottobre Servizio fornitura pasti a | 03039917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 398 | 03-11-2017 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03039817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 397 | 03-11-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Ottobre 20 | 03039717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 396 | 03-11-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Settembre2 | 03039617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 395 | 03-11-2017 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mesi Agosto, Set | 03039517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 393 | 03-11-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Agosto Servizio fornitura pasti a | 03039317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 392 | 03-11-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Settembre Servizio fornitura pasti | 03039217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 391 | 03-11-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Settembre Servizio fornitura pasti | 03039117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 390 | 02-11-2017 | Enel: Liquidazione mese di Agosto 2017 Spese Funzionamento Museo. | 03039017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 389 | 02-11-2017 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNOPER SOS | 03038917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 388 | 02-11-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA CESTON | 03038817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 387 | 02-11-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC.ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. AG | 03038717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 386 | 02-11-2017 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03038617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 385 | 31-10-2017 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03038517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 384 | 31-10-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Settembre s | 03038417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 383 | 31-10-2017 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03038317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 382 | 31-10-2017 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI SRL PER SERVIZIO MANUTENZI | 03038217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 381 | 31-10-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Campo di calcio comunale mese di Agosto 201 | 03038117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 380 | 31-10-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Maggio Ex S | 03038017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 379 | 30-10-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Centro sociale anziani mese di Settembre 20 | 03037917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 378 | 30-10-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Polifunzionale mese di Settembre 2017. | 03037817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 377 | 28-10-2017 | Diritti di Segreteria: Liquidazione spettanze economiche. | 03037717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 376 | 28-10-2017 | Enel: Liquidazione mese di Settembre 2017 Spese Funzionamento Museo. | 03037617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 375 | 28-10-2017 | Enel: Liquidazione mese di Agosto 2017 Spese Funzionamento Museo. Cig | 03037517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 374 | 24-10-2017 | ComputerVille: Impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ric | 03037417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 373 | 24-10-2017 | SEGNALETICA: ACQUISTO DISSUASORI PER ZONE CENTRO STORICO PRESSO LA DIT | 03037317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 372 | 23-10-2017 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa e affidamento incarico per acqui | 03037217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 371 | 23-10-2017 | CARTAB: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di | 03037117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 370 | 21-10-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Ottobre anno 2017 | 03037017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 369 | 18-10-2017 | SEGNALETICA: AFFIDAMENTO DITTA EFFE.DI SRL PER FORNITURA PALINE DECORA | 03036917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 368 | 18-10-2017 | Libri di testo: impegno di spesa anno scolastico 2017-2018. CIG Z16205 | 03036817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 367 | 17-10-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA REM PER LAVORI DI M | 03036717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 366 | 12-10-2017 | Carburanti: liquidazione di spesa carburante per macchina e scuolabus. | 03036617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 365 | 12-10-2017 | Manifestazione estive:Liquidazione di spesa manifestazioni estive Mart | 03036517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 364 | 12-10-2017 | Spese postali: Liquidazione di spesa per servizio di "Posta Easy". Fat | 03036417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 363 | 12-10-2017 | Tecnotre: Forniture Switch TP-link 8 porte, cavo di rete - intervento | 03036317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 362 | 12-10-2017 | Campo di calcio: Liquidazione di spesa fornitura porte spogliatoio, di | 03036217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 361 | 11-10-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: RETTIFICA DET. N. 104/2017 IMPEGNO DITTA VIMPE | 03036117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 360 | 10-10-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI PER MANUTENZIONE S | 03036017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 359 | 10-10-2017 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI SRL PER CONDUZIONE E MANUT | 03035917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 358 | 10-10-2017 | Gita sociale: Cilento 15 - 18 Settembre 2017. Liquidazione di spesa. C | 03035817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 357 | 10-10-2017 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03035717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 356 | 07-10-2017 | Invalidi civili: Rilascio contrassegno per sosta sig.ra V.N. | 03035617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 355 | 06-10-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03035517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 354 | 05-10-2017 | Manifestazione estive:Liquidazione di spesa manifestazioni estive (Par | 03035417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 353 | 05-10-2017 | Contributo associazioni: contributo Associazione Sportiva Etruria Raci | 03035317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 352 | 05-10-2017 | Attività turistico culturali: Concessioni contributi Associazioni per | 03035217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 351 | 05-10-2017 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI GEOM. PETROCCHI RAFFAELE | 03035117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 350 | 05-10-2017 | Sagra della Castagna: contributo alla Proloco di Latera a titolo di pa | 03035017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 349 | 04-10-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA CNS PER RACCOLTA E TRASPORT | 03034917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 348 | 04-10-2017 | CALDAIE: IMPEGNO DI SPESA DITTA CAM PER MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI | 03034817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 347 | 04-10-2017 | Area Tecnico Manutentiva: Assunzione a tempo determinato e parziale pe | 03034717.pdf | Contratto tecnico comunale |
2017 | DETERMINAZIONI | 346 | 03-10-2017 | Area Tecnica Manutentiva: Selezione pubblica per il conferimento dell' | 03034617.pdf | Verbale n. 1 Verbale n. 2 |
2017 | DETERMINAZIONI | 345 | 02-10-2017 | Tributi: liquidazione fattura n. 138/01 del 24/07/2017 società SAP s.r | 03034517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 344 | 02-10-2017 | Tasi: rimborso Tasi non dovuta Pelosi Massimiliano | 03034417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 343 | 02-10-2017 | Tributi: liquidazione spese stampa, imbustamento e postalizzazione ruo | 03034317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 342 | 30-09-2017 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE TAGLIO BOS | 03034217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 341 | 27-09-2017 | CIMITERO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GEOM. PETROCCHI RAFFAELE PER F | 03034117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 340 | 27-09-2017 | Assicurazioni: liquidazione assicurazione parco macchine anno 2017 e a | 03034017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 339 | 26-09-2017 | Assicurazioni: Impegno di spesa per assicurazione parco macchine anno | 03033917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 338 | 26-09-2017 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE TAGLIO BOS | 03033817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 336 | 26-09-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC.ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. IN | 03033617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 334 | 23-09-2017 | PATRIMONIO: AFFIDAMENTO DITTA BONANNI ANGELO PER POSA IN OPERA SOGLIE | 03033417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 333 | 22-09-2017 | TEFA: liquidazione TEFA Provincia di Viterbo annualità 2014 | 03033317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 332 | 22-09-2017 | Servizio Tesoreria: proroga tecnica servizio di tesoreria al 30/11/201 | 03033217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 331 | 21-09-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Luglio - Agosto - S | 03033117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 330 | 18-09-2017 | Revisore dei Conti: liquidazione terzo trimestre 2017 | 03033017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 329 | 18-09-2017 | Elettorale: elezioni amministrative del 11/06/2017 - liquidazione lavo | 03032917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 328 | 16-09-2017 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03032817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 327 | 16-09-2017 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03032717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 326 | 16-09-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Giugno 201 | 03032617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 325 | 15-09-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio Servizio fornitura pasti a | 03032517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 323 | 15-09-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Luglio Servizio fornitura pasti a | 03032317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 322 | 15-09-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Giugno Servizio fornitura pasti a | 03032217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 321 | 15-09-2017 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mesi Giugno, Lug | 03032117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 320 | 15-09-2017 | Elettorale: elezioni amministrative del 11/06/2017 - liquidazione mate | 03032017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 319 | 15-09-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Ex Scuola Media mese di Luglio 2017. Cig ZC | 03031917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 318 | 15-09-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Campo di calcio comunale mese di Luglio 201 | 03031817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 317 | 15-09-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Centro sociale anziani mese di Luglio 2017. | 03031717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 316 | 14-09-2017 | ENEL: Liquidazione fattura Polifunzionale mese di Luglio 2017. | 03031617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 315 | 14-09-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Luglio spes | 03031517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 314 | 14-09-2017 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa acquisto fogli unione civil | 03031417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 312 | 14-09-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 166835 del 04.08.2017 per un imp | 03031217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 311 | 14-09-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z8 | 03031117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 310 | 14-09-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di sopesa. Nr. Cig. Z | 03031017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 309 | 14-09-2017 | SIEPI: LIQUIDAZIONE COOP. SERVIZI ANTICO ROVERE PER LAVORI DI SFALCIO | 03030917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 308 | 14-09-2017 | Zerbonia: Contabilità personale dipendente annualità 2017. Liquidazion | 03030817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 306 | 13-09-2017 | Spese postali: Liquidazione di spesa affidamento per servizio di "Post | 03030617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 305 | 13-09-2017 | Tecnotre: Fornitura e istallazione Microsoft Ofice 2016. Liquidazione | 03030517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 304 | 13-09-2017 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa acquisto fogli unione civil | 03030417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 303 | 11-09-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Agosto Settembre 2017 Museo dell | 03030317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 302 | 11-09-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Agosto Settembre 2017 Uffici com | 03030217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 301 | 11-09-2017 | Gita sociale: Cilento 15 - 18 Settembre 2017. Determina a contrarre. A | 03030117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 300 | 11-09-2017 | Tecnotre: Forniture Switch TP-link 8 porte, cavo di rete - intervento | 03030017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 299 | 08-09-2017 | Centro Polifunzionale: Liquidazione di spesa ditta Chiani Group srl. R | 03029917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 298 | 08-09-2017 | Pitsoft: Servizio di assistenza Software 01.01.2017- 31.12.2018. Impeg | 03029817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 297 | 08-09-2017 | Scuolabus: Determina a contrarre affidamento incarico e impegno di spe | 03029717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 296 | 07-09-2017 | Brokeraggio assicurativo: determina a contrarre affidamento incarico d | 03029617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 295 | 07-09-2017 | Poste Italiane: Impegno di spesa per stampa, imbustamento e spedizione | 03029517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 293 | 06-09-2017 | Libri di testo: liquidazione fornitura gratuita o semigratuita aventi | 03029317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 292 | 06-09-2017 | Libri di testo: approvazione aventi diritto A.S. 2016/2017. | 03029217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 291 | 05-09-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO DITTA VIMPEX PER FORNITURA CESTONI POR | 03029117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 290 | 05-09-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DITTA FRONTONI GIULIO PER MAN | 03029017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 288 | 04-09-2017 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03028817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 287 | 04-09-2017 | Campo di calcio: affidamento incarico impegno di spesa fornitura porte | 03028717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 286 | 01-09-2017 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03028617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 285 | 01-09-2017 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03028517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 284 | 31-08-2017 | Siset: Concessione Agevolazioni titoli di viaggio agevolati. | 03028417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 283 | 30-08-2017 | AREE VERDI: LIQUIDAZIONE DITTA POZZA SRL PER FORNITURA MATERIALE ARRED | 03028317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 282 | 30-08-2017 | Assegno nucleo familiare: Concessione assegno anno 2017 P.D. | 03028217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 281 | 29-08-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTI | 03028117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 280 | 29-08-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE DITTA COOP. ELECE PER SVUOTAMENTO | 03028017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 279 | 28-08-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: liquidazione acconto per affidamento incaric | 03027917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 278 | 26-08-2017 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03027817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 277 | 22-08-2017 | P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IM | 03027717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 273 | 10-08-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. SIENAMBIENTE PER SMALTIMENTO | 03027317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 272 | 10-08-2017 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03027217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 271 | 10-08-2017 | RIFIUTI INGOMBRANTI: IMPEGNO DI SPESA DITTA COOP. ELCE PER SERVIZIO SM | 03027117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 270 | 09-08-2017 | PUCG: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO ONERI ISTRUTTORI PER AVVIO PROCEDURA | 03027017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 269 | 09-08-2017 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOCCINI GIORGIO PER MANUTENZIONE STRAOR | 03026917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 268 | 09-08-2017 | CENTRO POLIFUNZIONALE: LIQUYIDAZIONE DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO D | 03026817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 267 | 08-08-2017 | Manifestazione estive: affidamento incarico impegno di spesa manifesta | 03026717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 266 | 05-08-2017 | TEFA: Liquidazione T.E.F.A. Provincia di Viterbo annualità 2013 | 03026617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 265 | 05-08-2017 | ACQUEDOTTO: Concessione utenza acqua potabile uso diverso Adamini Maur | 03026517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 264 | 05-08-2017 | PERSONALE: Liquidazione fornitura buoni pasto anno 2017 società Qui!Gr | 03026417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 263 | 05-08-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Assunzione impegno di spesa per affidamento | 03026317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 261 | 05-08-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE SOC.ENEL PER FORNITURA ENERGIA EL | 03026117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 259 | 02-08-2017 | PARCO PUBBLICO: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA ATTREZZATURA P | 03025917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 258 | 28-07-2017 | Indennità fine mandato: liquidazione indennità fine mandato Sindaco. | 03025817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 257 | 28-07-2017 | Personale: liquidazione lavoro straordinario 2016. | 03025717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 256 | 28-07-2017 | DOTAZIONI UFFICIO: LIQUIDAZIONE DITTA TECNOTRE PER FORNITURA MATERIALE | 03025617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 255 | 27-07-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Liquidazione di spesa per incarico stragiudi | 03025517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 254 | 26-07-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMEGNO DITTA FRONTONI PER MANUTENZIONE STRAORD | 03025417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 253 | 26-07-2017 | AREE VERDI: IMPEGNO DITTA POZZA FORNITURA MATERIALE PER ARREDO AREE VE | 03025317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 252 | 26-07-2017 | SIEPI: IMPEGNO DI SPESA DITTA ANTICO ROVERE SOC. CCOP PER POTATURA SIE | 03025217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 251 | 22-07-2017 | STRADE: INCARICO DITTA BARTOCCINI PER MANUTENZIONE STRADE RURALI COMUN | 03025117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 250 | 17-07-2017 | SEC: liquidazione spese funzionamento anno 2016 | 03025017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 249 | 17-07-2017 | ACQUEDOTTO: concessione acqua potabile uso domestico Orrù Carla. | 03024917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 248 | 17-07-2017 | TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/1 DEL 31/05/2017 DITTA SAP SRL | 03024817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 247 | 17-07-2017 | TRIBUTI: Liquidazione fattura n. 106/1 del 31/05/2017 ditta Sap srl | 03024717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 246 | 17-07-2017 | Consorzio segreteria: liquidazione quota parte per Albo Segretari comu | 03024617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 245 | 17-07-2017 | Consorzio segreteria: liquidazione quota parte Consorzio di Segreteria | 03024517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 244 | 17-07-2017 | TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZ | 03024417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 243 | 17-07-2017 | UFFICIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE E RIMBORSO SPESE PERI | 03024317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 242 | 15-07-2017 | CENTRO POLIFUNZIONALE: IMPEGNO DITTA EUROSPURGO PER INTERVENTO DI DISO | 03024217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 241 | 13-07-2017 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03024117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 240 | 13-07-2017 | Scuola: Partecipazione spesa per assistente educativo Scuola Elementar | 03024017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 239 | 13-07-2017 | Farmaci a domicilio: Liquidazione servizio consegna farmaci a domicili | 03023917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 238 | 13-07-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z2 | 03023817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 237 | 13-07-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 144262 del 06.07.2017 per un imp | 03023717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 236 | 13-07-2017 | Invalidi civili: Rilascio contrassegno per sosta ai sensi dell'art. 38 | 03023617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 235 | 13-07-2017 | Tecnotre: Liquidazione fornitura postazione telematica ufficio Anagra | 03023517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 233 | 13-07-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLI | 03023317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 231 | 13-07-2017 | Enel: Liquidazione mese di Marzo 2017 Spese campo sportivo. | 03023117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 230 | 13-07-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Maggio Ex C | 03023017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 229 | 12-07-2017 | ENEL: Liquidazione fatture elettriche mese di Maggio - Giugno Museo 20 | 03022917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 228 | 12-07-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Maggio Ex S | 03022817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 226 | 12-07-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Maggio Giug | 03022617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 225 | 11-07-2017 | Gesint: Liquidazione fornitura software conto personale. | 03022517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 224 | 11-07-2017 | Computer Evo: Liquidazione di spesa fornitura telefono Samsung, monito | 03022417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 223 | 11-07-2017 | Spese postali: Liquidazione di spesa affidamento per servizio di "Post | 03022317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 222 | 11-07-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 11997 del 07.06.2017 per un impo | 03022217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 220 | 11-07-2017 | Culturalmente attivi: Liquidazione di spesa di spesa ditta Labor Soc. | 03022017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 219 | 11-07-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03021917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 218 | 08-07-2017 | Carburanti: liquidazione di spesa carburante per macchina e scuolabus. | 03021817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 217 | 08-07-2017 | Tecnotre: Fornitura e istallazione Microsoft Ofice 2016. Affidamento i | 03021717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 216 | 07-07-2017 | Culturalmente attivi: Liquidazione di spesa di spesa ditta Labor Soc. | 03021617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 215 | 06-07-2017 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PM&B S.R.L. PER MANUTENZIONE E | 03021517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 214 | 01-07-2017 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILALTATUSCIA SRL PER FORNITURA MA | 03021417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 213 | 29-06-2017 | DOTAZIONI UFFICIO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE | 03021317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 212 | 29-06-2017 | RSA: Concorso pagamento rette R.S.A. ed interventi riabilitativi in r | 03021217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 211 | 29-06-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER INTERVE | 03021117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 209 | 28-06-2017 | Avv. Nicoletta Spadaccia: Assunzione impegno di spesa per affidamento | 03020917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 208 | 28-06-2017 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO INTERVENTI MANUTENZIO | 03020817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 207 | 28-06-2017 | SERVIZIO TRESORERIA: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA. | 03020717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 206 | 28-06-2017 | Invalidi civili: presa d'atto di permesso retribuito per disabilità si | 03020617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 205 | 27-06-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03020517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 204 | 27-06-2017 | Pitsoft: Impegno di spesa affidamento incarico servizi manutenzione si | 03020417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 203 | 26-06-2017 | Centro Polifunzionale: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta C | 03020317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 202 | 22-06-2017 | ELETTORALE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE COMP | 03020217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 201 | 22-06-2017 | TERRENI AGRICOLI: APPROVAZIONE BANDO D' ASTA PER LOCAZIONE TERRENI AGR | 03020117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 200 | 17-06-2017 | CONSOLIDAMENTO LA VALLE: LIQUIDAZIONI DITTA CONSALVI RENZO PER LAVORI | 03020017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 199 | 15-06-2017 | Determina: a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento dirett | 03019917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 198 | 10-06-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Giugno anno 2017 af | 03019817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 197 | 10-06-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Maggio anno 2017 af | 03019717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 196 | 09-06-2017 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2017. | 03019617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 195 | 09-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Febbraio Servizio fornitura pasti | 03019517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 194 | 09-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Marzo Servizio fornitura pasti a d | 03019417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 193 | 09-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile Servizio fornitura pasti a | 03019317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 192 | 09-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio Servizio fornitura pasti a | 03019217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 191 | 09-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Maggio Servizio fornitura pasti a | 03019117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 190 | 09-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione mese di Aprile Servizio fornitura pasti a | 03019017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 189 | 08-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione dita Labor Soc. Cooperativa Sociale mese d | 03018917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 188 | 08-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione dita Labor Soc. Cooperativa Sociale mese d | 03018817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 187 | 08-06-2017 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Maggio 2 | 03018717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 186 | 08-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione dita Labor Soc. Cooperativa Sociale utenti | 03018617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 185 | 08-06-2017 | Mensa anziani: Liquidazione dita Labor Soc. Cooperativa Sociale Cig. X | 03018517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 184 | 07-06-2017 | PUCG: LIQUIDAZIONE AGRONOMO CANUZZIADRIO PER REDAZIONE ELABORATI A SUP | 03018417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 183 | 07-06-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Maggio 201 | 03018317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 181 | 06-06-2017 | PUCG: LIQUIDAZIONE GEOLOGO BERRETTI GLORIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEO | 03018117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 180 | 05-06-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Aprile 201 | 03018017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 179 | 05-06-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di marzo 2017 | 03017917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 178 | 05-06-2017 | Autovettura comunale: Liquidazione di spesa manutenzione straordinaria | 03017817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 177 | 05-06-2017 | Scuolabus: Liquidazione spesa ditta Angelo Pancrazi fornitura carburan | 03017717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 176 | 01-06-2017 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03017617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 175 | 01-06-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03017517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 174 | 01-06-2017 | Spese postali: Liquidazione di spesa affidamento per servizio di "Post | 03017417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 173 | 01-06-2017 | Vodafone: liquidazione ditta Vodafone Fatture n . AH09012734 del 24.05 | 03017317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 172 | 01-06-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 98795 del 05.052017, per un imp | 03017217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 171 | 01-06-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali varie 2017 Uffici comunali. | 03017117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 170 | 31-05-2017 | TRIBUTI: RIMBORSO TASSA RIFIUTI. | 03017017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 169 | 31-05-2017 | Scuola: Partecipazione spesa per assistente educativo Scuola Elementar | 03016917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 168 | 31-05-2017 | Demos: Liquidazone di spesa fornitura sitema Qr code Musei demo antrop | 03016817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 167 | 31-05-2017 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03016717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 166 | 30-05-2017 | Enel: Liquidazione mese di Marzo 2017 Spese campo sportivo. | 03016617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 165 | 30-05-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Marzo Ex Ce | 03016517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 164 | 30-05-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Marzo Ex Sc | 03016417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 163 | 30-05-2017 | ENEL: Liquidazione fatture utenze elettriche mese di Marzo Aprile Muse | 03016317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 162 | 30-05-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Marzo April | 03016217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 161 | 30-05-2017 | PERSONALE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2017 | 03016117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 160 | 30-05-2017 | TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/01 DEL 20/01/2017 SOCIETA' S.A.P. S | 03016017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 159 | 30-05-2017 | TRIBUTI: RIMBORSO IMPOSTA TASI NON DOVUTA. | 03015917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 158 | 30-05-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Marzo April | 03015817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 156 | 25-05-2017 | P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IM | 03015617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 155 | 24-05-2017 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRAORDIN | 03015517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 154 | 24-05-2017 | PUCG: IMPEGNO INCARICO AGRONOMO CANUZZI ADRIO PER REDAZIONE ELABORATI | 03015417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 153 | 24-05-2017 | PUCG: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GEOLOGO BERRETTI GLORIA PER REDAZI | 03015317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 152 | 23-05-2017 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA: LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 | 03015217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 151 | 23-05-2017 | Tecnotre: Liquidazione materiale vario per uffici. Cig. ZA91E93B91. | 03015117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 150 | 23-05-2017 | Tipografia benedettucci: Afidamento incarico e impegno di spesa fornit | 03015017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 149 | 23-05-2017 | Gesint: Affidamento fornitura software conto personale, impegno di spe | 03014917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 148 | 22-05-2017 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa per acquisto fogli unione civili | 03014817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 147 | 17-05-2017 | Tecnotre: Liquidazione di spesa forniture fax intervento su Copia Pana | 03014717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 145 | 12-05-2017 | Defensor: Affidamento incarico impegno di spesa derattizzazione Museo | 03014517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 144 | 12-05-2017 | Tecnotre: Forniture materiale vario per uffici. Affidamento incarico e | 03014417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 143 | 11-05-2017 | Conto del patrimonio: Liquidazione di spesa (parte) CIG Z5B1C9C68B. | 03014317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 142 | 11-05-2017 | Zerbonia: Contabilità personale dipendente annualità 2017. Liquidazion | 03014217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 141 | 11-05-2017 | Grafiche Gaspari: Liquidazione di spesa servizio Omnia tutte le aree. | 03014117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 140 | 11-05-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di sopesa. Nr. Cig. Z | 03014017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 139 | 11-05-2017 | Archivio storico: liquidazione servizio di assistenza stampante Multif | 03013917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 138 | 11-05-2017 | Libri di testo: liquidazione (parte) libri di testo A.s. 2016/2017. Di | 03013817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 137 | 11-05-2017 | Vodafone: liquidazione ditta Vodafone Fatture n . AH01831571 del 02.02 | 03013717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 136 | 11-05-2017 | Telefonia Mobile: impegno di spesa ditta Vodafone anno 2017. | 03013617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 135 | 06-05-2017 | Autovettura comunale: impegno di spesa affidamento incarico manutenzio | 03013517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 134 | 06-05-2017 | LEGITTIMAZIONI: LIQUIDAZIONE SPESE SEGRETARIO COMUNALE PER REGISTRAZIO | 03013417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 133 | 06-05-2017 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO PER | 03013317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 132 | 26-04-2017 | Assegno nucleo familiari numeroso: Concessione al Sig. H.I. anno 2017. | 03013217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 131 | 26-04-2017 | AssEgno di maternità: Concessione assegno di maternità N.L. | 03013117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 130 | 21-04-2017 | ELETTORALE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 IMPEGNO DI SPESA | 03013017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 129 | 21-04-2017 | ELETTORALE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 AUTORIZZAZIONE LAVO | 03012917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 128 | 21-04-2017 | ELETTORALE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11/06/2017 COSTITUZIONE UFFICI | 03012817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 127 | 21-04-2017 | ELETTORALE: REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017 AUTORIZZAZIONE LAVORO S | 03012717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 126 | 21-04-2017 | ELETTORALE: REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017 COSTITUZIONE UFFICIO EL | 03012617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 125 | 21-04-2017 | Defensor: Affidamento incarico impegno di spesa derattizzazione Centro | 03012517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 124 | 20-04-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03012417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 123 | 20-04-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Marzo Aprile anno 2 | 03012317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 122 | 20-04-2017 | Zerbonia: Contabilità personale dipendente annualità 2017. Determina a | 03012217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 121 | 20-04-2017 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | 03012117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 120 | 20-04-2017 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03012017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 119 | 20-04-2017 | Studio Associato Vinciarelli: Determina a contrarre per consulenza ed | 03011917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 118 | 19-04-2017 | Carburanti: liquidazione di spesa carburante per macchina e scuolabus. | 03011817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 117 | 19-04-2017 | Carburanti: affidamento incarico e impegno di spesa carburante per mac | 03011717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 116 | 19-04-2017 | Scuolabus: Liquidazione manutenzione ordinaria automezzo scuolabus. Di | 03011517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 115 | 19-04-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC | 03011517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 114 | 19-04-2017 | Archivio storico: liquidazione servizio di assistenza stampante Multif | 03011417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 113 | 19-04-2017 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGI | 03011317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 112 | 19-04-2017 | StudioK: Assistenza triennale 2016-2018 software. Liquidazione annuali | 03011217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 111 | 18-04-2017 | CALORE: LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI | 03011117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 110 | 18-04-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE PER | 03011017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 109 | 18-04-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOCIETA ECOLOGIA VITERBO PER SERV | 03010917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 108 | 18-04-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. COOP. ELCE PER SER | 03010817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 107 | 18-04-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO R | 03010717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 106 | 18-04-2017 | Telecom: liquidazioni utenze comunali varie 2017 Uffici comunali. | 03010617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 105 | 18-04-2017 | Spese postali: Liquidazione di spesa affidamento per servizio di "Post | 03010517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 104 | 18-04-2017 | Clouditalia: Liquidazione fatture: n. 57308 del 05.04.2017, 78084 del | 03010417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 103 | 18-04-2017 | Clouditalia: impegno di spesa anno 2017. | 03010317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 102 | 15-04-2017 | Invalidi civili: Concessione rinnovo contrassegno n. 40 sig. P.A. | 03010217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 101 | 07-04-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03010117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 100 | 07-04-2017 | MEZZI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CE.A.R. PER | 03010017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 99 | 07-04-2017 | NETTEZZA URBANA: LIQUIDAZIONE DITTA BARTOLUCCI DELIO PER FORNITURA SAC | 03009917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 98 | 07-04-2017 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03009817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 96 | 06-04-2017 | TAGLIO PIANTE: INCARICO DITTA ECO AGRI SERVICE PER POTATURA PIANTE E M | 03009617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 95 | 04-04-2017 | CAMPO SPORTIVO: IMPEGNO DI SPESA DITTA IDROELETTRICA SAS PER RIPARAZIO | 03009517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 94 | 01-04-2017 | ACQUEDOTTO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENT | 03009417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 93 | 30-03-2017 | USI CIVICI: LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO | 03009317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 92 | 18-03-2017 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2017 FATTURA N. 1_17 | 03009217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 91 | 18-03-2017 | REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI A | 03009117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 90 | 18-03-2017 | TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI SOCIETA' SAP S.R.L. | 03009017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 89 | 18-03-2017 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO PER ASSICURAZIONE LAVORATORI LPU. | 03008917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 88 | 15-03-2017 | ASSICURAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO PER LAVORATORI LPU | 03008817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 87 | 15-03-2017 | LOCAZIONE TERRENI: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COM | 03008717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 86 | 13-03-2017 | CONSORZIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016. | 03008617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 85 | 13-03-2017 | Invalidi civili: Rilascio contrassegno per sosta ai sensi dell'art. 38 | 03008517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 84 | 10-03-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di Dicembre 20 | 03008417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 83 | 10-03-2017 | ASSICURAZIONE: RESPOSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E CONTABILE COLPA LI | 03008317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 82 | 09-03-2017 | Energia: impegno di spesa servizi enegia elettrica. Enel anno 2017. | 03008217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 81 | 25-02-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM | 03008117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 80 | 25-02-2017 | FACCIATE CENTRO STORICO: RENDICONTAZIONE E ACCANTONAMENTO FONDO ART. 1 | 03008017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 79 | 25-02-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER SOSTITU | 03007917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 77 | 25-02-2017 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STR | 03007717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 76 | 24-02-2017 | Maggiorelli: Impegno di spesa per rilegatura registri stato civile. Nr | 03007617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 75 | 24-02-2017 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa servizio Omn | 03007517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 74 | 23-02-2017 | Farmaci a domicilio: Determina a contrarre servizio consegna farmaci a | 03007417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 73 | 22-02-2017 | TERRENI AGRICOLI: APPROVAZIONE BANDO D' ASTA PER LOCAZIONE TERRENI AGR | 03007317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 70 | 21-02-2017 | Tecnotre: Forniture Fax Intervento su Copia Panasonic DP-8020E. Affida | 03007017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 69 | 21-02-2017 | Proloco Latera: Contributo straordinario per attività turistico cultur | 03006917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 68 | 17-02-2017 | Scuolabus: Manutenzione ordinaria automezzo scuolabus. Affidamento inc | 03006717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 66 | 17-02-2017 | SICUREZZA: IMPEGNO DI SPESA DITTA INN. FORM. PER CORSI SICUREZZA D.LGS | 03006617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 64 | 09-02-2017 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO PER PROGETT | 03006417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 63 | 09-02-2017 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE DITTA SAFE SRL PER FORNITURA D.P.I. INVERNALI | 03006317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 62 | 09-02-2017 | Computer Evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura telefono | 03006217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 61 | 08-02-2017 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE FORNITURA ACQUA PERIODO FEB-MAR | 03006117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 60 | 07-02-2017 | StudioK: D.lgs.118/2011 - Armonizzazione dei sistemi delle Regioni e | 03006017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 59 | 07-02-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Febbraio anno 2017 | 03005917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 58 | 07-02-2017 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03005817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 57 | 07-02-2017 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Gennaio | 03005717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 56 | 07-02-2017 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Dicembre | 03005617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 55 | 07-02-2017 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Gennaio 201 | 03005517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 54 | 07-02-2017 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Dicembre 20 | 03005417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 53 | 07-02-2017 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Gennaio 201 | 03005317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 52 | 07-02-2017 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di dicembre 20 | 03005217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 51 | 07-02-2017 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Gennaio 20 | 03005117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 50 | 06-02-2017 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO RC ANNO 2017 | 03005017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 49 | 06-02-2017 | ASSICURAZIONE: IMPEGNO DI SPESA RC ANNO 2017 | 03004917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 48 | 06-02-2017 | Tariffe Acqua: Liquidazione Incarico legale ricorso aumento tariffe Ta | 03004817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 47 | 06-02-2017 | Libri di testo: liquidazione (parte) libri di testo A.s. 2016/2017. Di | 03004717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 46 | 06-02-2017 | Gaspari: Liquidazione saldo servizio Omina annualità 2016. | 03004617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 45 | 04-02-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: APPROVAZIONE CONTRATTO SOC. ECOLOGIA VITERBO P | 03004517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 43 | 02-02-2017 | TAGLIO BOSCO: INCARICO AGR. BATTAGLINI STEFANO PER REDAZIONE PROGETTO | 03004317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 42 | 01-02-2017 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Affidamento incarico impegno di so | 03004217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 41 | 24-01-2017 | FACCIATE CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALE LENZI CON | 03004117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 40 | 24-01-2017 | FACCIATTE CENTRO STORICO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | 03004017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 39 | 24-01-2017 | FACCIATE CENTRO STORICO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUID | 03003917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 37 | 24-01-2017 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di gennaio anno 2017 a | 03003717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 36 | 20-01-2017 | UFFICIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PERIODO SETTEMBRE 201 | 03003617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 35 | 20-01-2017 | Zerbonia: Contabilità personale dipendente annualità 2016. Liquidazion | 03003517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 34 | 20-01-2017 | Associazione psike' Onlus: Contributo annuale per attività di assisten | 03003417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 31 | 19-01-2017 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03003117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 30 | 18-01-2017 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER MANUTENZIONE DEPURATOR | 03003017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 28 | 18-01-2017 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03002817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 27 | 18-01-2017 | MANUTENZIONE P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA R.E.M. PER MANUTENZIONE STRAORDI | 03002717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 26 | 18-01-2017 | StudioK: D.lgs.118/2011 - Armonizzazione dei sistemi delle Regioni e | 03002617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 25 | 18-01-2017 | Pitsoft: Liquidazione di spesa servizio manutenzione sito anno 2016 N | 03002517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 24 | 18-01-2017 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03002417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 23 | 18-01-2017 | Gierre servizi: Liquidazione di spesa attività di formazione gestione | 03002317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 22 | 17-01-2017 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03002217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 21 | 17-01-2017 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03002117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 18 | 14-01-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: AFFIDAMENTO INCARICO SOC. SIENAMBIENTE PER TRA | 03001817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 16 | 14-01-2017 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SV | 03001617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 14 | 14-01-2017 | SICUREZZA: AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER RSPP COMUNE A | 03001417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 13 | 14-01-2017 | DEPURATORE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ING. G. LUPI SRL PER MANUTENZIO | 03001317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 12 | 14-01-2017 | RETE IDRICA: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD | 03001217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 11 | 14-01-2017 | CARBURANTE: IMPEGNO DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMU | 03001117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 10 | 14-01-2017 | NETTEZZA URBANA: RETTIFICA DETERMINA N. 207/2016 IMPEGNO DITTA BARTOLU | 03001017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 9 | 14-01-2017 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN | 03000917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 8 | 12-01-2017 | ECONOMATO: DOTAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2017 | 03000817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 7 | 12-01-2017 | ENEL: Liquidazione fatture varie utenze elettriche mese di novembre. | 03000717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 6 | 11-01-2017 | Associazione psike' Onlus: Contributo annuale per attività di assisten | 03000617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 5 | 07-01-2017 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTENZ | 03000517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 4 | 03-01-2017 | Scuolabus: Liquidazione di spesa per acquisto e messa in opera pneumat | 03000417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 3 | 03-01-2017 | Arti e mestieri: liquidazione del corso di Arti e mestieri saldo, Cod | 03000317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 2 | 03-01-2017 | Spese postali: Liquidazione di spesa affidamento per servizio di "Post | 03000217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 1 | 02-01-2017 | Missioni: Liquidazioni missioni amministratori anno 2016 | 03000117.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 555 | 31-12-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - LIQUIDAZIONE LA | 03055516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 554 | 31-12-2016 | ELETTORALE: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SEGGIO | 03055416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 547 | 28-12-2016 | SERVIZIO TRESORERIA: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA. | 03054716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 546 | 28-12-2016 | SERVIZIO TESORERIA: PRESA D'ATTO GARA DESERTA PER RINNOVO SERVIZIO DI | 03054616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 545 | 23-12-2016 | StudioK: Presa d'atto subentro al servizio di armonizzazione sistemi c | 03054516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 543 | 20-12-2016 | ECONOMATO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI ANNO 2016 | 03054316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 542 | 20-12-2016 | TESORERIA COMUNALE: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'A | 03054216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 541 | 20-12-2016 | Computer evo: Affidamento incarico impegno di spesa fornitura Telefon | 03054116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 540 | 20-12-2016 | Conto del patrimonio: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai se | 03054016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 539 | 19-12-2016 | Scuolabus: impegno di spesa e affidamento incarico per acquisto e mess | 03053916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 538 | 14-12-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - LIQUIDAZIONE CO | 03053816.pdf | Allegato "A" |
2016 | DETERMINAZIONI | 537 | 14-12-2016 | Zerbonia: impegno liquidazione elaborazione contabilità personale dipe | 03053716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 536 | 14-12-2016 | Gbr Rossetto: Fornitura di beni in economia di importo inferiore a 1. | 03053616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 535 | 14-12-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 237371 del 07.11.2016 per un imp | 03053516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 533 | 13-12-2016 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03053316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 531 | 13-12-2016 | Emergenze socio assistenziali: liquidazione affitto mese di Dicembre L | 03053116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 529 | 13-12-2016 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Giugno 201 | 03052916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 528 | 13-12-2016 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Giugno 201 | 03052816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 527 | 13-12-2016 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03052716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 526 | 13-12-2016 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03052616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 525 | 13-12-2016 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Novembre | 03052516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 523 | 13-12-2016 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Settembr | 03052316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 522 | 13-12-2016 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELE | 03052216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 521 | 13-12-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Ottobre - N | 03052116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 520 | 13-12-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Ottobre - N | 03052016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 519 | 13-12-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Agosto - Se | 03051916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 518 | 13-12-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Agosto - Se | 03051816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 517 | 12-12-2016 | Spese postali: Liquidazione di spesa affidamento per servizio di "Post | 03051716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 516 | 12-12-2016 | Orologio marcatempo: Liquidazione di spesa per istallazione orologio m | 03051616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 515 | 12-12-2016 | ECONOMATO: MODIFICA STANZIAMENTI - ISTITUZIONE INTERVENTI. | 03051516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 514 | 12-12-2016 | Vinciarelli: Liquidazione di spesa Studio Associato Vinciarelli di Acq | 03051416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 513 | 12-12-2016 | Defensor: liquidazione ditta Defensor per derattizzazione Centro Polif | 03051316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 512 | 12-12-2016 | Defensor: liquidazione ditta Defensor per derattizzazione Museo della | 03051216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 511 | 12-12-2016 | Telefonia Mobile: Liquidazione di spesa ditta Vodafone FATTURA n. AG19 | 03051116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 510 | 12-12-2016 | Maggiorelli Grafica: Liquidazione di spesa per acquisto registri stato | 03051016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 509 | 10-12-2016 | UFFICIO FINANZIARIO: COLLABORAZIONE ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE - LIQ | 03050916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 508 | 09-12-2016 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE COMPENSO QUARTO TRIMESTRE 2016. | 03050816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 507 | 09-12-2016 | TARI: RIMBORSO TASSA PERVENUTA PER ERRORE AL COMUNE COMPETENTE DI VALE | 03050716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 506 | 09-12-2016 | TARI: RIMBORSO TASSA PER DOPPIO PAGAMENTO ANNO 2016 | 03050616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 505 | 09-12-2016 | ComputerVille: Liquidazione di spesa per la gestione dell'invio e dell | 03050516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 504 | 09-12-2016 | Gaspari: Liquidazione di spesa per corso online Anticorruzione. | 03050416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 503 | 09-12-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 236461 del 07.11.2016 per un imp | 03050316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 502 | 09-12-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali dicembre 2016 Gennaio 2017 Muse | 03050216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 501 | 09-12-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Deicembre 2016 - Gennaio 2017 uf | 03050116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 500 | 07-12-2016 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03050016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 499 | 07-12-2016 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO DITTA BARTOLUCCI PER FORNITURA SACCHI N.U. | 03049916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 496 | 26-11-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CE.A.R. PER INTERVENTO MANUTENZIONE | 03049616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 495 | 26-11-2016 | MANUTENZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO EDILIZIA PER FORNITURA | 03049516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 494 | 26-11-2016 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03049416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 493 | 25-11-2016 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03049316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 492 | 25-11-2016 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE USO DIVERSO. | 03049216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 491 | 25-11-2016 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE USO DOMESTICO. | 03049116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 490 | 25-11-2016 | TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/01 DEL 20/10/2016 SOCIETA' SAP SR | 03049016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 488 | 24-11-2016 | STRADE: IMPEGNO DITTA ALBANESI ALVARO PER FORNITURA MATERIALE PER RIPR | 03048816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 487 | 24-11-2016 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA MANNI FERNANDO PER LAVORI DI MANUTAZION | 03048716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 486 | 23-11-2016 | Emergenze socio assistenziali: liquidazione affitto mese di Novembre L | 03048616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 484 | 21-11-2016 | Servizio di tesoreria: Nomina RUP appalto Servizio Tesoreria quinquenn | 03048416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 483 | 18-11-2016 | Vinciarelli: impegno di spesa e affidamento incarico Studio Associato | 03048316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 481 | 15-11-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03048116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 480 | 15-11-2016 | PUCG: LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO ONERI ISTRUTTORI PER AVVIO PROCEDURA | 03048016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 479 | 15-11-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUED | 03047916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 478 | 15-11-2016 | ENERGIA:LIQUIDAZIONE SOC. ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE | 03047816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 477 | 15-11-2016 | SICUREZZA. IMPEGNO PER FORNITURA D.P.I. OPERAI COMUNE DITTA SAFE SRL | 03047716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 476 | 15-11-2016 | ENERGIA:LIQUIDAZIONE SOC. ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E | 03047616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 475 | 14-11-2016 | Arti e mestieri: liquidazione del corso di Arti e mestieri 3° step, C | 03047516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 474 | 14-11-2016 | Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa per corso online Anti | 03047416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 473 | 12-11-2016 | TRIBUTI: LIQUIDAZIONE SPESE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2016 DITT | 03047316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 472 | 12-11-2016 | CONSORZIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2016 | 03047216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 471 | 12-11-2016 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE ESTIVO MESI DI SETTEMBRE | 03047116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 464 | 09-11-2016 | Enegan: liquidazione fatture varie del 10.08.2016 E del 10.10.2016. | 03046416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 463 | 08-11-2016 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTR | 03046316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 460 | 03-11-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER INSTALL | 03046016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 459 | 03-11-2016 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA DINARELLI & MILLETTI SNC PER MANUTENZIO | 03045916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 454 | 27-10-2016 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE AGR. SANTI MASSIMO PER REDAZIONE PROGETTO T | 03045416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 449 | 25-10-2016 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CONSALVI RENZO PER RIPRISTINO PAVIM | 03044916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 444 | 24-10-2016 | Archivio storico: liquidazione servizio di assistenza stampante Multif | 03044416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 443 | 24-10-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 214727 del 06.10.2016 per un imp | 03044316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 442 | 22-10-2016 | ACQUEDOTTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2012 | 03044216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 440 | 22-10-2016 | CALDAIE: LIQUIDAZIONE DITTA C.A.M. DI NUVOLA STEFANO E ANDREA PER MANU | 03044016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 439 | 21-10-2016 | Emergenze socio assistenziali: liquidazione affitto mese di Ottobre LV | 03043916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 434 | 18-10-2016 | Società Sportiva Latera: Concessione Contributo annuale. | 03043416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 431 | 18-10-2016 | Contrattazione decentrata: Liquidabilità proggetti annualità 2015. | 03043116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 430 | 18-10-2016 | Contrattazione decentrata: Liquidabilità proggetti annualità 2014 | 03043016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 429 | 18-10-2016 | MANUTENZIONE STRADE: IMPEGNO DITTA CENTROEDILIZIA PER FORNITURA MATER | 03042916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 428 | 15-10-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS IMMOBILI | 03042816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 427 | 13-10-2016 | Zerbonia: Contabilità personale dipendente annualità 2016. Determina a | 03042716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 426 | 12-10-2016 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO PER RINNOVO POLIZZA AUTOCARRO EA613 | 03042616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 425 | 12-10-2016 | ASSICURAZIONE: AUTOMEZZO TARGATO EA613GG. | 03042516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 424 | 06-10-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 AUTORIZZAZIONE A | 03042416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 423 | 06-10-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 IMPEGNO DI SPESA. | 03042316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 422 | 06-10-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 COSTITUZIONE UFFI | 03042216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 421 | 06-10-2016 | Sagra della Castagna: contributo alla Proloco di Latera a titolo di pa | 03042116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 420 | 06-10-2016 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI SRL PER MANUTENZIONE ORDIN | 03042016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 419 | 06-10-2016 | Orologio marcatempo: determina a contrarre impegno di spesa per istall | 03041916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 418 | 06-10-2016 | Invalidi civili: Rinnovo contrassegno per disabili. | 03041816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 417 | 05-10-2016 | Gbr Rossetto: Fornitura di beni in economia di importo inferiore a 1. | 03041716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 416 | 28-09-2016 | Maggiorelli Grafica: impegno di spesa per acquisto registri stato civi | 03041616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 415 | 28-09-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DITTA AGENZIA R.E.M. PER LAVORI DI MAN | 03041516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 414 | 28-09-2016 | RETE IDRICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA PE | 03041416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 412 | 27-09-2016 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE USO DIVERSO | 03041216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 411 | 27-09-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03041116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 410 | 26-09-2016 | Assegno nucleo familiare: Concessione assegno anno 2016 H.V. | 03041016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 409 | 26-09-2016 | Assegno nucleo familiare: Concessione assegno anno 2016 H.I. | 03040916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 408 | 23-09-2016 | IMU: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL CONGUAGLIO PERIODO 2002 - | 03040816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 407 | 22-09-2016 | ICI: Riversamento ICI anno 2011 Comune di Lavenone per errore accredit | 03040716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 406 | 22-09-2016 | ASSICURAZIONI: LIQUIDAZIONE PREMI PER ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE COM | 03040616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 405 | 22-09-2016 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015. | 03040516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 404 | 22-09-2016 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE | 03040416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 402 | 22-09-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA GROTTANELLI PER SOSTITUZIONE BR | 03040216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 401 | 21-09-2016 | BUONI PASTO: LIQUIDAZIONE BUONI PASTO. | 03040116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 400 | 21-09-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE COOP ELCE PER SVUOTAMENTO CAMOANE | 03040016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 399 | 21-09-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03039916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 398 | 21-09-2016 | RIFIUTI ORGANICI: LIQUIDAZIONE SIENAMBIENTE PER TRASPORTO E SMALTIMENT | 03039816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 397 | 21-09-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA C.EA.R. PER RIPARAZIONE E MANUT | 03039716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 396 | 21-09-2016 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Agosto 2 | 03039616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 395 | 21-09-2016 | Arti e mestieri: liquidazione del corso di Arti e mestieri 2° step, C | 03039516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 394 | 21-09-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 193817 del 06.08.2016 per un imp | 03039416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 393 | 20-09-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Ottobre novembre 2016 Museo dell | 03039316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 392 | 20-09-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Ottobre Novembre 2016 Uffici com | 03039216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 391 | 20-09-2016 | Gita sociale: Puglia 15 - 19 Settembre 2016. Liquidazione spesa ditta | 03039116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 390 | 20-09-2016 | Museo della terra: Liquidazione rimborso spese Direttore Scientifico M | 03039016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 389 | 20-09-2016 | RSU: LIQUIDAZIONE SOCIETA' ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO RSU MESI L | 03038916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 388 | 20-09-2016 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE LAVORO LETTURA CONTATORI. | 03038816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 387 | 19-09-2016 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE COMPENSO TERZO TRIMESTRE 2016 | 03038716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 386 | 19-09-2016 | ASSICURAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE. | 03038616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 385 | 16-09-2016 | Vestiario Polizia Locale: Liquidazione fornitura vestiario estivo Poli | 03038516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 384 | 16-09-2016 | Ascensori - Montacarichi: Liquidazione servizio di assistenza e pronto | 03038416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 383 | 16-09-2016 | Telefonia Mobile: Liquidazione di spesa ditta Vodafone FATTURA n. AG12 | 03038316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 382 | 15-09-2016 | Scuolabus: Liquidazione del servizio di messa in opera e fornitura Kit | 03038216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 381 | 15-09-2016 | Spese postali: determina a contrarre impegno di spesa affidamento per | 03038116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 380 | 15-09-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO PER FORNITURA CARRELLO TRACCIALINEE CAMPO SPOR | 03038016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 379 | 15-09-2016 | Gbr Rossetto: Liquidazione fornitura carta e toner per gli uffici. CIG | 03037916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 378 | 14-09-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER INTERVE | 03037816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 377 | 14-09-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 173809 del 04.08.2016 per un imp | 03037716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 376 | 14-09-2016 | Invalidi civili: Rinnovo contrassegno per disabili. | 03037616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 375 | 13-09-2016 | Scuola: Partecipazione spesa per assistente educativo Scuola Elementar | 03037516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 374 | 13-09-2016 | Defensor: liquidazione ditta Defensor per derattizzazione Museo della | 03037416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 373 | 13-09-2016 | Defensor: liquidazione ditta Defensor per derattizzazione Centro Polif | 03037316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 372 | 13-09-2016 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE S.P.A. PER FORNITURA ACQUA PERIO | 03037216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 371 | 12-09-2016 | Scuolabus: Determina a contrarre affidamento incarico e impegno di spe | 03037116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 370 | 12-09-2016 | ACQUEDOTTO: CONVENZIONE POSTE ITALIANE E IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZ | 03037016.pdf | Condizioni generali del servizio |
2016 | DETERMINAZIONI | 369 | 08-08-2016 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI DI MAN | 03036916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 365 | 05-09-2016 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE ESTIVO MESE DI AGOSTO 20 | 03036516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 364 | 30-08-2016 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03036416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 363 | 30-08-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GROTTANELLI DOMENICO PER INTERVENTI | 03036316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 362 | 30-08-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Giugno - Lu | 03036216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 361 | 30-08-2016 | GAL ALTO LAZIO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 | 03036116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 360 | 30-08-2016 | GAL ALTO LAZIO: CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 | 03036016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 359 | 30-08-2016 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI MANUTENZION | 03035916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 358 | 30-08-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DITTA FRONTONI GIULIO PER SOSTIZIONE P | 03035816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 357 | 30-08-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Giugno - Lu | 03035716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 356 | 30-08-2016 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03035616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 355 | 29-08-2016 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizie edifici comunali mese di Giugno - | 03035516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 354 | 27-08-2016 | CALDAIE: IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.M. PER MANUTEZIONE GENERATORI DI C | 03035416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 353 | 23-08-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO PER FORNI | 03035316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 352 | 23-08-2016 | Libri di testo: anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa. | 03035216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 351 | 23-08-2016 | Gita sociale: Puglia 15 - 19 Settembre 2016. Determina a contrarre e a | 03035116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 350 | 22-08-2016 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Agosto affitto A.V. | 03035016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 349 | 13-08-2016 | ICI/IMU: LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI FATTURA N. 118/1 DEL 27/07/ | 03034916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 348 | 13-08-2016 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO MESI DI GIUGNO E | 03034816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 347 | 13-08-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PM&B PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 03034716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 345 | 11-08-2016 | SEGNALETICA: IMPEGNO DI SPESA DITTA SDM S.R.L. PER REALIZZAZIONE SEGNA | 03034516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 344 | 06-08-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DITTA FRONTONI GIULIO PER LAV | 03034416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 343 | 04-08-2016 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DI SPESA PER LETTURA CONTATORI IDRICI. | 03034316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 342 | 04-08-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS IMPIANTI | 03034216.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 340 | 03-08-2016 | CONSOLIDAMENTO LA VALLE: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI GEOLOGO B | 03034016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 339 | 02-08-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DITTA FRONTONI GIULIO PER INT | 03033916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 337 | 02-08-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI M | 03033716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 335 | 30-07-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DITTA GROTTANELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINAR | 03033516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 334 | 30-07-2016 | Barriere architettoniche: liquidazione contributo ai sensi della legge | 03033416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 333 | 28-07-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQU | 03033316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 332 | 28-07-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARA | 03033216.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 329 | 28-07-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SERVIZIO RACCOLTA E | 03032916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 328 | 28-07-2016 | Enegan: liquidazione fatture varie del 10.06.2016 - 10.07.2016. | 03032816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 327 | 28-07-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PM&B PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR | 03032716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 326 | 28-07-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA GRUPPO ELETTRO | 03032616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 325 | 27-07-2016 | Computer evo: Liquidazione di spesa fornitura PC ufficio Area Amminist | 03032516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 324 | 27-07-2016 | Arti e mestieri: liquidazione del corso di Arti e mestieri 1° step, C | 03032416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 323 | 27-07-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Agosto Settembre 2016 Muse della | 03032316.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 321 | 26-07-2016 | Battaglini: liquidazione di spesa onorario Avv. Ginanneschi Antonella | 03032116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 319 | 26-07-2016 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI RENZO PER LA VORI DI MANUTENZI | 03031916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 317 | 26-07-2016 | PATRIMONIO: IMPEGNO DITTA MANNI FERNANDO PER INTERVENTI DI MANUTENZION | 03031716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 316 | 26-07-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Agosto Settembre 2016 Uffici com | 03031616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 315 | 26-07-2016 | Estate Laterese: contributo alla Proloco di Latera per partecipazione | 03031516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 314 | 25-07-2016 | BUONI PASTO: LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ANNO 2015 | 03031416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 313 | 23-07-2016 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE I SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DE | 03031316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 312 | 23-07-2016 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI MANUTE | 03031216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 311 | 23-07-2016 | DANNI MALTEMPO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BONANNI ANGELO PER MANUTENZIO | 03031116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 310 | 23-07-2016 | Arti e mestieri: Affidamento del servizio di Arti e mestieri per la du | 03031016.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 305 | 21-07-2016 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATE | 03030516.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 294 | 20-07-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 151309 del 05.07.2016 per un imp | 03029416.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 292 | 18-07-2016 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORD | 03029216.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 288 | 16-07-2016 | FOSSO PISCERO: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER ANALISI BATTERIOLOGICHE P | 03028816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 287 | 16-07-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03028716.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 285 | 16-07-2016 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO | 03028516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 284 | 09-07-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA AGOAR SNC PER FORNITURA PNEUMATICI | 03028416.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 282 | 04-07-2016 | Guida pratica utilizzo del MEPA: affidamento incarico e impegno di spe | 03028216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 281 | 01-07-2016 | Museo della terra: liquidazione rimborso spese direttore scientifico D | 03028116.pdf | |
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2016 | DETERMINAZIONI | 279 | 01-07-2016 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA FALEGNAMERIA DINARELLI RENZO E MILL | 03027916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 278 | 28-06-2016 | RSA Strutture riabilitative di mantenimento: Previsione di spesa anno | 03027816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 276 | 25-06-2016 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO VIGILE URBANO A TEMPO | 03027616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 274 | 25-06-2016 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Maggio 201 | 03027416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 273 | 25-06-2016 | Culturalmente attivi: Liquidazione di spesa di spesa ditta Labor Soc. | 03027316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 272 | 25-06-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Maggio 2016 | 03027216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 271 | 24-06-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PM&B PER MANUTENZIONE STRAORDIN | 03027116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 270 | 24-06-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Maggio 2016 | 03027016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 269 | 22-06-2016 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Giugno affitto A.V. | 03026916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 268 | 22-06-2016 | Computer evo: annullamento determina n. 468 del 14/11/2015. Ridetermin | 03026816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 267 | 21-06-2016 | Gbr Rossetto: Fornitura di beni in economia di importo inferiore a 1. | 03026716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 266 | 21-06-2016 | Halley informatica: Fornitura di servizi in economia di importo di eur | 03026616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 265 | 17-06-2016 | Vestiario Polizia Locale: Fornitura di beni e servizi in economia di i | 03026516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 264 | 14-06-2016 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2016 | 03026416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 263 | 14-06-2016 | ENFITEUSI: RIMBORSO CANONI NON DOVUTI. | 03026316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 262 | 14-06-2016 | ASSICURAZIONE: POLIZZA INFORTUNI SUL LAVORO PER VIGILE URBANO ESTIVO | 03026216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 261 | 14-06-2016 | Orologio Marcatempo: Impegno di spesa e presa d'atto della stipula del | 03026116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 260 | 14-06-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN SPA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNA | 03026016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 259 | 11-06-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQU | 03025916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 258 | 11-06-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARA | 03025816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 257 | 11-06-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPU | 03025716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 256 | 11-06-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. | 03025616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 255 | 10-06-2016 | Ascensori - Montacarichi: Affidamento servizio di assistenza e pronto | 03025516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 254 | 10-06-2016 | Rilevazione presenze: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai se | 03025416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 253 | 09-06-2016 | Enegan: liquidazione fatture varie del 10/04 e del 10/05 2016. | 03025316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 251 | 09-06-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMU | 03025116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 249 | 08-06-2016 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA CARBURANT | 03024916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 248 | 08-06-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03024816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 247 | 08-06-2016 | RACCOLTA DIFFERNZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. COOPERATIVA ELCE PER SVUOTAME | 03024716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 246 | 08-06-2016 | RSU: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO RSU MARZO-APR | 03024616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 245 | 08-06-2016 | RIFIUTI ORGANICI: LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE PER TRATTAMENTO RIF | 03024516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 244 | 08-06-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO | 03024416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 243 | 07-06-2016 | LOTTA AL CINIPIDE: LIQUIDAZIONE DOT. AGR. DI BIAGIO LUDOVICO PER INCAR | 03024316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 242 | 07-06-2016 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA SRL PER FORNITURA | 03024216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 241 | 07-06-2016 | Noleggio furgone: Noleggio automezzo per trasporto Roma - Latera suppe | 03024116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 240 | 04-06-2016 | RIPETITORE: LIQUIDAZIONE DITTA SATELLIT 2000 PER INTERVENTO SU RIPETIT | 03024016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 239 | 04-06-2016 | Scuolabus: Liquidazione di spesa per acquisto e messa in opera pompa a | 03023916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 238 | 04-06-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 39378 del 05.02.2016 per un impo | 03023816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 237 | 26-05-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO PER MANUT | 03023716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 236 | 26-05-2016 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI MAURIZIO PER FORNITURA MA | 03023616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 235 | 26-05-2016 | ALIENAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 60 DEL 01/04/2016 LIQUIDAZIONE | 03023516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 234 | 24-05-2016 | LPU: impegno di spesa per polizza contro gli infortuni sul lavoro. | 03023416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 233 | 24-05-2016 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Maggio affitto A.V. | 03023316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 232 | 20-05-2016 | Pulizia uffici: Impegno di spesa e presa d'atto della stipula del cont | 03023216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 231 | 18-05-2016 | Telefonia Mobile: Liquidazione di spesa ditta Vodafone bimestre 20 Dic | 03023116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 230 | 18-05-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Giugno Luglio 2016 Museo della t | 03023016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 229 | 18-05-2016 | Telecom: liquidazioni utenze comunali Giugno Luglio 2016 Uffici comuna | 03022916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 228 | 16-05-2016 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03022816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 227 | 16-05-2016 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Aprile 201 | 03022716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 226 | 16-05-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Aprile 2016 | 03022616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 225 | 16-05-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Aprile 2016 | 03022516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 224 | 16-05-2016 | GBR: Liquidazione materiali di ufficio. Nr. Cig. Z60192AEDE. | 03022416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 223 | 16-05-2016 | Centro Laser: Liquidazione di spesa fornitura n. 3 targhe di alluminio | 03022316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 220 | 13-05-2016 | Gesint: Affidamento fornitura software conto personale, impegno di spe | 03022016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 219 | 12-05-2016 | BUONI PASTO: ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2016 | 03021916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 218 | 12-05-2016 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE USO DIVERSO. | 03021816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 217 | 12-05-2016 | Pulizia uffici: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi ai | 03021716.pdf | Capitolato d'oneri esecuzione servizio di pulizia degli uffici. |
2016 | DETERMINAZIONI | 215 | 11-05-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 104733 del 06.05.2016 per un imp | 03021516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 214 | 09-05-2016 | Invalidi civili: rilascio contrassegno diversamente abili. | 03021416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 213 | 09-05-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA DITTA PALLUCCA GOMME PER FORNITURA E | 03021316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 212 | 09-05-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GARDEN MOTOR S.R.L. PER RIPARAZIONE | 03021216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 211 | 09-05-2016 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA CAM SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 03021116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 210 | 06-05-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STR | 03021016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 209 | 06-05-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE SPESE PER | 03020916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 208 | 04-05-2016 | TRIBUTI: LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SOCIETA' SAP S.R.L | 03020816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 207 | 04-05-2016 | NUCLEO VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE ANNO 2015. | 03020716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 206 | 04-05-2016 | Scuolabus: impegno di spesa e affidamento incarico per acquisto e mess | 03020616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 205 | 02-05-2016 | Gierre servizi: Affidamento incarico e impegno di spesa attività di fo | 03020516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 204 | 02-05-2016 | Libri di testo: liquidazione libri di testo A.S. 2014-2015. | 03020416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 203 | 02-05-2016 | StudioK: Assistenza triennale 2016-2018 software. Presa d'atto: dell'a | 03020316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 202 | 30-04-2016 | Centro Laser: affidamento incarico impegno di spesa fornitura n. 3 tar | 03020216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 201 | 28-04-2016 | SEC: LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2015 | 03020116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 200 | 28-04-2016 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO PATENTE PROFESSIONALE DIPEND | 03020016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 199 | 28-04-2016 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA: LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 | 03019916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 198 | 28-04-2016 | StudioK: Assistenza triennale 2016-2018 software. | 03019816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 197 | 28-04-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER TRASPORTO RSU MESE M | 03019716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 196 | 28-04-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DITTA PM&B SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 03019616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 195 | 28-04-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO CEAR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE | 03019516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 187 | 22-04-2016 | Emergenze socio assitenziali: Liquidazione mese di Aprile affitto A.V. | 03018716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 185 | 21-04-2016 | Firma digitale: rimborso spese anticipate dall'economo per firma digit | 03018516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 184 | 21-04-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. COOPERATIVA ELCE PER SERVIZI | 03018416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 183 | 18-04-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE ONORARI CO | 03018316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 182 | 14-04-2016 | GBR: Acquisto materiali di ufficio. Liquidazione di spesa. Nr. Cig. Z3 | 03018216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 181 | 14-04-2016 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03018116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 180 | 14-04-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN SPA PER FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2 | 03018016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 175 | 14-04-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03017516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 174 | 14-04-2016 | Enegan: liquidazione fatture varie del 10.03.2016. | 03017416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 173 | 12-04-2016 | Archivio: Archiviazione multimediale. liquidazione di spesa in acconto | 03017316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 171 | 12-04-2016 | Culturalmente attivi: Liquidazione di spesa di spesa ditta Labor Soc. | 03017116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 169 | 12-04-2016 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mese di Marzo uten | 03016916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 168 | 12-04-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Gennaio Feb | 03016816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 167 | 12-04-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Marzo 2016. | 03016716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 166 | 12-04-2016 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03016616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 165 | 12-04-2016 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus. Liquidazione mesi di Gennaio, F | 03016516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 164 | 12-04-2016 | Vinciarelli: Liquidazione di spesa Studio Associato Vinciarelli di Acq | 03016416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 163 | 12-04-2016 | Grafiche Gaspari: liquidazione di spesa Omnia Servizi sociali + segret | 03016316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 162 | 12-04-2016 | Archivio storico: liquidazione servizio di assistenza stampante Multif | 03016216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 161 | 12-04-2016 | Carburante: liquidazione carburante ditta Pancrazi Angelo Scuolabus - | 03016116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 160 | 12-04-2016 | Grafiche Gaspari: Affidamento incarico e impegno di spesa acquisto mod | 03016016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 159 | 11-04-2016 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 82704 del 05.04.2016 per un impo | 03015916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 158 | 11-04-2016 | Scuola: Partecipazione spesa per assistente educativo Scuola Elementar | 03015816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 157 | 11-04-2016 | Pit soft: Liquidazione di spesa servizio di assistenza Software progra | 03015716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 156 | 01-04-2016 | ALIENAZIONI: LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMUNALE PER STIPULA CONTRATTO AL | 03015616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 155 | 01-04-2016 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE DITTA SAFE SRL PER SECONDA FORNITURA DPI | 03015516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 154 | 31-03-2016 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Gennaio Feb | 03015416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 153 | 31-03-2016 | Mensa anziani: Servizio pasti a domicilio impegno di spesa triennio 20 | 03015316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 152 | 29-03-2016 | IMU: RIMBORSO IMU SU TERRENI AGRICOLI ITALCEMENTI S.P.A. | 03015216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 151 | 29-03-2016 | Fornai Aldo: Liquidazione spettanze professionali Avv. Ginanneschi Ant | 03015116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 150 | 29-03-2016 | StudioK: Liquidazione Gestione documentale fatturazione elettronica. | 03015016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 149 | 29-03-2016 | Halley: Liquidazione di spesa per recupero dati in videoconferenza ges | 03014916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 148 | 29-03-2016 | Halley: Liquidazione di spesa per formazione in videoconferenza gestio | 03014816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 146 | 23-03-2016 | TRIBUTI: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUA 2011. | 03014616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 145 | 23-03-2016 | CANONI NON RICOGNITORI: CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' ACCERTAMENTO E | 03014516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 144 | 23-03-2016 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITUR ACARBURANT | 03014416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 143 | 23-03-2016 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.M. PER MANUTENZIONE STRAORDINAR | 03014316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 142 | 23-03-2016 | SMALTIMENTO RIFIUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER TRASPORTO E SMALTIM | 03014216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 140 | 23-03-2016 | RSU: LIQUIDAZIONE SOC. ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO RSU GENNAIO-FE | 03014016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 138 | 22-03-2016 | RIFIUTI ORGANICI: LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTA PER TRASPORTO RIFIU | 03013816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 137 | 22-03-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL GAS PER FORNITURA GAS EDIFICI PROPRIETA | 03013716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 136 | 22-03-2016 | CONSIGLIO COMUNALE: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014 e 2015. | 03013616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 127 | 22-03-2016 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO AUTOMEZZO TARGATO EA613GG PERIODO 3 | 03012716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 124 | 19-03-2016 | RETE IDRICA: LIQUIDAZIONE PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA | 03012416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 122 | 19-03-2016 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDI PROGETTI TAGLIO BOSCO DOTT | 03012216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 119 | 18-03-2016 | TASI: RIMBORSO TASI NON DOVUTA. | 03011916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 116 | 18-03-2016 | ASSICURAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMEZZO EA613GG. | 03011616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 111 | 16-03-2016 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2016 | 03011116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 110 | 16-03-2016 | REVISORE DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 03011016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 107 | 16-03-2016 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE KUBOTA DITTA | 03010716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 103 | 15-03-2016 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE | 03010316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 102 | 12-03-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOCIETA' CNS PER RACCOLTA E TRASP | 03010216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 101 | 10-03-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTEN | 03010116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 100 | 10-03-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PM&B PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 03010016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 99 | 09-03-2016 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE DITTA SAFE SRL PER FORNITURA DPI OPERAI COMUNA | 03009916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 98 | 09-03-2016 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE DOTT.SSA BATTAGLIA ANNAMARIA E CASA DI CURA SA | 03009816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 97 | 09-03-2016 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE ING. SILVESTRI MARIO PER INCARICO RSSP COMUNE | 03009716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 96 | 09-03-2016 | TELECOM:LIQUIDAZIONE SOC. TELECOM PER SPOSTAMENTO CAVI LINEA TELEFONIC | 03009616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 95 | 09-03-2016 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE AGR. CANUZZI ADRIO PER INCARICHI VARI PROGE | 03009516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 93 | 03-03-2016 | ASSICURAZIONI: LIQUIDAZIONE SPESE DECRETO INGIUNTIVO MAIMONE ASSICURAZ | 03009316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 90 | 03-03-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN SPA PER FORNITURA GAS IMMOBILE COMUNA | 03009016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 89 | 02-03-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03008916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 88 | 02-03-2016 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS IMMOBILI | 03008816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 86 | 29-02-2016 | TAGLIO PIANTE: AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO PIANTE BOSCO LOC. POGGIO CA | 03008616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 84 | 25-02-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM 17/04/2016 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNAL | 03008416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 83 | 25-02-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM 17/04/2016 IMPEGNO DI SPESA | 03008316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 82 | 25-02-2016 | ELETTORALE: REFERENDUM 17/04/2016 COSTITUZIONE UFFICIO. | 03008216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 79 | 19-02-2016 | ANCI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 | 03007916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 75 | 18-02-2016 | TARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/01 PER ACCERTAMENTI SOCIETA' SAP S.R. | 03007516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 74 | 18-02-2016 | ADDIZIONALE IRPEF: RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO AL COMUNE DI LATERA | 03007416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 73 | 18-02-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GIORGI CANDIDA PER FORNITURA ANTIGE | 03007316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 72 | 17-02-2016 | TARI: RIVERSAMENTO AL COMUNE COMPETENTE DI LAVENONE. | 03007216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 71 | 17-02-2016 | ECONOMATO: DOTAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016 | 03007116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 69 | 16-02-2016 | TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI TRIBUTI SOCIETA' INCARICATA | 03006916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 49 | 08-02-2016 | MATERIALI VARI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI ANNO 201 | 03004916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 42 | 06-02-2016 | CARBURANTE: IMPEGNO DI SPESA DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBURANTE M | 03004216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 36 | 06-02-2016 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI SO | 03003616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 35 | 03-02-2016 | ICI: LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI SOCIETA' SAP SRL FATTURA N. 9/0 | 03003516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 34 | 03-02-2016 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TALETE S.P.A. PER FORNITURA ACQUA P | 03003416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 33 | 30-01-2016 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE DITTA ALMA ZETA VERDE SOCIETA' AGRICOL | 03003316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 32 | 30-01-2016 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS IMMOBILI | 03003216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 31 | 28-01-2016 | ISOLA ECOLOGICA: LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELE | 03003116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 27 | 27-01-2016 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: LIQUIDAZIONE SOC. ELCE PER SERVIZIO SVUOTAMENT | 03002716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 26 | 27-01-2016 | RSU: LIQUIDAZIONE ECOLOGIA VITERBO SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI | 03002616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 24 | 27-01-2016 | RSU: LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URB | 03002416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 22 | 23-01-2016 | RIFIUTI BIODEGRADABILI: APPROVAZIONE CONTRATTO SOC. SIENA AMBIENTE PER | 03002216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 21 | 23-01-2016 | RIFIUTI BIODEGRADABILI: LIQUIDAZIONE SOC. SIENA AMBIENTE S.P.A. PER RE | 03002116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 20 | 23-01-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA GIULIO FRONTONI ELETTROTECN | 03002016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 19 | 23-01-2016 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI GESTIONE E MANUTENZIONE DE | 03001916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 18 | 23-01-2016 | PSR PALAZZO FARNESE: LIQUIDAZIONE DITTA ROMAGNOLI MARIO PER RREALIZZAZ | 03001816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 15 | 21-01-2016 | LIQUIDAZIONE: COLLABORAZIONE UFFICIO FINANZIARIO | 03001516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 14 | 21-01-2016 | CAUSA BATTAGLINI:LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE CONTROVERSIA BATTAGLINI-COMU | 03001416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 13 | 19-01-2016 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA C.EA.R. DI ROCCHI DORIANO PER MANUT | 03001316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 12 | 16-01-2016 | DEPURATORE: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO RICHIESTA AUTORIZZ | 03001216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 11 | 16-01-2016 | SICUREZZA: INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ING. SILVESTRI MARIO PER R.S.P | 03001116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 10 | 16-01-2016 | RETE IDRICA: INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PROCENESI LUCIANO PER | 03001016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 9 | 16-01-2016 | DEPURATORE: INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DITTA ING. G. LUPI SRL PER CON | 03000916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 8 | 16-01-2016 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FRONTONI PER MANUTE | 03000816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 7 | 16-01-2016 | ADEGUAMENTO P.I.: RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO PUBBLIC | 03000716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 6 | 16-01-2016 | ADEGUAMENTO P.I.: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. LISONI ANT | 03000616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 5 | 16-01-2016 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA SRL PER FORNITURA | 03000516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 3 | 12-01-2016 | SERVIZIO IDRICO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO LETTURA CONTATORI ANNO 2015. | 03000316.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 546 | 24-12-2015 | ECONOMATO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI ANNO 2015 | 03054615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 542 | 23-12-2015 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO TAGLIO BOSCO LOC. MONTESPINAIO FG. 15 PART. | 03054215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 540 | 21-12-2015 | ASSICURAZIONE: RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQ | 03054015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 538 | 18-12-2015 | ACQUEDOTTO: INTEGRAZIONE COMPENSO PER LETTURA CONTATORI. | 03053815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 536 | 14-12-2015 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE PARCELLA QUARTO TRIMESTRE 2015 | 03053615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 519 | 09-12-2015 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELET | 03051915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 516 | 07-12-2015 | IMU/TASI: RIMBORSO TASI NON DOVUTA. | 03051615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 515 | 07-12-2015 | ICI/IMU: RIMBORSO PAGAMENTI IN ECCEDENZA. | 03051515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 514 | 05-12-2015 | CIMITERO: APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSION | 03051415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 511 | 03-12-2015 | NETTEZZA URBANA: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA SCOPE | 03051115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 510 | 03-12-2015 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GIORGI CANDIDA PER MANUTENZIONE STR | 03051015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 498 | 01-12-2015 | CAMPO SPORTIVO: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX SRL PER FORNITURA PANCHINA C | 03049815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 481 | 20-11-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE ACQUA POTABILE USO DIVERSO SIG.RA MUGNARI CRIS | 03048115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 480 | 20-11-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE ACQUA POTABILE NUVOLA GIOVANNI. | 03048015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 476 | 18-11-2015 | DECESPUGLIATORE: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI MAURIZIO PER FORNITURA D | 03047615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 463 | 12-11-2015 | IMU: RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE SIG.RA BATTAGLINI FRANCA | 03046315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 462 | 12-11-2015 | IMU: RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE SIG. MUGNARI IVANO. | 03046215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 454 | 03-11-2015 | DEPURATORE:LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI SRL PER MANUTENZIONE DEPURA | 03045415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 453 | 03-11-2015 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROTECNICA FRONTONI PER | 03045315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 451 | 02-11-2015 | BUONI PASTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 03045115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 447 | 28-10-2015 | CONSORZIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2015 | 03044715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 446 | 28-10-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILI URBANI SETTEMBRE E OTTOB | 03044615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 445 | 28-10-2015 | UFFICIO FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE PERIODO OTTOBRE 201 | 03044515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 444 | 28-10-2015 | TARI: RIMBORSO PER ACCERTAMENTO ERRATO ANNI 2008 E 2009 SIG. MARSILIAN | 03044415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 443 | 28-10-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE USO DOMESTICO D'AMORE AL | 03044315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 441 | 27-10-2015 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE, PA | 03044115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 439 | 27-10-2015 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE ING. SILVESTRI MARIO PER IN CARICO RSPP PER IL | 03043915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 438 | 27-10-2015 | PSR PALAZZO FARNESE: IMPEGNO DI SPESA DITTA LABORATORIUM PER REALIZZAZ | 03043815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 428 | 21-10-2015 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO PER ACQUISTO SACCHI N.U. DITTA CANNUCCIARI | 03042815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 426 | 21-10-2015 | MANUTENZIONE MEZZI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLIO E FILTRI PER M | 03042615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 415 | 13-10-2015 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE II ESPERIMENTO ASTA TAGLIO BOSCO LOC. MONTE | 03041515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 404 | 12-10-2015 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI SRL PER MANUTENZIONE E CON | 03040415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 397 | 10-10-2015 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA PEPE INFISSI PER RIPARAZIONE RINGHIERA | 03039715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 390 | 08-10-2015 | ASSICURAZIONI: LIQUIDAZIONE PREMIO SOCIETA' MEDIASS S.P.A. TRATTRICE T | 03039015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 385 | 05-10-2015 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENEGAN PER FORNITURA ENERGIA ELET | 03038515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 383 | 03-10-2015 | ASSICURAZIONI: LIQUIDAZIONE PREMIO COMPAGNIA ASSICURATRICE CATTOLICA A | 03038315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 381 | 29-09-2015 | ASSICURAZIONI: INCARICO DI BROKERAGGIO SOCIETA' MEDIASS S.P.A. | 03038115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 379 | 26-09-2015 | VIA DEL DI SOTTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STO | 03037915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 378 | 26-09-2015 | ASSICURAZIONI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CI | 03037815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 377 | 25-09-2015 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DI SPESA LETTURA CONTATORI IDRICI | 03037715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 376 | 24-09-2015 | ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. MAXIMA PER FORNITURA EN | 03037615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 368 | 23-09-2015 | ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. MAXIMA PER FORNITURA EN | 03036815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 362 | 19-09-2015 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBUR | 03036215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 356 | 18-09-2015 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO SRL PER SMALTIMENT | 03035615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 355 | 18-09-2015 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SMALTIMENTO RIF | 03035515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 353 | 18-09-2015 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA EDILSERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINA | 03035315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 352 | 18-09-2015 | CAUSA DEDOLA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GEOMETRA PETROCCHI RAFFAELE PER I | 03035215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 351 | 17-09-2015 | CAUSA DEDOLA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CTU GEOM . NERI MASSIMO PER CAUSA | 03035115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 346 | 17-09-2015 | NUCLEO VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE ANNO 2014 | 03034615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 345 | 16-09-2015 | TRIBUTI: incarico sperimentale società SAP s.r.l. attività di accertam | 03034515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 343 | 16-09-2015 | RETE IDRICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTE | 03034315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 339 | 15-09-2015 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE COMPENSO TERZO TRIMESTRE 2015. | 03033915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 332 | 07-09-2015 | IMU: RIMBORSO TERRENI AGRICOLI | 03033215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 331 | 07-09-2015 | IMU: RIMBORSO IMU TERRENI AGRICOLI | 03033115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 330 | 07-09-2015 | IMU: RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO | 03033015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 329 | 07-09-2015 | ASSICURAZIONI: SINISTRO N. 5608099008393 DEL 06/03/2015 PAGAMENTO FRAN | 03032915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 328 | 07-09-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO PATENTE PROFESSIONALE DIPEND | 03032815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 327 | 07-09-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO PATENTE PROFESSIONALE DIPEND | 03032715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 326 | 07-09-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE CEPPARI MARIA NAZARENA. | 03032615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 325 | 07-09-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE COLETTI ANNA. | 03032515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 324 | 07-09-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE FIORUCCI DANIELA. | 03032415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 323 | 07-09-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE BORDINI NAZARENA. | 03032315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 322 | 07-09-2015 | TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E INCASSO SERVIZIO IDRIC | 03032215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 321 | 07-09-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO MESI DI GIUGNO - | 03032115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 317 | 21-08-2015 | MICROZONAZIONE: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI PROFESSIONALI GEOLOGO CORR | 03031715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 316 | 21-08-2015 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI PER MANUTENZIONE O | 03031615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 315 | 21-08-2015 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS | 03031515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 313 | 21-08-2015 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI D | 03031315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 312 | 19-08-2015 | VIA DEL DI SOTTO: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTI | 03031215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 311 | 12-08-2015 | SMALTIMENTO TERRENO CONTAMINATO: LIQUIDAZIONE DITTA ECONET PER SMALTIM | 03031115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 300 | 07-08-2015 | ASSICURAZIONI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO RCA TRATTRICE FERRARI BK9 | 03030015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 298 | 04-08-2015 | PSR PALAZZO FARNESE: APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA ET | 03029815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 275 | 06-07-2015 | ALIENAZIONE TERRENI: RETTIFICA DETERMINA N. 12 DEL 28/03/2015 LEGGE RE | 03027515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 272 | 06-07-2015 | CANONI CENSI LIVELLI: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ANNI 2008 - 2009 - 2 | 03027215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 271 | 06-07-2015 | ACQUEDOTTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2009 E 2010 | 03027115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 269 | 04-07-2015 | AGENZIA DELLE ENTRATE: LIQUDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU ORDINANZA TR | 03026915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 268 | 04-07-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO MAGGIO 2015 | 03026815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 267 | 04-07-2015 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA: LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2015. | 03026715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 261 | 30-06-2015 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SO. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS | 03026115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 260 | 30-06-2015 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER SMALTIMENTO RIFI | 03026015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 259 | 30-06-2015 | DEPURATORE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ING. G. LUPI PER MANUTENZIONE | 03025915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 258 | 30-06-2015 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECOLOGIA VITERBO SRL PER SMALTIMENTO RSU A | 03025815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 256 | 30-06-2015 | LOTTA AL CINIPIDE: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AGR. DI B | 03025615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 254 | 29-06-2015 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO DI SPESA DITTA VIMPEX PER FORNITURA SCOPE SPA | 03025415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 251 | 25-06-2015 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI PSEA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA | 03025115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 248 | 24-06-2015 | PENDOLARISMO: RENDICONTAZIONE FINALE | 03024815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 246 | 23-06-2015 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA ACQUA RET | 03024615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 240 | 18-06-2015 | PSR PALAZZO FARNESE: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIATA DISTRI | 03024015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 239 | 17-06-2015 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE PARCELLA SECONDO TRIMESTRE 2015. | 03023915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 237 | 17-06-2015 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR PER | 03023715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 222 | 13-06-2015 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA FUTURA PER CONFERIMENTO | 03022215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 221 | 13-06-2015 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CUNIGLIO PAOLO PER MANUTENZIONE STR | 03022115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 219 | 13-06-2015 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNI | 03021915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 214 | 11-06-2015 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03021415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 213 | 10-06-2015 | RETE IDRICA: RETTIFICA DETERMINA N. 54 DEL 02/05/2015 LIQUIDAZIONE SOC | 03021315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 201 | 04-06-2015 | USI CIVICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE ARCH. MARCHIONNE P | 03020115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 200 | 03-06-2015 | RIFIUTI ORGANICI: RETTIFICA DET. LIQUIDAZIONE N. 66 DEL 23/05/2015 | 03020015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 194 | 27-05-2015 | ISOLA ECOLOGICA I: RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE RUP ING. MARZIALI PA | 03019415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 191 | 26-05-2015 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA IDRICA USO DOMESTICO. | 03019115.pdf | Parere tecnico |
2015 | DETERMINAZIONI | 190 | 26-05-2015 | CALORE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. ENEL GAS PER FORNITURA GAS | 03019015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 189 | 26-05-2015 | CONTENZIOSO SABAR: LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. | 03018915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 186 | 23-05-2015 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COOP. ELCE PER SVUOTAMENTO CAMPANE RACCOLT | 03018615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 185 | 23-05-2015 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO RIF | 03018515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 184 | 23-05-2015 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA FUTURA PER RACCOLTA RIF | 03018415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 181 | 21-05-2015 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER TRASPORTO RIFIUT | 03018115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 178 | 20-05-2015 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTEN | 03017815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 177 | 20-05-2015 | RIPETITORE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU RIPETITORE LOC. CANTONI | 03017715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 176 | 20-05-2015 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DITTA FRONTONI PER INTERVENTI | 03017615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 175 | 20-05-2015 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA PROCENESI LUCIANO PER INTERVENTI MA | 03017515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 174 | 20-05-2015 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO E RASAERBA | 03017415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 165 | 19-05-2015 | ICI/IMU: RIVERSAMENTO ICI ANNO 2009 AL COMUNE DI ROMA | 03016515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 161 | 15-05-2015 | ICI/IMU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/01 DEL 15/04/2015 DITTA SAP S.R.L. | 03016115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 154 | 09-05-2015 | BUONI PASTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24/03/2015 | 03015415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 152 | 07-05-2015 | MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DECESPUGLIATORI, DITTA | 03015215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 146 | 05-05-2015 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. MAXIMA PER FORNITURA ENERGIA ELET | 03014615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 144 | 02-05-2015 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO DITTA PEPE E CANNELLA PER FORNITURA PIANTE | 03014415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 143 | 02-05-2015 | RETE IDRICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOT. TALETE PER FORNITURA IDRICA | 03014315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 140 | 30-04-2015 | RESIDUI: RIACCERTAMENTO RESIDUI E PASSIVI | 03014015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 139 | 30-04-2015 | PATRIMONIO: IMPEGNO PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATA | 03013915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 138 | 29-04-2015 | BILANCIO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | 03013815.pdf | Allegato A Allegato B |
2015 | DETERMINAZIONI | 136 | 28-04-2015 | DIRITTI SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE | 03013615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 130 | 23-04-2015 | PIANO GESTIONE ASSESTAMENTO FORESTALE: APPROVAZIONE CERTIFICATO ULTIMA | 03013015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 123 | 14-04-2015 | IMU: RIMBORSO IMU SU TERRENI AGRICOLI. | 03012315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 121 | 13-04-2015 | SEC: LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2014 | 03012115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 120 | 13-04-2015 | MONTACARICHI: ASSEGNAZIONE N. MATRICOLA MONTACARICHI PRESSO CASA DI RI | 03012015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 118 | 13-04-2015 | PSR PALAZZO FARNESE: AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI COMPLETAMENTO RIUTILIZ | 03011815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 116 | 11-04-2015 | SMALTIMENTO TERRENO CONTAMINATO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO R | 03011615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 111 | 04-04-2015 | SERVIZIO IDRICO: LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER INTERVENTO INDIVIDUAZION | 03011115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 110 | 04-04-2015 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2015. | 03011015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 108 | 04-04-2015 | DANNI MAL TEMPO 2012: LIQUIDAZIONE DITTA ICC SRL PER FORNITURA CALCEST | 03010815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 106 | 03-04-2015 | Contrattazione decentrata: liquidazione annualità 2013. | 03010615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 103 | 30-03-2015 | LEGITTIMAZIONE TERRENI: RIMBORSO QUOTA SOPRALLUOGO E PROGETTO CONSISTE | 03010315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 102 | 30-03-2015 | IMU: RIMBORSO IMU TERRENI AGRICOLI. | 03010215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 101 | 30-03-2015 | IMU: RIMBORSO IMU TERRENI AGRICOLI | 03010115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 97 | 28-03-2015 | IMU: RIMBORSO IMU TERRENI AGRICOLI. | 03009715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 96 | 28-03-2015 | ALIENAZIONE TERRENI: RESTITUZIONE PARTE DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE | 03009615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 94 | 27-03-2015 | ASSICURAZIONI: LIQUIDAZIONE PREMIO PER AUTOCARRO TARGATO EA613GG SOCIE | 03009415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 93 | 26-03-2015 | ASSICURAZIONI: IMPEGNO DI SPESA POLIZZA AUTOCARRO SERVIZIO RACCOLTA RI | 03009315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 88 | 25-03-2015 | FONDI USI CIVICI: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BINI FABRIZIO PER PROGETTO | 03008815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 85 | 20-03-2015 | RETE FOGNARIA: LIQUIDAZIONE DITTA BONANNI ANGELO PER LAVORI MANUTENZIO | 03008515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 84 | 09-03-2015 | PIT LA CANTONIERA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI DI RIQUA | 03008415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 83 | 09-03-2015 | PIT LA BUCA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FIBNALE LAVORI DI MIGLIORAME | 03008315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 81 | 09-03-2015 | PSR PALAZZO FARNESE: APPROVAZIONE LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA P | 03008115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 80 | 09-03-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014. | 03008015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 79 | 09-03-2015 | ACQUA PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CANONI ANNI 2013 E 2014 REGIONE LAZIO. | 03007915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 78 | 09-03-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBNANO NOVEMBRE 2014. | 03007815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 77 | 09-03-2015 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2015 AX | 03007715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 76 | 09-03-2015 | PPUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR MANUTENZIONE | 03007615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 75 | 09-03-2015 | IMU: RIMBORSO IMU SU TERRENI AGRICOLI | 03007515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 64 | 04-03-2015 | ICI/IMU: SERVIZIO ACCERTAMENTO DITTA SAP S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 03006415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 59 | 03-03-2015 | ATO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 E 2014 | 03005915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 48 | 28-02-2015 | PIT LA CANTONIERA: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROTECNICA FRONTONI PER LAVO | 03004815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 47 | 26-02-2015 | ISOLA ECOLOGICA I: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARZIALI | 03004715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 45 | 24-02-2015 | REVISORE DEI CONTI: LIQUIDAZIONE PARCELLA PERIODO 01.01.2014 - 31.10.2 | 03004515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 44 | 24-02-2015 | ISOLA ECOLOGICA I: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ES | 03004415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 42 | 24-02-2015 | N.U.: LIQUIDAZIONE DITTA CANNUCCIARI LUCIANO PER FORNITURA SACCHI NETT | 03004215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 40 | 24-02-2015 | PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE: INTEGRAZIONE INCARICO AGR. CANUZZI ADRIO | 03004015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 38 | 24-02-2015 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRA | 03003815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 37 | 24-02-2015 | COMUNITA MONTANA: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 | 03003715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 36 | 24-02-2015 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AGR. CANUZZI ADRIO P | 03003615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 35 | 24-02-2015 | ISOLA ECOLOGICA II FASE: LIQUIDAZIONE RUP E RENDICONTAZIONE LAVORI DI | 03003515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 34 | 24-02-2015 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | 03003415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 33 | 24-02-2015 | MUSEO DELLA TERRA: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROTECNICA FRONTONI PER INTE | 03003315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 32 | 24-02-2015 | CAPANNONE: LIQUIDAZIONE AFFITTO CAPANNONE CANTINA OLEIFICO SOCIALE DI | 03003215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 31 | 24-02-2015 | RSU: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESI | 03003115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 30 | 24-02-2015 | RSU: LIQUIDAZIONE COOP ELCE PER SVUOTAMENTO CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZ | 03003015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 29 | 24-02-2015 | RIFIUTI ORGANICI: LIQUIDAZIONE DITTA FUTURA PER RACCOLTA E TRASPORTO R | 03002915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 28 | 24-02-2015 | RSU: LIQUIDAZIONE DITTA CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRAN | 03002815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 26 | 21-02-2015 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOC. ENEL GAS PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI | 03002615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 25 | 21-02-2015 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI | 03002515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 24 | 21-02-2015 | PIT LA BUCA: LIQUIDAZIONE DITTA FABRICA PER LAVORI IMPREVISTI IN CONTR | 03002415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 22 | 18-02-2015 | DECESPUGLIATORE: LIQUIDAZIONE DITTA GROTTANELLI DOMENICO PER FORNITURA | 03002215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 17 | 13-02-2015 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE CAUZIONE PROVINCIA SETTORE STRADE | 03001715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 16 | 13-02-2015 | BILANCIO: DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA D | 03001615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 14 | 04-02-2015 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE FONDO 2015. | 03001415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 13 | 04-02-2015 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. MAXIMA PER FORNITURA ENERGIA ELET | 03001315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 10 | 23-01-2015 | CATASTO TERRENI: LIQUIDAZIONE COMPENSI GEOM. PETROCCHI RAFFAELE PER IN | 03001015.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 449 | 31-12-2014 | PUBBLICITA' E AFFISSIONI: RINNOVO CONTRATTO DUOMO GPA PERIODO 01/01/20 | 03044914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 448 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE: COLLABORAZIONE UFFICIO FINANZIARIO. | 03044814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 447 | 31-12-2014 | ICI/IMU: RIMBORSO IMU. | 03044714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 446 | 31-12-2014 | BUONI PASTO: LIQUIDAZIONE FATTURA. | 03044614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 445 | 31-12-2014 | SUAP: Canone annuale 2014. | 03044514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 444 | 31-12-2014 | Zerbonia: impegno liquidazione elaborazione contabilità personale dipe | 03044414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 442 | 31-12-2014 | Turismo-cultura: Assegnazione contributo proloco di Latera per attivit | 03044214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 440 | 31-12-2014 | Energia Elettrica: liquidazione fatture. | 03044014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 436 | 31-12-2014 | Museo della terra: Attivita culturali impegno di spesa e affidamento i | 03043614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 435 | 23-12-2014 | ARREDI COMUNALI: RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI RUP ING. MARZ | 03043514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 434 | 23-12-2014 | PIT LA CANTONIERA: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. PUT | 03043414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 433 | 23-12-2014 | PIT LA CANTONIERA: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQU | 03043314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 432 | 23-12-2014 | Economato: liquidazione spese economali anno 2014 | 03043214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 430 | 23-12-2014 | ECONOMATO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI ANNO 2014 | 03043014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 429 | 22-12-2014 | Scuola: liquidazione al Comune di Gradoli contributo per acquisto mate | 03042914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 428 | 22-12-2014 | Provvidenze economiche: Liquidazione provvidenze economiche varie. | 03042814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 427 | 22-12-2014 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA ALLA PROVINCIA DI VITERBO | 03042714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 426 | 22-12-2014 | Provvidenze economiche: liquidazione contributo straordinario sig. F.G | 03042614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 424 | 16-12-2014 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RCG SINISTRO N. 5608099007162 D | 03042414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 423 | 16-12-2014 | SICUREZZA: LIQUIDAZIONE DITTA SICURVITERBO PER FORNITURA ESTINTORE SCU | 03042314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 422 | 16-12-2014 | DPI: LIQUIDAZIONE DITTA EGOPASTURE PER FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI | 03042214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 421 | 16-12-2014 | ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 03042114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 420 | 17-12-2014 | Vinciarelli: impegno di spesa e affidamento incarico Studio Associato | 03042014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 419 | 15-12-2014 | Missioni: Liquidazioni missioni amministratori. | 03041914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 418 | 15-12-2014 | PENDOLARISMO: APPROVAZIONE C.R.E. | 03041814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 417 | 13-12-2014 | Natale laterese: Affidamento incarico e impegno di spesa per menifesta | 03041714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 416 | 13-12-2014 | SERVIZIO IDRICO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. TALETE PER FORNITURA IDRI | 03041614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 415 | 13-12-2014 | LPU: impegno liquidazione di spesa per polizza contro gli infortuni su | 03041514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 413 | 13-12-2014 | ISOLA ECOLOGICA I FASE: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. BAFFO | 03041314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 412 | 11-12-2014 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA FEDA PER FORNITURA SCALETTA CIMITERO | 03041214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 411 | 11-12-2014 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03041114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 410 | 10-12-2014 | FACCIATE CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA DITTA CIORBA PE | 03041014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 409 | 10-12-2014 | Defensor: Liquidazione derattizzazione centro polifunzionale. | 03040914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 408 | 10-12-2014 | Sagra pizzicotto: Liquidazione ditta A. Manzoni & C SPA di Milano per | 03040814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 407 | 10-12-2014 | Museo della terra: Liquidazione saldo gestione Pro-loco Latera. | 03040714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 406 | 10-12-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03040614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 405 | 09-12-2014 | Automezzi comunali: impegno di spesa e liquidazione carburanti Macchin | 03040514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 404 | 09-12-2014 | Telecom: liquidazioni utenze comunali periodo Setembre Ottobre 2014. | 03040414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 403 | 09-12-2014 | Assistenza: Liquidazione partecipazione spesa funerale. | 03040314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 402 | 05-12-2014 | ECONOMATO: RETTIFICA DETERMINA N. 119 DEL 04/11/2014 | 03040214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 401 | 05-12-2014 | CONSORZIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE 3 E 4 TRIMESTRE 2014. | 03040114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 400 | 05-12-2014 | ASSICURAZIONE: RINNOVO POLIZZA AUTOCARRO EA613GG PERIODO 10 DICEMBRE 2 | 03040014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 398 | 29-11-2014 | PIT LA BUCA: APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RUP ING. MARZIALI PAOLO, | 03039814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 397 | 28-11-2014 | PSR MISURA 321: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "Completamento Riutili | 03039714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 396 | 28-11-2014 | TRIBUTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ELABORAZIONE E SPEDIZIONE TARI. | 03039614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 395 | 28-11-2014 | Economato: impegno di spesa anno 2014 | 03039514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 394 | 28-11-2014 | Libri di testo: approvazione elenco beneficiari A.S 2014/2015. | 03039414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 393 | 27-11-2014 | STRADE: RETTIFICA DETERMINAN. 102 DEL 13/09/2014 | 03039314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 392 | 27-11-2014 | DEPURATORE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI PER MANUTENZIONE | 03039214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 391 | 27-11-2014 | RINEGOZIAZIONE MUTUI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 03039114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 390 | 26-11-2014 | ICI/IMU: RETTIFICA DETERMINA N. 62 DEL 04/11/2014 - RIDETERMINAZIONE I | 03039014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 389 | 26-11-2014 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA ELE | 03038914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 388 | 26-11-2014 | Interventi a sostegno della famiglia: Approvazione bando. | 03038814.pdf | Bando |
2014 | DETERMINAZIONI | 387 | 26-11-2014 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNI | 03038714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 386 | 26-11-2014 | Libri di testo: Liquidazione ditta Bonini Giuseppe Valentano fornitura | 03038614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 382 | 25-11-2014 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI | 03038214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 381 | 25-11-2014 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA FUTURA PER CONFERIMENTO | 03038114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 380 | 25-11-2014 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI ANGELO PER FORNITURA | 03038014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 379 | 25-11-2014 | Scuolabus: liquidazione fornitura gasolio scuolabus mese di ottobre. F | 03037914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 378 | 25-11-2014 | RSA: liquidazione Villa Serena retta ricovero sig.ri M.G. M.G. Anno | 03037814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 377 | 24-11-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03037714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 376 | 22-11-2014 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA D' EGIDIO ASCENZI | 03037614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 374 | 19-11-2014 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO OTTOBRE 2014 | 03037414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 373 | 19-11-2014 | PIT LA BUCA: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. PUTANO | 03037314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 372 | 19-11-2014 | PIT LA BUCA : APPROVAZIONE STATO FINALE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMEN | 03037214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 371 | 19-11-2014 | PIT LA CANTONIERA: APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA FRON | 03037114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 370 | 19-11-2014 | PALAZZO MUNICIPALE: APPROVAZIONE III ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE DITT | 03037014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 369 | 13-11-2014 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA GARDEN MOTOR PER MANUTENZIONE STRAO | 03036914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 368 | 13-11-2014 | CIMITERO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA MANNI FERNANDO PER LAVORI MANUT | 03036814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 367 | 11-11-2014 | CAUSA FORNAI: LIQUIDAZIONE SPESE CAUSA CIVILE R.G. 15061/2013 ING. ALD | 03036714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 366 | 11-11-2014 | Halley: impegno di spesa per n. 3 ore di formazione e aiuto per aggior | 03036614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 365 | 04-11-2014 | ICI/IMU: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ANNI 2007-2008-2009-2010-2011 | 03036514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 363 | 04-11-2014 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMI RCA PARCO MACCHINE UNIPOL ASSICURAZI | 03036314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 362 | 04-11-2014 | Gaspari: affidamento incaro e impegno di spesa fornitura materiale var | 03036214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 361 | 03-11-2014 | AVIS: liquidazione contributo annuale. | 03036114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 360 | 31-10-2014 | Processione Venerdì Santo: Liquidazione promozione turistica dell'even | 03036014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 359 | 30-10-2014 | Chiesa Madonna della Cava: Liquidazione Banda Musicale di Onano ricorr | 03035914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 358 | 29-10-2014 | CORSO AGGIORNAMENTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE AREA FINANZIARIA - LIQUI | 03035814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 357 | 29-10-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE USO DIVERSO SIG.RA CEPPA | 03035714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 356 | 29-10-2014 | Libri di testo: Approvazione bando per fonitura libri di testo. | 03035614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 355 | 25-10-2014 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE TAGLIO BOSCO LOC. "P | 03035514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 354 | 25-10-2014 | FACCIATE CENTRO STORICO: LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO COMPENSI PROFESSIO | 03035414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 353 | 25-10-2014 | ENFITEUSI: RESTITUZIONE QUOTA PRATICA DI LEGITTIMAZIONE TERRENO ENFITE | 03035314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 352 | 25-10-2014 | CENTRO POLIFUNZIONALE: RENDICONTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MURO | 03035214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 351 | 25-10-2014 | Piano Distrettuale: Compartecipazione Comuni al costo complessivo dell | 03035114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 350 | 24-10-2014 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. FT179001V1/2014 - FT199232V1/2014 | 03035014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 349 | 24-10-2014 | Telecom: liquidazioni utenze comunali periodo Luglio Agosto 2014. | 03034914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 348 | 24-10-2014 | Scuolabus: Liquidazione servizio assistenza disabili mese di Settembre | 03034814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 347 | 24-10-2014 | Lavorare... Lavorare Tutti: Liquidazione a favore della ditta ditta La | 03034714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 346 | 22-10-2014 | ICI/IMU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DITTA SAP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N | 03034614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 345 | 22-10-2014 | Lavorare... Lavorare Tutti: Liquidazione a favore della ditta ditta La | 03034514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 344 | 22-10-2014 | Lavorare... Lavorare Tutti: Impegno di spesa a favore della ditta ditt | 03034414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 342 | 21-10-2014 | ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVIL | 03034214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 341 | 21-10-2014 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03034114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 340 | 21-10-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utente P.A. mese di Settembre 2014 | 03034014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 339 | 21-10-2014 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizia uffici ditta Labor di Bolsena me | 03033914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 338 | 21-10-2014 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03033814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 337 | 21-10-2014 | Museo della terra: liquidazione acconto direzione scientifica del Muse | 03033714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 336 | 21-10-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Luglio Agos | 03033614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 335 | 21-10-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utente P.A. mesi di Luglio - Agost | 03033514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 334 | 21-10-2014 | Automezzi comunali: impegno di spesa e liquidazione carburanti Macchin | 03033414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 333 | 20-10-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03033314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 332 | 18-10-2014 | ISOLA ECOLOGICA I: INCARICO COLLAUDATORE ING. MARZIALI PIETRO GIORGIO | 03033214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 330 | 16-10-2014 | ASSICURAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI | 03033014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 329 | 11-10-2014 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO MESE DI SETTEMBRE | 03032914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 328 | 11-10-2014 | ICI: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DITTA SAP S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. | 03032814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 327 | 11-10-2014 | DPI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA D.P.I. OPERAI COMUNALI, DITTA EGOP | 03032714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 326 | 11-10-2014 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO BOSCO LE COSTE, DOTT. | 03032614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 325 | 11-10-2014 | PIT LA CANTONIERA: APPROVAZIONE II ED ULTIMO SAL LAVORI RIQUALIFICAZIO | 03032514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 324 | 09-10-2014 | PIT LA BUCA: APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO SAL LAVORI MIGLIORAMENTO V | 03032414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 323 | 09-10-2014 | Estate laterese: Liquidazione ditta SED di Viterbo. | 03032314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 322 | 06-10-2014 | PERSONALE: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO PATENTE PROFESSIONALE CAT. "D" D | 03032214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 321 | 01-10-2014 | SICUREZZA: IMPEGNO PER ACQUISTO ESTINTORE SCUOLABUS, DITTA SICURVITERB | 03032114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 320 | 01-10-2014 | Palazzo Farnese: Perfezionamento impianti teconologici e pulizia strao | 03032014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 319 | 30-09-2014 | ASSICURAZIONI: IMPEGNO DI SPESA PREMI ASSICURATIVI RCA COMPAGNIA UNIPO | 03031914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 318 | 30-09-2014 | Fornai Aldo: Impegno - Liquidazione spettanze professionali Avv. Mario | 03031814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 317 | 26-09-2014 | ICI/IMU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DITTA SAP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT | 03031714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 316 | 26-09-2014 | ICI/IMU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DITTA SAP S.R.L. SALDO | 03031614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 315 | 19-09-2014 | TARES: RIMBORSO QUOTA SALDO SIG.RA CEPPARI MARIA ASSUNTA. | 03031514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 314 | 19-09-2014 | IMU: RIMBORSO SIG.RA NARDINI IVANA. | 03031414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 313 | 19-09-2014 | IMU: RIMBORSO SIG. SCIOTTI SETTIMIO. | 03031314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 312 | 19-09-2014 | ICI/IMU: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO SOCIETA' SAP S.R.L | 03031214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 311 | 19-09-2014 | CONSORZIO VAL DI PAGLIA: LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE SALDO ANNO 2014 | 03031114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 310 | 19-09-2014 | IMU: RIMBORSO PER PAGAMENTI NON DOVUTI SIG. PROVENZANO EMANUELE. | 03031014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 309 | 19-09-2014 | RIPETITORE TV: LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALE | 03030914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 308 | 19-09-2014 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO MESI DI AGOSTO 20 | 03030814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 307 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE ZAPPONI DOMENICO | 03030714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 306 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE CINQUE FRANCO | 03030614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 305 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE MONTANARI PATRIZIA | 03030514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 304 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE GIANNARINI MANOLA | 03030414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 303 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE GIORGI TERESA | 03030314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 302 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA PROCENESI LUCIANO | 03030214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 301 | 19-09-2014 | ACQUEDOTTO: CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE G. N. | 03030114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 300 | 19-09-2014 | Gita sociale: Bologna - Dolomiti - Vajont. Liquidazione fattura. | 03030014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 299 | 18-09-2014 | Spese postali: impegno di spesa per servizio di Posta Basic Easy. | 03029914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 298 | 18-09-2014 | LOTTA BIOLOGICA CINIPIDE: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOTTORE | 03029814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 297 | 18-09-2014 | Estate laterese: Liquidazione ditte eventi estivi anno 2014. | 03029714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 296 | 18-09-2014 | PIT LA CANTONIERA: APPROVAZIONE PERIZIA DI ADEGUAMENTO TECNICO MIGLIOR | 03029614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 295 | 18-09-2014 | Libri di testo: Liquidazione forniturta libri di testo A.S. 2014/2015. | 03029514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 294 | 18-09-2014 | Libri di testo: anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa. | 03029414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 293 | 13-09-2014 | CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013. | 03029314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 291 | 13-09-2014 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA | 03029114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 290 | 13-09-2014 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA N.C.C. SRL PER FORNITURA CLS PER MANUTENZIO | 03029014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 289 | 13-09-2014 | Scuolabus: Impegno di spesa per assistenza sullo scuolabus A.S. 2014/2 | 03028914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 288 | 11-09-2014 | Gita sociale: Bologna - Dolomiti - Vajont. Liquidazione fattura. | 03028814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 287 | 11-09-2014 | Gita sociale: Bologna - Dolomiti - Vajont. Revoca determia n. 262 del | 03028714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 286 | 06-09-2014 | Sacchi fiera: Impegno spesa fornitura sacchi fiera annuale. VERIFICARE | 03028614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 285 | 02-09-2014 | Olimpia: liquidazione utenze comunali. | 03028514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 284 | 02-09-2014 | Telecom: liquidazioni utenze comunali periodo Maggio Giugno 2014. | 03028414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 283 | 02-09-2014 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 110151V1/2014 - 132021V1/2014 - 1 | 03028314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 282 | 02-09-2014 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di Bolsena as | 03028214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 281 | 02-09-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utente P.A. mesi di Giugno 2014. | 03028114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 280 | 02-09-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03028014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 279 | 01-09-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsenamese di Giugno utent | 03027914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 278 | 01-09-2014 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03027814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 277 | 01-09-2014 | Scuolabus: Liquidazione servizio assistenza disabili mese di Maggio Gi | 03027714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 276 | 01-09-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Giugno. | 03027614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 275 | 01-09-2014 | Pro-loco: Contributi attività turistico culturali. | 03027514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 274 | 01-09-2014 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizia uffici ditta Labor di Bolsena me | 03027414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 273 | 30-08-2014 | GBR Rossetto: affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto mat | 03027314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 272 | 30-08-2014 | PALAZZO FARNESE: LIQUIDAZIONE DITTA COMM. ALBERTO CIORBA PER OPERE DI | 03027214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 271 | 30-08-2014 | SUAP: impegno liquidazione canone SUAP 2013 Camera di Commercio. | 03027114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 270 | 29-08-2014 | Savelli: liquidazione di spesa per assistenza softwer uffici comunali | 03027014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 269 | 29-08-2014 | Estate laterese: Liquidazione ditte varie manifestazioni turistico cul | 03026914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 268 | 29-08-2014 | Cucina Centro Polifunzionale: liquidazione ditta Artigiana Procenesi L | 03026814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 267 | 28-08-2014 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE PER MANUTENZIONE S | 03026714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 266 | 28-08-2014 | Scuola: Partecipazione spesa per assistente educativo Scuola Elementar | 03026614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 265 | 26-08-2014 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA I | 03026514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 264 | 26-08-2014 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO INCARICO AGRON. SANTI MASSDIMO PER REDAZIONE | 03026414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 263 | 26-08-2014 | SERVIZIO IDRICO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' TALETE PER FORNITURA | 03026314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 262 | 26-08-2014 | Gita sociale: Bologna - Dolomiti - Vajont. Impegno di spesa. | 03026214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 261 | 22-08-2014 | PIT LA CANTONIERA: APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GI | 03026114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 260 | 22-08-2014 | ISOLA ECOLOGICA II: APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ES | 03026014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 259 | 22-08-2014 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNI | 03025914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 257 | 22-08-2014 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBUR | 03025714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 256 | 22-08-2014 | Zerbonia: impegno liquidazione elaborazione contabilità personale dipe | 03025614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 255 | 21-08-2014 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA ENEL GAS PER FORNITURA GAS NATURAL | 03025514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 254 | 21-08-2014 | CDM tecnica: liquidazione manutenzione straordinaria fotocopiatrice Pa | 03025414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 253 | 21-08-2014 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA FUTURA PER RACCOLTA DIF | 03025314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 252 | 21-08-2014 | Cucina a gas Centro Polifunzionale: Liquidazione fornitura e messa in | 03025214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 251 | 21-08-2014 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFUTI S | 03025114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 250 | 21-08-2014 | Pitsoft: Liquidazione assistenza sito Web. | 03025014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 249 | 21-08-2014 | PALAZZO MUNICIPALE E VIA PIAGGIARELLA: LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA D | 03024914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 248 | 21-08-2014 | Scuola: liquidazione al Comune di Gradoli contributo per acquisto mate | 03024814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 247 | 20-08-2014 | Gesint: Liquidazione fonitura prodotto referto alla Corte dei Conti su | 03024714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 246 | 20-08-2014 | GBR rosseto: Liquidazione fornitura carta e toner per fotocopiatrici. | 03024614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 245 | 20-08-2014 | GBR Rossetto: liquidazione fattura spesa per acquisto materiale vario | 03024514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 244 | 20-08-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03024414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 243 | 14-08-2014 | STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA SANTINI REFENIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE | 03024314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 242 | 14-08-2014 | STRADE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA DUE C DI CECCARELLI FERNANDO E AL | 03024214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 241 | 14-08-2014 | Fornai Aldo: Liquidazione spettanze professionali Avv. Ginanneschi Ant | 03024114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 240 | 03-08-2014 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FO | 03024014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 239 | 03-08-2014 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI CATASCA PER MANUTENZIONE STRA | 03023914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 238 | 03-08-2014 | PIT LA BUCA: APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO MIGLIORATIVA | 03023814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 237 | 03-08-2014 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO LUGLIO 2014 | 03023714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 236 | 03-08-2014 | CONSORZIO SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE SPESE 2 TRIMESTRE 2014 | 03023614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 235 | 03-08-2014 | ISOLA ECOLOGICA II: LIQUIDAZIONECOMPENSI PROFESSIONALI ING. BAFFO PER | 03023514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 234 | 03-08-2014 | PSR MISURA 321: INCARICO ING. BAFFO ALVARO PER REDAZIONE PROGETTO ESEC | 03023414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 233 | 24-07-2014 | CENTRO POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA ET | 03023314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 232 | 24-07-2014 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR PER MANUTENZIO | 03023214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 231 | 24-07-2014 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA LUPI G. SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO D | 03023114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 230 | 24-07-2014 | ECONOMO: LIQUIDAZIONE ECONOMO PER ANTICIPO SOMME PER LIQUIDAZIONE DITT | 03023014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 229 | 24-07-2014 | PALAZZO MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE ING. BAFFO ALVARO COMPENSI PROFESSION | 03022914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 228 | 24-07-2014 | ACQUEDOTTO: CONCENSSIONE ACQUA POTABILE. | 03022814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 227 | 24-07-2014 | PALAZZO MUNICIPALE: APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CIORBA | 03022714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 226 | 24-07-2014 | Parco Pubblico Duchessa Camilla Virginia Savelli: Liquidazione fornitu | 03022514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 224 | 24-07-2014 | Assegno nucleo familiare: Concessione assegno H.V. | 03022414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 222 | 17-07-2014 | Sagra pizzicotto: Incarico alla ditta A. Manzoni & C SPA di Milano per | 03022214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 221 | 16-07-2014 | BUONI PASTO: LIQUIDAZIONE FATTURE | 03022114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 220 | 16-07-2014 | Telecom: liquidazioni utenze comunali periodo Marzo Aprile 2014. | 03022014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 219 | 14-07-2014 | PERSONALE: LIQUDAZIONE COLLABORAZIONE VIGILE URBANO MESE DI GIUGNO 201 | 03021914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 218 | 14-07-2014 | Estate laterese: Affidamenti incarichi e impegni di spesa a ditte vari | 03021814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 217 | 14-07-2014 | CDM tecnica: Impegno di spesa manutenzione straordinaria fotocopiatric | 03021714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 216 | 12-07-2014 | ELETTORALE: ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRA | 03021614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 215 | 12-07-2014 | ELETTORALE: ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014 LIQUIDAZIONE MATERIALE NON | 03021514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 214 | 12-07-2014 | Cucina Centro Polifunzionale: Incarico Studio Marziali di Acquapendent | 03021414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 213 | 09-07-2014 | TARSU-TARES: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013. | 03021314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 212 | 09-07-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03021214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 211 | 08-07-2014 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizia uffici ditta Labor di Bolsena me | 03021114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 210 | 08-07-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Maggio. | 03021014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 209 | 08-07-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsenamese di Maggio utent | 03020914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 208 | 08-07-2014 | Automezzi comunali: impegno di spesa e liquidazione carburanti mese di | 03020814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 207 | 08-07-2014 | Halley informatica: Convenzione assistenza anno 2014 orologio marcatem | 03020714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 206 | 08-07-2014 | Savelli: liquidazione di spesa per assistenza softwer uffici comunali | 03020614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 205 | 05-07-2014 | Cucina a gas Centro Polifunzionale: Affidamento fornitura e messa in o | 03020514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 204 | 05-07-2014 | Invalidi civili: Rinnovo contrassegno disabili sig.ra M.I. | 03020414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 203 | 03-07-2014 | Vestiario Polizia Municipale:Liquidazione ditta Brumar di Viterbo per | 03020314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 202 | 03-07-2014 | GBR Rossetto: Fornitura toner, carta per stampanti e fotocopiatrici uf | 03020214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 201 | 01-07-2014 | SMALTIMENTO RIFIUTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA V ITERBO SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRAN | 03020114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 200 | 01-07-2014 | RIFIUTI ORGANICI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOC. FUTURA SPA PER SERVIZIO | 03020014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 199 | 01-07-2014 | Disabili: Rilascio contrassegno di circolazione e sosta per disabili s | 03019914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 198 | 25-06-2014 | PENDOLARISMO: APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVI | 03019814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 196 | 24-06-2014 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' CNS PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFU | 03019614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 195 | 24-06-2014 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRA | 03019514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 194 | 23-06-2014 | Aldo Fornai: Corte d'Appello di Roma, RG n. 2645 2014-1 CC e RG n. 26452014CC, parti: Comune di Latera - Ing. Aldo Fornai. Liq | ||
2014 | DETERMINAZIONI | 193 | 20-06-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03019314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 192 | 11-06-2014 | SPESE GIUDIZIO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO CONTROVERSIA COMUNE DI | 03019214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 190 | 11-06-2014 | PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CONFERIM | 03019014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 189 | 11-06-2014 | TAGLIO BOSCO: APPROVAZIONE SECONDO ESPERIMENTO AVVISO D'ASTA PER TAGLI | 03018914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 186 | 11-06-2014 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI | 03018614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 185 | 10-06-2014 | Automezzi comunali: liquidazione carburante mese di dicembre 2013. Mac | 03018514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 183 | 07-06-2014 | GAS: LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL GAS PER FORNITURA GAS | 03018314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 182 | 07-06-2014 | Inclusione sociale: Approvazione attività svolte. | 03018214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 181 | 05-06-2014 | Defensor: affidamento incarico derattizzazione Centro Polifunzionale. | 03018114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 180 | 05-06-2014 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA | 03018014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 178 | 31-05-2014 | Olimpia: liquidazione utenze comunali. | 03017814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 177 | 31-05-2014 | Pulizia uffici: Liquidazione pulizia uffici ditta Labor di Bolsena me | 03017614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 176 | 31-05-2014 | MEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE DITTA PM&B srl PER MANUTENZIONE STRAORDIN | 03017614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 175 | 31-05-2014 | Mensa anziani: Liquidazione pasti anziani mese di Marzo Aprile ditta L | 03017514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 174 | 31-05-2014 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI PER FORNITURA MATERIALE VARIO | 03017414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 173 | 31-05-2014 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORN | 03017314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 172 | 31-05-2014 | Mensa anziani: Liquidazione pasti anziani mese di Gennaio Febbraio dit | 03017214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 171 | 31-05-2014 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03017114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 170 | 31-05-2014 | PARCHI E GIARDINI: LIQUIDAZIONE DITA L'EDEN, CORTESE VERUSKA E CD PLAN | 03017014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 169 | 30-05-2014 | Automezzi comunali: impegno di spesa e liquidazione carburanti mese di | 03016914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 168 | 29-05-2014 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALO PER L | 03016814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 167 | 29-05-2014 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO HERA PER FORNITURA ENERGI | 03016714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 166 | 29-05-2014 | CARBURANTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBUR | 03016614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 165 | 29-05-2014 | MAGAZZINO. LIQUIDAZIONE SOC. AGR. CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI GRADOLI | 03016514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 164 | 29-05-2014 | Scuolabus: Liquidazione servizio assistenza disabili mese di Aprile. | 03016414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 162 | 28-05-2014 | Gaspari: Liquidazione fornitura materiale vario uffici. | 03016214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 161 | 27-05-2014 | PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE DITTA VANDI EDILIZIA 2F PER LAVORI DI SISTEMA | 03016114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 160 | 27-05-2014 | Vestiario Polizia Municipale: Impegno di spesa e affidamento fornitura | 03016014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 159 | 27-05-2014 | Automezzi comunali: impegno di spesa e liquidazione carburanti mese di | 03015914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 158 | 27-05-2014 | Olimpia: liquidazione utenze comunali | 03015814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 157 | 27-05-2014 | Automezzi comunali: impegno di spesa e liquidazione carburanti anno 20 | 03015714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 156 | 19-05-2014 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL GAS PER FORNITURA GAS | 03015614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 155 | 19-05-2014 | Myo: Liquidazione di spesa per fornitura materiali uffici. | 03015514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 154 | 19-05-2014 | GBR Rossetto: Liquidazione fatture 19272/2014/V1 - 19273/2014/V1 del 2 | 03015414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 153 | 19-05-2014 | Clouditalia: Liquidazione fattura n. 44728V1/2014 - 66400V1/2014 - 881 | 03015314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 152 | 19-05-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03015214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 149 | 09-05-2014 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL GAS PER FORNIRURA GAS | 03014914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 148 | 09-05-2014 | GBR Rossetto: affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto mat | 03014814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 147 | 09-05-2014 | Gesint: Affidamento incarico e impegno di spesa per la fonitura prodot | 03014714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 146 | 09-05-2014 | ComputerVille: Liquidazione Registrazione e gestione dominio su intern | 03014614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 145 | 08-05-2014 | Pitsoft: Assistenza sito Web anno 2014. | 03014514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 144 | 08-05-2014 | Halley informatica: Convenzione assistenza anno 2014 orologio marcatem | 03014414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 143 | 08-05-2014 | Clouditalia: Impegno di spesa per traffico telefonico uffici e Museo d | 03014314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 141 | 08-05-2014 | Ciatti office: Liquidazione di spesa fornitura stampante laser uffic | 03014114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 139 | 06-05-2014 | Turismo-cultura: Assegnazione contributo proloco di Latera per attivit | 03013914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 138 | 05-05-2014 | Provvidenze economiche: Liquidazione contributo economico sig. C.L. | 03013814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 137 | 02-05-2014 | Scuolabus: Sostituzione tubi freno e messa in opera. Impegno di spesa | 03013714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 136 | 29-04-2014 | Scuolabus: impegno di spesa per acquisto e messa in opera cinghia e ru | 03013614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 135 | 26-04-2014 | PENDOLARISMO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. BAFFO ALVARO | 03013514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 134 | 26-04-2014 | PENDOLARISMO: APPROVAZIONE II SAL LAVORI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDO | 03013414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 133 | 24-04-2014 | Invalidi civili: Rilascio contrassegno disabili sig.ra P.A. | 03013314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 132 | 24-04-2014 | Contrattazione decentrata: Liquidazione anualità 2012. | 03013214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 131 | 24-04-2014 | Contrattazione decentrata: Liquidabilità progetti annualità 2012. | 03013114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 130 | 24-04-2014 | Contrattazione decentrata: liquidabilità progetti annualità 2012. | 03013014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 127 | 22-04-2014 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. LUPI PER MANUTENZIOJNE ORDINARIA D | 03012714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 126 | 18-04-2014 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMI | 03012614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 125 | 18-04-2014 | ACQUEDOTTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COM | 03012514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 124 | 18-04-2014 | Ordinanza del 25/03/2014 n. 915061/13: del Tribunale Civile di Viterbo | 03012414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 120 | 12-04-2014 | PALAZZO MUNICIPALE: APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CIORBA | 03012014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 119 | 15-04-2014 | ISOLA ECOLOGICA II: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. BAFFO ALV | 03011914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 118 | 12-04-2014 | COMMERCIO: PROGETTO STRATEGICO REGIONALE COFINANZIATO CON FONDI CIPE A | 03011814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 116 | 12-04-2014 | Vodafon: impegno di spesa anno 2014. | 03011614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 115 | 11-04-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03011514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 114 | 11-04-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03011414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 113 | 11-04-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utenti L.V.A. - M.M. - P.A. - L.D. | 03011314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 112 | 11-04-2014 | Scuolabus: Servizio assistenza disabili mesi di Gennaio Febbraio 2014. | 03011214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 111 | 11-04-2014 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03011114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 110 | 11-04-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utente P.A. mesi Gennaio Febbraio | 03011014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 109 | 10-04-2014 | Mensa anziani: Liquidazione pasti anziani mese di Gennaio Febbraio dit | 03010914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 108 | 10-04-2014 | Pulizia uffici: Liquidazione servizio mese di Gennaio e Febbraio ditta | 03010814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 107 | 10-04-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utente P.A. mesi novembre e dicemb | 03010714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 106 | 10-04-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utenti L.V.A. - M.M. mesi novembre | 03010614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 105 | 10-04-2014 | Mensa anziani: Liquidazione fatture utenti L.D. - P.A. mesi novembre e | 03010514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 103 | 10-04-2014 | Telecom: liquidazioni utenze comunali periodo novembre dicembre 2013. | 03010314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 102 | 09-04-2014 | ISOLA ECOLOGICA II: APPROVAZIONE SAL N.1, STATO FINALE PER LAVORI DI | 03010214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 101 | 05-04-2014 | SEGNALETICA: RETTIFICA DETERMINA N. 10 DEL 26/02/2014 | 03010114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 100 | 05-04-2014 | PIT: LIQUIDAZIONE ARCH. PUTANO BISTI BRUNO PER REDAZIONE PROGETTI IN L | 03010014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 99 | 03-04-2014 | MANUTENZIONE P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR MANUTENZIONE P.I. A | 03009914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 97 | 01-04-2014 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL GAS PER FORNITURA GAS | 03009714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 92 | 29-03-2014 | PIT LA CANTONIERA: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FRONTONI GIULIO PER RIQUAL | 03009214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 90 | 26-03-2014 | PIT: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO PER MUTUO LAVORI IN LOC. LA BUCA E C | 03009014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 87 | 24-03-2014 | ENERGIA: RETTIFICA DETERMINA N. 22 DEL 18/03/2014 | 03008714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 86 | 24-03-2014 | Olimpia: liquidazione utenze comunali | 03008614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 84 | 19-03-2014 | Scuolabus: Rifacimento freni impegno di spesa e affidamento incarico d | 03008414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 83 | 18-03-2014 | GAS: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL GAS PER FORNITURA GAS | ||
2014 | DETERMINAZIONI | 82 | 18-03-2014 | ENERGIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA | 03008214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 81 | 18-03-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03008114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 80 | 17-03-2014 | Provvidenze economiche: Contributo economico. Si.ri C.N., F.A. | 03008014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 78 | 12-03-2014 | Assegno di maternità: concessione assegno di maternità sig.ra S.D. | 03007814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 77 | 12-03-2014 | PIT LA BUCA: INDIZIONE GARA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO | 03007714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 75 | 11-03-2014 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONFERIMENTO FRAZIONE | 03007514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 73 | 11-03-2014 | Isidoro: Festa Agricola S. Isidoro. Rendiconto delle spese complessive | 03007314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 72 | 10-03-2014 | Savelli: liquidazione fatture. | 03007214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 71 | 10-03-2014 | Savelli: impegno di spesa per assistenza software anno 2014. | 03007114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 67 | 07-03-2014 | Commercio: progetto strategico regionale cofinanziato con i fondi CIPE | 03006714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 65 | 06-03-2014 | DECESPUGLIATORE: LIQUIDAZIONE DITTA PASSERINI MAURIZIO PER FORNITURA D | 03006514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 63 | 06-03-2014 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRA | 03006314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 61 | 06-03-2014 | Inclusione sociale: Liquidazione interventi economici progetto denomin | 03006114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 60 | 03-03-2014 | RSA: liquidazione Villa Serena retta ricovero sig. G.G. | 03006014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 59 | 03-03-2014 | Ciatti office: Impegno di spesa e affidamento fornitura stampante las | 03005914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 58 | 28-02-2014 | Maggiorelli Grafica: liquidazione spese postali TARES. | 03005814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 57 | 27-02-2014 | Gaspari: affidamento incaro e impegno di spesa fornitura materiale var | 03005714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 56 | 26-02-2014 | SERVIZIO N.U.: LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA SCOPE PER N.U. | 03005614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 54 | 26-02-2014 | Assistenza: Liquidazione partecipazione spesa funerale. | 03005414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 53 | 25-02-2014 | Magazzino: Liquidazione affitto porzione di immobile uso magazzino di | 03005314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 52 | 25-02-2014 | Ufficio collocamento: rimborso spese Ufficio Circoscrizionale di Collo | 03005214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 51 | 25-02-2014 | Invalidi civili: rinnovo contrassegno per la sosta e la circolazione. | 03005114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 49 | 20-02-2014 | MATERIALI VARI: LIQUIDAZIONE DITTA EDILCENTRO PER FORNITURA MATERIALE | 03004914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 47 | 19-02-2014 | Cesare costa Avv.: Liquidazione notula a saldo ricorso TAR Regione La | 03004714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 46 | 19-02-2014 | Museo della terra: Quota associativa Sistema Museale anno 2013. | 03004614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 45 | 19-02-2014 | Halley: liquidazione addestramento personale. | 03004514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 44 | 19-02-2014 | Maggiorelli Grafica: liquidazione fornitura registri stato civile. | 03004414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 43 | 18-02-2014 | Pulizia uffici: liquidazione spesa a favore della ditta Labor Società | 03004314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 42 | 17-02-2014 | Laboratorium: Liquidazione di spesa per fornitura stemma araldico dei | 03004214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 41 | 17-02-2014 | Museo della terra: Liquidazione acconto gestione Pro-loco Latera. | 03004114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 40 | 17-02-2014 | Sagra della Castagna: Contributo economico partecipazione spesa edizio | 03004014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 39 | 17-02-2014 | Società sportiva: liquidazione contributo straordinario promozione pra | 03003914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 38 | 17-02-2014 | Museo della terra: liquidazione spesa promozione Corriere Viterbo - Sp | 03003814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 37 | 17-02-2014 | Scuola: Partecipazione spesa per assistente educativo Scuola Elementar | 03003714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 35 | 14-02-2014 | GBR Rossetto: Fornitura toner, carta per stampanti e fotocopiatrici uf | 03003514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 34 | 13-02-2014 | NETTEZZA URBANA: LIQUIDAZIONE DITTA CANNUCCIARI PER FORNITURA MATERIAL | 03003414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 33 | 13-02-2014 | Provvidenze economiche: Contributo economico al sig. H.I. per tramite | 03003314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 32 | 12-02-2014 | Centro polifunzionale: liquidazione ditta Vandi Edilizia per interven | 03003214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 31 | 11-02-2014 | SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DITTA CENTROFORNITURE E DITTA VIMPEX PER FOR | 03003114.DOC | |
2014 | DETERMINAZIONI | 29 | 11-02-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor Soc. Cooperativa Sociale di Bo | 03002914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 28 | 11-02-2014 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor Soc. Cooperativa Sociale di Bo | 03002814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 27 | 10-02-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03002714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 26 | 10-02-2014 | Biblioteca: Trasloco arredi e materiale librario Palazzo Farnese. Liqu | 03002614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 25 | 10-02-2014 | Museo della terra: liquidazione saldo direzione scientifica del Museo | 03002514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 24 | 10-02-2014 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus anno scolastico 2013/2014. Liqui | 03002414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 23 | 10-02-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03002314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 22 | 10-02-2014 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena servizio cons | 03002214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 21 | 10-02-2014 | Invalidi civili: rinnovo contrassegno per la sosta e la circolazione. | 03002114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 20 | 08-02-2014 | Museo della terra: Rinnovo incarico direzione scientifica. Impegno di | 03002014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 19 | 08-02-2014 | Pulizia uffici: impegno di spesa a favore della ditta Labor Società Co | 03001914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 17 | 03-02-2014 | Farmaci a domicilio: Impegno di spesa a favore della Labor Soc. Cooper | 03001714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 16 | 03-02-2014 | Mensa anziani: impegno di spesa a favore della ditta Labor Società Coo | 03001614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 14 | 23-01-2014 | DPI: LIQUIDAZIONE DITTA EGOPASTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZION | 03001414.DOC | |
2014 | DETERMINAZIONI | 12 | 21-01-2014 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTENZIONE STRA | 03001214.DOC | |
2014 | DETERMINAZIONI | 11 | 21-01-2014 | ENELGAS: LIQUIDAZIONE SOCIETA ENEL GAS PER FORNITURA GAS NATURALE PERI | 03001114.DOC | |
2014 | DETERMINAZIONI | 10 | 21-01-2014 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/200 | 03001014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 9 | 02-01-2014 | FACCIATE CENTRO STORICO: APPROVAZIONE SECONDO SAL E LIQUIDAZIONE DITTA | 03000914.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 380 | 27-12-2013 | ANTINCENDIO:LIQUIDAZIONE DITTA CIODUE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINT | 03038013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 377 | 23-12-2013 | Provvidenze economiche: liquidazione provvidenze economiche C.A. per tramite economo Procenesi Renzo. | 03037713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 375 | 19-12-2013 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANT S PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIORIERE E AIUOLE | 03037513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 374 | 19-12-2013 | Demos: affidamento incarico e impegno di spesa fornitura sit ema Qr code Musei demo antropologici del Lazio. | 03037413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 373 | 16-12-2013 | Laboratorium: impegno di spesa per stemma araldico dei Farne se e affidamento incarico fornitura. | 03037313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 372 | 16-12-2013 | LA VILLA : LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA DITTA VANDI EDILIZIA SRL , AP | 03037213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 371 | 16-12-2013 | Estate laterese: Liquidazione ditta Pro.loco di Latera per a ttività musicale amatoriale. | 03037113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 369 | 13-12-2013 | ISOLA ECOLOGICA II: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VANDI EDILIZIA 2F PER SIS | 03036913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 368 | 13-12-2013 | Vinciarelli: impegno di spesa e affidamento incarico Studio Associato Vinciarelli di Acquapendente per consulenza e assi | 03036813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 367 | 11-12-2013 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMU NALI E AUTOCARRO N. U. DITTA PANCRAZI. | 03036713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 366 | 11-12-2013 | LA VILLA: APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI ADEGUAMENTO OPERE URBANIZZA | ||
2013 | DETERMINAZIONI | 364 | 11-12-2013 | ECONOMO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO UFFICIO ECONOMO PER ANTICIPO SPESE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PRESSO | 03036413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 363 | 11-12-2013 | PATRIMONIO.LIQUIDAZIONE DITTA EDILSERVICE PER TRASLOCO MATER IALE ARCHIVIO | 03036313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 362 | 11-12-2013 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE DITTA HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA | 03036213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 361 | 11-12-2013 | R.S.U.: LIQUIDAZIONE DITTA ELCE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRAS PORTO RSU E DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO RSU | 03036113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 360 | 11-12-2013 | Missioni: liquidazioni missioni Amministratori. | 03036013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 359 | 10-12-2013 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E DEPURATORE | 03035913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 358 | 10-12-2013 | CALORE: LIQUIDAZIONE SOCIETA ENEL GAS PER FORNITURA GAS PERI ODO MAGGIO-AGOSTO 2013 E LUGLIO-SETTEMBRE 2013 | 03035813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 356 | 10-12-2013 | Museo della terra: Liquidazione Teatro narrazione. Spettacol i dal vivo. L.R. 42/97 Piano 2011. € 446,90. Parte. | 03035613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 355 | 09-12-2013 | Libri di testo: liquidazione ditte Fabbri Annalisa di Gradol i, Punto e virgola di Pezzato Ornella di Montefiascone. | 03035513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 354 | 09-12-2013 | Museo della terra: Liquidazione saldo gestione Pro-loco Late ra. | 03035413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 353 | 09-12-2013 | Telecom: Liquidazione utenze comunali. | 03035313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 352 | 09-12-2013 | Olimpia: liquidazione utenze comunali | 03035213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 351 | 06-12-2013 | RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA C&P ADV ER PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 03035113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 350 | 06-12-2013 | NETTEZZA URBANA: LIQUIDAZIONE DITTA CANNUCCIARI PER FORNITUR A SACCHI N.U. | 03035013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 349 | 06-12-2013 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E DEPURATORE | 03034913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 342 | 03-12-2013 | Mensa anziani: liquidazione fornitura utensili per la cucina ditta D'Egidio Ascenzio. | 03034213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 341 | 03-12-2013 | Estate laterese: Liquidazione ditta S.ed editrice per promoz ione degli eventi estivi sulla rivista "Il Centro Italia". | 03034113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 340 | 03-12-2013 | Maggioli informatica: Contratto annuale di assistenza softwa re per il programma concilia. Liquidazione Canone di Assiste | 03034013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 339 | 03-12-2013 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Dice | 03033913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 338 | 03-12-2013 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione Servizio Assistenza | 03033813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 337 | 03-12-2013 | Scuolabus: Assistenza sullo scuolabus anno scolastico 2013/2 014. Liquidazione mese di Ottobre. | 03033713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 336 | 03-12-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor di Bolsena fatt.ra n. 683/B del 02/11/2013 mese di ottobre. | 03033613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 335 | 03-12-2013 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena ser vizio consegna farmaci a domicilio mesi settembre ottobre 20 | 03033513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 334 | 03-12-2013 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 681 /B del 02/11/2013, utente L.V. A. mese di Ottobre. | 03033413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 333 | 03-12-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 680 /B del 02/11/2013, utente M. M. mese di Ottobre. | 03033313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 332 | 03-12-2013 | Mensa anziani: consegna pasti a domicilio utenti P.A. - L.D. Liquidazione fatt.re n. 678/B e 679/B del 02/11/2013. Mese | 03033213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 331 | 03-12-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di o ttobre fatt.ra n. 682/B del 02/11/2013. | 03033113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 330 | 02-12-2013 | Scuolabus: integrazione impegno di spesa carburante. | 03033013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 326 | 20-11-2013 | LA VILLA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAM ENTO OPERE URBANIZZAZIONE IN LOC. "LA VILLA". | 03032613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 324 | 20-11-2013 | DPI: IMPEGNO DITTA EGOPASTURE PER ACQUISTO D.P.I. INVERNALI PER OPERAI | 03032413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 323 | 20-11-2013 | CANILE: LIQUIDAZIONE COMUNE DI VITERBO QUOTA MANTENIMENTO CA NI RANDAGI | 03032313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 320 | 20-11-2013 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDEN PER FOR NITURA MATERIALE AREE VERDI | 03032013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 319 | 20-11-2013 | SEGNALETICA : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO FORNITURE E DITTA FAMAR PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADA | 03031913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 316 | 20-11-2013 | Pubblicazioni: liquidazione contributi di partecipazione sp esa alle pubblicazioni di Marcattili Matteo e Don Paolo Chic | 03031613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 314 | 16-11-2013 | Halley: impegno di spesa per n. 3 ore di formazione e aiuto per aggiornamenti rilevamanto presenze. | 03031413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 313 | 16-11-2013 | LPU: impegno liquidazione di spesa per polizza contro gli in fortuni sul lavoro. | 03031313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 310 | 08-11-2013 | ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | 03031013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 307 | 08-11-2013 | PATRIMONIO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA PEPE INFISSI PER SO STITUZIONE MANIGLIA ESTERNA ANTIPANICO | 03030713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 306 | 08-11-2013 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE:LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR SRL P ER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FORNITURA | 03030613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 305 | 08-11-2013 | MATERIALI VARI:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCIA PER FORNITURA MATERIALI VARI | 03030513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 304 | 08-11-2013 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. LUPI GIANPIERO PER MANUT ENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURATORE | 03030413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 303 | 08-11-2013 | SERVIZIO IDRICO : LIQUIDAZIONE DITTA TALETE FORNITURA IDRICA | 03030313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 302 | 08-11-2013 | COMUNITA MONTANA: LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIA TA RSU | 03030213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 301 | 08-11-2013 | RSU: LIQUIDAZIONE DITTA ELCE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOR TO RSU E LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENTO | 03030113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 300 | 08-11-2013 | Assegno di Maternità: Concessione Assegno di Maternità Sig. ra M.D. | 03030013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 299 | 07-11-2013 | Invalidi civili: rinnovo contrassegno per la sosta e la cir colazione. | 03029913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 298 | 07-11-2013 | CARBURANTE: LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBUR ANTE MEZZI COMUNALI | 03029813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 297 | 07-11-2013 | Dedola Enrico: Liquidazione spettanze professionali Avv. Gin anneschi Antonella acconto Causa civile Comune Latera - Dr. | 03029713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 296 | 07-11-2013 | Birindelli Angela: Liquidazione spettanze professionali Avv. Ginanneschi Antonella saldo Causa civile Comune Latera - Ar | 03029613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 295 | 06-11-2013 | Fornai Aldo: Liquidazione spettanze professionali Avv. Ginan neschi Antonella acconto Causa civile Comune Latera - Ing. A | 03029513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 294 | 06-11-2013 | Sabar: Liquidazione spettanze professionali Avv. Ginanneschi Antonella saldo Causa civile Comune Latera - Sabar. | 03029413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 293 | 04-11-2013 | PALAZZO MUNICIPALE: AGGIUDICAZIONE DITTA CIORBA S.R.L. LAVOR I DI OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE | 03029313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 291 | 31-10-2013 | LA VILLA: APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE DITTA VANDI ED ILIZIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE IN LOC | 03029113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 290 | 31-10-2013 | ComputerVille: Impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ricezione della posta elettronica uffici comunali per | 03029013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 289 | 30-10-2013 | Computerville: Liquidazione spesa ditta Computerville di Val entano per la gestione e dell'invio e della ricezione della | 03028913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 288 | 30-10-2013 | Centro Diurno S. Giuseppe: impegno di spesa per contributo a nnuale 2013. | 03028813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 287 | 30-10-2013 | VIDEOSORVEGLIANZA: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INARICO DITTA CDM TECNICA PER OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIA | 03028713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 286 | 26-10-2013 | Myo: impegno di spesa per fornitura materiali uffici. | 03028613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 285 | 26-10-2013 | Mensa anziani: impegno di spesa per fornitura utensili. | 03028513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 284 | 26-10-2013 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione Servizio Assistenza | 03028413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 283 | 26-10-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor di Bolsena fatt.ra n. 649/B del 30/09/2013 mese di Settembre. | 03028313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 282 | 26-10-2013 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena fatt. 648 /B del 30/09/2013, mese di Settembre. | 03028213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 281 | 26-10-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 644 /B - 645/B del 30/09/2013, utenti P.A., L.D. mese di Settemb | 03028113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 280 | 26-10-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 646 /B del 30/09/2013, utente M. M. mese di Settembre. | 03028013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 279 | 26-10-2013 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 647 /B del 30/09/2013, utente L.V. A. mese di Settembre. | 03027913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 278 | 25-10-2013 | Museo della terra: Rimodulazione incarico teatro narrazione Antonello Ricci - Pietro Benedetti. Marchio di qualità. L.R. | 03027813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 277 | 25-10-2013 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Nove | 03027713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 276 | 24-10-2013 | GBR Rossetto: liquidazione fatt. n. 72486 del 30/09/2013 per fornitura Toner. | 03027613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 275 | 24-10-2013 | VERDE SOCIALE III: RENDICONTAZIONE FINALE | 03027513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 274 | 24-10-2013 | Avis: liquidazione contributo partecipazione spesa ristruttu razione locali AVIS. | 03027413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 273 | 24-10-2013 | Myo: liquidazione ditta MyO Srl di Torriano per fornitura ca rta stampanti. | 03027313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 272 | 23-10-2013 | Estate laterese: Rimborso spesa ditta Armonia Società Cooper ativa per la duplice prestazione artistica dei Fiori Neri. | 03027213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 271 | 23-10-2013 | Estate laterese: Liquidazione ditta Armonia Società Armonia per prestazione artistica Fiori Neri. | 03027113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 270 | 21-10-2013 | AVIS: liquidazione contributo annuale. | 03027013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 269 | 21-10-2013 | Pitsoft: Liquidazione ditta Pitsoft sas di Fortunati Elisa & C. Pitigliano per assistenza sito Web Comunale anno 2013. | 03026913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 268 | 17-10-2013 | Tecnotre: liquidazione ditta Tecnotre s.a.s di Palombini Fra ncesco e c di Pitigliano fornitura Toner e gruppo di continu | 03026813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 267 | 17-10-2013 | Estate laterese: Liquidazione ditta ADAMUS di Terni per pres tazione artistica amatoriale. | 03026713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 264 | 11-10-2013 | Invalidi civili: rilascio contrassegno sosta e circolazione. | 03026413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 263 | 11-10-2013 | Società sportiva: liquidazione contributo promozione pratica sportiva. | 03026313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 261 | 09-10-2013 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. LUPI GIANPIERO PER MANUT ENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURATORE | ||
2013 | DETERMINAZIONI | 260 | 09-10-2013 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTE ECOLOGIA VITERBO E COOPERA TIVA ELCE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | 03026013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 259 | 09-10-2013 | Pro-loco: Contributi attività turistico culturali. | 03025913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 256 | 05-10-2013 | Centro Anziani Arci Latera: contributo per iniziative ricret ive - culturali, liquidazione. | 03025613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 254 | 05-10-2013 | SEGNALETICA: IMPEGNO DITTA CENTRO FORNITURE SRL E VIMPEX FOR NITURA MATERIALE | 03025413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 253 | 02-10-2013 | RUPI: RENDICONTAZIONE FINALE E CORREZIONE DETERMINA N.57/201 3 | 03025313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 252 | 02-10-2013 | Olimpia: liquidazione utenze comunali | 03025213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 251 | 02-10-2013 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena ser vizio consegna farmaci a domicilio mesi luglio, agosto 2013. | 03025113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 250 | 02-10-2013 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione Servizio Assistenza | 03025013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 249 | 02-10-2013 | Emergenze socio assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L.R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Otto | 03024913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 248 | 01-10-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 608 /B del 02/09/2013, utente P.A., L.D. Mese di Agosto | 03024813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 247 | 01-10-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 611 /B del 02/09/2013, utente L.V. A. mese di Agosto. | 03024713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 246 | 01-10-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena Fatt. 610 /B del 02/09/2013, utente M. M. mese di Agosto. | 03024613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 245 | 01-10-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor di Bolsena fatt.ra n. 613/b del 02/09/2013 mese di Agosto. | 03024513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 244 | 01-10-2013 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena fatt. 612 /B del 02/09/2013, mese di Agosto. | 03024413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 243 | 01-10-2013 | Telecom: liquidazione utenze comunali | 03024313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 242 | 01-10-2013 | PALAZZO MUNICIPALE: INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA IN VITO PER LAVORI RELAITIVI A "OPERE RIQUALIFICAZIONE PALAZZO | 03024213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 239 | 27-09-2013 | Laboratorium: Liquidazione fornitura frammenti di affresco c on stemma del Comune di Latera ditta laboratorium di Valenta | 03023913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 237 | 25-09-2013 | SERVIZIO N.U.: IMPEGNO PER ACQUISTO SCOPE PER N.U. DITTA VIM PEX | 03023713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 236 | 25-09-2013 | Scuolabus: Assistenza anno scolastico 2013/2014. | 03023613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 235 | 23-09-2013 | Vodafone: Impegno liquidazione telecomunicazione Gennaio-Ago sto 2013. | 03023513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 233 | 20-09-2013 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA SORGENIA PER FORNITURA ENERGI A ELETTRICA FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO | 03023313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 232 | 20-09-2013 | Museo della terra: impegno di spesa promozione Corriere Vite rbo - Speciale Cultura. | 03023213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 231 | 13-09-2013 | VERDE SOCIALE III: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LI QUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS E RUP. | 03023113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 229 | 13-09-2013 | Assegno nucleo familiare: Concessione assegno H.V. | 03022913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 228 | 13-09-2013 | Assegno di maternità: concessione assegno di maternità sig.r a C.S. | 03022813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 227 | 12-09-2013 | Laboratorium: impegno di spesa per la fornitura di n. 20 fra mmenti di affresco con lo stemma di Latera. | 03022713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 226 | 12-09-2013 | Libri di testo: anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa. | 03022613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 225 | 10-09-2013 | Estate laterese: Contributo ditta ASD Orvieto Salsa. | 03022513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 224 | 02-09-2013 | SERVIZIO IDRICO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' TALETE PER FORNITURA IDRICA | 03022413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 223 | 02-09-2013 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTE ELCE ED ECOLOGIA VITERBO P ER RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU | 03022313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 222 | 02-09-2013 | D.P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA EGOPASTURE PER FORNITURA DISPOSIT IVI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI COMUNE. | 03022213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 221 | 02-09-2013 | Maggiorelli Grafica: Affidamento fornitura registri stato ci vile. | 03022113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 220 | 02-09-2013 | Maggioli informatica: Contratto annuale di assistenza softwa re per il programma concilia. | 03022013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 219 | 31-08-2013 | Myo: impegno di spesa per fornitura carta stampanti. | 03021913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 218 | 31-08-2013 | CENTRO POLIFUNZIONALE: LIQUIDAZIONE DITTE EUROSPURGO E VITER SPURGO INTERVENTI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE | 03021813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 217 | 31-08-2013 | GBR Rossetto: impegno di spesa per fornitura Toner. | 03021713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 216 | 31-08-2013 | Tipografia benedettucci: impegno di spesa per acquisto buste e rilegatura registri di stato civile. | 03021613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 215 | 30-08-2013 | Computer evo: liquidazione gruppo di continuità. | 03021513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 214 | 30-08-2013 | Computer evo: impegno di spesa per acquisto toner, antivirus e assistenza tecnica postazioni telematiche. | 03021413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 213 | 30-08-2013 | Museo della terra: liquidazione acconto direzione scientific a del Museo ditta Labor di Bolsena. | 03021313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 212 | 30-08-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di Luglio, anno 2013 | 03021213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 211 | 30-08-2013 | Mensa anziani: Liquidazione servizio pasti a domicilio anzia ni ditta Labor di Bolsena mese di Luglio 2013. | 03021113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 210 | 29-08-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena utente L. V.A. | 03021013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 209 | 29-08-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena utente L. D. | 03020913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 208 | 29-08-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena utente M. M. | 03020813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 207 | 29-08-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena utenti P. - L. | 03020713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 206 | 29-08-2013 | Mensa anziani: Liquidazione servizio pasti a domicilio anzia ni ditta Labor di Bolsena mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2 | 03020613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 205 | 29-08-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Sette | 03020513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 204 | 29-08-2013 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di B olsena assistenza domiciliare mese di Aprile - Maggio - Giu | 03020413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 203 | 29-08-2013 | ENELGAS: RETTIFICA DETERMINA N. 73 DEL 10/08/2013 PER LIQUID AZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE-GIUGNO 2013 | 03020313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 202 | 29-08-2013 | Scuolabus: Liquidazione ditta Labor di Bolsena assistenza sc uolabus mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2013. | 03020213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 201 | 29-08-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mesi di Aprile - Maggio - Giugno, anno 2013. | 03020113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 200 | 28-08-2013 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena ser vizio consegna farmaci a domicilio mesi Marzo, Aprile, Maggi | 03020013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 199 | 27-08-2013 | Telecom: liquidazione utenze comunali. Uffici, Museo mesi di Maggio Giugno. | .DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 198 | 27-08-2013 | Olimpia: liquidazione fatture per fornitura energia elettric a utenze comunali. | 03019813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 197 | 13-08-2013 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDEN PER FOR NITURA MATERIALE | 03019713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 196 | 13-08-2013 | AUTOCARRO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CATASCA PER INTERVEN TI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE | 03019613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 195 | 13-08-2013 | AUTOMEZZI COMUNALI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTE CE.A.R., A. G.O.A.R., ZURLI & SCATENA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAOR | 03019513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 194 | 13-08-2013 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTATUSCIA PER FORNITURA MATERIALI VARI | 03019413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 193 | 13-08-2013 | ADEGUAMENTO P.I.: APPROVAZIONE I SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO P UBBLICA ILLUMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI | 03019313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 192 | 13-08-2013 | LA VILLA: AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAME NTO OPERE URBANIZZAZIONE IN LOC. "LA VILLA", DITTA VANDI EDI | 03019213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 191 | 13-08-2013 | Estate laterese: Liquidazione ditta Benedetti Pietro per spe ttacolo teatrale Drug Gojko. | 03019113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 190 | 12-08-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Agost | 03019013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 188 | 10-08-2013 | ENEL GAS: LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL GAS PER FORNITURA GAS N ATURALE, PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 E APRILE GIUGNO 2013. | 03018813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 187 | 10-08-2013 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. E DEPURATORE | 03018713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 181 | 07-08-2013 | SICUREZZA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ING. SILVESTRI MARIO PER R SPP COMUNE DI LATERA ANNO 2012 | ||
2013 | DETERMINAZIONI | 180 | 07-08-2013 | Comuni fioriti: impegno di spesa partecipazione concorso. | 03018013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 179 | 06-08-2013 | CENTRO POLIFUNZIONALE:LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO P ER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PRESSO CENTRO POLIFUNZIO | 03017913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 177 | 27-07-2013 | NETTEZZA URBANA: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SACCHI N.U. DITT A CANNUCCIARI | 03017713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 176 | 27-07-2013 | LA VILLA: RETTIFICA DETERMINA N. 67/2013 INDIZIONE GARA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE IN LOC. LA VILLA | 03017613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 175 | 22-07-2013 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FORNITUR | 03017513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 174 | 22-07-2013 | ISOLA ECOLOGICA: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINIT IVA ED ESECUTIVA ALL' ING. BAFFO ALVARO PER PROGETTO DI COMP | 03017413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 170 | 16-07-2013 | CENTRO POLIFUNZIONALE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA BAGNI DITTA PROCENESI LUCIANO | 03017013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 169 | 16-07-2013 | Invalidi civili: rilascio contrassegno parcheggio disabili. | 03016913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 168 | 12-07-2013 | ANTINCENDIO: IMPEGNO DITTA CIODUE PER MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI | 03016813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 167 | 12-07-2013 | Maggiorelli: impegno liquidazione materile vario per uffici ragioneria, anagrafe-stato civile. | 03016713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 166 | 10-07-2013 | Maggioli: Liquidazione Corso di formazione e avviamento per uso del programma Concilia. | 03016613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 165 | 10-07-2013 | Tecnotre: Impegno di spesa e affidamento incarico fornitura toner e gruppo di continuità. | 03016513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 164 | 08-07-2013 | Computer evo: liquidazione fornitura materiale informatico d itta Computer Evo di Acquapendente. | 03016413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 163 | 08-07-2013 | Myo: liquidazione acquisto referto sul controllo di gestione 2012 e materiale vario per uffici ditta Myo srl di Torriano | 03016313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 162 | 08-07-2013 | Halley informatica: Convenzione assistenza anno 2013 orologi o marcatempo. Impegno di spesa. | 03016213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 161 | 06-07-2013 | Tecnotre: Liquidazione spesa manutenzione straordinaria foto copiatrice Panasonic DP-8020E. | 03016113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 160 | 06-07-2013 | Computerville: liquidazione spesa ditta ComputerVille di Val entano per la gestione dell'invio e della ricezione della po | 03016013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 159 | 06-07-2013 | ComputerVille: Impegno di spesa per la gestione dell'invio e della ricezione della posta elettronica uffici comunali ann | 03015913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 158 | 06-07-2013 | Savelli: liquidazione di spesa per assistenza softwer uffici comunali ditta Ugo Savelli di Pitigliano. | 03015813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 157 | 03-07-2013 | Estate laterese: Affidamenti incarichi e impegni di spesa a ditte varie. | 03015713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 156 | 03-07-2013 | Museo della terra: Liquidazione acconto gestione Pro-loco La tera. | 03015613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 155 | 02-07-2013 | SISTEMAZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE DITTA MARCOALDI SRL PER FO RNITURA MATERIALE SISTEMAZIONE STRADE | 03015513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 154 | 02-07-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Lugli | 03015413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 153 | 02-07-2013 | Provvidenze economiche: liquidazione provvidenze economiche C.A. per tramite economo Procenesi Renzo | 03015313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 152 | 25-06-2013 | ELCE: LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DITTA COOP. ELCE PER SERVIZI O RACCOLTA R.S.U. ANNUALITA' 2011 E 2012 | 03015213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 151 | 25-06-2013 | MICROZONAZIONE: LIQUIDAZIONE ACCONTO GEOLOGO CORRETINI PER R EDAZIONE PROGETTO MICROZONAZIONE SISMICA COMUNE DI LATERA | 03015113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 150 | 25-06-2013 | TOMBE CIMITERO: INTEGRAZIONE DETERMINA N.36 DEL 19/02/2013, LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RI ALFONSI ELISA, LUCIANO E ADOLFO LU | 03015013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 149 | 25-06-2013 | RUPI: RENDICONTAZIONE PROGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENT RO STORICO | 03014913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 148 | 25-06-2013 | Pitsoft: Assistenza sito Web anno 2013. | 03014813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 147 | 25-06-2013 | Olimpia: liquidazione fatture per fornitura energia elettric a utenze comunali. | 03014713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 146 | 25-06-2013 | Telecom: liquidazione utenze comunali. Uffici, Museo mesi di Marzo Aprile. | 03014613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 145 | 24-06-2013 | Scuola elementare: liquidazione Avv. Ginanneschi controversi a per revoca finanziamento messa a norma edificio scolastico | 03014513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 143 | 18-06-2013 | RUPI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARZIALI PI ETRO GIORGIO PER COLLAUDO E LIQUIDAZIONE RUP LAVORI CONSOLID | 03014313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 142 | 18-06-2013 | RUPI: APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZ IONE E SVINCOLO DECIMI DITTA FABRICA PER LAVORI CONSOLIDAMEN | 03014213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 141 | 13-06-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di Giugn | 03014013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 140 | 13-06-2013 | RUPI: LIQUIDAZIONE DITTA DANIEL PLANTS PER INTERVENTO SU PEN DIO VIA ALDO MORO | 03014013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 138 | 13-06-2013 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER F ORNITURA MATERIALI VARI | 03013813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 137 | 13-06-2013 | Auto comunale: liquidazione ditta Autofficina Zurli di Tusca nia per manutenzione ordinaria auto comunale. | 03013713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 136 | 11-06-2013 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE : LIQUIDAZIONE SOCIETA' OLIMPIA PER E NERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE : | 03013613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 135 | 11-06-2013 | CIMITERO: INCARICO ING. SANETTI SANDRO PER PROGETTAZIONE PRE LIMINARE AMPLIAMENTO CIMITERO | 03013513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 134 | 11-06-2013 | Automezzi comunali: rettifica impegno di spesa carburanti an n2013. Scuola bus, macchina comunale. | 03013413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 133 | 06-06-2013 | Invalidi civili: rilascio contrassegno parcheggio disabili s ig.ra G.I. | 03013313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 132 | 01-06-2013 | CENTRO POLIFINZIONALE: IMPEGNO DI SPESA DITTA VITERSPURGO P ER INTERVENTO PRESSO BAGNI CENTRO POLIFUNZIONALE | 03013213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 131 | 01-06-2013 | MANUTENZIONE MEZZI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA FABIANI FAB IO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIESCAVATORE COMUNALE | 03013113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 130 | 01-06-2013 | CARBURANTE:LIQUIDAZIONE DITTA PANCRAZI PER FORNITURA CARBURA NTE MEZZI COMUNALI | 03013013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 129 | 01-06-2013 | Scuolabus: Liquidazione ditta F.lli Catasca per lavori strao rdinari sull'automezzo dello scuolabus. | 03012913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 128 | 28-05-2013 | GBR Rossetto: liquidazione ditta GBR Rossetto Spa di Rubano (PD) per fornitura Toner, Servizio Ki-Bag L120. | 03012813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 127 | 28-05-2013 | Telecom: liquidazione utenze comunali. | 03012713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 126 | 25-05-2013 | Cosiglieri comunali: liquidazione gettoni di presenza anno 2 012. | 03012613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 124 | 24-05-2013 | Scuolabus: Manutenzione straordinaria impegno di spesa e aff idamento incarico ditta F.lli Catasca di Gradoli. | 03012413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 123 | 22-05-2013 | IMPIANTI SPORTIVI: INCARICO ING. BAFFO DANIELE PER REDAZIONE PROGETTO RECUPERO E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN L | 03012313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 122 | 22-05-2013 | ECOLOGIA: LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VITERBO PER SMALTIMENT O RIFIUTI SOLIDI URBANI | 03012213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 121 | 22-05-2013 | Enel: liquidazione fatture per fornitura energia elettrica e x Scuole medie - ex Circolo combattenti - Garage scuolabus | .DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 120 | 22-05-2013 | Enel: liquidazione fatture per fornitura energia elettrica u ffici Comunali - Avis - Monumento caduti. | 03012013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 119 | 21-05-2013 | ENEL: LIQUIDAZIONE SOCIETA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTR ICA P.I. | 03011913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 118 | 21-05-2013 | Tecnotre: Liquidazione fattura n. 77 del 20/03/2013 interve nti PC anagrafe e protocollo. | 03011813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 117 | 16-05-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di April | 03011713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 116 | 15-05-2013 | Tecnotre: liquidazione ditta tecnotre fornitura toner fatt. 39/2013 - 31/2013 | 03011613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 115 | 14-05-2013 | SISTEMAZIONE STRADE: IMPEGNO DITTA MARCOALDI SRL PER FORNITU RA MATERIALE SISTEMAZIONE STRADE | 03011513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 113 | 14-05-2013 | PENDOLARISMO: AGGIUDICAZIONE LAVORI "INTERVENTO A FAVORE DEL PENDOLARISMO" DITTA CONSALVI RENZO | 03011313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 111 | 07-05-2013 | TRATTORE: LIQUIDAZIONE DITTA GROTTANELLI DOMENICO PER FORNIT URA TRATTORE | 03011113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 110 | 07-05-2013 | CENTRO POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DIT TA ETRURIA EDILIZIA PER LAVORI REALIZZAZIONE MURO PRESSO CEN | 03011013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 108 | 06-05-2013 | Provvidenze economche: Contributo economico sig. C.A. | 03010813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 107 | 04-05-2013 | CIMITERO: CONCESSIONE AREA CIMITERIALE SIG.RA MILLETTI MARIA LUISA | 03010713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 106 | 04-05-2013 | N.U.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO N.U . | 03010613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 105 | 02-05-2013 | Invalidi civili: rilascio contrassegno posteggio per sosta art. 381 DPR 495/1992. | 03010513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 104 | 02-05-2013 | Invalidi civili: rilascio contrassegno posteggio per sosta art. 381 DPR 495/1992. | 03010413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 103 | 23-04-2013 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCI A PER FORNITURA MATERIALI VARI | 03010313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 102 | 23-04-2013 | N.U.: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MEZZO, DITTA AGOAR snc | 03010213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 100 | 23-04-2013 | FACCIATE CENTRO STORICO: PAGAMENTO BOLLETTINO ENEL PER SOPRA LLUOGO SPOSTAMENTO CAVI | .DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 97 | 23-04-2013 | ENERGIA: LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO HERA PER FORNITURA ENERGI A ELETTRICA PRESSO ISOLA ECOLOGICA | 03009713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 96 | 23-04-2013 | PATRIMONIO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA FALEGNAMERIA DINARE LLI RENZO E MILLETTI FERNANDO S.N.C. PER INTERVENTI DI MANUT | 03009613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 95 | 23-04-2013 | ATO: LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE FUNZIONAMENTO A.A.T.O.1. | 03009513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 94 | 23-04-2013 | Museo della terra: liquidazione direzione scientifica saldo 2° semestre 2012 fatt. n. 371/B del 07/01/2013, ditta Labor | 03009413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 93 | 22-04-2013 | Emergenze socio assistenziali: Liquidazione ditta Labor di B olsena assistenza domiciliare mese di febbraio e marzo 2013 | 03009313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 92 | 20-04-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena utente M. M. mese di marzo. | 03009213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 91 | 20-04-2013 | Mensa anziani: liquidazione ditta Labor di Bolsena utenti P. - L. | 03009113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 90 | 17-04-2013 | PATRIMONIO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO PER TRASLOCO MATRIALE DI ARCHIVIO | 03009013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 89 | 17-04-2013 | PENDOLARISMO: APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER LAVORI PROG ETTO" INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO NEL COMUNE DI LAT | 03008913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 88 | 17-04-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor soc. cooperativa di Bolsena mese di dicembre 2012. | 03008813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 87 | 17-04-2013 | Mensa anziani: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mese di d icembre anno 2012. | 03008713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 86 | 17-04-2013 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena ser vizio farmaci a domicilio mesi Novembre Dicembre 2012. | 03008613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 85 | 17-04-2013 | Scuolabus: Liquidazione ditta Labor di Bolsena assistenza sc uolabus mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2013. | 03008513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 84 | 16-04-2013 | CIMITERO: LIQUIDAZIONE DITTA MANNI FERNANDO PER LAVORI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | 03008413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 83 | 16-04-2013 | Farmaci a domicilio: Liquidazione ditta Labor di Bolsena ser vizio consegna farmaci a domicilio mesi gennaio febbraio 201 | 03008313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 82 | 16-04-2013 | Mensa anziani: Liquidazione servizio pasti a domicilio anzia ni ditta Labor di Bolsena mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo | 03008213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 81 | 16-04-2013 | Pulizia uffici: Liquidazione ditta Labor di Bolsena mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo, anno 2013. | 03008113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 80 | 15-04-2013 | Auto comunale: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria a uto comunale. | 03008013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 79 | 11-04-2013 | VERDE SOCIALE III: AFFIDAMENTO DITTA DANIEL PLANTS PER LAVOR I DI "COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE DEI CAST | 03007913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 78 | 11-04-2013 | D.P.I. : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZION E INDIVIDUALE PER OPERAI DEL COMUNE. | 03007813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 77 | 11-04-2013 | Provvidenze economiche: contributo per bolletta Enel Lazzari Antonio. | 03007713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 76 | 10-04-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di April | 03007613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 74 | 26-03-2013 | CIMITERO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA | 03007413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 73 | 26-03-2013 | PARCHI E GIARDINI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDEN PER FOR NITURA MATERIALE PER AREE VERDI | 03007313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 72 | 26-03-2013 | SERVIZI N.U.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNIT URA MATERIALE PER SERVIZI NETTEZZA URBANA | 03007213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 70 | 26-03-2013 | MANUTENZIONE GRONDA: LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SERVICE PER LAV ORI DI MANUTENZIONE GRANDA PALAZZO FARNESE | 03007013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 69 | 26-03-2013 | CASSA DD PP: APPROVAZIONE DIVERSO UTILIZZO SOMME MUTUO POSIZ IONE N. 4541179 | 03006913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 68 | 26-03-2013 | Diversamente abili: liquidazione soggiorno estivo ditta Soci età Cooperativa Sociale Alice di Tarquinia. | 03006813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 67 | 25-03-2013 | Venerdì Santo: liquidazione depliant 4 ante ditta tipolitogr afia quatrini archimede & figli snc di Viterbo. | 03006713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 66 | 25-03-2013 | Scuolabus: Liquidazione ditta AGOAR snc di Pallucca Bruno - Roberto & C. di Marta. | 03006613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 65 | 25-03-2013 | Turismo: impegno di spesa per la pubblicazione di una paggin a sulla processione del Venerdì Santo periodico Centro Itali | 03006513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 64 | 23-03-2013 | Museo della terra: Liquidazione materiale hardware per manut enzione e rinnovo allestimenti. ditta Computer Evo di Acquap | 03006313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 63 | 21-03-2013 | DEPURATORE: LIQUIDAZIONE DITTA ING. G. LUPI SRL PER LAVORI D I MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE | 03006313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 62 | 21-03-2013 | MATERIALI VARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ALTA TUSCI A PER FORNITURA MATERIALI VARI | 03006213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 61 | 21-03-2013 | Museo della terra: Liquidazione Banca del Racconto. Spettaco li dal vivo. L.R. 42/97 Piano 2011. € 446,90. Parte. | 03006113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 60 | 20-03-2013 | Computer evo: impegno di spesa per acquisto prodotti informa tici. | 03006013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 59 | 20-03-2013 | Emergenze socio assistenziali: L.R. 6/2004 DGR 202/2011 eser cizio finanziario 2011. Affitto marzo. | 03005913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 58 | 13-03-2013 | VERDE SOCIALE II: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE | 03005813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 54 | 13-03-2013 | Emergenze socio assistenziali: L.R. 6/2004 DGR 202/2011 eser cizio finanziario 2011. Affitto gennaio e febbraio. | 03005413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 52 | 11-03-2013 | COMMERCIO: RETTIFICA DETERMINA N. 47/15 DEL 02/03/2013 LIQUI DAZIONE SECONDO ACCONTO PRIVATI FONDI CIPE | 03005213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 51 | 11-03-2013 | Invalidi civili: rilascio contrassegno posteggio per sosta art. 381 DPR 495/1992. | 03005113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 50 | 07-03-2013 | Emergenze Socio Assistenziali: Esercizio finanziario 2011. L .R. 6/2004, DGR 202/2011. Liquidazione affitto mese di febbr | 03005013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 48 | 02-03-2013 | CASSA DD PP: APPROVAZIONE DIVERSO UTILIZZO SOMME MUTUO POSIZ IONE N. 4553754 | 03004813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 47 | 02-03-2013 | COMMERCIO: PROGETTO STRATEGICO REGIONALE COFINANZIATO CON FO NDI CIPE ANNUALITA' 2007-08-09 , LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONT | 03004713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 46 | 02-03-2013 | RSU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECOLOGIA VITERBO PER RIFIUTI SOL IDI URBANI GENNAIO 2013 | 03004613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 44 | 02-03-2013 | TAGLIO BOSCO: RIAPPROVAZIONE AVVISO D' ASTA II ESPERIMENTO T AGLIO BOSCO MONTIONE | 03004413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 43 | 02-03-2013 | Provvidenze economiche: Concessioni contributi. | 03004313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 42 | 22-02-2013 | ACQUEDOTTO: LIQUIDAZIONE DITTA PROCENESI LUCIANO PER MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE | 03004213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 39 | 22-02-2013 | Myo: Impegno di spesa per acquisto materiale di ufficio. | 03003913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 38 | 22-02-2013 | GBR Rossetto: Impegno di spesa per fornitura toner. | 03003813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 37 | 22-02-2013 | Savelli: impegno di spesa per assistenza softwer uffici comu nali ditta Ugo Savelli di Pitigliano. | 03003713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 36 | 19-02-2013 | TOMBE CIMITERO: LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RI ALFONSI ELISA, LUC IANO E ADOLFO LUCIO E ARTESE PASQUALE PER RESTITUZIONE LOCUL | 03003613.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 35 | 19-02-2013 | TAGLIO BOSCO: LIQUIDAZIONE AGR. SANTI MASSIMO PER ANTICIPAZI ONI SU PROGETTO TAGLIO BOSCO "LE COSTE" | 03003513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 34 | 19-02-2013 | Libri di testo: Approvazione bando A.S. 2012/2013. | 03003413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 33 | 14-02-2013 | Emergenze socio assistenziali: L.R.6/2004 DGR 202/2011. Impe gno per spese accessorie contratto di locazione Lapecorella. | 03003313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 32 | 13-02-2013 | MANUTENZIONE GRONDA: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZ IONE ORDINARIA CANALI DI GRONDA PALAZZO FARNESE ALLA DITTA E | 03003213.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 31 | 13-02-2013 | VERDE SOCIALE III: APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER REALIZ ZAZIONI LAVORI DI "COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO COMU | 03003113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 30 | 13-02-2013 | ENEL: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 03003013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 29 | 13-02-2013 | MANUTENZIONE P.I.: LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRICALOR PER LAVOR I DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 03002913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 28 | 13-02-2013 | MANUTENZIONE P.I. : LIQUIDAZIONE DITTA FRONTONI GIULIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 03002813.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 27 | 13-02-2013 | TAGLIO BOSCO: AFFIDAMENTO TAGLIO BOSCO IN LOCALITA' PIAN DEL LA RASPA ALLA DITTA MATTIOLI VALERIO DI TUSCANIA (VT) | 03002713.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 26 | 13-02-2013 | Automezzi comunali: impegno di spesa carburanti anno 2013. S cuolabus macchina comunale. | 03002613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 25 | 13-02-2013 | MANUTENZIONE P.I. : LIQUIDAZIONE DITTA BONACCORSO FRANCESCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. | 03002513.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 23 | 12-02-2013 | Savelli: Impegno di spesa assistenza Pc vari per trasmission i on line e PEC. | 03002313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 22 | 12-02-2013 | Mensa anziani: restituzione importo buoni mensa non utilizza ti. | 03002213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 21 | 12-02-2013 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LIQUIDAZIONE DITTA BF IMPIANTI DI BO NACCORSO FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE | ||
2013 | DETERMINAZIONI | 20 | 12-02-2013 | Tecnotre: impegno di spesa per intervento PC anagrafe e post a elettronica certificata. | 03002013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 19 | 07-02-2013 | Autovelox: liquidazione Lavorazioni ruoli ditta Uniservice srl di Grotte di Castro. | 03001913.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 14 | 26-01-2013 | Giornata della Memoria: impegno di spesa a favore della Pro. loco per eventi organizzati per la Giornata della Memoria ed | 03001413.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 13 | 26-01-2013 | Sagra della Castagna: Contributo economico partecipazione sp esa edizione 2012. | 03001313.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 11 | 25-01-2013 | Demos: liquidazione saldo ditta Labor progetto Piano 2010. | 03001113.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 10 | 25-01-2013 | Tecnotre: Impegno di spesa manutenzione straordinaria fotoco piatrice Panasonic DP-8020E. | 03001013.DOC | |
2013 | DETERMINAZIONI | 8 | 12-01-2013 | Pulizia uffici: impegno di spesa a favore della ditta Labor Società Cooperativa Sociale di Bolsena servizio edifici comu | 03000813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 7 | 12-01-2013 | Mensa anziani: impegno di spesa a favore della ditta Labor S ocietà Cooperativa Sociale di Bolsena servizio Mensa Anziani | 03000713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 6 | 12-01-2013 | Farmaci a domicilio: Impegno di spesa a favore della Labor S oc. Cooperativa Sociale di Bolsena anno 2013. | 03000613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 5 | 12-01-2013 | Museo della terra: Rinnovo direzione scientifica. impegno di spesa. | 03000513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 4 | 12-01-2013 | Paghe: Impegno di spesa servizi paghe studio Zerbonia di Vit erbo. | 03000413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 1 | 03-01-2013 | TRATTORE: AGGIUDICAZIONE DITTA GROTTANELLI PER ACQUISTO TRAT TORE E RISPETTIVI ACCESSORI . | 03000113.DOC |
Ultimo aggiornamento: 15/10/2024
Data:
14/06/2025